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Lei Estadual do Piauí nº 7781, de 8 de abril de 2022

Lei nº 7781/2022

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4 artigos

Altera a Lei n° 7.326, de 30 de dezembro de 2019, que institui o Plano Plurianual - PPA ¬para o quadriênio 2020-2023.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PIAUÍ,

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.
A Lei n° 7.326, de 30 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................

c)Especial: não contribuem, de forma direta, para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, ou seja, não gera entregas à sociedade, nem ao governo, tais como: ações relativas ao pagamento da dívida pública, transferências constitucionais para municípios, cumprimento de decisões judiciais e outras operações especiais que não ensejam contraprestação direta sob a forma de bens e serviços." (NR)

"

Art. 11.
A inclusão ou alteração de ações orçamentárias e de seus atributos produtos, metas físicas, metas financeiras e Unidades Orçamentárias responsáveis ocorrerão através das Leis Orçamentárias Anuais e daquelas que as modifiquem.
§ 1ºFica o Poder Executivo autorizado, através da SEPLAN, a proceder com a inclusão ou alteração dos atributos da ação durante o exercício financeiro em execução, desde que devidamente justificadas pelas setoriais a necessidade da alteração e sua relação com a estratégia.
§ 2ºCaberá a SEPLAN, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação desta Lei, estabelecer os procedimentos necessários a inclusão ou alteração de que trata o
§ 1º" (NR)
Art. 2.
Ficam atualizados os anexos II e III da Lei n° 7.326, de 2019, na forma dos anexos desta Lei.
Art. 3.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 2021.

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 08 de abril de 2022.

Maria Regina Sousa Governadora do Estado do Piauí

Antônio Rodrigues de Sousa Neto

Secretário de Governo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Anexo II - Demonstrativo Consolidado dos Recursos por Unidade Orçamentária, Programa, Objetivo, diretriz setorial, Ação Orçamentária e Recursos Financeiros Apreciação ALEPI

2020 2021 2022 2023 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 374.348.048,00 416.968.077,00 415.617.862,00 488.471.868,00 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 374.348.048,00 416.968.077,00 415.617.862,00 488.471.868,00 0014 - GOVERNANÇA E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 374.348.048,00 416.968.077,00 415.617.862,00 488.471.868,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Aprimorar a gestão da 2600 - GESTÃO DE A Classificar 204.186.522,00 218.676.340,00 184.128.565,00 269.656.288,00 folha de pagamentos PESSOAS DA ALEPI Aprimorar a A Classificar 400.000,00 705.000,00 760.000,00 815.000,00 gestão de pessoas para Aprimorar a gestão do a melhoria dos serviços conhecimento por meio 2184 - MANUTENÇÃO DA Equipamentos de 200.000,00 330.000,00 380.000,00 395.000,00 ofertados à sociedade. de capacitação, produção ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO Equipamentos científica entre outras. Eletroeletrônicos 100.000,00 205.000,00 210.000,00 215.000,00 adquiridos 3156 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA A Classificar 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 INCENTIVADA A Classificar 149.911.526,00 173.883.811,00 205.534.297,00 191.455.580,00 Fomentar o controle social e a accountability, Equipamento de proteção 12.000,00 15.000,00 17.000,00 20.000,00 por meio da capacitação coletivo adquiridos 4085 - COORDENAÇÃO e melhoria dos Equipamentos de Aprimorar e GERAL DA ALEPI 5.788.000,00 6.985.000,00 7.483.000,00 7.980.000,00 instrumentos de informática adquiridos incorporar boas transparência práticas de governança Obras e Serviços 5.800.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 para melhorar a executados efetividade das 4098 - ENCARGOS atividades A Classificar 5.700.000,00 5.932.926,00 6.210.000,00 6.400.000,00 GERAIS DA ALEPI Fortalecer a "imagem" instituição perante a A Classificar 250.000,00 480.000,00 510.000,00 540.000,00 2106 - REVISÃO sociedade por meio de TERRITORIAL DOS campanhas publicitárias, MUNICÍPIOS DO ESTADO otimização do uso das Equipamentos de DO PIAUI 50.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 mídias sociais, entre informática adquiridos outros.

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A Classificar 750.000,00 1.205.000,00 1.255.000,00 1.295.000,00 Equipamentos 4082 - AMPLIAÇÃO DA Modernizar e Eletroeletrônicos 400.000,00 560.000,00 565.000,00 570.000,00 Fomentar o uso de TV E DA RADIO expandir a adquiridos inovações tecnológicas, ASSEMBLEIA infraestrutura física e Obras e Serviços por meio de 100.000,00 160.000,00 170.000,00 175.000,00 tecnológica com vistas executados investimentos em T. I. 4084 - AQUISIÇÃO DE Equipamentos PLACAR ELETRÔNICO Eletroeletrônicos 200.000,00 220.000,00 230.000,00 235.000,00 PARA PLENÁRIO adquiridos Total da Unidade Orçamentária 374.348.048,00 416.968.077,00 415.617.862,00 488.471.868,00 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 131.269.690,00 143.543.497,00 144.719.881,00 183.418.578,00 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 129.268.716,00 142.493.084,00 143.519.881,00 182.158.578,00 0017 - CONTROLE EXTERNO EM DEFESA DA SOCIEDADE 129.268.716,00 142.493.084,00 143.519.881,00 182.158.578,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar 1.158.264,00 483.000,00 116.000,00 2.064.300,00 Equipamento de 0,00 800.000,00 0,00 0,00 Informática adquirido Equipamento de

0,00 103.831,00 0,00 0,00 3007 - MELHORIA E segurança adquiridos AMPLIAÇÃO DA Adotar práticas de Equipamentos/Material INFRAESTRUTURA, 0,00 0,00 83.000,00 87.150,00 logística sustentável Permanente Adquiridos SEGURANÇA E REVITALIZAÇÃO Laboratórios construídos 0,00 40.000,00 40.000,00 42.000,00 Licença de Software 0,00 260.636,00 0,00 0,00 Adquirida Aprimorar e SISTEMA DE ENERGIA incorporar boas 0,00 0,00 950.000,00 0,00 SOLAR IMPLANTADO práticas de governança e gestão A Classificar 116.779.520,00 129.542.078,00 137.294.540,00 166.696.968,00 87.084,00 0,00 1.050.000,00 1.102.500,00 realizados Concurso Público 342.031,00 0,00 0,00 0,00 Identificar, avaliar e Cursos/Programas de implementar as melhores 2500 - GESTÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 doutorado ofertados práticas nas atividades PESSOAS desenvolvidas no TCE-PI Cursos/Programas de 0,00 0,00 0,00 0,00 mestrado ofertados Eventos realizados 0,00 65.000,00 65.000,00 68.250,00 Técnicos e Gestores 0,00 776.000,00 0,00 0,00 Capacitados

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A Classificar 10.119.656,00 9.312.850,00 3.359.889,00 10.877.884,00 EQUIPAMENTOS

0,00 104.202,00 0,00 0,00 Aprimorar e Identificar, avaliar e 4121 - GESTÃO ADQUIRIDOS incorporar boas implementar as melhores ESTRATÉGICA E Equipamentos/Material práticas de governança práticas nas atividades MANUTENÇÃO 0,00 0,00 104.202,00 109.413,00 e gestão desenvolvidas no TCE-PI OPERACIONAL Eventos realizados 0,00 124.355,00 0,00 0,00 Licença de Software 0,00 0,00 24.000,00 25.200,00 Adquirida Fortalecer o Aprimorar as ações de A Classificar 75.498,00 0,00 0,00 0,00 controle social e a aproximação do TCE/PI 3041 - CAPACITAÇÃO DE Capacitação/treinamento participação da junto à sociedade, JURISDICIONADOS E 55.000,00 79.200,00 90.000,00 94.500,00 realizados sociedade nas ações de incentivando o controle SOCIEDADE controle externo social Encontros Realizados 0,00 0,00 125.000,00 131.250,00 3040 - PARCERIAS E Garantir a Aprimorar o desempenho CONVÊNIOS COM OUTRAS A Classificar 216.669,00 85.000,00 85.000,00 89.250,00 efetividade das ações técnico e gerencial, com INSTITUIÇÕES do TCE-PI em prol do a implementação de boas A Classificar 38.325,00 247.000,00 47.250,00 259.613,00 fortalecimento das práticas, inclusive de 3042 - FISCALIZAÇÃO políticas públicas e Fiscalização Ordenada 0,00 163.932,00 80.000,00 189.000,00 logística sustentável REALIZADA combate à corrupção Fiscalização Realizada 396.669,00 306.000,00 6.000,00 321.300,00 Total da Unidade Orçamentária 129.268.716,00 142.493.084,00 143.519.881,00 182.158.578,00 02102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 2.000.974,00 1.050.413,00 1.200.000,00 1.260.000,00 0017 - CONTROLE EXTERNO EM DEFESA DA SOCIEDADE 2.000.974,00 1.050.413,00 1.200.000,00 1.260.000,00 3044 - BENS A Classificar 1.747.227,00 50.000,00 50.000,00 52.500,00 ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS, CENTRO DE APOIO 0,00 0,00 0,00 0,00 ADAPTADOS, LOGÍSTICO CONSTRUÍDO REFORMADOS E/OU Equipamentos de RESTAURADOS 0,00 500.000,00 140.000,00 147.000,00 Aprimorar e Identificar, avaliar e informática adquiridos incorporar boas implementar as melhores A Classificar 70.000,00 38.413,00 0,00 0,00 práticas de governança práticas nas atividades e gestão desenvolvidas no TCE-PI Capacitação/treinamento 183.747,00 462.000,00 305.000,00 320.250,00 realizados 3045 - CAPACITAÇÃO Cursos/Programas de 0,00 0,00 216.000,00 226.800,00 doutorado ofertados Cursos/Programas de 0,00 0,00 489.000,00 513.450,00 mestrado ofertados Total da Unidade Orçamentária 2.000.974,00 1.050.413,00 1.200.000,00 1.260.000,00 04 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 669.302.223,00 763.032.226,00 737.550.535,00 868.549.002,00 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 652.076.104,00 722.483.200,00 675.364.126,00 767.514.246,00 0015 - JUSTIÇA E CIDADANIA 652.076.104,00 722.483.200,00 675.364.126,00 767.514.246,00 espaçamento

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Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

Promover as ações Aperfeiçoar a previstas no Plano de gestão de pessoas Gestão de Pessoas por visando melhorar a meio da implementação prestação de serviços à da Política Nacional de

A Classificar 581.776.104,00 650.993.200,00 642.552.711,00 704.114.246,00 sociedade, ampliando e Gestão de Pessoas no incentivando a prática âmbito do Poder da conciliação e da Judiciário, valorizando e mediação como capacitando servidores e instrumentos magistrados, ampliando 2600 - GESTÃO DE relevantes de a utilização da mediação PESSOAS pacificação social na por meio do reforço do resolução de conflitos, Núcleo Permanente de bem como fortalecer a Métodos Consensuais de rede de proteção e Solução de Conflitos, Concursos públicos enfrentamento à bem como Implantar a 0,00 0,00 500.000,00 0,00 realizados violência familiar e Política Nacional de doméstica contra enfrentamento à mulheres violência contra as mulheres 2864 - CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E A Classificar 48.640.000,00 49.000.000,00 14.561.415,00 42.000.000,00 JUDICIÁRIAS - 1º GRAU Garantir o apoio DE JURISDIÇÃO às atividades judiciais, 2865 - CUSTEIO DAS extrajudiciais e Intensificar a fiscalização UNIDADES administrativas com das serventias ADMINISTRATIVAS E A Classificar 12.150.000,00 12.600.000,00 11.940.000,00 15.000.000,00 observância dos extrajudiciais com a JUDICIÁRIAS - 2º GRAU critérios de economia e modernização de DE JURISDIÇÃO sustentabilidade, sistemas de contribuindo para o acompanhamento e 2866 - GESTÃO melhor funcionamento monitoramento ESTRATÉGICA E A Classificar 4.510.000,00 4.690.000,00 610.000,00 1.000.000,00 da justiça em benefício COMUNICAÇÃO da sociedade INSTITUCIONAL 2867 - APERFEIÇOAMENTO DA A Classificar 5.000.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS Total da Unidade Orçamentária 652.076.104,00 722.483.200,00 675.364.126,00 767.514.246,00 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 4.708.680,00 4.897.026,00 5.031.289,00 5.296.623,00 0015 - JUSTIÇA E CIDADANIA 4.708.680,00 4.897.026,00 5.031.289,00 5.296.623,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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2885 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA

A Classificar 2.722.966,00 2.831.884,00 2.870.020,00 3.062.966,00 CORREGEDORIA GERAL DE Tornar o sistema Aumentar a JUSTIÇA juciciário mais produtividade por meio moderno, efetivo e da virtualização dos 2886 - APOIO democrático, com processos judiciais e com ADMINISTRATIVO AO 1° A Classificar 460.714,00 479.142,00 557.019,00 518.240,00 ênfase na garantia ao o uso de ferramentas GRAU acesso à justiça tecnológicas 2889 - FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E A Classificar 1.525.000,00 1.586.000,00 1.604.250,00 1.715.417,00 INSTRUÇÃO DA JUSTIÇA Total da Unidade Orçamentária 4.708.680,00 4.897.026,00 5.031.289,00 5.296.623,00 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO

9.099.439,00 32.200.000,00 51.911.390,00 90.750.000,00 ESTADO DO PIAUÍ 0015 - JUSTIÇA E CIDADANIA 9.099.439,00 32.200.000,00 51.911.390,00 90.750.000,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicar nos métodos de 1846 - trabalho ferramentas de REAPARELHAMENTO DA A Classificar 251.000,00 3.500.000,00 1.150.000,00 2.500.000,00 inteligência artificial, JUSTIÇA DE 1º GRAU promover serviços e Garantir a soluções tecnológicas infraestrutura por meio da consolidação 1 8 4 7 - das estratégias de TI REAPARELHAMENTO DA A Classificar 51.000,00 500.000,00 850.000,00 1.500.000,00 apropriada às JUSTIÇA DE 2º GRAU atividades judiciais, previstas no PETIC extrajudicias e A Classificar 0,00 0,00 50.000,00 7.500.000,00 administrativas 1848 - INFRAESTRUTURA Mobiliários adquiridos 247.439,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 contribuindo para a DE PRÉDIOS DA JUSTIÇA eficiência e a qualidade Executar o Plano de DE 1º GRAU Obras e Serviços 150.000,00 5.500.000,00 16.675.897,00 35.100.000,00 dos serviços prestados obras do TJPI mediante executados à sociedade melhorias e expansão na A Classificar 0,00 0,00 50.000,00 650.000,00 infraestrutura imobiliária 1849 - INFRAESTRUTURA Mobiliários adquiridos 500.000,00 10.000.000,00 450.050,00 2.000.000,00 DE PRÉDIOS DA JUSTIÇA DE 2º GRAU Obras e Serviços 7.800.000,00 10.000.000,00 1.726.321,00 6.000.000,00 executados Tornar o sistema Aumentar a A Classificar 20.000,00 200.000,00 24.459.122,00 28.000.000,00 juciciário mais produtividade por meio 1845 - MELHORIAS E moderno, efetivo e da virtualização dos APERFEIÇOAMENTO DO Computadores adquiridos 40.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 democrático, com processos judiciais e com PARQUE TECNOLÓGICO ênfase na garantia ao o uso de ferramentas DO PODER JUDICIÁRIO Equipamentos de acesso à justiça tecnológicas 40.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Total da Unidade Orçamentária 9.099.439,00 32.200.000,00 51.911.390,00 90.750.000,00 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ 2.568.000,00 2.568.000,00 4.562.183,00 4.032.000,00 0015 - JUSTIÇA E CIDADANIA 2.568.000,00 2.568.000,00 4.562.183,00 4.032.000,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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A Classificar 624.000,00 624.000,00 310.000,00 624.000,00 Capacitação/treinamento 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 realizados Concursos públicos Promover as ações 0,00 0,00 332.000,00 0,00 realizados Aperfeiçoar a previstas no Plano de gestão de pessoas Gestão de Pessoas por 2870 - TREINAMENTO E Cursos/Programas de CAPACITAÇÃO - 1º GRAU doutorado ofertados 0,00 0,00 194.000,00 194.000,00 visando melhorar a meio da implementação prestação de serviços à da Política Nacional de Cursos/Programas de sociedade, ampliando e Gestão de Pessoas no 194.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 mestrado ofertados incentivando a prática âmbito do Poder da conciliação e da Judiciário, valorizando e Cursos/Programas de mediação como capacitando servidores e pós-graduação lato sensu 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 instrumentos magistrados, ampliando ofer. relevantes de a utilização da mediação A Classificar 800.000,00 800.000,00 2.144.183,00 1.800.000,00 pacificação social na por meio do reforço do resolução de conflitos, Núcleo Permanente de Capacitação/treinamento

180.000,00 180.000,00 400.000,00 400.000,00 bem como fortalecer a Métodos Consensuais de realizados rede de proteção e Solução de Conflitos, Concursos públicos enfrentamento à bem como Implantar a 0,00 0,00 168.000,00 0,00 realizados violência familiar e Política Nacional de 2871 - TREINAMENTO E Cursos/Programas de doméstica contra enfrentamento à 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 CAPACITAÇÃO - 2º GRAU doutorado ofertados mulheres violência contra as mulheres Cursos/Programas de mestrado ofertados Cursos/Programas de pós-graduação lato sensu 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 ofer. Total da Unidade Orçamentária 2.568.000,00 2.568.000,00 4.562.183,00 4.032.000,00 04107 - VICE-CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 850.000,00 884.000,00 681.547,00 956.133,00 0015 - JUSTIÇA E CIDADANIA 850.000,00 884.000,00 681.547,00 956.133,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Garantir o apoio às atividades judiciais, extrajudiciais e Intensificar a fiscalização administrativas com das serventias 2890 - PROMOÇÃO DA observância dos extrajudiciais com a JUSTIÇA ITINERANTE E critérios de economia e modernização de A Classificar 850.000,00 884.000,00 681.547,00 956.133,00 FISCALIZAÇÃO sustentabilidade, sistemas de EXTRAJUDICIAL contribuindo para o acompanhamento e melhor funcionamento monitoramento da justiça em benefício da sociedade Total da Unidade Orçamentária 850.000,00 884.000,00 681.547,00 956.133,00 11 - GOVERNADORIA DO ESTADO 81.079.588,00 82.402.916,00 124.309.733,00 130.087.132,59 11102 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR 6.772.541,00 6.386.365,00 5.717.816,00 5.983.694,00

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0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 6.772.541,00 6.386.365,00 5.717.816,00 5.983.694,00

a infraestrutura dos A Classificar 3.048.240,00 1.286.365,00 875.000,00 1.077.521,00

DA UNIDADE órgãos estaduais Ofertar serviços Aprimorar a gestão de públicos de qualidade pessoas através da 2500 - GESTÃO DE para a sociedade formação, valorização e A Classificar 3.224.301,00 4.800.000,00 4.417.815,00 4.506.173,00 PESSOAS piauiense, garantindo a avaliação de desempenho eficiência, eficácia, dos servidores efetividade e Promover o controle transparência na ação social através da governamental 2883 - ARTICULAÇÃO E articulação entre os APOIO A PROJETOS A Classificar 500.000,00 300.000,00 425.001,00 400.000,00 órgãos públicos, SOCIAIS civil Total da Unidade Orçamentária 6.772.541,00 6.386.365,00 5.717.816,00 5.983.694,00 11103 - GABINETE MILITAR 30.248.318,00 31.329.724,00 35.488.873,00 37.139.105,59 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 30.248.318,00 31.329.724,00 35.488.873,00 37.139.105,59

A Classificar 14.035.000,00 15.116.406,00 18.450.000,00 19.746.204,59 Ar condicionado

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Aperfeiçoar o fluxo de adquiridos Ofertar serviços processos 2000 - ADMINISTRAÇÃO Computadores adquiridos 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 públicos de qualidade administrativos com foco DA UNIDADE para a sociedade na eficácia, eficiência e Equipamentos de 15.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 piauiense, garantindo a efetividade informática adquiridos eficiência, eficácia, Equipamentos/Material efetividade e 0,00 0,00 300.000,00 323.250,00 governamental Aprimorar a gestão de pessoas através da 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 16.198.318,00 16.198.318,00 16.538.873,00 16.869.651,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 30.248.318,00 31.329.724,00 35.488.873,00 37.139.105,59 11110 - SECRETARIA DE GOVERNO 28.181.909,00 29.084.410,00 46.535.797,00 48.699.711,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 28.181.909,00 29.084.410,00 46.535.797,00 48.699.711,00

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2000 - ADMINISTRAÇÃO A Classificar 4.800.000,00 5.377.682,00 6.000.000,00 6.557.198,00 Administrar e modernizar DA UNIDADE Ofertar serviços a infraestrutura dos públicos de qualidade órgãos estaduais 2500 - GESTÃO DE para a sociedade A Classificar 22.381.909,00 22.706.728,00 40.335.797,00 41.142.513,00 PESSOAS eficiência, eficácia, Fortalecer as relações efetividade e institucionais entre os 2106 - transparência na ação Poderes em âmbito ACOMPANHAMENTO E

Territórios acompanhados 1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00 1.000.000,00 governamental Estadual, Federal e ASSESSORAMENTO DAS Organismos AÇÕES GOVERNAMENTAIS Internacionais Total da Unidade Orçamentária 28.181.909,00 29.084.410,00 46.535.797,00 48.699.711,00 11111 - SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA 2.555.155,00 2.589.139,00 3.864.777,00 4.044.489,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 2.555.155,00 2.589.139,00 3.864.777,00 4.044.489,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

Administrar e modernizar 2000 - ADMINISTRAÇÃO A Classificar 995.000,00 980.000,00 1.310.000,00 1.437.691,00 a infraestrutura dos DA UNIDADE Equipamentos de órgãos estaduais 50.000,00 50.665,00 50.000,00 52.325,00 Ofertar serviços públicos de qualidade Aprimorar a gestão de para a sociedade pessoas através da

2500 - GESTÃO DE piauiense, garantindo a formação, valorização e PESSOAS A Classificar 1.505.155,00 1.538.474,00 2.484.777,00 2.534.473,00 eficiência, eficácia, avaliação de desempenho efetividade e dos servidores transparência na ação Promover o controle governamental social através da articulação entre os 2915 - DIVULGAÇÃO Eventos realizados 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 órgãos públicos, CULTURAL civil Total da Unidade Orçamentária 2.555.155,00 2.589.139,00 3.864.777,00 4.044.489,00 11113 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE 1.200.000,00 1.215.780,00 2.492.151,00 2.608.036,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 300.000,00 303.990,00 1.235.000,00 1.209.356,66 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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Promover Direitos Humanos e Conferências realizadas 0,00 0,00 895.000,00 149.668,33 inclusão social da população em situação Conselhos Capacitados 10.000,00 10.000,00 80.000,00 130.000,00 de vulnerabilidade,

3118 - PROMOÇÃO DE Conselhos social básica e especial Ampliar as alternativas 5.000,00 5.000,00 30.000,00 40.000,00 POLITICAS PÚBLICAS DE Criados/Implantados considerando as de inserção social do perspectivas das jovem, promovendo CIDADANIA E DIREITOS populações ações que priorizam o DA JUVENTUDE Conselhos Estruturados 10.000,00 12.000,00 60.000,00 60.000,00 vulneráveis: LGBT, seu desenvolvimento pessoa idosa, pessoa integral e participação Etapas Realizadas 145.000,00 146.990,00 50.000,00 200.000,00 com deficiência, ativa nos espaços criança e adolescente, decisórios e no mundo jovens, população do trabalho; Grupos Beneficiados 30.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 negra, população de rua, população Capacitação/treinamento 3120 - PROMOÇÃO DE 50.000,00 50.000,00 10.000,00 200.000,00 carcerária, povos e realizados POLITICAS PÚBLICAS DE comunidades EMPREENDEDORISMO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS Feiras realizadas 50.000,00 50.000,00 10.000,00 329.688,33 e migrante 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 900.000,00 911.790,00 1.257.151,00 1.398.679,34

A Classificar 226.627,00 168.417,00 125.000,00 247.684,34 Ar condicionado Ofertar serviços Administrar e modernizar 2000 - ADMINISTRAÇÃO 25.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 adquiridos para a sociedade órgãos estaduais Computadores adquiridos 25.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 eficiência, eficácia, Passagens compradas 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 transparência na ação pessoas através da governamental 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 623.373,00 623.373,00 942.151,00 960.995,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 1.200.000,00 1.215.780,00 2.492.151,00 2.608.036,00 11114 - COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 2.443.191,00 2.359.887,00 10.832.074,00 11.335.765,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 1.605.000,00 1.312.955,00 9.992.000,00 9.615.832,00

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1345 - FOMENTO ÀS A Classificar 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Promover a COMUNIDADES ressocialização da TERAPÊUTICAS E ENTIDADES AFINS. Municípios beneficiados 1.000.000,00 524.205,00 8.800.000,00 9.039.716,30 Reduzir as pessoa com dependência consequências sociais química por meio do decorrentes do uso acesso à educação, 2036 - PROJETOS E prejudicial de drogas geração de renda, AÇÕES PREVENTIVAS

Municípios beneficiados 505.000,00 748.750,00 1.177.000,00 536.115,70 licitas e ilícitas para as empreendedorismo e CONTRA O USO DE pessoas e famílias e demais politicas públicas DROGAS comunidades que priorizem 2831 - CUSTEIO DAS desenvolvimento AÇÕES DO CONSELHO intelectual e social; ESTADUAL DE POLITICAS Municípios beneficiados 40.000,00 40.000,00 15.000,00 40.000,00 SOBRE DROGAS NO ESTADO DO PIAUÍ 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 838.191,00 1.046.932,00 840.074,00 1.719.933,00 Garantir o Aprimorar os processos 2000 - ADMINSTRAÇÃO equilíbrio fiscal do de execução e controle A Classificar 405.000,00 613.741,00 193.000,00 1.059.917,00 DA UNIDADE estado das despesas. Ofertar serviços para a sociedade pessoas através da piauiense, garantindo a 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 433.191,00 433.191,00 647.074,00 660.016,00 eficiência, eficácia, PESSOAS efetividade e dos servidores governamental Total da Unidade Orçamentária 2.443.191,00 2.359.887,00 10.832.074,00 11.335.765,00 11115 - COORDENADORIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 3.658.432,00 3.646.292,00 4.481.004,00 4.689.370,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 2.244.852,00 2.213.911,00 2.851.000,00 1.557.765,00 Promover ações A Classificar 260.000,00 0,00 394.784,00 199.999,31 voltadas para a 3110 - PROMOÇÃO DO qualificação e inserção Promover ações para EMPODERAMENTO DAS Bibliotecas construídas/ no mercado de eliminação das MULHERES EM DIVERSAS implementada 20.000,00 0,00 0,00 0,00 trabalho, priorizando desigualdades da divisão ÁREAS DE ATUAÇÃO BEM grupos em situação de sexual e racial do COMO PARA A Conferências realizadas 200.000,00 0,00 0,00 0,00 vulnerabilidade social, trabalho através de ELIMINAÇÃO DAS a igualdade de gênero programa de equidade DESIGUALDADES DA Encontros Realizados 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 e autonomia das de gênero e raça; DIVISÃO SEXUAL E RACIAL mulheres e suas DO TRABALHO pluralidades. Feiras realizadas 50.000,00 43.405,00 50.000,00 50.000,00

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Ampliar e reestruturar serviços especializados 3001 - CRIAÇÃO DE CASA Obras e Serviços de atendimento as ABRIGO E DA CASA DA 0,00 2.000.000,00 1.020.000,00 22.325,00

executados mulheres em situação de MULHER PIAUIENSE violência; 3050 - EXPANSÃO DA FERRAMENTA VAMOS! Reduzir as PARA CAPACITAÇÃO DE A Classificar 684.852,00 0,00 0,00 0,00 Promover ações de diversas formas de FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS enfrentamento as violências e outras E LIDERANÇAS diversas formas de violações de direitos COMUNITÁRIAS NO violência praticadas humanos praticadas ENFRENTAMENTO À Consultorias contratadas 300.000,00 0,00 0,00 0,00 contra as populações VIOLÊNCIA CONTRA A vulneráveis com foco na vulneráveis: LGBT, MULHER. violência, racismo, intolerância religiosa, 3113 - MEDIDAS A Classificar 400.000,00 81.003,00 469.300,00 705.440,69 com deficiência, LGBTfobia e contra a INTEGRADAS DE mulher com ênfase no PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA Capacitação/treinamento jovens, população 0,00 0,00 151.000,00 20.000,00 feminicidio. CONTRA A MULHER E realizados negra, população de rua, comunidades COMBATE AO FEMINICÍDIO Mulheres assistidas 0,00 0,00 64.000,00 60.000,00 (com foco no Promover iniciativas de feminícidio) e direitos humanos A Classificar 90.000,00 5.000,00 90.000,00 90.000,00 migrantes viabilizando programas de prevenção, promoção 3997 - PROMOÇÃO DA e defesa da cidadania INCLUSÃO SOCIAL,

Campeonatos esportivos CULTURAL E 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (LGBT, pessoa idosa, realizados pessoa com deficiência, EDUCACIONAL DE criança e adolescente, MULHERES E MENINAS população negra, jovens Prêmios concedidos 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 e mulheres. voltada para a A Classificar 200.000,00 44.503,00 205.216,00 224.100,00 qualificação, o incremento da renda e 3109 - OFICINAS PARA inserção no mercado de PROMOÇÃO DA Reduzir a trabalho de grupos AUTONOMIA SOCIAL, proporção de famílias Capacitação/treinamento vulneráveis na ECONÔMICA E 0,00 0,00 296.700,00 75.900,00 em situação de realizados perspectiva étnico-racial INTELECTUAL DA MULHER vulnerabilidade social. (mulheres, jovens, EM SITUAÇÃO DE adultos, LGBT, pessoas VULNERABILIDADE com deficiência e Consultoria Contratada 0,00 0,00 0,00 0,00 ressocialização) 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 1.413.580,00 1.432.381,00 1.630.004,00 3.131.605,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ofertar serviços pessoas através da públicos de qualidade formação, valorização e 2500 - GESTÃO DE A Classificar 813.580,00 815.000,00 1.080.004,00 1.101.605,00 para a sociedade PESSOAS piauiense, garantindo a dos servidores efetividade e Otimizar o atendimento transparência na ação ao público (interno e 2000 - ADMINISTRAÇÃO

A Classificar 600.000,00 617.381,00 550.000,00 2.030.000,00 governamental externo) com foco nas DA UNIDADE necessidades do cidadão Total da Unidade Orçamentária 3.658.432,00 3.646.292,00 4.481.004,00 4.689.370,00 11117 - COORDENADORIA DE FOMENTO À IRRIGAÇÃO 2.728.459,00 2.456.623,00 9.404.608,00 9.841.922,00 0006 - PIAUÍ PRODUTIVO 928.459,00 940.807,00 6.530.713,00 7.641.922,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

Ampliar o acesso Barragem construída 0,00 0,00 3.513.356,00 3.000.000,00 à terra, à água, à

Garantir o acesso à água Barragens revitalizadas 0,00 0,00 1.222.357,00 709.000,00 infraestrutura 1978 - FORTALECIMENTO de qualidade para produtiva e social para DA INFRAESTRUTURA Famílias atendidas por consumo humano e 57.000,00 48.000,00 45.000,00 50.000,00 o desenvolvimento HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO sistema de irrigação produção socioeconômico do estado Poços tubulares e

180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00 artesianos adquiridos

Aumentar a CALÇAMENTOS 0,00 0,00 400.000,00 1.009.526,00 produção, a IMPLANTADOS produtividade e a Ampliar as diversidade de oportunidades de Estradas Vicinais produtos da 1945 - FORTALECIMENTO Implantadas 0,00 0,00 200.000,00 770.000,00

trabalho e geração de agropecuária e DA INFRAESTRUTURA DA renda, mediante o extrativismo e acesso AGRICULTURA FAMILIAR incentivo ao Kit`s de irrigação ao crédito visando a IRRIGADA NO ESTADO 223.459,00 232.807,00 200.000,00 935.607,00 empreendedorismo e à adquiridos/distribuídos sustentabilidade, a economia solidária. (PG) promoção da crédito igualdade de gênero, a PASSAGEM MOLHADA 0,00 0,00 300.000,00 780.000,00 segurança alimentar e IMPLANTADA o aumentovisando a Ampliar os canais de 1977 - FORTALECIMENTO sustentabilidade, a comercialização para a E AMPLIAÇÃO DA Placas solares promoção da da renda 235.000,00 236.000,00 150.000,00 0,00 produção da agricultura IRRIGAÇÃO VOLTADA AO implantadas no campo. familiar AGRONEGÓCIO

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Promover ações permanetes e Adequar os serviços de qualificadas de Assist. Técnica e Assitência Técnica e Extensão Rural, por meio 1974 - FORTALECIMENTO Extensão Rural - ATER da inovação, DA INFRAESTRUTURA DE

Cisternas implantadas 233.000,00 234.000,00 300.000,00 177.789,00 para elevação da renda estruturação e IRRIGAÇÃO NO e melhoria da modernização da SEMIÁRIDO qualidade de vida dos instituição oficial de Agricultores e ATER Agricultoras Familiares. 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 1.800.000,00 1.515.816,00 2.873.895,00 2.200.000,00

A Classificar 1.195.866,00 895.866,00 1.960.000,00 1.267.827,00 2000 - ADMINISTRAÇÃO Mobiliários adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 públicos de qualidade a infraestrutura dos DA UNIDADE Prédios reformados/ piauiense, garantindo a 0,00 0,00 0,00 0,00 adequados governamental formação, valorização e A Classificar 604.134,00 619.950,00 913.895,00 932.173,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 2.728.459,00 2.456.623,00 9.404.608,00 9.841.922,00 11119 - SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES 2.350.000,00 2.380.590,00 2.000.000,00 2.093.000,00 0005 - AVANÇA PIAUÍ 300.000,00 303.990,00 500.000,00 204.650,00 Atrair investimentos nos Parcerias Público Privada setores do 300.000,00 303.990,00 250.000,00 54.650,00 Estabelecer as parcerias (PPPs) contratadas 1896 - CONVÊNIOS agronegócio, público-privada como DESTINADOS A mineração, indústria, um instrumento indutor ESTRUTURAÇÃO E comércio e serviços, do desenvolvimento MANUTENÇÃO DE PPP com foco no econômico no estado. Projeto Contratado 0,00 0,00 250.000,00 150.000,00 desenvolvimento Acompanhado econômico do estado 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 2.050.000,00 2.076.600,00 1.500.000,00 1.888.350,00

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A Classificar 0,00 0,00 1.450.000,00 758.268,00 Ofertar serviços Administrar e modernizar 2000 - ADMINISTRAÇÃO Infraestrutura física públicos de qualidade a infraestrutura dos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 DA UNIDADE implantada piauiense, garantindo a Parcerias Público Privada

1.000.000,00 1.013.300,00 0,00 0,00 eficiência, eficácia, (PPPs) contratadas transparência na ação pessoas através da 2500 - GESTÃO DE governamental formação, valorização e A Classificar 1.000.000,00 1.013.300,00 0,00 1.080.082,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 2.350.000,00 2.380.590,00 2.000.000,00 2.093.000,00 11120 - SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 2.000.000,00 2.090.000,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 0,00 0,00 2.000.000,00 2.090.000,00

Promover ações 2025 - voltadas para a DESENVOLVIMENTO DE

Pessoas Qualificadas 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 qualificação e inserção AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO Promover iniciativas E PROFISSIONALIZAÇÃO no mercado de voltadas para a trabalho, priorizando qualificação, o 2026 - IMPLEMENTAÇÃO grupos em situação de incremento da renda e DO PROJETO VIVA O vulnerabilidade social, inserção no mercado de SEMIÁRIDO EM PARCERIA a igualdade de gênero trabalho. COM O FUNDO Pessoas Qualificadas 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 e autonomia das mulheres e suas INTERNACIONAL DE pluralidades. DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - FIDA Total da Unidade Orçamentária 0,00 0,00 2.000.000,00 2.090.000,00

941.583,00 954.106,00 1.492.633,00 1.562.040,00 AGRESPI 0005 - AVANÇA PIAUÍ 2.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 4139 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO A Classificar 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 Promover um ESTADO DO PIAUÍ ambiente de negócios Promover o controle de 4140 - CONTROLE DE favorável para atração qualidade de produtos e QUALIDADE, TARIFAS E e manutenção de serviços no estado. PREÇOS DOS SERVIÇOS investidores A Classificar 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 REGULADOS E DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRESPI 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 939.583,00 952.106,00 1.472.633,00 1.560.040,00

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Ofertar serviços A Classificar 187.215,00 199.738,00 40.000,00 97.429,00

Aprimorar a gestão de 2000 - ADMINISTRAÇÃO para a sociedade pessoas através da DA UNIDADE Equipamentos formação, valorização e Eletroeletrônicos 30.000,00 30.000,00 50.000,00 52.325,00 avaliação de desempenho adquiridos efetividade e dos servidores transparência na ação 2500 - GESTÃO DE A Classificar 722.368,00 722.368,00 1.382.633,00 1.410.286,00 governamental PESSOAS Total da Unidade Orçamentária 941.583,00 954.106,00 1.492.633,00 1.562.040,00 12 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 419.571.902,00 424.747.158,00 437.278.406,00 457.624.409,00 12101 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 406.657.902,00 411.661.132,00 422.638.675,00 442.291.373,00 0003 - PIAUÍ SEGURO 70.431.572,00 72.510.792,00 87.269.058,00 72.195.629,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

A Classificar 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Licenças de software

100.000,00 101.300,00 103.224,00 107.868,90 adquiridas Unidades de Seg Púb contempladas c/ mater. 831.000,00 561.202,00 571.864,00 597.598,00 bélicos 1991 - Ampliar, aparelhar e Unidades de Seg Púb REAPARELHAMENTO E modernizar as (equip proteção 930.000,00 628.060,00 639.990,00 668.790,00 MODERNIZAÇÃO DAS infraestruturas físicas, individual) UNIDADES DE tecnológicas e SEGURANÇA PÚBLICA Unidades de Seg Púb operacionais dos órgãos Equipadas 8.970.579,00 10.601.400,00 2.409.687,00 1.855.449,00 e das unidades de (especializados) segurança e defesa PROMOVER A Unidades de Seg Púb social, de trânsito e do GESTÃO INTEGRADA Equipadas (não 1.199.993,00 1.185.945,00 1.208.481,00 1.262.861,00 sistema prisional. DO SISTEMA ESTADUAL especializados) DE SEGURANÇA, Viaturas adquiridas 4.400.000,00 5.170.352,00 38.566.754,00 5.695.521,00 DEFESA SOCIAL, JUSTIÇA E TRÂNSITO 3078 - AQUISIÇÃO, Unidades de Seg. Pública CONSTRUÇÃO, REFORMA 15.500.000,00 8.532.500,00 9.074.178,00 6.741.860,00 Adquiridas/Construídas E AMPLIAÇÃO DE Unidades de Seg. Pública UNIDADES DE Reform/Ampliad/Adequa 2.000.000,00 2.836.400,00 4.925.822,00 3.451.832,00 SEGURANÇA PÚBLICA d 3057 - IMPLANTAÇÃO DO Implementar o sistema SISTEMA ESTADUAL DE estadual de gestão Consultoria contratada 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 GESTÃO INTEGRADA DE integrada de riscos RISCOS Qualificar os agentes públicos para a 2054 - CAPACITAÇÃO integração do Sistema INICIAL E CONTINUADA Profissionais 1.500.000,00 1.181.833,00 1.200.000,00 6.258.481,00 Estadual de Segurança, DOS PROFISSIONAIS DE Capacitados/Formados Defesa Social, Justiça e SEGURANÇA PÚBLICA Trânsito espaçamento

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Desenvolver o programa de monitoramento 3079 - IMPLANTAÇÃO DO Centros Integrados de integrado, contemplando CENTRO INTEGRADO DE Comando e Controle 200.000,00 202.600,00 203.434,00 214.312,10 o parque tecnológico das COMANDO E CONTROLE E Implantad unidades de segurança, a AMPLIAÇÃO, segurança eletrônica de MODERNIZAÇÃO E empresas privadas e os INTEGRAÇÃO DO SISTEMA Municípios beneficiados 1.400.000,00 8.509.200,00 3.670.095,00 3.341.056,00 sistemas municipais e DE TELEVIGILÂNCIA estaduais. PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA Ações do Gabinete de ampliação dos 0,00 300.000,00 50.000,00 300.000,00 PARA PREVENIR E Seg. Itinerante Realizadas programas sociais REDUZIR A LETALIDADE desenvolvidos pelos 3043 - FORTALECIMENTO HUMANA, A VIOLÊNCIA órgãos e unidades de DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONTRA PESSOAS E OS Campanhas/eventos/Açõe Segurança, E DAS POLÍTICAS DE 600.000,00 300.000,00 50.000,00 300.000,00 DANOS AO s realizados contemplando as ações PREVENÇÃO NO ÂMBITO PATRIMÔNIO. relacionadas à formação DA SEGURANÇA PÚBLICA cidadã, os projetos Crianças e Adolesc sociais e as ações participantes no mirim- 1.400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 educativas cidadão

2988 - MANUTENÇÃO Priorizar a proteção à DAS POLICIAS CIVIL, vida com foco na redução MILITAR, CORPO DE A Classificar 31.000.000,00 30.000.000,00 22.595.529,00 39.000.000,00 de Mortes Violentas BOMBEIROS MILITAR E Intencionais (MVI): TÉCNICA E CIENTÍFICA 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 336.226.330,00 339.150.340,00 335.369.617,00 370.095.744,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 19.000.000,00 21.372.400,00 18.704.471,00 50.083.855,00

DA UNIDADE 2500 - GESTÃO DE transparência na ação formação, valorização e PESSOAS A Classificar 317.226.330,00 317.777.940,00 316.665.146,00 320.011.889,00 governamental avaliação de desempenho dos servidores Total da Unidade Orçamentária 406.657.902,00 411.661.132,00 422.638.675,00 442.291.373,00 12102 - DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL 3.914.000,00 3.966.056,00 7.212.000,00 7.547.358,00 0003 - PIAUÍ SEGURO 3.914.000,00 3.966.056,00 7.212.000,00 7.547.358,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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1899 - REFORMA E

Unidades da Polícia Civil MELHORIA DE UNIDADES 289.000,00 331.056,00 200.000,00 250.000,00 Ampliar, aparelhar e Reformadas POLICIAIS modernizar as infraestruturas físicas, 2909 - MANUTENÇÃO DA A Classificar 1.100.000,00 1.100.000,00 1.952.000,00 2.233.000,00 tecnológicas e DELEGACIA GERAL operacionais dos órgãos PROMOVER A A Classificar 2.200.000,00 2.200.000,00 2.940.000,00 2.854.858,00 e das unidades de GESTÃO INTEGRADA segurança e defesa 2910 - MANUTENÇÃO Unidades de Polícia Civil DO SISTEMA ESTADUAL social, de trânsito e do DAS UNIDADES DA 120.000,00 120.000,00 1.600.000,00 1.689.500,00 Equipadas DE SEGURANÇA, sistema prisional. POLÍCIA CIVIL DEFESA SOCIAL, Unidades de Polícia Civil 80.000,00 80.000,00 500.000,00 500.000,00 JUSTIÇA E TRÂNSITO Mobiliadas Qualificar os agentes públicos para a integração do Sistema 4109 - CAPACITAÇÃO DE Profissionais 100.000,00 105.000,00 15.000,00 15.000,00 Estadual de Segurança, SERVIDORES Capacitados/Formados Defesa Social, Justiça e Trânsito ampliação dos PROMOVER A programas sociais SEGURANÇA PÚBLICA desenvolvidos pelos PARA PREVENIR E órgãos e unidades de REDUZIR A LETALIDADE 2913 - MANUTENÇÃO DO Ações de projetos sociais Segurança, 25.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 HUMANA, A VIOLÊNCIA PROJETO PAPO COM A PC realizadas contemplando as ações CONTRA PESSOAS E OS relacionadas à formação DANOS AO cidadã, os projetos PATRIMÔNIO. sociais e as ações educativas Total da Unidade Orçamentária 3.914.000,00 3.966.056,00 7.212.000,00 7.547.358,00 12201 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO PIAUI 9.000.000,00 9.119.970,00 7.427.731,00 7.785.678,00 0003 - PIAUÍ SEGURO 9.000.000,00 9.119.970,00 7.427.731,00 7.785.678,00 A Classificar 722.422,00 767.069,00 1.081.196,00 1.157.567,00 Licenças de software

100.000,00 101.300,00 103.224,00 107.869,00 Ampliar, aparelhar e adquiridas modernizar as PROMOVER A Unidades de Seg Púb infraestruturas físicas, GESTÃO INTEGRADA contempladas c/ mater. 884.178,00 860.411,00 1.074.361,00 1.203.121,00 tecnológicas e 3130 - COMBATE A DO SISTEMA ESTADUAL bélicos operacionais dos órgãos CRIMINALIDADE DE SEGURANÇA, e das unidades de VIOLENTA Unidades de Seg Púb DEFESA SOCIAL, 558.000,00 628.060,00 639.980,00 668.780,00 segurança e defesa (equip proteção JUSTIÇA E TRÂNSITO social, de trânsito e do individual) sistema prisional. Unidades de Seg Púb Equipadas 2.486.273,00 2.461.873,00 712.926,00 664.939,00 (especializados)

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modernizar as infraestruturas físicas, Unidades de Seg Púb tecnológicas e Equipadas (não 585.460,00 589.963,00 604.240,00 631.420,00

3130 - COMBATE A operacionais dos órgãos CRIMINALIDADE especializados) PROMOVER A e das unidades de VIOLENTA GESTÃO INTEGRADA segurança e defesa DO SISTEMA ESTADUAL social, de trânsito e do Viaturas adquiridas 1.760.000,00 1.782.880,00 1.246.750,00 1.298.500,00 DE SEGURANÇA, sistema prisional. DEFESA SOCIAL, 3139 - PROMOVER AÇÕES JUSTIÇA E TRÂNSITO Criar e implantar política DE HABITAÇÃO E de atenção à saúde física MELHORIA DE QUALIDADE Profissionais da Seg Púb e psíquica dos servidores DE VIDA DOS Atendidos no Âmb 1.903.667,00 1.928.414,00 1.965.054,00 2.053.482,00 e agentes do sistema PROFISSIONAIS DA PROVIDA estadual de segurança SEGURANÇA PÚBLICA pública (PROVIDA) Total da Unidade Orçamentária 9.000.000,00 9.119.970,00 7.427.731,00 7.785.678,00 13 - SECRETARIA DA FAZENDA 386.814.822,00 388.378.329,00 458.702.585,00 487.305.430,20 13101 - SECRETARIA DA FAZENDA 380.764.822,00 385.322.344,00 449.682.585,00 470.592.825,20 0009 - ATIVO VERDE 200.000,00 202.660,00 200.000,00 216.016,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimular a expansão da base 2942 - GESTÃO DA Criar a Plataforma Web Licença de Software econômica do Estado PLATAFORMA WEB ATIVO Adquirida 100.000,00 102.660,00 100.000,00 116.016,00 ATIVO VERDE em consonância com a VERDE dinâmica da economia verde, a baixa emissão de carbono, a Realizar Inventário 2943 - GESTÃO LOCAL eficiência no uso dos Florestal em Unidades de DO PROGRAMA ATIVO A Classificar 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 recursos e a busca pela Conservação no Estado VERDE inclusão social 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 380.564.822,00 385.119.684,00 449.482.585,00 470.376.809,20 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

Ar condicionado

500.000,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos Ofertar serviços Auditorias contratadas 0,00 250.000,00 0,00 0,00 1900 - PROJETO DE Capacitação/treinamento para a sociedade 100.000,00 125.000,00 16.000.050,00 50.000,00 DESENVOLVIMENTO E piauiense, garantindo a Administrar e modernizar realizados a infraestrutura dos APERFEIÇOAMENTO DA órgãos estaduais GESTÃO FISCAL DO PIAUÍComputadores adquiridos 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 efetividade e PRODAF/PROFISCO II Consultorias contratadas 8.000.000,00 10.100.000,00 16.393.404,00 430.484,00 governamental Licenças de software 3.000.000,00 10.125.000,00 17.606.546,00 450.000,00 adquiridas Mobiliários adquiridos 2.511.372,00 0,00 0,00 0,00

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2020 2021 2022 2023

1900 - PROJETO DE REFORMA 400.000,00 0,00 0,00 0,00 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO PIAUÍ-

Veículos adquiridos 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Ofertar serviços Administrar e modernizar PRODAF/PROFISCO II públicos de qualidade a infraestrutura dos para a sociedade órgãos estaduais A Classificar 38.311.618,00 43.467.480,00 101.450.000,00 165.455.088,20 piauiense, garantindo a Concursos públicos 2000 - ADMINISTRAÇÃO 101.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 eficiência, eficácia, realizados DA UNIDADE efetividade e EQUIPAMENTOS transparência na ação 4.000.000,00 3.911.372,00 0,00 0,00 ADQUIRIDOS governamental pessoas através da 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 317.140.832,00 317.140.832,00 297.932.585,00 303.891.237,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 380.764.822,00 385.322.344,00 449.682.585,00 470.592.825,20 13116 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

2.600.000,00 2.600.000,00 8.200.000,00 8.581.300,00 - FUNDAT 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 2.600.000,00 2.600.000,00 8.200.000,00 8.581.300,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 16.000,00 5.000,00 realizados Consultorias contratadas 400.000,00 400.000,00 111.000,00 100.000,00 Ofertar serviços 1878 - MODERNIZAÇÃO Equipamentos de públicos de qualidade 20.000,00 20.000,00 16.000,00 5.000,00 DA ADMINISTRAÇÃO informática adquiridos para a sociedade FAZENDÁRIA piauiense, garantindo a Administrar e modernizar Licenças de software a infraestrutura dos 125.000,00 125.000,00 51.000,00 49.300,00 eficiência, eficácia, adquiridas transparência na ação 50.000,00 50.000,00 61.000,00 50.000,00 contratado governamental 1879 - MODERNIZAÇÃO Agências regionais 1.000.000,00 1.000.000,00 3.972.500,00 5.000.000,00 DA GESTÃO FAZENDÁRIAreformadas PROFISCO II REFORMA 1.000.000,00 1.000.000,00 3.972.500,00 3.372.000,00 Total da Unidade Orçamentária 2.600.000,00 2.600.000,00 8.200.000,00 8.581.300,00 13203 - AGÊNCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A - PIAUÍ 3.100.000,00 101.330,00 100.000,00 104.650,00 FOMENTO 0005 - AVANÇA PIAUÍ 3.100.000,00 101.330,00 100.000,00 104.650,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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Diversificar o acesso ao crédito, através de

A Classificar 3.100.000,00 101.330,00 50.000,00 104.650,00 Ampliar o acesso parcerias com ao crédito produtivo organizações da 1311 - FORTALECIMENTO para promover o sociedade civil e DA AGÊNCIA DE desenvolvimento da entidades de classe em FOMENTO economia piauiense todos os Territórios de Concursos públicos 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Desenvolvimento do realizados estado. Total da Unidade Orçamentária 3.100.000,00 101.330,00 100.000,00 104.650,00 13204 - FUNDO GARANTIDOR AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS DO ESTADO DO

50.000,00 50.665,00 70.000,00 73.255,00 PIAUÍ - FUNGEP 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 50.000,00 50.665,00 70.000,00 73.255,00 Ofertar serviços 2331 - GESTÃO DO para a sociedade Administrar e modernizar FUNDO GARANTIDOR DOS a infraestrutura dos MICRO E PEQUENOS A Classificar 50.000,00 50.665,00 70.000,00 73.255,00 órgãos estaduais EMPREENDIMENTOS DO efetividade e ESTADO - FUNGEP governamental Total da Unidade Orçamentária 50.000,00 50.665,00 70.000,00 73.255,00 13205 - FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO - FEP 200.000,00 202.660,00 600.000,00 627.900,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 200.000,00 202.660,00 600.000,00 627.900,00 Ofertar serviços Administrar e modernizar 2330 - GESTÃO E públicos de qualidade a infraestrutura dos MANUTENÇÃO DO FUNDO A Classificar 15.000,00 15.000,00 27.000,00 30.000,00 para a sociedade ESPECIAL DE PRODUÇÃO órgãos estaduais piauiense, garantindo a - FEP eficiência, eficácia, Promover ações que 4144 - CONCESSÃO DE efetividade e proporcionem melhorias FINANCIAMENTOS AOS transparência na ação na qualidade de vida dos AGENTES PRODUTIVOS EMPRÉSTIMOS INTERNO 185.000,00 187.660,00 573.000,00 597.900,00 governamental servidores públicos DO ESTADO Total da Unidade Orçamentária 200.000,00 202.660,00 600.000,00 627.900,00 13206 - FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITO INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA - FECIDAPI 100.000,00 101.330,00 50.000,00 7.325.500,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 100.000,00 101.330,00 50.000,00 7.325.500,00

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Ofertar serviços

2935 - GESTÃO E para a sociedade Administrar e modernizar MANUTENÇÃO DO FUNDO a infraestrutura dos ESPECIAL DE CRÉDITOS A Classificar 100.000,00 101.330,00 50.000,00 7.325.500,00 órgãos estaduais INADIMPLIDOS E DÍVIDA efetividade e ATIVA governamental Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.330,00 50.000,00 7.325.500,00 14 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2.742.739.492,00 2.476.197.584,00 2.271.795.608,00 2.257.498.954,00 14101 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 31.000.000,00 27.359.100,00 25.134.981,00 22.005.168,00 0002 - EDUCAÇÃO PARA TODOS 31.000.000,00 27.359.100,00 25.134.981,00 22.005.168,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Garantir a adequação das condições pedagógicas e metodológicas das 4055 - MELHORIA DA escolas da rede estadual, INFRAESTRUTURA FÍSICA tendo em vista a A Classificar 3.785.000,00 1.300.000,00 200.000,00 500.000,00 DA SEDUC E GERÊNCIAS permanência e o REGIONAIS DE EDUCAÇÃO Elevar o grau de na Rede Estadual de proficiência dos alunos Ensino Regular. da rede pública em Potencializar, modernizar todos os níveis de e qualificar a gestão da Ensino, priorizando o educação mediante Ensino Médio inovação tecnológica e a otimização e padronização de 2000 - ADMINISTRAÇÃO A Classificar 22.269.000,00 22.678.100,00 16.296.395,00 17.274.168,00 modelos de gestão e de DA UNIDADE processos administrativosgerenciais na Rede Estadual de Ensino Regular

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Expandir, Polos da UAB e da UAPI democratizar e 2921 - EXPANSÃO E 695.000,00 0,00 5.448.000,00 1.200.000,00

equipados qualificar a oferta de FORTALECIMENTO DA Implementar, em parceria UNIVERSIDADE ABERTA graduação, póscom MEC e IES (públicos DO PIAUÍ Prédios reformados para graduação e extensão 820.000,00 0,00 2.040.586,00 1.731.000,00 e privados), ações para a sediar UAB e da UAPI no Estado do Piauí de manutenção e ampliação modo integrado às do programa da UAB no Pessoal Técnico potencialidades e às 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Piauí, disponibilizando a Especializado Contratado demandas dos plataforma de mediação 2922 - MANUTENÇÃO territórios de tecnológica como um DOS POLOS DA Polos UAB e UAPI Desenvolvimento 1.681.000,00 1.681.000,00 1.150.000,00 1.300.000,00 recurso pedagógico extra UNIVERSIDADE ABERTA atendidos com repasses sustentável, aos professores NO PIAUÍ fortalecendo o tripé ensino-pesquisaVisitas técnicas de

250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 extensão monitoramento realizadas

Total da Unidade Orçamentária 31.000.000,00 27.359.100,00 25.134.981,00 22.005.168,00 14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.431.323.502,00 2.168.418.781,00 1.925.826.535,00 1.899.740.911,00 0002 - EDUCAÇÃO PARA TODOS 2.431.323.502,00 2.168.418.781,00 1.925.826.535,00 1.899.740.911,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidades Escolares 0,00 22.069.249,00 0,00 0,00 Construídas Ampliar a oferta da Unidades escolares Educação Técnicoequipadas (Equip. Eletrôn. 8.026.733,00 9.867.213,00 0,00 0,00 Profissional em todos os /TI) municípios do estado, 1897 - EXPANSÃO E reestruturando o modelo Unidades escolares MELHORIA DA EDUCAÇÃO equipadas (Laboratórios) 8.170.296,00 6.904.916,00 0,00 0,00 de atendimento TÉCNICO-PROFISSIONAL conforme orientações do Unidades escolares Ampliar a oferta Plano Estratégico de 5.399.504,00 6.343.412,00 5.040.000,00 5.040.000,00 equipadas (Mobiliário) de vagas na educação Expansão de Educação profissional, Profissional Unidades Escolares priorizando as reformadas/adaptadas/a 26.153.732,00 1.517.247,00 0,00 0,00 potencialidades mpliadas econômicas dos Ações/Eventos de Territórios de divulgação de cursos 10.000,00 10.000,00 440.000,00 440.000,00 Desenvolvimento 1901 - REORGANIZAÇÃO realizadas Sustentável e dos Melhorar as condições de DA OFERTA DA Estágio de alunos da rede Arranjos Produtivos funcionamento das EDUCAÇÃO PROFISSIONAL técnico-profissional 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Locais do estado escolas de Educação E APROXIMAÇÃO COM O Técnico-Profissional, SETOR PRODUTIVO Licença de Software

0,00 25.000,00 0,00 0,00 garantindo material PIAUIENSE Adquirida pedagógico adequado ao Profissionais desenvolvimento de sua 75.000,00 50.000,00 0,00 0,00 qualificação para o Escolas trabalho 2918 - EXPANSÃO E Agrotécnicas/EFAS com 8.850.000,00 300.000,00 6.302.000,00 3.080.000,00 MELHORIA DAS ESCOLAS Módulos Didáticos de AGROTÉCNICAS Matrículas realizadas 280.000,00 130.000,00 0,00 0,00

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Ônibus Escolares

1.500.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Ampliar a oferta Adquiridos de vagas na educação Melhorar as condições de 2918 - EXPANSÃO E Pilotos da Escola profissional, funcionamento das 0,00 0,00 0,00 0,00 MELHORIA DAS ESCOLAS Agrotécnica Sustentável priorizando as escolas de Educação AGROTÉCNICAS implanta potencialidades Técnico-Profissional, econômicas dos garantindo material Profissionais 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Territórios de pedagógico adequado ao Capacitados/Formados Desenvolvimento desenvolvimento de sua Certificados Emitidos 50.000,00 50.000,00 5.060.147,00 5.419.000,00 Sustentável e dos qualificação para o 2919 - MANUTENÇÃO DA Kits de Material didático Arranjos Produtivos trabalho REDE DE EDUCAÇÃO 1.580.000,00 11.580.000,00 0,00 0,00 Locais do estado adquiridos TÉCNICO-PROFISSIONAL Matrículas realizadas 0,00 0,00 0,00 0,00 Diárias pagas 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 Kits de Material didático 2.650.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 adquiridos 1944 - PROJETO DE Total de Alunos de ALFABETIZAÇÃO NA 2.660.000,00 3.160.000,00 3.548.000,00 3.548.000,00 Alfabetização IDADE CERTA EM REGIME DE COLABORAÇÃO Total de Formadores 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Regionais e Municipais Total de Professores 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Alfabetizadores Corrigir o fluxo Fortalecer, em regime de 26.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 alimentação educacional e garantir colaboração com as educação na idade secretarias municipais, a 2955 - APOIO AO Alunos atendidos com 43.600.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 certa, reduzindo os aceleração da transporte EDUCANDO - ENSINO índices de distorção aprendizagem e o FUNDAMENTAL Unidades Escolares com 500.000,00 500.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 idade-série, de evasão, acompanhamento repasse para manutenção e de abandono em individualizado dos Unidades Escolares todos níveis estudantes, com vistas à 274.998,00 275.000,00 0,00 0,00 monitoradas educacionais, garantia do direito à priorizando o Ensino permanência e A Classificar 1.033.578,00 0,00 17.770.527,00 19.770.527,00 Médio aproveitamento escolar Alunos atendidos com 60.651.783,00 3.000.000,00 0,00 0,00 alimentação Alunos atendidos com 139.545.789,00 137.114.422,00 0,00 0,00 transporte 2956 - APOIO AO EDUCANDO - ENSINO Alunos da Rede de Ensino MÉDIO Regular atendidos com 3.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00 aux Unidades Escolares com 8.800.000,00 2.800.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 repasse para manutenção Unidades Escolares 2.485.368,00 485.368,00 0,00 0,00 monitoradas

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2020 2021 2022 2023 Profissionais 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 Ampliar a oferta de vagas Unidades Escolares com de Educação em Tempo 1957 - EXPANSÃO E 25.655.000,00 3.155.000,00 36.749.395,00 36.749.395,00 repasse para manutenção Integral, garantindo MELHORIA DAS ESCOLAS adequação de DE EDUCAÇÃO DE TEMPO Unidades Escolares 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00 infraestrutura escolar INTEGRAL Equipadas quando necessário Unidades Escolares reformadas/adaptadas/a 55.500.000,00 40.500.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 mpliadas

Assegurar a formação Consultoria Contratada 6.665.000,00 1.665.000,00 0,00 0,00 inicial e continuada tanto externa quanto no ¿chão Eventos/Cursos de da escola¿ aos formação continuada 5.500.000,00 5.500.000,00 670.000,00 670.000,00

2924 - PROGRAMA DE profissionais da FORMAÇÃO CONTINUADA realizados educação, considerando DE PROFESSORES E Kits de Material didático as especificidades e PROFISSIONAIS DA 6.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

adquiridos necessidades de cada EDUCAÇÃO Professores formados 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Elevar o grau de modalidade de ensino na proficiência dos alunos Rede Estadual de Ensino Profissionais da Equipe da rede pública em Regular 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 técnica formados todos os níveis de Ensino, priorizando o A Classificar 1.302.254,00 0,00 586.608.802,00 254.236.922,00 Ensino Médio Unidades Escolares 126.511.693,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Construídas 1956 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO Unidades Escolares 158.761.597,00 40.000.000,00 0,00 0,00 BÁSICA Equipadas Garantir a adequação das Unidades Escolares condições pedagógicas e reformadas/adaptadas/a 167.350.000,00 238.452.005,00 12.650.000,00 316.392.522,00 metodológicas das mpliadas escolas da rede estadual, A Classificar 300.000,00 0,00 0,00 0,00 tendo em vista a permanência e o Empresa Contratada 35.035.444,00 32.035.444,00 0,00 0,00 desempenho dos alunos Kits de Material didático 2958 - EXPANSÃO E 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 na Rede Estadual de adquiridos FORTALECIMENTO DO Ensino Regular. PROGRAMA DE Kits tecnológicos EDUCAÇÃO COM 30.244.521,00 9.115.000,00 27.525.000,00 27.525.000,00 adquiridos MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA DO PIAUÍ Kits tecnológicos 25.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 modernizados Unidades Escolares

5.800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 monitoradas

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2020 2021 2022 2023 Garantir a adequação progressiva das condições pedagógicas e Salas de AEE implantadas 5.800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 metodológicas 1959 - EXPANSÃO E adequadas à MELHORIA DO permanência e ao ATENDIMENTO EDUCACIONAL com deficiência, ESPECIALIZADO transtornos globais do Unidades Escolares com desenvolvimento e altas 2.235.000,00 235.000,00 3.501.000,00 3.501.000,00 atendimento AEE inclusivo habilidades/superdotaçã o. 2500 - GESTÃO DE A Classificar 1.040.568.498,00 1.284.592.904,00 170.334.006,00 173.740.687,00 Potencializar, modernizar PESSOAS e qualificar a gestão da Bolsas de Formação educação mediante 12.971.200,00 12.946.200,00 0,00 0,00 Concedidas inovação tecnológica e a otimização e Contratos de gestão 25.000,00 50.000,00 1.011.000,00 1.011.200,00 padronização de monitorados modelos de gestão e de 2961 - PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA Fóruns de gestores processos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Elevar o grau de NAS ESCOLAS realizados administrativosproficiência dos alunos gerenciais na Rede Membros de instâncias da rede pública em 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Estadual de Ensino coletivas capacitados todos os níveis de Regular Ensino, priorizando o Oficinas realizadas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Ensino Médio Aplicação do Saepi nas Unidades Escolares da 6.100.000,00 3.100.000,00 9.664.290,00 9.664.290,00 Rede 2962 - SISTEMA DE Avaliações Globais 2.250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 AVALIAÇÃO E Integradas realizadas MONITORAMENTO DA Devolutivas Pedagócias Promover ações que APRENDIZAGEM DOS 1.550.000,00 50.000,00 0,00 0,00 Realizadas estimulem o estudo dos ALUNOS DA REDE componentes ESTADUAL Divulgação dos 600.000,00 100.000,00 0,00 0,00 curriculares de Resultados Realizada Matemática, Língua Formações de Portuguesa e Ciências em 1.160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 Apropriação realizada todos os níveis de ensino, priorizando o 2963 - MANUTENÇÃO DA Kits de Material didático 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Ensino Médio REDE DE ENSINO adquiridos REGULAR DE NÍVEL FUNDAMENTAL Matrículas realizadas 29.338.000,00 3.838.000,00 103.645.000,00 103.645.000,00

2964 - MANUTENÇÃO DA Kits de Material didático 10.528.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

adquiridos REDE DE ENSINO REGULAR DE NÍVEL MÉDIO Matrículas realizadas 134.400.400,00 48.970.832,00 836.696.244,00 836.696.244,00

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Promover ações que Eventos realizados 450.000,00 400.000,00 0,00 0,00 estimulem o estudo dos Elevar o grau de Pessoal Técnico componentes 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 proficiência dos alunos 3058 - EDUCAÇÃO Especializado Contratado curriculares de da rede pública em CONTEXTUALIZADA NA Matemática, Língua Profissionais todos os níveis de REGIÃO DO SEMIÁRIDO E 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 Portuguesa e Ciências em Capacitados/Formados Ensino, priorizando o NO CAMPO todos os níveis de Ensino Médio Projetos /Programa ensino, priorizando o 300.000,00 300.000,00 1.439.010,00 1.439.010,00 Ensino Médio Executados

Ampliar o atendimento do PROEJA nas escolas de educação profissional 2905 - IMPLEMENTAÇÃO Matrículas realizadas 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 por meio da extensão da DO PROGRAMA PROEJA oferta da modalidade no 3° turno

Alfabetizadores formados 226.000,00 226.000,00 0,00 0,00 Consolidar o regime de Alfabetizandos colaboração entre estado 84.756.000,00 114.852.563,00 0,00 0,00 Cadastrados e municípios promovendo a Alunos atendidos com

226.114,00 226.006,00 0,00 0,00 alfabetização na idade 2892 - PROGRAMA DE alimentação certa, a formação ALFABETIZAÇÃO DE Kits de Material continuada, o JOVENS E ADULTOS 226.000,00 226.000,00 0,00 0,00 pedagógico adquiridos levantamento de Reduzir a demandas de Municípios monitorados incidência do 226.000,00 226.000,00 0,00 0,00 atendimento e a busca /Alfabetização da EJA analfabetismo na ativa para a EJA população piauiense e Total de Alunos de 0,00 0,00 34.372.114,00 34.372.114,00 ampliar o atendimento Alfabetização educacional de jovens Núcleos de Educação à 117.608,00 117.608,00 0,00 0,00 e adultos, assegurando Distância implantados a permanência e o Unidades Escolares sucesso do aluno 2893 - EXPANSÃO DA 608.696,00 608.696,00 0,00 0,00 OFERTA DE EDUCAÇÃO Equipadas DE JOVENS E ADULTOS E Unidades Escolares Garantir a adequação das MELHORIA DOS CENTROS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 condições pedagógicas e DE EJA monitoradas metodológicas das Unidades Escolares escolas da rede estadual, reformadas/adaptadas/a 45.483.696,00 608.696,00 0,00 0,00 tendo em vista a mpliadas permanência e o Alunos certificados 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 na Educação de Jovens e Consultoria Contratada 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 Adultos. 2906 - MANUTENÇÃO DA Kits de Material 50.000,00 0,00 0,00 0,00 REDE DE EDUCAÇÃO DE pedagógico adquiridos JOVENS E ADULTOS Matrículas realizadas 425.000,00 5.350.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 Profissionais 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 Total da Unidade Orçamentária 2.431.323.502,00 2.168.418.781,00 1.925.826.535,00 1.899.740.911,00

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14201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI 256.202.129,00 260.014.937,00 285.278.084,00 298.543.514,00

0002 - EDUCAÇÃO PARA TODOS 256.202.129,00 260.014.937,00 285.278.084,00 298.543.514,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Expandir as atividades de Pesquisa nas diversas áreas A Classificar 10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00

Incentivar inovações e levando em patentes estratégicas consideração o caráter para desenvolvimento do 4014 - PROMOÇÃO multidisciplinar e as Estado no que concerne PESQUISA E TECNOLOGIA demandas e aos aspectos da ciência, potencialidades dos Bolsas de incentivo tecnologia e inovação 720.000,00 720.000,00 704.800,00 2.299.087,00 territórios de concedidas Desenvolvimento sustentável

A Classificar 500.000,00 500.000,00 2.819.139,00 3.537.000,00 2167 - PROMOÇÃO DE Bolsas de mestrado ENSINO DE PÓS 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 concedidas GRADUAÇÃO Eventos realizados 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Ampliar a oferta de A Classificar 150.000,00 150.000,00 3.420.588,00 277.000,00 cursos de graduação e de 4008 - ENSINO DE Bolsas de incentivo Expandir, 1.920.000,00 1.920.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 pós graduação (lato e GRADUAÇÃO, MONITORIA concedidas democratizar e stricto sensu), levando E MOBILIDADE qualificar a oferta de COMISSÃO DE AVALIAÇÃO em consideração as ESTUDANTIL 280.000,00 280.000,00 400.000,00 400.000,00 graduação, pósDE CURSOS potencialidades dos graduação e extensão Eventos realizados 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Arranjos Produtivos no Estado do Piauí de Locais e as demandas A Classificar 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 modo integrado às socioeconômicas dos potencialidades e às 4009 - PROMOÇÃO DO Capacitação/treinamento Territórios de 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 demandas dos CENTRO DE FORMAÇÃO realizados Desenvolvimento territórios de PROFISSIONAL E Sustentável, bem como o Eventos realizados 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Desenvolvimento TECNOLÓGICA estabelecimento de sustentável, Oficinas realizadas 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 parcerias fortalecendo o tripé interinstitucionais para 4010 - PLANO NACIONAL ensino-pesquisaampliar a oferta de DE FORMAÇÃO DE extensão cursos de graduação e de PROFESSORES DA Matrículas realizadas 2.630.972,00 2.630.972,00 1.830.000,00 7.060.000,00 mestrado e doutorado EDUCAÇÃO BÁSICA -

PARFOR 4012 - PROGRAMA Matrículas realizadas 1.363.125,00 1.363.125,00 1.768.265,00 2.372.875,00 NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA - Prédios reformados/ PRONERA 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00

adequados

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Implementar, em parceria com MEC e IES (públicos Matrículas realizadas e privados), ações para a 2.740.972,00 2.740.972,00 1.525.000,00 4.500.000,00

NEAD manutenção e ampliação do programa da UAB no 4011 - ENSINO A Piauí, disponibilizando a DISTÂNCIA plataforma de mediação tecnológica como um Matrículas realizadas UAPI 3.500.000,00 3.500.000,00 1.525.000,00 4.500.000,00 recurso pedagógico extra aos professores

Implementar políticas A Classificar 250.000,00 150.000,00 50.000,00 150.000,00

4013 - PROMOÇÃO DA institucionais de EXTENSÃO Alunos atendidos com extensão (integradas ao 3.500.000,00 3.500.000,00 3.110.514,00 4.000.000,00 UNIVERSITÁRIA, alimentação ensino e pesquisa), de ASSISTÊNCIA Expandir, interação social e Bolsas de incentivo COMUNITÁRIA E 3.239.688,00 3.239.688,00 5.380.000,00 7.980.000,00 democratizar e cultural, através de concedidas INCENTIVO À PRODUÇÃO qualificar a oferta de programas, projetos e ARTÍSTICO CULTURAL graduação, pósações extensionistas. Eventos realizados 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 graduação e extensão no Estado do Piauí de A Classificar 31.113.675,00 31.634.033,00 47.924.812,00 55.922.501,00 modo integrado às 2000 - ADMINISTRAÇÃO Capacitação/treinamento 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 potencialidades e às DA UNIDADE realizados demandas dos Concurso Público 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 territórios de Desenvolvimento A Classificar 1.500.000,00 1.000.000,00 11.073.470,00 1.000.000,00 sustentável, Promover a melhoria da EQUIPAMENTOS fortalecendo o tripé infraestrutura das 4.363.797,00 6.363.797,00 3.425.231,00 4.048.786,00

ADQUIRIDOS ensino-pesquisaatividades de ensino, 3169 - MODERNIZAÇÃO extensão pesquisa e extensão da Livros adquiridos 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 DAS INSTALAÇÕES DA UESPI FUESPI Prédios construídos 10.059.562,00 9.759.566,00 10.422.566,00 7.023.972,00 Prédios reformados/

978.516,00 955.875,00 955.875,00 955.875,00 adequados Projeto/estudo Elaborado 35.125,00 35.125,00 35.125,00 35.125,00 4046 - REALIZAÇÃO DE A Classificar 800.000,00 800.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 CONCURSOS PÚBLICOS Qualificar docentes e técnicos administrativos da UESPI, bem como 2500 - GESTÃO DE ofertar e facilitar A Classificar 182.843.697,00 185.058.784,00 178.679.699,00 182.253.293,00 PESSOAS formação continuada dos profissionais do Governo do Estado do Piauí Total da Unidade Orçamentária 256.202.129,00 260.014.937,00 285.278.084,00 298.543.514,00 14203 - FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI 18.864.957,00 14.984.722,00 27.405.740,00 28.680.106,00 0004 - PIAUÍ COM MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER 11.087.752,00 5.034.920,00 15.475.000,00 13.922.500,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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2020 2021 2022 2023 TRANSPORTE LOCADO 80.000,00 80.000,00 280.000,00 280.000,00 2994 - GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DE VIAGENS INTERNACIONAIS ATLETAS EM EVENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 REALIZADAS NACIONAIS E Direcionar ações de Viagens nacionais INTERNACIONAIS. 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 execução e fomento realizadas esportivo voltados a produção de resultados A Classificar 800.000,00 0,00 0,00 0,00 efetivos em nível Atividades esportivas 150.000,00 100.000,00 190.000,00 290.000,00 esportivo e geração de realizadas emprego e renda, por Campeonatos de futebol Efetivar o esporte meio de obras 100.000,00 100.000,00 580.000,00 650.000,00 3011 - REALIZAÇÃO DE realizados como fundamento estruturantes e EVENTOS ESPORTIVOS E econômico, desenvolvimento de Campeonatos esportivos ESCOLARES EM DIVERSAS 80.000,00 80.000,00 280.000,00 400.000,00 profissional e pequenos, médios e realizados MODALIDADES OLÍMPICAS educacional, ampliando grandes eventos Eventos realizados 200.000,00 50.000,00 300.000,00 300.000,00 E PARAOLÍMPICA a quantidade e esportivos; qualidade dos JOGOS ESCOLARES 200.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 esportistas de alto REALIZADOS rendimento no estado, Viagens nacionais bem como a 35.836,00 25.000,00 125.000,00 125.000,00 realizadas participação de atletas piauienses em 3019 - PROMOVER O competições no nível Disponibilizar material e MAIOR ACESSO À locais adequados, através POPULAÇÃO DE BAIXA A Classificar 786.916,00 0,00 0,00 0,00 local, estadual, regional, nacional e de parcerias RENDA AOS MATERIAIS Internacional institucionais, para a ESPORTIVOS execução das práticas NECESSÁRIOS ÀS (treinamento) esportivas PRÁTICAS ESPORTIVAS DE Materiais educativo e 200.000,00 129.920,00 350.000,00 500.000,00 de alto rendimento. LAZER, EDUCAÇÃO E esportivos adquiridos RENDIMENTO. Garantir condições e 3015 - IMPLEMENTAÇÃO recursos direcionados a DO BOLSA ATLETA Atividades esportivas 50.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 concessão de auxílio ESTADUAL BEM COMO realizadas financeiro a atletas e CRIAR E IMPLANTAR UM para-atletas de PLANO DE ALTO rendimento esportivo RENDIMENTO PARA Bolsas atleta concedidas 75.000,00 50.000,00 575.000,00 875.000,00 elevado. DIVERSAS MODALIDADES. Atividades esportivas Promover estilo 3033 - IMPLANTAÇÃO DE 100.000,00 50.000,00 140.000,00 310.000,00 Criar programas sociais realizadas de vida saudável, ESCOLINHAS DE ESPORTE disseminando a prática esportivos e de lazer que COLETIVO E INDIVIDUAL Materiais educativo e 70.000,00 70.000,00 170.000,00 200.000,00 esportiva e ampliando englobem um número esportivos adquiridos a quantidade de diversificado de práticas Manutenção de espaços eventos esportivos no esportivas e corporais. 4020 - ADMINISTRAÇÃO de esporte e lazer 6.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 estado DA POTYCABANA realizada

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Fortalecer a participação Equipamentos de

20.000,00 20.000,00 100.000,00 120.000,00 efetiva da sociedade na 3025 - REFORMAR E informática adquiridos gestão e controle de MODERNIZAÇÃO DA Mobiliários adquiridos 50.000,00 0,00 100.000,00 150.000,00 políticas de apoio ao ESTRUTURA FÍSICA DA esporte amador e FUNDESPI, Prédios reformados/ atividades de lazer. 120.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00 adequados A Classificar 490.000,00 0,00 0,00 0,00 Academia Popular 240.000,00 140.000,00 140.000,00 620.000,00 implantada 100.000,00 100.000,00 950.000,00 250.000,00 adquiridos Espaços esportivos 10.000,00 160.000,00 10.000,00 10.000,00 3020 - PROMOVER A construídos CONSTRUÇÃO, Estádios construídos 100.000,00 350.000,00 0,00 800.000,00 ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE Estádios reformados 200.000,00 500.000,00 3.000.000,00 1.225.000,00 Promover estilo ESPAÇOS E Ginásios poliesportivos de vida saudável, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS reformados 180.000,00 200.000,00 80.000,00 80.000,00 disseminando a prática DE ESPORTE E LAZER esportiva e ampliando Manutenção de espaços a quantidade de Promover a revitalização de esporte e lazer 100.000,00 100.000,00 2.469.000,00 1.017.500,00 eventos esportivos no e manutenção dos realizada estado espaços esportivos e de quadras poliesportivas lazer em todo o Estado, 200.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 construídas buscando parcerias públicas e privadas. Quadras poliesportivas 80.000,00 180.000,00 301.000,00 280.000,00 reformadas Atividades esportivas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 realizadas 20.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 3028 - PROMOÇÃO DE realizados TREINAMENTOS E Conselhos Estruturados 20.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 FORMAÇÃO. PARA PROFISSONAS Cursos de formação ESPORTIVOS E continuada de prof. 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 APERFEIÇOAMENTO DE realizados ENTIDADES ESPORTIVAS Cursos/oficinas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 realizados Fóruns de gestores 20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 realizados 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 7.777.205,00 9.949.802,00 11.930.740,00 14.757.606,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 4.189.000,00 6.361.597,00 8.345.000,00 11.100.151,00

DA UNIDADE pessoas através da formação, valorização e A Classificar 3.588.205,00 3.588.205,00 3.585.740,00 3.657.455,00 governamental dos servidores Total da Unidade Orçamentária 18.864.957,00 14.984.722,00 27.405.740,00 28.680.106,00 14204 - FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DO PIAUÍ 5.348.904,00 5.420.044,00 8.150.268,00 8.529.255,00 0002 - EDUCAÇÃO PARA TODOS 50.000,00 50.665,00 2.000.000,00 2.093.000,00 Oferecer programação Ampliar o sinal digital da 2895 - EXPANSÃO DO Equipamento de rádio audiovisual voltada TV Antares para todo o 50.000,00 50.665,00 2.000.000,00 2.093.000,00

SINAL DIGITAL comunicação adquiridos para a informação, Estado do Piauí cultura e educação. 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 5.298.904,00 5.369.379,00 6.150.268,00 6.436.255,00

públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 500.000,00 570.475,00 900.000,00 1.080.981,00

DA UNIDADE pessoas através da formação, valorização e A Classificar 4.798.904,00 4.798.904,00 5.250.268,00 5.355.274,00 governamental dos servidores Total da Unidade Orçamentária 5.348.904,00 5.420.044,00 8.150.268,00 8.529.255,00 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 279.820.527,00 276.060.322,00 248.530.609,00 259.687.279,00 15101 - SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 211.555.885,00 211.836.328,00 124.487.300,00 130.275.958,00 0006 - PIAUÍ PRODUTIVO 194.770.023,00 189.922.970,00 105.773.430,00 105.908.437,47

A Classificar 70.000,00 200.000,00 5.052.100,00 500.000,00

Ampliar o acesso CISTERNAS ESCOLARES 0,00 565.717,00 0,00 0,00 à terra, à água, à IMPLANTADAS - 53.000L

Implantar infraestrutura infraestrutura Cisternas implantadas 60.000,00 17.645.600,00 1.900.000,00 1.450.000,00 básica para o 1995 - FORTALECIMENTO desenvolvimento do DA SEGURANÇA HÍDRICA Poços tubulares e o desenvolvimento 30.002,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 campo artesianos adquiridos socioeconômico do estado SIST. SIMPLIFICADO DE

ABASTEC. DE ÁGUA 0,00 4.500.000,00 350.000,00 350.000,00 IMPLANTADO espaçamento

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2020 2021 2022 2023 SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS CINZAS 20.000,00 6.000.000,00 400.000,00 400.000,00 1995 - FORTALECIMENTO IMPLANTADOS DA SEGURANÇA HÍDRICA Sistemas de abastecimento de água 10.000,00 500.000,00 800.000,00 800.000,00 implantados A Classificar 110.000,00 50.000,00 6.219.950,00 280.000,00

Ampliar o acesso Barragens revitalizadas 2.600.000,00 2.600.000,00 1.036.000,00 1.036.000,00 à terra, à água, à CALÇAMENTOS

Implantar infraestrutura 5.250.000,00 5.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 infraestrutura IMPLANTADOS básica para o desenvolvimento do Estradas Vicinais o desenvolvimento 4.300.000,00 3.300.000,00 1.076.000,00 1.084.999,02 campo Implantadas socioeconômico do

3087 - IMPLANTAÇÃO DE estado Matadouros implantados 5.200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 INFRAESTRUTURA BÁSICA NOS MUNICÍPIOS PASSAGEM MOLHADA

3.500.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 IMPLANTADA PONTES IMPLANTADAS 1.050.000,00 900.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00 UNIDADES BÁSICAS DE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 SAÚDE CONSTRUÍDAS Unidades habitacionais 3.000.000,00 3.000.000,00 50.000,00 0,00 construídas A Classificar 4.080.000,00 100.000,00 19.728.034,00 1.000.000,00 AGROINDÚSTRIAS E 10.180.000,00 3.000.000,00 950.000,00 1.320.000,00 COOPERATIVAS APOIADAS BIODIGESTORES 2.750.000,00 500.000,00 205.000,00 250.000,00 Aumentar a IMPLANTADO 3008 - VIVA O produção, a ESTUDO DE AVALIAÇÃO SEMIÁRIDO 11.200.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 produtividade e a DE IMPACTO REALIZADO diversidade de Eventos realizados 5.200.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 produtos da Ampliar o acesso ao agropecuária e PROJETOS PRODUTIVOS crédito agrícola e extrativismo e acesso DA AGRICULTURA 34.400.000,00 15.500.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 ao crédito visando a FAMILIAR RESILI agricultores/as sustentabilidade, a familiares, especialmente A Classificar 4.220.000,00 335.000,00 4.126.000,00 506.000,00 promoção da crédito mulheres, jovens e ESTUDO DE DESEMPENHO igualdade de gênero, a 480.000,00 0,00 480.000,00 400.000,00 comunidades tradicionais FÍSICO REALIZADO segurança alimentar e o aumentovisando a Eventos realizados 820.000,00 0,00 0,00 0,00 sustentabilidade, a promoção da da renda 3102 - GERAÇÃO DE PLANO DA CADEIA no campo. EMPREGO E RENDA PRODUTIVA DA 300.000,00 0,00 80.000,00 0,00 APICULTURA ELABORADO PLANO DA CADEIA PRODUTIVA DA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 CAJUCULTURA ELABORADO espaçamento

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2020 2021 2022 2023 PROJETO DE 3102 - GERAÇÃO DE INVESTIMENTO 18.820.000,00 12.600.000,00 100.000,00 1.200.000,00 EMPREGO E RENDA PRODUTIVO IMPLANTADO A Classificar 230.030,00 150.000,00 35.000,00 300.000,00 ANALISE DE SOLOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 SUBSIDIADOS ASSISTENCIA TÉCNICA 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 DISPONIBILIZADA Ampliar o acesso ao ENERGIA ELÉTRICA 2.800.016,00 4.000.000,00 60.000,00 900.000,00 crédito agrícola e TRIFÁSICA IMPLANTADA Estradas Vicinais agricultores/as 1.880.000,00 1.990.000,00 60.000,00 503.456,00 Implantadas familiares, especialmente 3107 - ESTRUTURAÇÃO mulheres, jovens e DE PROJETOS MERCADO DO PRODUTOR 1.200.000,00 3.000.000,00 30.000,00 500.000,00 comunidades tradicionais ESTRATÉGICOS INSTALADO PASSAGENS MOLHADAS Aumentar a 305.250,00 1.000.056,00 30.000,00 0,00 IMPLANTADAS produção, a produtividade e a POÇO TUBULAR 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 diversidade de PERFURADO E EQUIPADO produtos da PROJETO MONTE OREBE agropecuária e 24.620.040,00 7.655.000,00 0,00 0,00 IMPLANTADO extrativismo e acesso ao crédito visando a SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 3.500.000,00 5.000.000,00 60.000,00 800.000,00 sustentabilidade, a IMPLANTADOS promoção da crédito CAPACITAÇÃO PNCF igualdade de gênero, a 30.000,00 50.000,00 400.000,00 50.000,00 REALIZADAS segurança alimentar e o aumentovisando a PLANO OPERATIVO ANUAL 10.000,00 18.000,00 393.000,00 18.000,00 sustentabilidade, a - POA ELABORADO promoção da da renda PROJETOS PRODUTIVOS no campo. Ampliar o acesso ao 24.250,00 36.250,00 411.250,00 36.250,00 4083 - EXECUÇÃO DO DO PNCF IMPLANTADOS crédito rural orientado PROGRAMA CREDITO PROJETOS PRODUTIVOS para agricultores e FUNDIARIO NAS UPF 15.000,00 30.000,00 1.080.000,00 30.000,00 agricultoras nos TD's. REESTRUTURADOS Seminário para o crédito 65.000,00 75.000,00 898.297,00 75.000,00 fundiário UNIDADES PRODUTIVAS 30.000,00 65.000,00 440.000,00 65.000,00 DO PNCF CONTRATADAS 1958 - POTENCIALIZAÇÃO DOS A Classificar 0,00 0,00 50.000,00 1.000.000,00 MERCADOS Agricultores com acesso INSTITUCIONAIS 10.000,00 1.700.000,00 700.000,00 1.500.000,00 Ampliar os canais de ao mercado institucional comercialização para a EXISTENTES E Eventos realizados 10.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 produção da agricultura VIABILIZAÇÃO DE NOVAS familiar OPORTUNIDADES DE Feiras realizadas 10.000,00 900.000,00 1.000.000,00 6.358.146,47 COMERCIALIZAÇÃO DOS Instituições beneficiadas PRODUTOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 com a produção adquirida AGRICULTURA FAMILIAR espaçamento

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1958 - POTENCIALIZAÇÃO DOS PAA ESTADUAL MERCADOS 10.000,00 1.200.000,00 860.000,00 3.000.000,00

IMPLANTADO Ampliar os canais de INSTITUCIONAIS comercialização para a EXISTENTES E produção da agricultura VIABILIZAÇÃO DE NOVAS PAA LEITE IMPLANTADO 10.000,00 900.000,00 700.000,00 1.000.000,00 familiar OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA Quitanda virtual realizada 100.000,00 200.000,00 720.000,00 1.000.000,00 AGRICULTURA FAMILIAR A Classificar 1.100.000,00 100.000,00 744.207,00 1.000.000,00 Agroindústrias de base

30.000,00 450.000,00 100.000,00 300.000,00 familiar implantadas Alevinos para povoamento/repovoamen 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Aumentar a to adquiridos produção, a Banco de sementes produtividade e a 644.000,00 1.500.000,00 150.000,00 150.000,00 IMPLANTADO diversidade de produtos da Complexo de piscicultura 64.900,00 5.180.000,00 0,00 0,00 agropecuária e do estado implantados extrativismo e acesso EMPREENDIMENTOS DA ao crédito visando a AGRICULTURA FAMILIAR 10.000,00 233.400,00 23.400,00 23.400,00 sustentabilidade, a ASSESSORAD promoção da crédito Fortalecer a estrutura EMPREENDIMENTOS DE igualdade de gênero, a produtiva da agricultura 10.000,00 600.000,00 0,00 0,00 segurança alimentar e 1993 - FORTALECIMENTO GRANDE PORTE familiar, agregando IMPLANTADO o aumentovisando a DOS ARRANJOS valores com o uso de sustentabilidade, a PRODUTIVOS EMPREENDIMENTOS DE tecnologias apropriadas, promoção da da renda AGROPECUÁRIO DE MÉDIO PORTE 10.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 com ênfase nos APL'S e no campo. SOCIOBIODIVERSIDADE IMPLANTADO na abordagem territorial (PG) EXPERIENCIAS AGROECOLOGICAS 10.000,00 960.000,00 300.000,00 300.000,00 SISTEMATIZADAS PLANO ESTADUAL DE AQUICULTURA 20.000,00 600.000,00 0,00 0,00 IMPLANTADO Planos de negócios 50.000,00 0,00 0,00 0,00 elaborados 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 dos APLS elaborados 100.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 dos APLS implantados Planos de reestruturação 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 elaborados

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Planos estaduais

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 elaborados PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂN 225.000,00 225.000,00 200.000,00 500.000,00 ICA IMPLANTADA PROJETO DE APOIO A 10.000,00 500.000,00 600.000,00 1.000.000,00 HORTICULTURA PROJETO DE COMBATE A POBREZA RURAL 10.000,00 200.000,00 0,00 0,00 ELABORADOS PROJETO DE COMBATE A 1993 - FORTALECIMENTO POBREZA RURAL 10.000,00 3.185.000,00 0,00 0,00 DOS ARRANJOS IMPLANTADOS PRODUTIVOS PROJETOS DE APOIO A AGROPECUÁRIO DE 10.000,00 1.900.000,00 352.800,00 352.800,00 APICULTURA SOCIOBIODIVERSIDADE Aumentar a PROJETOS DE APOIO A 10.000,00 471.900,00 0,00 0,00 produção, a BACIA LEITEIRA produtividade e a PROJETOS DE APOIO A diversidade de 10.000,00 1.900.000,00 429.593,00 398.000,00 CAJUCULTURA produtos da Fortalecer a estrutura agropecuária e produtiva da agricultura PROJETOS DE APOIO A 10.000,00 600.000,00 220.000,00 220.000,00 extrativismo e acesso familiar, agregando OVINOCAPRINOCULTURA ao crédito visando a valores com o uso de SEMENTE CRIOLAS sustentabilidade, a tecnologias apropriadas, 100.000,00 200.000,00 80.000,00 80.000,00 CADASTRADAS promoção da crédito com ênfase nos APL'S e igualdade de gênero, a na abordagem territorial UNIDADE DE PRODUÇÃO segurança alimentar e (PG) DE PISCICULTURA 10.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00 o aumentovisando a REESTRUTURADA sustentabilidade, a A Classificar 2.000.000,00 0,00 50.000,00 700.000,00 promoção da da renda ANALISE DE SOLOS no campo. 40.000,00 128.000,00 0,00 60.000,00 SUBSIDIADOS ASSESSORIA PARA 300.000,00 300.000,00 600.000,00 600.000,00 IMPLANTAÇÃO DO S.I.M CINTURÃO VERDE 200.000,00 750.000,00 600.000,00 600.000,00 REESTRUTURADO 3027 - FOMENTO AOS Kit`s de irrigação 1.888.914,00 7.000.000,00 3.700.000,00 4.889.233,98 SISTEMAS DE PRODUÇÃO adquiridos/distribuídos FAMILIAR KITS DE MECANIZAÇÃO 1.888.914,00 7.100.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 AGRÍCOLA ADQUIRIDOS MUDAS FORRAGEIRAS 400.000,00 620.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 ADQUIRIDAS Mudas frutíferas 2.800.000,00 2.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 distribuídas Quintais Produtivos 0,00 400.000,00 3.884.764,00 3.000.000,00 Implantados espaçamento

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SELO DA AGRICULTURA

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 FAMILIAR IMPLANTADO Sementes crioulas 420.000,00 500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3027 - FOMENTO AOS distribuidas Aumentar a SISTEMAS DE PRODUÇÃO Sementes distribuídas 2.500.000,00 2.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 produção, a FAMILIAR produtividade e a SISTEMA DE ENERGIA 2.500.000,00 12.800.000,00 3.000.000,00 2.900.000,00 diversidade de SOLAR IMPLANTADO produtos da Fortalecer a estrutura SUBSÍDIO DE ENERGIA 11.101.100,00 7.779.047,00 8.888.035,00 18.657.159,00 agropecuária e produtiva da agricultura extrativismo e acesso familiar, agregando 3082 - FORTALECIMENTO A Classificar 90.000,00 100.000,00 680.000,00 600.000,00 ao crédito visando a valores com o uso de DAS ORGANIZAÇÕES sustentabilidade, a tecnologias apropriadas, SECRETARIAS MUNICIPAIS SOCIAIS E ARTICULAÇÃO promoção da crédito com ênfase nos APL'S e DE AGRICULTURA 257.607,00 3.545.000,00 100.000,00 100.000,00 DAS INSTITUIÇÕES igualdade de gênero, a na abordagem territorial ESTRUTURADAS GOVERNAMENTAIS E NÃO segurança alimentar e (PG) GOVERNAMENTAIS o aumentovisando a Seminários realizados 0,00 80.000,00 180.000,00 180.000,00 sustentabilidade, a A Classificar 40.000,00 40.000,00 50.000,00 300.000,00 promoção da da renda no campo. AGRICULTORES/AS 3150 - EXECUÇÃO DO INCLUÍDOS NO GARANTIA 8.200.000,00 6.000.000,00 5.075.000,00 14.999.993,00 PROGRAMA GARANTIA SAFRA SAFRA Capacitação/treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 realizados 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 16.785.862,00 21.913.358,00 18.713.870,00 24.367.520,53 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar 4.270.750,00 7.013.358,00 2.274.000,00 7.759.852,53 Aparelhos e utensílios 50.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 domésticos adquiridos Ar condicionado 70.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 adquiridos Ofertar serviços Capacitação/treinamento 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 públicos de qualidade realizados para a sociedade Concursos públicos Administrar e modernizar 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 piauiense, garantindo a 2000 - ADMINISTRAÇÃO realizados a infraestrutura dos órgãos estaduais EQUIPAMENTOS efetividade e 50.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 transparência na ação ADQUIRIDOS governamental Equipamentos de 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Infraestrutura física 150.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 implantada REFORMA 200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Veículos adquiridos 200.000,00 850.000,00 800.000,00 800.000,00

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Ofertar serviços para a sociedade

processos piauiense, garantindo a 2500 - GESTÃO DE administrativos com foco A Classificar 11.665.112,00 11.800.000,00 13.389.870,00 13.657.668,00 eficiência, eficácia, PESSOAS efetividade e efetividade governamental Total da Unidade Orçamentária 211.555.885,00 211.836.328,00 124.487.300,00 130.275.958,00 15201 - INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI 22.378.450,00 22.676.083,00 53.813.680,00 55.916.015,00 0006 - PIAUÍ PRODUTIVO 13.784.209,00 13.967.539,00 38.732.910,00 38.980.309,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

2236 - GESTÃO DAS A Classificar 0,00 0,00 12.774.954,00 0,00 TERRAS PÚBLICAS Plataforma tecnológica ESTADUAIS. 250.000,00 0,00 0,00 0,00

implantada Consultorias contratadas 65.000,00 65.000,00 100.000,00 0,00 Assegurar a regularização fundiária Equipamentos de terras estaduais para 2240 - MODERNIZAÇÃO Eletroeletrônicos 1.440.000,00 1.440.000,00 1.579.143,00 3.201.512,00 Ampliar o acesso pequenos, médios e DO INTERPI adquiridos à terra, à água, à grandes produtores (PG) Infraestrutura física 443.000,00 443.000,00 670.857,00 1.265.396,00 infraestrutura implantada 2244 - REGULARIZAÇÃO o desenvolvimento TÍTULO DE POSSE FUNDIÁRIA EM ÁREAS 1.500.000,00 1.500.000,00 4.535.000,00 4.039.328,00 socioeconômico do ENTREGUE URBANAS NO ESTADO. estado 2953 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL COM Priorizar a regularização ÊNFASE EM fundiária para as COMUNIDADES TÍTULO DE POSSE comunidades 10.086.209,00 10.519.539,00 19.072.956,00 30.474.073,00 TRADICIONAIS, ENTREGUE tradicionais, quilombolas QUILOMBOLAS E e agricultores familiares; AGRICULTORES FAMILIARES. 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 8.594.241,00 8.708.544,00 15.080.770,00 16.935.706,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Ofertar serviços públicos de qualidade A Classificar 2.998.000,00 3.112.303,00 8.439.452,00 10.155.465,00 para a sociedade 2000 - ADMINISTRAÇÃO piauiense, garantindo a Administrar e modernizar DA UNIDADE Capacitação/treinamento a infraestrutura dos 2.000,00 2.000,00 94.592,00 102.580,00 eficiência, eficácia, realizados transparência na ação 2500 - GESTÃO DE A Classificar 5.594.241,00 5.594.241,00 6.546.726,00 6.677.661,00 Total da Unidade Orçamentária 22.378.450,00 22.676.083,00 53.813.680,00 55.916.015,00

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Siafe Piau¿ Página 37/134 15202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ -

45.886.192,00 41.547.911,00 70.229.629,00 73.495.306,00 EMATER 0006 - PIAUÍ PRODUTIVO 8.133.985,00 3.293.600,00 29.315.003,00 31.942.387,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Ampliar o acesso A Classificar 0,00 163.600,00 0,00 0,00 à terra, à água, à Implantar infraestrutura infraestrutura 3128 - PROMOVER A básica para o produtiva e social para INCLUSÃO PRODUTIVA E Famílias beneficiadas 0,00 0,00 697.638,00 4.400.000,00 desenvolvimento do o desenvolvimento SOCIAL campo socioeconômico do Quintais Produtivos

0,00 0,00 1.700.000,00 5.900.000,00 estado Implantados Aumentar a A Classificar 3.317.164,00 50.000,00 0,00 0,00 produção, a produtividade e a Agricultores assistidos diversidade de 1.001.600,00 1.001.600,00 2.050.000,00 2.000.000,00 pela Assist. Téc. e Ext. R produtos da Fortalecer a estrutura 1942 - PIAUÍ PRODUTIVO agropecuária e produtiva da agricultura Cursos/oficinas NA AGRICULTURA 58.400,00 73.400,00 200.000,00 200.000,00 extrativismo e acesso familiar, agregando realizados FAMILIAR ao crédito visando a valores com o uso de Encontros Realizados 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 sustentabilidade, a tecnologias apropriadas, promoção da crédito com ênfase nos APL'S e sistema de dessalinização igualdade de gênero, a na abordagem territorial 0,00 25.000,00 3.300.000,00 2.516.887,00 de água instalado segurança alimentar e (PG) o aumentovisando a 3105 - IMPLEMENTAÇÃO A Classificar 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 sustentabilidade, a DO SISTEMA INTEGRADO promoção da da renda DE PRODUÇÃO DE Sistema integrado de no campo. ALIMENTOS 0,00 600.000,00 3.400.000,00 7.900.000,00 produção de alimentos Equipamentos de 100.000,00 100.000,00 250.000,00 300.000,00 Adequar os serviços de informática adquiridos Assist. Técnica e Mobiliários adquiridos 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 Extensão Rural, por meio da inovação, 1949 - MODERNIZAÇÃO Obras e Serviços 100.000,00 100.000,00 300.000,00 1.125.500,00 Promover ações estruturação e DA UNIDADE executados permanetes e modernização da Serviço de informática qualificadas de instituição oficial de 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 contratado Assitência Técnica e ATER Extensão Rural - ATER Veículos adquiridos 100.000,00 100.000,00 500.000,00 650.000,00 para elevação da renda Agricultores assistidos e melhoria da 2928 - ASSISTÊNCIA 1.286.821,00 150.000,00 13.017.365,00 4.100.000,00 pela Assist. Téc. e Ext. R qualidade de vida dos TÉCNICA E EXTENSÃO Agricultores e RURAL Projetos Elaborados 0,00 0,00 2.000.000,00 2.200.000,00 Implementar uma Agricultoras Familiares. assistência técnica de A Classificar 370.000,00 0,00 0,00 0,00 base territorial, com foco nos APL'S priorizados 3117 - APOIO AOS Agricultores assistidos 0,00 365.000,00 0,00 0,00 ARRANJOS PRODUTIVOS E pela Assist. Téc. e Ext. R CÂMARAS SETORIAS Entrepostos de ovos 0,00 0,00 250.000,00 0,00 implantados

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Promover ações fábricas de ração permanetes e 0,00 0,00 250.000,00 0,00

implantadas qualificadas de Assitência Técnica e Implementar uma 3117 - APOIO AOS Famílias beneficiadas 0,00 0,00 0,00 0,00 Extensão Rural - ATER assistência técnica de ARRANJOS PRODUTIVOS E para elevação da renda base territorial, com foco CÂMARAS SETORIAS Matadouros implantados 0,00 0,00 750.000,00 0,00 e melhoria da nos APL'S priorizados qualidade de vida dos Agricultores e Mudas frutíferas 0,00 365.000,00 0,00 0,00 Agricultoras Familiares. distribuídas

0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 37.752.207,00 38.254.311,00 40.914.626,00 41.552.919,00

A Classificar 3.900.000,00 4.402.104,00 8.900.000,00 8.900.000,00 públicos de qualidade a infraestrutura dos DA UNIDADE para a sociedade órgãos estaduais Concurso Público 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 eficiência, eficácia, Aperfeiçoar o fluxo de efetividade e processos transparência na ação administrativos com foco 2500 - GESTÃO DE A Classificar 33.752.207,00 33.752.207,00 31.914.626,00 32.552.919,00 efetividade Total da Unidade Orçamentária 45.886.192,00 41.547.911,00 70.229.629,00 73.495.306,00 16 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 107.575.191,00 104.105.465,00 237.815.891,00 248.874.328,00 16101 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 44.177.366,00 43.710.095,00 78.705.955,00 82.365.781,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 36.395.061,00 35.958.639,00 70.580.819,00 65.490.827,00 1904 - RESTAURAÇÃO Obras e Serviços DO MERCADO PÚBLICO 500.000,00 500.000,00 1.650.000,00 884.999,92 executados DE OEIRAS 1913 - FORTALECIMENTO Obras e Serviços DE REDE DE 100.000,00 100.000,00 2.500.000,00 3.100.000,00 executados ELETRIFICAÇÃO Ampliar as ações 2088 - ELABORAÇÃO, de infraestruturas adequadas de mobilidade EXECUÇÃO E no estado ACOMPANHAMENTO DE Projeto/estudo Elaborado 500.000,00 500.000,00 50.000,00 680.000,00 urbana ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS 2923 - APOIO ÀS A Classificar 320.000,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURAS E INSTITUIÇÕES SEM FINS Apoios às Prefeituras e LUCRATIVOS 200.000,00 200.000,00 2.200.000,00 1.310.000,00 ONG's realziados

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Estação de Tratamento de

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Água Ampliar e melhorar a Módulo sanitário 500.000,00 510.000,00 100.000,00 275.000,00 Ampliar o acesso infraestrutura e a implantados ao saneamento básico 1984 - INFRAESTRUTURA qualidade dos serviços Sistema de esgotamento no estado, em HÍDRICA - SANEAMENTO 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 de abastecimento d¿água sanitário implantado consonância com as dos municípios do estado normas nacionais e da Sistemas de Organização Mundial abastecimento de água 1.500.000,00 2.000.000,00 2.150.000,00 1.000.000,00 de Saúde (OMS) implantados Implementar ações de 1907 - CONSTRUÇÃO DE Obras e Serviços macrodrenagens nas DIQUE E 8.000.000,00 8.148.000,00 7.500.000,00 14.410.000,00 executados áreas urbanas prioritárias MACRODRENAGEM Estradas pavimentadas 6.000.000,00 6.000.639,00 12.500.000,00 6.500.000,00 3097 - INFRAESTRUTURA Estradas reformadas 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Implantar, DE TRANSPORTES ampliar, restaurar e Dotar o estado de malha PASSAGEM MOLHADA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 598.165,00 conservar os modais rodoviária necessária IMPLANTADA rodoviário, ferroviário, para o desenvolvimento A Classificar 588.395,00 0,00 0,00 0,00 hidroviário, portuário e econômico e social 3104 - EXECUÇÃO E aeroviário do estado Obras e Serviços ACOMPANHAMENTO DE 3.986.666,00 4.000.000,00 15.930.819,00 7.282.662,08 executados OBRAS Rodovias construídas 8.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Potencializar o Ampliar e melhorar uso sustentável dos sistemas de 1909 - INFRAESTRUTURA Adutoras construídas 1.200.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 11.450.000,00 recursos hídricos do armazenamento e HÍDRICA - ADUTORA estado distribuição de água 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 7.782.305,00 7.751.456,00 8.125.136,00 16.874.954,00

públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 2.800.000,00 2.703.385,00 4.100.000,00 12.769.315,50

DA UNIDADE pessoas através da formação, valorização e A Classificar 4.982.305,00 5.048.071,00 4.025.136,00 4.105.638,50 governamental dos servidores Total da Unidade Orçamentária 44.177.366,00 43.710.095,00 78.705.955,00 82.365.781,00 16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA 200.000,00 202.660,00 300.000,00 313.950,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 200.000,00 202.660,00 300.000,00 313.950,00

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3051 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA

Implantação da Adutora Ampliar o acesso DE SISTEMAS DE 100.000,00 100.000,00 30.000,00 147.934,00 do Litoral ao saneamento básico ABASTECIMENTO DE Implantar, ampliar e no estado, em ÁGUA otimizar os sistemas de consonância com as esgotamento sanitário 3052 - IMPLANTAÇÃO, Domicílios atendidos com normas nacionais e da 50.000,00 52.660,00 220.000,00 116.016,00 dos municípios do estado AMPLIAÇÃO E MELHORIA esgotamento Organização Mundial DE SISTEMAS DE saneamentário de Saúde (OMS) ESGOTAMENTO Sistema de Esgotamento SANITÁRIO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Sanitário Total da Unidade Orçamentária 200.000,00 202.660,00 300.000,00 313.950,00 16208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI 63.197.825,00 60.192.710,00 158.809.936,00 166.194.597,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 59.208.135,00 56.149.957,00 144.867.672,00 114.177.805,00 1975 - CALÇAMENTO DE RUAS DO BAIRRO CALÇAMENTOS BERNARDO REGO NO 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTADOS MUNICÍPIO DE ESPERANTINA A Classificar 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1998 - CONSTRUÇÃO, Estradas construídas 3.800.000,00 3.900.000,00 31.800.000,00 34.050.000,00 CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE Estradas pavimentadas 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 RODOVIAS, ESTRADAS Estradas reformadas 250.000,00 200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 NAS ZONAS URBANA E RURAL EM MUNICÍPIOS Estradas Restauradas 250.000,00 200.000,00 18.453.933,00 1.000.000,00 PIAUIENSES Estradas Vicinais

450.000,00 450.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 Fomentar a implantação Implantadas Ampliar as ações de infraestruturas A Classificar 2.552.916,00 0,00 0,00 0,00 adequadas de mobilidade no estado Asfaltamento realizado 4.000.000,00 4.000.000,00 24.450.000,00 15.000.000,00 urbana INFRAESTRUTURA DE 3067 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE 300.000,00 660.403,00 0,00 0,00 MOBILIDADE URBANA REALIZADA Logradouros/Vias pavimentadas com 3.000.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 22.950.000,00 paralelepípedo A Classificar 561.127,00 0,00 0,00 0,00 3071 - OBRAS DE Pontes construídas 900.000,00 900.000,00 2.309.290,00 1.000.000,00 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E Pontes reformadas 200.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 RESTAURAÇÃO DE OBRAS VIADUTO CONSTRUÍDO 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 DE ARTES ESPECIAIS VIADUTO REFORMADO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

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2020 2021 2022 2023 Balneários revitalizados 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Campos de futebol 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Fomentar a implantação 3083 - CONSTRUÇÃO E reformados Ampliar as ações de infraestruturas RECUPERAÇÃO DE OBRAS Infraestrutura física de mobilidade urbana 500.000,00 750.292,00 500.000,00 500.000,00 adequadas de mobilidade DE URBANIZAÇÃO E implantada no estado urbana ESPORTES E LAZER Praças revitalizadas 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Quadras poliesportivas 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 reformadas

A Classificar 581.127,00 0,00 0,00 0,00 3081 - CONSTRUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO E Estação de Tratamento de

800.000,00 800.000,00 250.000,00 250.000,00 MANUTENÇÃO DE Água SISTEMA DE Poços tubulares e Ampliar e melhorar a ABASTECIMENTO DE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 artesianos adquiridos infraestrutura e a ÁGUA E SISTEMA DE qualidade dos serviços ESGOTAMENTO REDE COLETORA DE de abastecimento d¿água SANITÁRIO, ESGOTAMENTO 900.000,00 900.000,00 250.000,00 250.000,00 dos municípios do estado COMPREENDENDO: SANITÁRIO IMPLANTADO Ampliar o acesso PERFURAÇÃO DE POÇO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 ao saneamento básico REVESTIMENTO E INSTALADOS no estado, em INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE consonância com as EQUIPAMENTOS ABASTECIMENTO DE 2.750.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 normas nacionais e da ÁGUA IMPLANTADO Organização Mundial de Saúde (OMS) DRENAGEM SUBTERRÂNEA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 REALIZADA Drenagem superficial 800.000,00 800.000,00 500.000,00 500.000,00 3046 - CONSTRUÇÃO, realizada Implementar ações de CONSERVAÇÃO E Galerias pluviais macrodrenagens nas 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 RESTAURAÇÃO DE construídas áreas urbanas prioritárias DRENAGEM Galerias pluviais 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 reformadas PASSAGEM MOLHADA 800.000,00 800.000,00 500.000,00 500.000,00 IMPLANTADA Garantir o uso Garantir a melhoria sustentável do Meio 3024 - CONTRATAÇÃO ESTUDOS ELABORADOS 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 contínua das condições Ambiente, em DE CONSULTORIA EM operacionais das consonância com a ESTUDOS AMBIENTAIS: atividades de Política Nacional e EIA/RIMA, CERTOH E Licenciamento Licenciamento Ambiental 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Estadual de Meio OUTORGA Ambiental; Ambiente;

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2020 2021 2022 2023 3030 - CONTRATAÇÃO DE Consultoria contratada 3.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃ O/ASSESSORIA TÉCNICA DAS OBRAS E PROJETO Fiscalização Realizada 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 SOCIAL AÇUDE CONSERVADO 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3074 - CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E Açude construído 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 MANUTENÇÃO DE Açude revitalizado 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 BARRAGENS Barragem construída 4.500.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 3076 - CONSTRUÇÃO E Adutoras construídas 8.500.000,00 8.500.000,00 5.500.000,00 5.000.000,00 MANUTENÇÃO DE ADUTORAS Adutoras reformadas 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Rede elétrica implantada 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3085 - IMPLANTAÇÃO DE Ampliar e melhorar REDE ELÉTRICA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 sistemas de IMPLANTADO armazenamento e Projeto/estudo Elaborado 900.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 distribuição de água Potencializar o Projetos de drenagem 3086 - ELABORAÇÃO DE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 uso sustentável dos elaborados PROJETOS BÁSICOS OU recursos hídricos do Projetos de eletrificação EXECUTIVOS DE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 estado urbana e rural elaborado ENGENHARIA Projetos de execução de 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 obras hídricas elaborados AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 3092 - ELABORAÇÃO DE 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 REALIZADOS ESTUDOS PARA DESAPROPRIAÇÃO CADASTRAMENTO 500.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 REALIZADO 3094 - AQUISIÇÃO OU EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E 312.965,00 312.965,00 100.000,00 100.000,00 ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS 100.000,00 100.000,00 54.449,00 77.805,00 RECUPERAÇÃO DE OBRAS ALUGADOS 3091 - ELABORAÇÃO DE Planos de viabilidade ESTUDOS DE SEGURANÇA 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Garantir a técnica elaborados DE BARRAGEM implementação de políticas relacionadas à 3122 - MODERNIZAÇÃO Equipamentos de 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 segurança de barragem DA SEDE E SISTEMAS DE informática adquiridos TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO Mobiliários adquiridos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

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3072 - CONSTRUÇÃO DE Reduzir o déficit Desenvolver projetos de Casas construídas 1.100.000,00 926.297,00 2.000.000,00 1.000.000,00 UNIDADES habitacional do estado construção de unidades HABITACIONAIS, para população de até habitacionais e REASSENTAMENTO, 5 salários mínimos, urbanização de MELHORIAS SANITÁRIAS E Casas reformadas 400.000,00 200.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 garantindo a assentamentos precários HABITACIONAIS infraestrutura adequada e a Promover melhorias de 3093 - CONSTRUÇÃO E Prédios construídos 800.000,00 800.000,00 250.000,00 250.000,00 regularização fundiária de unidades unidades habitacionais REFORMA DE PRÉDIOS habitacionais de interesse social PÚBLICOS Prédios reformados/ 700.000,00 700.000,00 250.000,00 250.000,00

adequados 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 3.989.690,00 4.042.753,00 13.942.264,00 52.016.792,00

A Classificar 2.995.000,00 3.048.063,00 11.400.000,00 49.423.682,00 para a sociedade órgãos estaduais Capacitação/treinamento 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 piauiense, garantindo a realizados transparência na ação formação, valorização e 2500 - GESTÃO DE A Classificar 989.690,00 989.690,00 2.542.264,00 2.593.110,00 dos servidores Total da Unidade Orçamentária 63.197.825,00 60.192.710,00 158.809.936,00 166.194.597,00 17 - SECRETARIA DA SAÚDE 1.401.818.344,00 1.402.779.512,00 1.930.804.979,00 2.020.587.410,00 17101 - FUNSAUDE/SUS-GESTÃO PLENA ESTADUAL 1.109.798.287,00 1.105.543.868,00 1.424.951.861,00 1.403.021.120,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 1.109.798.287,00 1.105.543.868,00 1.424.951.861,00 1.403.021.120,00

Elaborar e consolidar a 2395 - Contribuir para a Política Estadual de COFINANCIAMENTO DA Municípios beneficiados 25.000.000,00 25.335.000,00 45.826.499,00 37.004.187,00 efetivação da atenção Atenção Primária e de SAÚDE PÚBLICA primária em saúde como coordenadora e Atenção Especializada, ordenadora do cuidado promovendo a integração 4087 - IMPLANTAÇÃO E nos municípios do da Atenção Primária com EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Municípios estado, focalizando a Implementar a gestão as ações e serviços da do DE ATENÇÃO apoiados/assessorados 5.000.000,00 5.067.000,00 5.165.299,00 5.400.837,00 promoção e prevenção cuidado, através da Atenção Especializada SECUNDÁRIA EM

tecnicamente de agravos e a redução elaboração secundária e das linhas de ODONTOLOGIA (CEO E terciária de internações e cuidado de urgência e LRPD). mortes evitáveis e o emergência, pessoa com 4070 - MONITORAMENTO seguimento conforme deficiência, para a saúde DAS AÇÕES DE Municípios linhas de cuidado da mulher e do homem 150.000,00 152.010,00 154.958,00 162.025,00 ALIMENTAÇÃO E apoiados/monitorados nos diferentes ciclos de NUTRIÇÃO vida, para pessoas com transtornos mentais, usuários de álcool e outras drogas e pacientes crônicos Impresso por Relatórios SEPLAN espaçamento

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Contribuir para a Implementar a gestão do efetivação da atenção cuidado, através da primária em saúde elaboração das linhas de como coordenadora e cuidado de urgência e A Classificar 204.339,00 0,00 0,00 0,00 ordenadora do cuidado emergência, pessoa com nos municípios do deficiência, para a saúde estado, focalizando a da mulher e do homem 4071 - ATENÇÃO BÁSICA promoção e prevenção nos diferentes ciclos de de agravos e a redução vida, para pessoas com Municípios de internações e transtornos mentais, apoiados/assessorados 563.247,00 0,00 0,00 0,00 mortes evitáveis e o usuários de álcool e tecnicamente seguimento conforme outras drogas e linhas de cuidado pacientes crônicos

Estruturar sistemas logísticos de apoio ao A Classificar 250.000,00 0,00 0,00 0,00 atendimento médico nos

3036 - AQUISIÇÃO DE municípios piauienses VEÍCULOS E UNIDADES em Estabelecimentos MÓVEIS DE SAÚDE Veículos e unidades Assistenciais de Saúde (EAS) vinculados à rede móveis de saúde 1.000.000,00 1.013.400,00 1.033.059,00 1.080.167,00 estadual adquiridos

A Classificar 0,00 0,00 33.848.895,00 4.100.000,00 Garantir o acesso da população aos Fortalecer o processo de 4999 - ENFRENTAMENTO Equipamentos de serviços de média e descentralização da Proteção Individual 0,00 0,00 2.500.000,00 3.000.000,00 DA EMERGÊNCIA DE alta complexidade, Gestão e das Ações de adquiridos SAÚDE PÚBLICA DE considerando a Média e Alta Equipamentos/Material IMPORTÂNCIA 0,00 0,00 2.500.000,00 3.500.000,00 qualidade e a Complexidade Permanente Adquiridos INTERNACIONAL segurança do paciente Ambulatorial e Hospitalar DECORRENTE DO Medicamentos Adquiridos 0,00 0,00 5.000.000,00 7.500.000,00 em todos os níveis de junto aos municípios do CORONAVÍRUS atenção e do cuidado estado Testes de Materiais de

0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 (ambulatorial e Laboratórios hospitalar) Total de medic do Fortalecer o processo de 2241 - AQUISIÇÃO DE componente espec c/ 9.000.000,00 8.741.200,00 14.025.079,00 9.293.014,00 implementação de MEDICAMENTOS estoq regul políticas de assistência EXCEPCIONAIS PARA farmacêutica, DISPERSAÇÃO REGULAR E Total de medicamentos laboratorial, assistência DISTRIBUIÇÃO convencionais 9.000.000,00 9.500.000,00 14.570.000,00 10.150.000,00 hematológica e dispensados hemoterápica e de 2420 - MANUTENÇÃO DO transplantes no âmbito Atendimentos realizados 22.000.000,00 18.241.200,00 38.595.079,00 29.443.014,00 TRATAMENTO FORA DO do SUS-PI DOMICÍLIO - TFD

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Integrar regionalmente a rede de saúde para potencializar o atendimento na Atenção Centrais region de regul. 2.400.000,00 2.800.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 Especializada e de alta assistencial implantadas complexidade,

1749 - ESTRUTURAÇÃO otimizando o sistema de DOS CENTROS REGIONAIS transporte de pacientes; DE ESPECIALIDADES E DE a gestão da distribuição REGULAÇÃO de medicamentos e o ASSISTENCIAL sistema de apoio diagnóstico e Centros regio/macro de terapêutico, tendo as especialidades 300.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 cidades polos das estruturados macrorregiões de saúde como referência Promover e ampliar a Garantir o acesso adesão dos serviços de da população aos saúde, em consonância serviços de média e com a Rede de Atenção à 3070 - VIGILÂNCIA alta complexidade, Saúde em todos os SANITÁRIA E CONTROLE considerando a níveis, às práticas de INTERNO DE INFECÇÃO Serviços de saúde 50.000,00 50.670,00 51.653,00 54.008,00 qualidade e a segurança do paciente e HOSPITALAR NAS realizando autoavaliação segurança do paciente de prevenção e controle UNIDADES HOSPITALARES em todos os níveis de de infecções DA REDE ESTADUAL atenção e do cuidado Relacionadas a (ambulatorial e Assistência à Saúde hospitalar) (IRAS)

Exames citopatológicos de colo de útero 0,00 50.670,00 51.653,00 54.008,00 realizados Exames de mamografia Tornar mais efetiva a 0,00 50.670,00 51.353,00 54.008,00 realizados rede de atenção regionalizada, 2394 - MANUTENÇÃO Leitos hospitalares

13.500.000,00 1.200.000,00 22.500.000,00 1.400.000,00 oferecendo serviços DOS SERVIÇOS DE MÉDIA habilitados ambulatoriais e E ALTA COMPLEXIDADE, Procedimentos amb/hosp hospitalares (próprios e AMBULATORIAL E 50.000.000,00 65.138.702,00 134.294.256,00 140.406.382,00 por serviços contratados contratualizados ao SUS) HOSPITALAR Procedimentos mais ágeis e de ambulatoriais/hosp. qualidade 149.409.998,00 128.314.591,00 128.053.417,00 107.517.772,00 realizados pela rede própria Serviços de saúde 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 realizando autoavaliação

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A Classificar 2.354.338,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ADQUIRIDOS 3009 - CONSTRUÇÃO, Equipamentos 0,00 0,00 6.297.342,00 20.000.000,00 Garantir o acesso AMPLIAÇÃO, REFORMA E hospitalares adquiridos da população aos Tornar mais efetiva a AQUISIÇÃO DE Hospitais EQUIPAMENTOS PARA 0,00 0,00 5.000.000,00 2.000.000,00 serviços de média e rede de atenção reformados/ampliados alta complexidade, regionalizada, UNIDADES HOSPITALARES Unidades hospitalares considerando a oferecendo serviços 51.886.642,00 77.191.418,00 88.471.778,00 94.391.898,00 ampliadas qualidade e a ambulatoriais e segurança do paciente hospitalares (próprios e Unidades hospitalares 0,00 0,00 10.000.000,00 3.000.000,00 em todos os níveis de contratualizados ao SUS) equipadas atenção e do cuidado mais ágeis e de 3038 - AÇÕES, (ambulatorial e qualidade PROCEDIMENTOS E hospitalar) A Classificar 3.921.691,00 0,00 0,00 0,00 PROJETOS DESENVOLVIDOS EM PARCERIAS COM ENTIDADES DO TERCEIRO Projetos de cooper. SETOR (ONGS, OCIPS, O.S. técnica e/ou financeira 15.933.000,00 16.146.502,00 16.459.744,00 17.210.308,00 E FUNDAÇÕES) implem

Fomentar a captação e aplicação de recursos

3135 - INCENTIVO À financeiros com equidade A Classificar 50.000,00 50.670,00 51.653,00 54.008,00 SAÚDE nas regiões de saúde, reduzindo desigualdades 3134 - Potencializar, Fortalecer e aprimorar a Centros de simulação REESTRUTURAÇÃO DAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 modernizar e qualificar regionalização com o realística implantado COORDENAÇÕES a gestão da saúde, com funcionamento efetivo REGIONAIS DE SAÚDE E disseminação de novos das 11 (onze) IMPLANTAÇÃO DO Coordenações regionais modelos de gestão, Coordenações Regionais CENTRO DE SIMULAÇÃO de saúde 131.012,00 133.022,00 2.000.000,00 2.000.000,00 inovação tecnológica e de Saúde REALÍSTICA reform/ampl/recup otimização de processos 3132 - FOMENTO À Projetos de pesquisa administrativosPESQUISA E À INOVAÇÃO apoiados técnica e 300.000,00 304.020,00 309.917,00 324.050,00 gerenciais, financeiros TECNOLÓGICA financeira Fortalecer e aprimorar o e jurídicos, além de processo de informação, fortalecimento da 4080 - CAPACITAÇÃO E conhecimento e Profissionais parceria com o EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 304.020,00 324.050,00 300.000,00 309.917,00 comunicação no âmbito Capacitados/Formados controle social - BLOCO GESTÃO DO SUS do Sistema Único de Saúde (SUS/PI), 4081 - REALIZAÇÃO DE garantindo inovação CAMPANHAS E científica e tecnológica Campanhas/eventos/Açõe CONFECÇÃO DE 600.000,00 608.040,00 619.835,00 648.100,00

s realizados MATERIAL DIDÁTICO PARA EVENTOS DA SAÚDE

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2020 2021 2022 2023 Municípios 2222 - MANUTENÇÃO, apoiados/assessorados 0,00 930.582,00 735.124,00 1.493.829,00 IMPLEMENTAÇÃO E tecnicamente CONSOLIDAÇÃO DO Reuniões técnicas das PLANEJASUS 225.000,00 437.030,00 245.376,00 466.075,00 CIR's apoiadas Fortalecer e aprimorar o (PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO) E Seminários processo de PLANIFICASUS macrorregionais 225.000,00 19.000,00 19.500,00 20.000,00 planejamento, controle, realizados monitoramento, avaliação e o modelo de 2419 - CUMPRIMENTO DE A Classificar 16.400.000,00 12.566.160,00 22.809.943,00 13.394.076,00 gestão da SESAPI DEMANDAS JUDICIAIS 3112 - APOIO TÉCNICO E Potencializar, INSTITUCIONAL AOS modernizar e qualificar Consórcios Municipais / CONSÓRCIOS 850.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00 a gestão da saúde, com Outros Realizados INTERMUNICIPAIS EM disseminação de novos SAÚDE modelos de gestão, inovação tecnológica e EAS com prontuário 125.000,00 128.350,00 133.264,00 135.041,00 otimização de 4079 - RENOVAÇÃO E eletrônico implantado processos Modernizar o parque de MODERNIZAÇÃO DO Equipamentos de administrativosequipamentos e de 0,00 0,00 11.000.000,00 25.000.000,00 PARQUE TECNOLÓGICO informática adquiridos gerenciais, financeiros informática da Secretaria DO SISTEMA ESTADUAL Estadual de Saúde e de Unidades hosp com e jurídicos, além de DE SAÚDE suas unidades sistema infor de gestão 125.000,00 125.000,00 125.000,00 135.000,00 fortalecimento da hospitalares e hosp parceria com o controle social descentralizadas 4086 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO A Classificar 380.000,00 385.092,00 392.562,00 410.463,00 CES Qualificar e modernizar a gestão da saúde, A Classificar 120.110.000,00 114.255.349,00 143.389.653,00 182.253.487,00 garantindo a reposição e 2000 - ADMINISTRAÇÃO complementação das DA UNIDADE equipes com servidores Concursos públicos 800.000,00 0,00 100.000,00 0,00 efetivos, bem como realizados incentivar sistemas de avaliação permanente de 2500 - GESTÃO DE desempenho e A Classificar 600.000.000,00 608.040.000,00 640.333.597,00 653.140.269,00 PESSOAS qualificação profissional Promover a Exames citopatológicos equidade na cobertura de colo de útero 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 da saúde materna e na Apoiar os municípios na realizados infância, em todos os gestão do cuidado, 2985 - FORTALECIMENTO Exames de mamografia níveis de atenção e, através do fortalecimento 50.000,00 0,00 53.306,00 0,00 DAS AÇÕES DE ATENÇÃO realizados garantir o aumento da da atenção primária, À SAÚDE DA MULHER - resolutividade e a qualificação do acesso Mulheres assistidas 0,00 0,00 0,00 0,00 MAC redução da aos serviços de atenção morbimortalidade, com secundária e terciária Unidades de Acolhimento foco nas causas p/ Mulheres e Idosos 0,00 0,00 0,00 0,00 evitáveis Regio

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Promover a equidade na cobertura A Classificar 0,00 50.670,00 51.653,00 54.008,00 da saúde materna e na Apoiar os municípios na 2986 - PREVENÇÃO DA infância, em todos os gestão do cuidado, GRAVIDEZ NA níveis de atenção e, através do fortalecimento ADOLESCÊNCIA E garantir o aumento da da atenção primária, ACOMPANHAMENTO NO 50.000,00 0,00 0,00 0,00

qualificação do acesso PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO e informação realizadas resolutividade e a redução da aos serviços de atenção NA REDE DE ATENÇÃO À morbimortalidade, com secundária e terciária SAÚDE Municípios foco nas causas 50.000,00 50.670,00 51.653,00 54.008,00 evitáveis

3123 - ATENÇÃO A Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 INTEGRADA À SAÚDE DO Municípios com ações de TRABALHADOR 1.000.000,00 1.013.400,00 1.033.059,00 1.080.167,00

saúde do trabalhador

Articular práticas e 4075 - MANUTENÇÃO E Municípios c/ ações de

800.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.030.000,00 processos integrados de IMPLEMENTAÇÃO DOS vigilân sanitária trabalho das vigilâncias SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA Reduzir os riscos, epidemiológica, sanitária, SANITÁRIA - BLOCO VIG. Total de estabel inspec e 200.000,00 113.400,00 33.059,00 50.167,00 agravos e a em saúde ambiental e em SAÚDE. monit pela vigilân sanit morbimortalidade saúde do trabalhador e 4076 - MANUTENÇÃO E decorrente de doenças dos laboratórios de IMPLEMENTAÇÃO DOS Total de doenças de não-transmissíveis, de saúde pública, 450.000,00 456.030,00 464.876,00 486.075,00 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA notificação compul doenças transmissíveis, preservando suas EPIDEMIOLÓGICA - invst/encer re-emergentes e especificidades e BLOCO VIG. SAÚDE negligenciadas, com respeitando a diversidade ênfase na prevenção, locorregional. A Classificar 0,00 152.010,00 154.958,00 162.025,00 na imunização e na 4078 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS Ações de vigil sobre fator promoção das ações de 50.000,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA de risco não-biológicos vigilância em saúde ambiental, sanitária, do EM SAÚDE AMBIENTAL Ações de vigilâ. sobre 100.000,00 0,00 0,00 0,00 trabalhador e fatores de risco biológicos epidemiológica 2998 - DESENVOLVIMENTO DE Fortalecer as ações de AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES imunização PARA O CONTROLE, Municípios c/ distribuição potencializando o 250.000,00 253.350,00 258.264,00 270.041,00 ELIMINAÇÃO E de insumo à imunização alcance das metas de ERRADICAÇÃO DAS cobertura estimadas DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS

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Intervir na gestão dos Reduzir os riscos, riscos e agravos à saúde agravos e a considerando seus morbimortalidade determinantes e A Classificar 0,00 4.154.940,00 4.235.545,00 4.428.686,00 decorrente de doenças condicionantes tanto não-transmissíveis, de individuais como doenças transmissíveis, 4077 - MANUTENÇÃO E coletivos, por meio de re-emergentes e IMPLEMENTAÇÃO DOS estratégias para negligenciadas, com SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA identificação, ênfase na prevenção, EM SAÚDE - BLOCO planejamento, na imunização e na VIGILÂNCIA EM SAÚDE intervenção, regulação, promoção das ações de Ações de superv e comunicação, vigilância em saúde monitor das ações vigil 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 monitoramento de riscos, ambiental, sanitária, do em saúde doenças e agravos, trabalhador e incluindo os relacionados epidemiológica ao trabalho. Total da Unidade Orçamentária 1.109.798.287,00 1.105.543.868,00 1.424.951.861,00 1.403.021.120,00 17102 - HOSPITAL REGIONAL MANOEL SOUSA SANTOS - BOM JESUS 7.250.000,00 7.347.150,00 11.561.280,00 12.139.344,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 7.250.000,00 7.347.150,00 11.561.280,00 12.139.344,00

2074 - ADMINISTRAÇÃO serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 7.250.000,00 7.347.150,00 0,00 0,00 considerando a Média e Alta MANOEL SOUSA SANTOS qualidade e a Complexidade - BOM JESUS estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 11.561.280,00 12.139.344,00

HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 7.250.000,00 7.347.150,00 11.561.280,00 12.139.344,00 17103 - HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES - FLORIANO 28.000.000,00 29.388.600,00 42.379.286,00 67.598.250,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 28.000.000,00 29.388.600,00 42.379.286,00 67.598.250,00

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2077 - ADMINISTRAÇÃO

Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 28.000.000,00 29.388.600,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL REGIONAL considerando a Média e Alta TIBÉRIO NUNES - qualidade e a Complexidade FLORIANO estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 42.379.286,00 67.598.250,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 28.000.000,00 29.388.600,00 42.379.286,00 67.598.250,00 17104 - HOSPITAL COLÔNIA DO CARPINA - PARNAÍBA 800.000,00 810.720,00 423.360,00 444.528,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 800.000,00 810.720,00 423.360,00 444.528,00 Garantir o acesso da população aos serviços de média e descentralização da Média e Alta qualidade e a DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 423.360,00 444.528,00 Complexidade estado (ambulatorial e hospitalar) Reduzir os riscos, agravos e a morbimortalidade decorrente de doenças Promover a não-transmissíveis, de intersetorialidade e a 4073 - ADMINISTRAÇÃO doenças transmissíveis, qualificação dos GERAL E MANUTENÇÃO re-emergentes e processos de trabalho DOS SERVIÇOS Procedimentos negligenciadas, com para a melhoria do AMBULATORIAIS E ambulatoriais/hospitalare 800.000,00 810.720,00 0,00 0,00 ênfase na prevenção, acesso, diagnóstico, HOSPITALARES DO s realizados na imunização e na tratamento e reabilitação HOSPITAL COLÔNIA DO promoção das ações de de agravos resultantes de CARPINA - PARNAÍBA. vigilância em saúde violências e acidentes trabalhador e epidemiológica Total da Unidade Orçamentária 800.000,00 810.720,00 423.360,00 444.528,00 17105 - HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ - PICOS 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00

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Garantir o acesso da população aos serviços de média e 2080 - ADMINISTRAÇÃO

descentralização da alta complexidade, GERAL E MANUTENÇÃO considerando a DOS SERVIÇOS Procedimentos Média e Alta qualidade e a AMBULATORIAIS E ambulatoriais/hospitalare 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00 Complexidade segurança do paciente HOSPITALARES DO s realizados em todos os níveis de HOSPITAL REGIONAL atenção e do cuidado JUSTINO LUZ - PICOS estado (ambulatorial e hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00 17106 - HOSPITAL SENADOR CÂNDIDO FERRAZ - SÃO RAIMUNDO NONATO 8.180.000,00 8.289.612,00 19.081.422,00 20.035.493,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 8.180.000,00 8.289.612,00 19.081.422,00 20.035.493,00

2081 - ADMINISTRAÇÃO

Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 8.180.000,00 8.289.612,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL SENADOR considerando a Média e Alta CÂNDIDO FERRAZ - SÃO qualidade e a Complexidade RAIMUNDO NONATO estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 19.081.422,00 20.035.493,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 8.180.000,00 8.289.612,00 19.081.422,00 20.035.493,00 17107 - HOSPITAL REGIONAL DR. LEONIDAS MELO - BARRAS 5.500.000,00 5.573.700,00 10.352.165,00 10.869.773,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 5.500.000,00 5.573.700,00 10.352.165,00 10.869.773,00 2280 - ADMINISTRAÇÃO da população aos DOS SERVIÇOS Procedimentos serviços de média e AMBULATORIAIS E ambulatoriais/hospitalare 5.500.000,00 5.573.700,00 0,00 0,00 descentralização da alta complexidade, HOSPITALARES DO s realizados considerando a HOSPITAL LEÔNIDAS Média e Alta qualidade e a MELO - BARRAS Complexidade estado DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 10.352.165,00 10.869.773,00 (ambulatorial e HOSPITALARES espaçamento

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Total da Unidade Orçamentária 5.500.000,00 5.573.700,00 10.352.165,00 10.869.773,00 17108 - HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR - CAMPO MAIOR 7.500.000,00 7.600.500,00 12.357.140,00 12.974.997,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 7.500.000,00 7.600.500,00 12.357.140,00 12.974.997,00

2082 - ADMINISTRAÇÃO serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 7.500.000,00 7.600.500,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL REGIONAL DE considerando a Média e Alta CAMPO MAIOR - CAMPO qualidade e a Complexidade MAIOR estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 12.357.140,00 12.974.997,00

HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 7.500.000,00 7.600.500,00 12.357.140,00 12.974.997,00 17109 - HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE - CORRENTE 4.900.000,00 4.965.660,00 6.558.653,00 6.886.585,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 4.900.000,00 4.965.660,00 6.558.653,00 6.886.585,00 2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO da população aos Fortalecer o processo de AMBULATORIAIS E Procedimentos serviços de média e HOSPITALARES DO ambulatoriais/hospitalare 4.900.000,00 4.965.660,00 0,00 0,00 descentralização da alta complexidade, HOSPITAL REGIONAL DR. s realizados considerando a JOÃO PACHECO Média e Alta qualidade e a CAVALCANTE - Complexidade Ambulatorial e Hospitalar CORRENTE estado GERAL E MANUTENÇÃO Procedimentos (ambulatorial e hospitalar) DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 6.558.653,00 6.886.585,00 AMBULATORIAIS E s realizados HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 4.900.000,00 4.965.660,00 6.558.653,00 6.886.585,00 17110 - HOSPITAL REGIONAL DEOLINDO COUTO - OEIRAS 13.000.000,00 13.500.000,00 15.765.648,00 16.553.930,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 13.000.000,00 13.500.000,00 15.765.648,00 16.553.930,00

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2085 - ADMINISTRAÇÃO

Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 13.000.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 considerando a Média e Alta DEOLINDO COUTO - qualidade e a Complexidade OEIRAS estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 15.765.648,00 16.553.930,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 13.000.000,00 13.500.000,00 15.765.648,00 16.553.930,00 17111 - HOSPITAL REGIONAL DR. CHAGAS RODRIGUES - PIRIPIRI 11.920.000,00 12.079.728,00 26.762.327,00 28.100.443,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 11.920.000,00 12.079.728,00 26.762.327,00 28.100.443,00 2086 - ADMINISTRAÇÃO Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 11.920.000,00 12.079.728,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL REGIONAL DR. considerando a Média e Alta CHAGAS RODRIGUES - qualidade e a Complexidade PIRIPIRI estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 26.762.327,00 28.100.443,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 11.920.000,00 12.079.728,00 26.762.327,00 28.100.443,00 17112 - LABORATÓRIO CENTRAL DR. COSTA ALVARENGA - TERESINA 5.600.000,00 5.675.000,00 7.000.000,00 7.350.000,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 5.600.000,00 5.675.000,00 7.000.000,00 7.350.000,00

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Garantir o acesso 2213 - ADMINISTRAÇÃO da população aos GERAL E MANUTENÇÃO

DOS SERVIÇOS DO Exames laboratoriais serviços de média e 5.600.000,00 5.675.000,00 0,00 0,00 descentralização da LABORATÓRIO CENTRAL realizados alta complexidade, Gestão e das Ações de DR. COSTA ALVARENGA - considerando a Média e Alta TERESINA qualidade e a Complexidade junto aos municípios do GERAL E MANUTENÇÃO Exames laboratoriais atenção e do cuidado DOS SERVIÇOS 0,00 0,00 7.000.000,00 7.350.000,00 estado realizados Total da Unidade Orçamentária 5.600.000,00 5.675.000,00 7.000.000,00 7.350.000,00 17113 - HOSPITAL INFANTIL DR. LUCÍDIO PORTELA - TERESINA 7.520.000,00 7.620.768,00 23.901.096,00 25.096.150,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 7.520.000,00 7.620.768,00 23.901.096,00 25.096.150,00 Garantir o acesso da população aos serviços de média e descentralização da Média e Alta qualidade e a DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 23.901.096,00 25.096.150,00 Complexidade estado (ambulatorial e hospitalar) Promover a equidade na cobertura 2981 - ADMINISTRAÇÃO da saúde materna e na Organizar e qualificar a infância, em todos os Rede de Atenção Materna GERAL E MANUTENÇÃO níveis de atenção e, e na Infância, com ênfase DOS SERVIÇOS Procedimentos AMBULATORIAIS E garantir o aumento da na atenção à saúde ambulatoriais/hospitalare 7.520.000,00 7.620.768,00 0,00 0,00 HOSPITALARES DO resolutividade e a sexual, reprodutiva, prés realizados redução da natal, parto, nascimento, HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELA - morbimortalidade, com puerpério e na infância. TERESINA foco nas causas evitáveis Total da Unidade Orçamentária 7.520.000,00 7.620.768,00 23.901.096,00 25.096.150,00 17114 - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AREOLINO DE ABREU - TERESINA 3.950.000,00 4.002.930,00 5.821.085,00 1.912.139,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 3.950.000,00 4.002.930,00 5.821.085,00 1.912.139,00

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Garantir o acesso da população aos serviços de média e

descentralização da Média e Alta qualidade e a DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 5.821.085,00 1.912.139,00 Complexidade estado (ambulatorial e hospitalar) Reduzir os riscos, agravos e a morbimortalidade decorrente de doenças Fortalecer rede hospitalar

4074 - ADMINISTRAÇÃO não-transmissíveis, de para acolhimento, GERAL E MANUTENÇÃO doenças transmissíveis, manejo, tratamento e DOS SERVIÇOS re-emergentes e acompanhamento dos Procedimentos AMBULATORIAIS E negligenciadas, com agravos de saúde mental, ambulatoriais/hospitalare 3.950.000,00 4.002.930,00 0,00 0,00 HOSPITALARES DO ênfase na prevenção, dentre eles, os s realizados HOSPITAL PSIQUIÁTRICO na imunização e na decorrentes de tentativa AREOLINO DE ABREU - promoção das ações de de suicídio e violências TERESINA vigilância em saúde auto provocadas trabalhador e epidemiológica Total da Unidade Orçamentária 3.950.000,00 4.002.930,00 5.821.085,00 1.912.139,00 17115 - MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA - TERESINA 32.900.000,00 33.340.860,00 46.784.177,00 49.123.385,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 32.900.000,00 33.340.860,00 46.784.177,00 49.123.385,00 Garantir o acesso da população aos serviços de média e descentralização da Média e Alta qualidade e a DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 46.784.177,00 49.123.385,00 Complexidade estado (ambulatorial e hospitalar)

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Promover a equidade na cobertura da saúde materna e na Organizar e qualificar a infância, em todos os Rede de Atenção Materna

2920 - ADMINISTRAÇÃO níveis de atenção e, e na Infância, com ênfase Procedimentos GERAL DA MATERNIDADE garantir o aumento da na atenção à saúde ambulatoriais/hospitalare 32.900.000,00 33.340.860,00 0,00 0,00 DONA EVANGELINA ROSA resolutividade e a sexual, reprodutiva, prés realizados - TERESINA redução da natal, parto, nascimento, morbimortalidade, com puerpério e na infância. foco nas causas evitáveis Total da Unidade Orçamentária 32.900.000,00 33.340.860,00 46.784.177,00 49.123.385,00 17116 - INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS DR. NATAN PORTELA - TERESINA 6.330.000,00 6.414.822,00 18.278.339,00 19.192.255,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 6.330.000,00 6.414.822,00 18.278.339,00 19.192.255,00 Garantir o acesso da população aos serviços de média e descentralização da Média e Alta qualidade e a DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 18.278.339,00 19.192.255,00 Complexidade estado (ambulatorial e hospitalar) Reduzir os riscos, agravos e a morbimortalidade decorrente de doenças Promover a

4072 - ADMINISTRAÇÃO não-transmissíveis, de intersetorialidade e a GERAL E MANUTENÇÃO doenças transmissíveis, qualificação dos DOS SERVIÇOS re-emergentes e processos de trabalho Procedimentos AMBULATORIAIS E negligenciadas, com para a melhoria do ambulatoriais/hospitalare 6.330.000,00 6.414.822,00 0,00 0,00 HOSPITALARES DO ênfase na prevenção, acesso, diagnóstico, s realizados INSTITUTO DE DOENÇAS na imunização e na tratamento e reabilitação TROPICAIS DR. NATAN promoção das ações de de agravos resultantes de PORTELA - TERESINA vigilância em saúde violências e acidentes trabalhador e epidemiológica Total da Unidade Orçamentária 6.330.000,00 6.414.822,00 18.278.339,00 19.192.255,00 17117 - HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - TERESINA 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00

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Garantir o acesso da população aos

Fortalecer o processo de 2230 - ADMINISTRAÇÃO serviços de média e descentralização da alta complexidade, GERAL E MANUTENÇÃO considerando a DOS SERVIÇOS Procedimentos Média e Alta qualidade e a AMBULATORIAIS E ambulatoriais/hospitalare 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00 Complexidade segurança do paciente HOSPITALARES DO s realizados Ambulatorial e Hospitalar HOSPITAL GETÚLIO junto aos municípios do VARGAS - TERESINA estado (ambulatorial e hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00 17118 - CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI - TERESINA 18.800.000,00 19.051.000,00 25.089.146,00 3.243.603,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 18.800.000,00 19.051.000,00 25.089.146,00 3.243.603,00

2002 - ADMINISTRAÇÃO da população aos DOS SERVIÇOS DO serviços de média e CENTRO DE Atendimentos realizados 18.800.000,00 19.051.000,00 0,00 0,00 descentralização da alta complexidade, HEMATOLOGIA E considerando a HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - Média e Alta qualidade e a HEMOPI - TERESINA Complexidade junto aos municípios do GERAL E MANUTENÇÃO estado DOS SERVIÇOS Atendimentos realizados 0,00 0,00 25.089.146,00 3.243.603,00 (ambulatorial e hospitalar) AMBULATORIAIS E HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 18.800.000,00 19.051.000,00 25.089.146,00 3.243.603,00 17119 - HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE - PARNAÍBA 28.700.000,00 29.084.580,00 58.036.708,00 78.063.607,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 28.700.000,00 29.084.580,00 58.036.708,00 78.063.607,00 2087 - ADMINISTRAÇÃO da população aos DOS SERVIÇOS Procedimentos serviços de média e AMBULATORIAIS E ambulatoriais/hospitalare 28.700.000,00 29.084.580,00 0,00 0,00 descentralização da alta complexidade, HOSPITALARES DO s realizados considerando a HOSPITAL DIRCEU Média e Alta qualidade e a ARCOVERDE - PARNAÍBA Complexidade estado DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 58.036.708,00 78.063.607,00 (ambulatorial e HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 28.700.000,00 29.084.580,00 58.036.708,00 78.063.607,00

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17121 - HOSPITAL ESTADUAL DR. JÚLIO HARTMAN - ESPERANTINA 9.600.000,00 9.728.640,00 9.445.920,00 9.918.216,00

0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 9.600.000,00 9.728.640,00 9.445.920,00 9.918.216,00

2088 - ADMINISTRAÇÃO

Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 9.600.000,00 9.728.640,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL ESTADUAL DR. considerando a Média e Alta JÚLIO HARTMAN - qualidade e a Complexidade ESPERANTINA estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 9.445.920,00 9.918.216,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 9.600.000,00 9.728.640,00 9.445.920,00 9.918.216,00 17123 - HOSPITAL LOCAL JOSÉ DE MOURA FÉ - SIMPLÍCIO MENDES 2.080.000,00 2.107.872,00 4.025.974,00 4.227.272,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 2.080.000,00 2.107.872,00 4.025.974,00 4.227.272,00 2089 - ADMINISTRAÇÃO Fortalecer o processo de Procedimentos serviços de média e AMBULATORIAIS E descentralização da ambulatoriais/hospitalare 2.080.000,00 2.107.872,00 0,00 0,00 alta complexidade, HOSPITALARES DO Gestão e das Ações de s realizados considerando a HOSPITAL LOCAL JOSÉ DE Média e Alta MOURA FÉ - SIMPLÍCIO qualidade e a Complexidade MENDES estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 4.025.974,00 4.227.272,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 2.080.000,00 2.107.872,00 4.025.974,00 4.227.272,00 17124 - HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS - SÃO JOÃO DO PIAUÍ 4.300.000,00 4.357.620,00 12.171.162,00 12.779.720,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 4.300.000,00 4.357.620,00 12.171.162,00 12.779.720,00

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2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO da população aos Fortalecer o processo de AMBULATORIAIS E Procedimentos serviços de média e HOSPITALARES DO ambulatoriais/hospitalare 4.300.000,00 4.357.620,00 0,00 0,00 descentralização da alta complexidade, HOSPITAL REGIONAL s realizados considerando a TERESINHA NUNES DE Média e Alta qualidade e a BARROS - SÃO JOÃO DO Complexidade Ambulatorial e Hospitalar PIAUÍ estado GERAL E MANUTENÇÃO Procedimentos (ambulatorial e hospitalar) DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 12.171.162,00 12.779.720,00 AMBULATORIAIS E s realizados HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 4.300.000,00 4.357.620,00 12.171.162,00 12.779.720,00 17125 - HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA - VALENÇA DO PIAUÍ 5.200.000,00 5.269.680,00 4.940.640,00 5.187.672,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 5.200.000,00 5.269.680,00 4.940.640,00 5.187.672,00

2091 - ADMINISTRAÇÃO serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 5.200.000,00 5.269.680,00 0,00 0,00 considerando a Média e Alta EUSTÁQUIO PORTELA - qualidade e a Complexidade VALENÇA PIAUÍ estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 4.940.640,00 5.187.672,00

HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 5.200.000,00 5.269.680,00 4.940.640,00 5.187.672,00 17126 - HOSPITAL REGIONAL DIRCEU ARCOVERDE - URUÇUÍ 7.000.000,00 7.093.800,00 9.625.110,00 10.106.365,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 7.000.000,00 7.093.800,00 9.625.110,00 10.106.365,00

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2092 - ADMINISTRAÇÃO

Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 7.000.000,00 7.093.800,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL REGIONAL considerando a Média e Alta DIRCEU ARCOVERDE - qualidade e a Complexidade URUÇUÍ estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 9.625.110,00 10.106.365,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 7.000.000,00 7.093.800,00 9.625.110,00 10.106.365,00 17128 - HOSPITAL LOCAL DOMINGOS CHAVES - CANTO DO BURITI 3.750.000,00 3.800.250,00 2.474.640,00 2.598.372,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 3.750.000,00 3.800.250,00 2.474.640,00 2.598.372,00 2093 - ADMINISTRAÇÃO Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 3.750.000,00 3.800.250,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL LOCAL considerando a Média e Alta DOMINGOS CHAVES - qualidade e a Complexidade CANTO DO BURITI estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 2.474.640,00 2.598.372,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 3.750.000,00 3.800.250,00 2.474.640,00 2.598.372,00 17129 - I - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PARNAÍBA 140.000,00 141.876,00 148.320,00 155.736,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 140.000,00 141.876,00 148.320,00 155.736,00 Garantir o acesso 4056 - ADMINISTRAÇÃO da população aos Fortalecer o processo de GERAL DA I - serviços de média e COORDENAÇÃO A Classificar 140.000,00 141.876,00 0,00 0,00 descentralização da considerando a PARNAÍBA Média e Alta qualidade e a Complexidade junto aos municípios do GERAL DA A Classificar 0,00 0,00 148.320,00 155.736,00 estado hospitalar)

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Total da Unidade Orçamentária 140.000,00 141.876,00 148.320,00 155.736,00 17130 - III - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PIRIPIRI 100.000,00 101.340,00 257.760,00 270.648,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 257.760,00 270.648,00 Garantir o acesso 4088 - ADMINISTRAÇÃO da população aos

Fortalecer o processo de GERAL DA III - descentralização da considerando a PIRIPIRI Média e Alta qualidade e a Complexidade junto aos municípios do GERAL DA A Classificar 0,00 0,00 257.760,00 270.648,00 estado hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 257.760,00 270.648,00 17131 - V - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - CAMPO MAIOR 100.000,00 101.340,00 259.200,00 272.160,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 259.200,00 272.160,00 Garantir o acesso 4089 - ADMINISTRAÇÃO da população aos Fortalecer o processo de GERAL DA V - descentralização da considerando a CAMPO MAIOR Média e Alta qualidade e a Complexidade junto aos municípios do GERAL DA A Classificar 0,00 0,00 259.200,00 272.160,00 estado hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 259.200,00 272.160,00 17132 - VII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - VALENÇA DO PIAUÍ 100.000,00 101.340,00 83.520,00 87.696,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 83.520,00 87.696,00 Garantir o acesso 4090 - ADMINISTRAÇÃO da população aos Fortalecer o processo de GERAL DA VII - descentralização da considerando a VALENÇA DO PIAUÍ Média e Alta qualidade e a Complexidade atenção e do cuidado A Classificar 0,00 0,00 83.520,00 87.696,00 (ambulatorial e

REGIONAL DE SAÚDE hospitalar) espaçamento

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Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 83.520,00 87.696,00 17133 - IX - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PICOS 100.000,00 101.340,00 203.040,00 213.192,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 203.040,00 213.192,00 Garantir o acesso 4091 - ADMINISTRAÇÃO da população aos

Fortalecer o processo de GERAL DA IX - descentralização da considerando a PICOS Média e Alta qualidade e a Complexidade junto aos municípios do GERAL DA A Classificar 0,00 0,00 203.040,00 213.192,00 estado hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 203.040,00 213.192,00 17134 - X - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - FLORIANO 100.000,00 101.340,00 87.840,00 92.232,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 87.840,00 92.232,00 Garantir o acesso 4092 - ADMINISTRAÇÃO da população aos Fortalecer o processo de GERAL DA X - descentralização da considerando a FLORIANO Média e Alta qualidade e a Complexidade junto aos municípios do GERAL DA A Classificar 0,00 0,00 87.840,00 92.232,00 estado hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 87.840,00 92.232,00 17135 - XII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - SÃO RAIMUNDO NONATO 100.000,00 101.340,00 275.040,00 288.792,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 275.040,00 288.792,00 Garantir o acesso 4093 - ADMINISTRAÇÃO da população aos Fortalecer o processo de GERAL DA XII - serviços de média e COORDENAÇÃO A Classificar 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00 descentralização da alta complexidade, REGIONAL DE SAÚDE - considerando a SÃO RAIMUNDO NONATO Média e Alta qualidade e a Complexidade atenção e do cuidado A Classificar 0,00 0,00 275.040,00 288.792,00 (ambulatorial e

REGIONAL DE SAÚDE hospitalar) espaçamento

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Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 275.040,00 288.792,00 17136 - XIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - BOM JESUS 100.000,00 101.340,00 194.400,00 204.120,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 194.400,00 204.120,00 Garantir o acesso 4094 - ADMINISTRAÇÃO da população aos

Fortalecer o processo de GERAL DA XIII - descentralização da considerando a BOM JESUS Média e Alta qualidade e a Complexidade junto aos municípios do GERAL DA A Classificar 0,00 0,00 194.400,00 204.120,00 estado hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 194.400,00 204.120,00 17137 - IV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - TERESINA 90.000,00 91.206,00 180.000,00 189.000,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 90.000,00 91.206,00 180.000,00 189.000,00 Garantir o acesso 4095 - ADMINISTRAÇÃO da população aos Fortalecer o processo de GERAL DA IV - serviços de média e COORDENAÇÃO A Classificar 90.000,00 91.206,00 0,00 0,00 descentralização da considerando a TERESINA Média e Alta qualidade e a Complexidade junto aos municípios do GERAL DA A Classificar 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 estado hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 90.000,00 91.206,00 180.000,00 189.000,00 17138 - UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO MOCAMBINHO 3.200.000,00 3.344.220,00 3.096.975,00 3.251.823,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 3.200.000,00 3.344.220,00 3.096.975,00 3.251.823,00

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Garantir o acesso 2190 - ADMINISTRAÇÃO da população aos GERAL E MANUTENÇÃO

Fortalecer o processo de Procedimentos serviços de média e DOS SERVIÇOS descentralização da ambulatoriais/hospitalare 3.200.000,00 3.344.220,00 0,00 0,00 alta complexidade, AMBULATORIAIS DA Gestão e das Ações de s realizados considerando a UNIDADE INTEGRADA DE Média e Alta SAÚDE DO MOCAMBINHO qualidade e a Complexidade atenção e do cuidado DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 3.096.975,00 3.251.823,00 estado (ambulatorial e AMBULATORIAIS E s realizados Total da Unidade Orçamentária 3.200.000,00 3.344.220,00 3.096.975,00 3.251.823,00 17139 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 40.620.057,00 41.027.304,00 96.348.120,00 174.665.526,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 40.620.057,00 41.027.304,00 96.348.120,00 174.665.526,00 Integrar regionalmente a rede de saúde para potencializar o Garantir o acesso Centros de reabilitação atendimento na Atenção da população aos 3004 - CONSTRUÇÃO, construíd/equipad/reform 2.500.000,00 2.500.000,00 13.948.120,00 50.000.000,00 Especializada e de alta serviços de média e AMPLIAÇÃO, REFORMA E ad complexidade, alta complexidade, AQUISIÇÃO DE otimizando o sistema de considerando a EQUIPAMENTOS PARA transporte de pacientes; qualidade e a UNIDADES DE PRESTAÇÃO a gestão da distribuição segurança do paciente DE SERVIÇOS de medicamentos e o em todos os níveis de ESPECIALIZADOS E DE sistema de apoio atenção e do cuidado REABILITAÇÃO E Centros regio/macro de diagnóstico e (ambulatorial e UNIDADES HOSPITALARES especialidades 7.500.000,00 2.500.000,00 22.400.000,00 20.000.000,00 terapêutico, tendo as hospitalar) estruturados cidades polos das macrorregiões de saúde como referência

Promover a Hospital infanto juvenil

0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 equidade na cobertura implantado da saúde materna e na Organizar e qualificar a 1740 - CONSTRUÇÃO, infância, em todos os Rede de Atenção Materna AMPLIAÇÃO, REFORMA E Maternidade refer. e na Infância, com ênfase AQUISIÇÃO DE estadual alto risco 29.120.057,00 35.327.304,00 30.018.887,00 1.594.000,00 níveis de atenção e, garantir o aumento da na atenção à saúde EQUIPAMENTOS PARA construída resolutividade e a sexual, reprodutiva, préUNIDADES HOSPITALARES redução da natal, parto, nascimento, DA REDE MATERNO Maternidade reformada 1.500.000,00 700.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 morbimortalidade, com puerpério e na infância. INFANTIL foco nas causas Unidades hospitalares 0,00 0,00 19.981.113,00 55.071.526,00 evitáveis equipadas Total da Unidade Orçamentária 40.620.057,00 41.027.304,00 96.348.120,00 174.665.526,00 17140 - VIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - OEIRAS 110.000,00 111.474,00 180.000,00 184.464,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 110.000,00 111.474,00 180.000,00 184.464,00

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Garantir o acesso 4096 - ADMINISTRAÇÃO da população aos

Fortalecer o processo de GERAL DA VIII - serviços de média e COORDENAÇÃO A Classificar 110.000,00 111.474,00 0,00 0,00 descentralização da considerando a OEIRAS Média e Alta qualidade e a Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 4146 - ADMINSTRAÇÃO atenção e do cuidado A Classificar 0,00 0,00 180.000,00 184.464,00 (ambulatorial e

REGIONAL hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 110.000,00 111.474,00 180.000,00 184.464,00 17141 - XV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - URUÇUI 100.000,00 101.340,00 113.760,00 119.448,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 100.000,00 101.340,00 113.760,00 119.448,00 Garantir o acesso 4097 - ADMINISTRAÇÃO da população aos Fortalecer o processo de GERAL DA XV - serviços de média e COORDENAÇÃO A Classificar 100.000,00 101.340,00 0,00 0,00 descentralização da considerando a URUÇUÍ Média e Alta qualidade e a Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 4146 - ADMINSTRAÇÃO junto aos municípios do GERAL DA A Classificar 0,00 0,00 113.760,00 119.448,00 estado (ambulatorial e REGIONAL hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.340,00 113.760,00 119.448,00 17142 - HOSPITAL REGIONAL DR. FRANCISCO AYRES CAVALCANTE - AMARANTE 3.100.000,00 3.141.540,00 3.410.799,00 3.581.338,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 3.100.000,00 3.141.540,00 3.410.799,00 3.581.338,00 2288 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO da população aos Fortalecer o processo de AMBULATORIAIS E Procedimentos serviços de média e HOSPITALARES DO ambulatoriais/hospitalare 3.100.000,00 3.141.540,00 0,00 0,00 descentralização da alta complexidade, HOSPITAL REGIONAL DR. s realizados considerando a FRANCISCO AYRES Média e Alta qualidade e a CAVALCANTE - Complexidade Ambulatorial e Hospitalar AMARANTE estado GERAL E MANUTENÇÃO Procedimentos (ambulatorial e hospitalar) DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 3.410.799,00 3.581.338,00 AMBULATORIAIS E s realizados HOSPITALARES

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Total da Unidade Orçamentária 3.100.000,00 3.141.540,00 3.410.799,00 3.581.338,00 17143 - HOSPITAL LOCAL GERSON CASTELO BRANCO 4.680.000,00 4.742.712,00 7.413.418,00 7.784.088,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 4.680.000,00 4.742.712,00 7.413.418,00 7.784.088,00

2201 - ADMINISTRAÇÃO AMBULATORIAIS E Procedimentos serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 4.680.000,00 4.742.712,00 0,00 0,00 alta complexidade, considerando a Gestão e das Ações de HOSPITAL LOCAL GERSON s realizados Média e Alta CASTELO BRANCO - qualidade e a Complexidade LUZILÂNDIA estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 7.413.418,00 7.784.088,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 4.680.000,00 4.742.712,00 7.413.418,00 7.784.088,00 17144 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BOCÁINA 800.000,00 810.720,00 962.592,00 1.010.721,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 800.000,00 810.720,00 962.592,00 1.010.721,00 Garantir o acesso 2995 - ADMINISTRAÇÃO serviços de média e 800.000,00 810.720,00 0,00 0,00 alta complexidade, Gestão e das Ações de UNIDADE MISTA DE própria considerando a Média e Alta SAÚDE DE BOCAINA qualidade e a Complexidade atenção e do cuidado DOS SERVIÇOS 0,00 0,00 962.592,00 1.010.721,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 800.000,00 810.720,00 962.592,00 1.010.721,00 17145 - HOSPITAL ESTADUAL JÚLIO BORGES DE MACÊDO 2.940.000,00 2.979.396,00 2.977.920,00 3.126.816,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 2.940.000,00 2.979.396,00 2.977.920,00 3.126.816,00

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2036 - ADMINISTRAÇÃO

Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 2.940.000,00 2.979.396,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL ESTADUAL considerando a Média e Alta JÚLIO BORGES DE qualidade e a Complexidade MACÊDO - CURIMATÁ estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 2.977.920,00 3.126.816,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 2.940.000,00 2.979.396,00 2.977.920,00 3.126.816,00 17146 - HOSPITAL ESTADUAL JOÃO LUIS DE MORAIS 4.500.000,00 4.560.300,00 5.644.546,00 5.926.773,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 4.500.000,00 4.560.300,00 5.644.546,00 5.926.773,00 2240 - ADMINISTRAÇÃO Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 4.500.000,00 4.560.300,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL ESTADUAL considerando a Média e Alta JOÃO LUIS DE MORAIS - qualidade e a Complexidade DEMERVAL LOBÃO estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 5.644.546,00 5.926.773,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 4.500.000,00 4.560.300,00 5.644.546,00 5.926.773,00 17147 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AVELINO LOPES 800.000,00 810.720,00 1.042.848,00 1.094.990,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 800.000,00 810.720,00 1.042.848,00 1.094.990,00

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Garantir o acesso 2242 - ADMINISTRAÇÃO da população aos GERAL E MANUTENÇÃO Procedimentos

DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hosp. serviços de média e 800.000,00 810.720,00 0,00 0,00 descentralização da AMBULATORIAIS DA realizados pela rede alta complexidade, Gestão e das Ações de UNIDADE MISTA DE própria considerando a Média e Alta SAÚDE DE AVELINO LOPES qualidade e a Complexidade atenção e do cuidado DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 1.042.848,00 1.094.990,00 estado (ambulatorial e AMBULATORIAIS E s realizados Total da Unidade Orçamentária 800.000,00 810.720,00 1.042.848,00 1.094.990,00 17148 - HOSPITAL ESTADUAL JOSÉ FURTADO DE MENDONÇA 2.210.000,00 2.239.614,00 2.436.745,00 2.558.582,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 2.210.000,00 2.239.614,00 2.436.745,00 2.558.582,00 2243 - ADMINISTRAÇÃO AMBULATORIAIS E Procedimentos serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 2.210.000,00 2.239.614,00 0,00 0,00 alta complexidade, considerando a Gestão e das Ações de HOSPITAL ESTADUAL JOSÉ s realizados Média e Alta FURTADO DE MENDONÇA qualidade e a Complexidade - SÃO MIGUEL DO TAPUIO estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 2.436.745,00 2.558.582,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 2.210.000,00 2.239.614,00 2.436.745,00 2.558.582,00 17149 - UNIDADE MISTA DE SANTA FILOMENA 500.000,00 506.700,00 143.280,00 150.444,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 500.000,00 506.700,00 143.280,00 150.444,00 2260 - ADMINISTRAÇÃO da população aos Procedimentos DOS SERVIÇOS serviços de média e ambulatoriais/hosp. descentralização da AMBULATORIAIS DA 500.000,00 506.700,00 0,00 0,00 alta complexidade, realizados pela rede Gestão e das Ações de UNIDADE MISTA DE considerando a própria Média e Alta SAÚDE DE SANTA qualidade e a FILOMENA Complexidade em todos os níveis de Procedimentos junto aos municípios do GERAL E MANUTENÇÃO atenção e do cuidado ambulatoriais/hosp. estado DOS SERVIÇOS 0,00 0,00 143.280,00 150.444,00 (ambulatorial e realizados pela rede hospitalar) AMBULATORIAIS E própria HOSPITALARES

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Total da Unidade Orçamentária 500.000,00 506.700,00 143.280,00 150.444,00 17150 - UNIDADE MISTA PEDRO LOPES - FRANCINÓPOLIS 650.000,00 658.710,00 772.464,00 811.087,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 650.000,00 658.710,00 772.464,00 811.087,00 Garantir o acesso 2271 - ADMINISTRAÇÃO serviços de média e 650.000,00 658.710,00 0,00 0,00 alta complexidade,

Gestão e das Ações de UNIDADE MISTA PEDRO própria considerando a Média e Alta LOPES - FRANCINÓPOLIS qualidade e a Complexidade atenção e do cuidado DOS SERVIÇOS 0,00 0,00 772.464,00 811.087,00

HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 650.000,00 658.710,00 772.464,00 811.087,00 17151 - UNIDADE MISTA DE ITAINÓPOLIS 900.000,00 912.060,00 638.093,00 669.997,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 900.000,00 912.060,00 638.093,00 669.997,00

Garantir o acesso 2272 - ADMINISTRAÇÃO serviços de média e 900.000,00 912.060,00 0,00 0,00 alta complexidade,

Gestão e das Ações de UNIDADE MISTA DE própria considerando a Média e Alta ITAINÓPOLIS qualidade e a Complexidade atenção e do cuidado DOS SERVIÇOS 0,00 0,00 638.093,00 669.997,00

HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 900.000,00 912.060,00 638.093,00 669.997,00 17152 - HOSPITAL ESTADUAL NORBERTO MOURA 3.000.000,00 3.040.200,00 3.073.580,00 3.227.259,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 3.000.000,00 3.040.200,00 3.073.580,00 3.227.259,00

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2278 - ADMINISTRAÇÃO

Procedimentos AMBULATORIAIS E serviços de média e ambulatoriais/hospitalare 3.000.000,00 3.040.200,00 0,00 0,00 Gestão e das Ações de HOSPITAL ESTADUAL considerando a Média e Alta NORBERTO MOURA - qualidade e a Complexidade ELESBÃO VELOSO estado (ambulatorial e DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 3.073.580,00 3.227.259,00 HOSPITALARES Total da Unidade Orçamentária 3.000.000,00 3.040.200,00 3.073.580,00 3.227.259,00 17153 - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PAES LANDIM 0,00 0,00 3.073.580,00 3.227.259,00 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 0,00 0,00 3.073.580,00 3.227.259,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Garantir o acesso da população aos serviços de média e descentralização da Média e Alta qualidade e a DOS SERVIÇOS ambulatoriais/hospitalare 0,00 0,00 3.073.580,00 3.227.259,00 Complexidade estado (ambulatorial e hospitalar) Total da Unidade Orçamentária 0,00 0,00 3.073.580,00 3.227.259,00 19 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 39.731.026,00 89.660.542,00 107.696.105,00 364.121.337,00 19101 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 39.731.026,00 89.660.542,00 107.696.105,00 364.121.337,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 39.731.026,00 89.660.542,00 107.696.105,00 364.121.337,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar 1.334.153,00 620.260,00 1.742.374,00 2.487.833,00 Ofertar serviços Concursos públicos

240.000,00 0,00 450.000,00 0,00 públicos de qualidade realizados para a sociedade Digitalizações Realizadas 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 a infraestrutura dos Equipamento de eficiência, eficácia, DA UNIDADE 577.780,00 75.000,00 300.000,00 350.000,00 órgãos estaduais Informática adquirido efetividade e transparência na ação Equipamento eletrônico, 142.316,00 849.109,00 1.754.762,00 1.029.000,00 governamental eletroeletrônico e eletrod Imóveis reformados 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00

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Administrar e modernizar Materiais gráficos/peças

2000 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 a infraestrutura dos de mídia produzidos DA UNIDADE órgãos estaduais Mobiliário Adquirido 231.112,00 73.000,00 200.000,00 350.000,00 pessoas através da 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 16.531.833,00 16.751.706,00 18.650.969,00 15.963.989,00 PESSOAS dos servidores 4136 - ESTUDOS E Estudos/Relatórios

2.500.000,00 827.220,00 670.000,00 1.017.963,00 PESQUISAS produzidos SOCIOECONÔMICAS E ESTATÍSTICAS Livros/Revistas Publicadas 237.629,00 245.000,00 250.000,00 355.000,00

Consultoria Contratada 991.802,00 635.813,00 2.220.000,00 220.000,00 Cooperação Técnica e

1.290.146,00 1.290.146,00 1.122.194,00 0,00 Científica Estabelecida Núcleos da REDEPLAN Estado do Piauí 305.000,00 285.707,00 1.331.548,00 469.466,00 estruturados Ofertar serviços Aprimorar e integrar 4137 - PLANEJA PIAUÍ Obras, Convênios, públicos de qualidade metodologias de Projetos e Atividades 162.643,00 144.806,00 168.007,00 275.668,00 planejamento, para a sociedade monitorado piauiense, garantindo a orçamento, Oficinas/reuniões/evento monitoramento e 328.421,00 166.394,00 656.542,00 156.542,00 eficiência, eficácia, s realizados avaliação governamental efetividade e transparência na ação Pessoas capacitadas 62.643,00 63.476,00 664.709,00 164.709,00 governamental Projetos Elaborados 235.002,00 188.128,00 0,00 0,00 4138 - RESERVA TÉCNICA PARA ALOCAÇÃO DE EMENDAS E A Classificar 1.681.141,00 51.104.594,00 67.903.000,00 330.191.639,00 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 4143 - APRIMORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE Servidores capacitados 188.564,00 691.072,00 162.000,00 1.109.528,00 SERVIDORES Conselheiros/Servidores 56.600,00 57.353,00 158.467,00 300.000,00 capacitados Consórcio Nordeste Promover o controle 700.000,00 700.000,00 800.000,00 800.000,00 Apoiado social através da articulação entre os 4135 - PLANEJAMENTO Materiais gráficos/peças 18.246,00 18.489,00 0,00 0,00 órgãos públicos, TERRITORIAL DO PIAUÍ de mídia produzidos entidades e a sociedade Oficinas/eventos civil 1.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00 500.000,00 apoiados Oficinas/reuniões/evento 100,00 100,00 200.000,00 500.000,00 s realizados

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Plano de Desenvolvimento Ofertar serviços 890.878,00 890.878,00 2.892.339,00 0,00 Sustentável do Piauí públicos de qualidade Promover o controle para a sociedade social através da Planos Territoriais de piauiense, garantindo a articulação entre os 4135 - PLANEJAMENTO Desenvolvimento 0,00 2.837.240,00 0,00 0,00 eficiência, eficácia, órgãos públicos, TERRITORIAL DO PIAUÍ Sustentável efetividade e entidades e a sociedade Projetos de transparência na ação civil Desenvolvimento 7.525.017,00 7.645.051,00 3.469.194,00 6.000.000,00 governamental Sustentável Apoiados Total da Unidade Orçamentária 39.731.026,00 89.660.542,00 107.696.105,00 364.121.337,00 20 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 47.596.109,00 46.605.447,00 87.460.733,00 91.943.009,00 20101 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18.040.825,00 15.950.178,00 37.805.298,00 39.563.243,00 0005 - AVANÇA PIAUÍ 7.943.031,00 5.718.744,00 26.762.599,00 28.132.983,00

Diversificar o acesso ao A Classificar 40.000,00 5.000,00 705.896,00 405.000,00 crédito, através de 1979 - EMPREENDER Eventos realizados 40.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 Ampliar o acesso parcerias com PARA CRESCER ao crédito produtivo organizações da Planos de negócios para promover o sociedade civil e 120.000,00 20.000,00 80.000,00 100.000,00

elaborados desenvolvimento da entidades de classe em economia piauiense todos os Territórios de 1982 - FORTALECIMENTO A Classificar 175.000,00 5.000,00 2.720.843,00 2.970.961,00 Desenvolvimento do DO ASSOCIATIVISMO E Arranjo produtivo local estado. COOPERATIVISMO 75.000,00 5.000,00 1.595.000,00 1.317.663,35 implantado - APL'S Atrair 1980 - FUNDO DE Projetos /Programa investimentos nos DESENVOLVIMENTO 1.291.974,00 2.553.744,00 5.710.773,00 6.103.937,00 Executados setores do INDUSTRIAL DO PIAUÍ Estruturar os polos agronegócio, industriais piauienses, mineração, indústria, A Classificar 1.200.000,00 0,00 4.344.157,00 4.084.038,30 assegurando a melhoria 1994 - PROMOÇÃO E da infraestrutura. ATRAÇÃO DE com foco no desenvolvimento INVESTIMENTO Infraestrutura física

4.801.057,00 3.000.000,00 10.950.000,00 12.496.383,35 econômico do estado implantada

A Classificar 155.000,00 80.000,00 455.930,00 455.000,00 Promover um ambiente de negócios Definir e ordenar as 1976 - FORTALECIMENTO Ações/Eventos de favorável para atração estratégias de atração de DO COMERCIO E SERVIÇO divulgação de cursos 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 e manutenção de investimentos no estado DO ESTADO realizadas investidores Feiras realizadas 40.000,00 40.000,00 160.000,00 160.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 10.097.794,00 10.231.434,00 11.042.699,00 11.430.260,00

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A Classificar 5.499.996,00 5.181.434,00 5.279.157,00 5.552.447,00 2000 - ADMINISTRAÇÃO Equipamentos de públicos de qualidade a infraestrutura dos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 DA UNIDADE informática adquiridos piauiense, garantindo a REFORMA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 governamental formação, valorização e A Classificar 4.547.798,00 5.000.000,00 5.713.542,00 5.827.813,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 18.040.825,00 15.950.178,00 37.805.298,00 39.563.243,00 20201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI 8.152.435,00 8.260.862,00 8.017.147,00 8.805.299,00 0005 - AVANÇA PIAUÍ 1.000.000,00 1.013.300,00 600.000,00 1.080.082,00 1952 - CAPACITAÇÃO Capacitação/treinamento 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Fortalecer a integração DOS SERVIDORES realizados entre a JUCEPI e demais PRÓPRIOS (REGISTRO COMÉRCIO). Eventos realizados 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 órgãos licenciadores (esfera municipal, Capacitação/treinamento estadual e federal), 1953 - AMPLIAÇÃO DO 100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 realizados segundo as diretrizes da ALCANCE DA REDESIM; INTEGRAÇÃO ATRAVÉS Eventos realizados 100.000,00 113.300,00 0,00 180.082,00 DO PIAUÍ DIGITAL. Workshops realizados 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Promover um Ar condicionado ambiente de negócios 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 1950 - AQUISIÇÃO DE adquiridos favorável para atração e manutenção de EQUIPAMENTOS DE Computadores adquiridos 120.000,00 140.000,00 120.000,00 140.000,00 investidores INFORMÁTICA/MOBILIÁRI Equipamentos de Fortalecer o processo de OS ADEQUADOS AO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 simplificação referente REGISTRO E PIAUÍ aos procedimentos de DIGITAL. Mobiliários adquiridos 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 formalização de Servidor de rede 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 empresas no estado 1951 - CAPACITAÇÃO Capacitação/treinamento DOS SERVIDORES DE 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 realizados ÓRGÃOS PARCEIROS/INTEGRADOS Workshops realizados 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 AO PIAUÍ DIGITAL. 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 7.152.435,00 7.247.562,00 7.417.147,00 7.725.217,00

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2020 2021 2022 2023 Ofertar serviços públicos de qualidade A Classificar 2.802.687,00 2.897.814,00 3.420.000,00 3.648.127,00 para a sociedade 2000 - ADMINISTRAÇÃO Administrar e modernizar DA UNIDADE a infraestrutura dos Concurso Público 0,00 0,00 0,00 0,00 órgãos estaduais efetividade e transparência na ação 2500 - GESTÃO DE A Classificar 4.349.748,00 4.349.748,00 3.997.147,00 4.077.090,00 Total da Unidade Orçamentária 8.152.435,00 8.260.862,00 8.017.147,00 8.805.299,00 20203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI 6.520.595,00 6.607.319,00 28.545.559,00 29.872.927,00 0005 - AVANÇA PIAUÍ 3.445.000,00 2.533.250,00 25.702.307,00 25.148.288,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Fomentar a inovação na economia Apoiar o 3160 - FOMENTO À piauiense, com vistas desenvolvimento da INOVAÇÃO E ao aumento da cultura empreendedora Projetos de pesquisa COMPETITIVIDADE NO 350.000,00 200.000,00 2.090.208,00 3.356.972,00 produção, do estado, por meio do cient., tecnol. e inov. elab. ESTADO DO PIAUÍ - competitividade e fomento a processos de INOVA PIAUÍ geração de emprego e incubação; renda 1005 - PROJETO CENTRO DE INTELIGENCIAS EM AGRAVO TROPICAIS E Projetos de pesquisa 0,00 0,00 4.611.600,00 500.000,00 Estimular a formação de EMERGENTES E cient., tecnol. e inov. elab. recursos humanos NEGLIGENCIADOS - através da concessão de CIATEN/CIEM bolsas 1268 - BOLSAS DE Bolsas de iniciação INICIAÇÃO CIENTÍFICA científica (graduação) 100.000,00 100.000,00 2.794.400,00 1.000.000,00 (GRADUAÇÃO) E APOIO conced. TÉCNICO Promover o 1270 - FOMENTO A desenvolvimento Projetos de pesquisa PESQUISA CIENTÍFICA, científico, tecnológico 300.000,00 200.000,00 0,00 5.250.000,00 TECNOLÓGICA E DE cient., tecnol. e inov. elab. e inovação do estado INOVAÇÃO do Piauí 1288 - BOLSAS DE Bolsas de iniciação Fomentar a divulgação INICIAÇÃO CIENTÍFICA, científica junior 180.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 do conhecimento TECNOLÓGICA E DE concedidas científico, tecnológico e INOVAÇÃO - PIBIC-JR da inovação 2530 - FUNDO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Projetos de pesquisa 50.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 TÉCNICO-CIENTÍFICO DO cient., tecnol. e inov. elab. ESTADO DO PIAUÍ - FUNDES

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2020 2021 2022 2023 Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física 2794 - FUNDO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO Polos UAB e UAPI 1.000.000,00 203.350,00 0,00 270.595,00 Fomentar a divulgação ESTADO DO PIAUÍ - atendidos com repasses do conhecimento FUNDES PROGRAMA científico, tecnológico e UNIVERSIDADE ABERTA da inovação DO PIAUÍ - UAPI 3163 - PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO Projetos de pesquisa 160.000,00 150.000,00 1.855.436,00 400.000,00 COMPARTILHADA EM cient., tecnol. e inov. elab. SAÚDE - PPSUS Bolsas de doutorado 300.000,00 320.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 concedidas Bolsas de incentivo 1259 - BOLSAS DE 50.000,00 115.000,00 789.120,00 1.000.000,00 concedidas MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO Bolsas de mestrado 100.000,00 200.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 concedidas Promover o Projetos de pesquisa 50.000,00 115.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 desenvolvimento cient., tecnol. e inov. elab. científico, tecnológico 1266 - REALIZAÇÃO E e inovação do estado Campanhas/eventos/Açõe AUXÍLIOS FINANCEIROS A 155.000,00 29.900,00 2.215.147,00 100.000,00 do Piauí s realizados EVENTOS, DIVULGAÇÃO E Fomentar e apoiar PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA, atividades de pesquisa TECNOLÓGICA E DE Divulgação dos 0,00 100.000,00 0,00 400.000,00 que visem à promoção INOVAÇÃO Resultados Realizada do desenvolvimento 1282 - FOMENTO DE Projetos de pesquisa científico, tecnológico e 200.000,00 150.000,00 0,00 2.075.000,00 APOIO A NÚCLEOS DE apoiados técnica e de inovação em diversas EXCELÊNCIA - PRONEX financeira áreas do conhecimento 1283 - INFRAESTRUTURA PARA JOVENS Projetos de pesquisa 150.000,00 150.000,00 560.000,00 1.522.488,00 PESQUISADORES NO cient., tecnol. e inov. elab. ESTADO DO PIAUÍ - PPP 1284 - APOIO A NÚCLEOS Núcleos implantados 150.000,00 150.000,00 1.224.356,00 1.200.000,00 EMERGENTES - PRONEM 1285 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, Projetos de pesquisa 150.000,00 150.000,00 210.000,00 600.000,00 TECNOLÓGICO E DE cient., tecnol. e inov. elab. INOVAÇÃO REGIONAL - DCTR

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Promover o engajamento Promover o de estudantes do ensino desenvolvimento 1006 - PROGRAMA médio, técnico e/ou Polos UAB e UAPI científico, tecnológico UNIVERSIDADE ABERTA 0,00 0,00 6.352.040,00 873.233,00 profissionalizante no atendidos com repasses e inovação do estado DO PIAUI - UAPI processo de investigação do Piauí científica. 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 3.075.595,00 4.074.069,00 2.843.252,00 4.724.639,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

A Classificar 2.005.000,00 3.003.474,00 1.414.173,00 3.271.978,00 Equipamentos de 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Equipamentos Eletroeletrônicos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 órgãos estaduais adquiridos para a sociedade piauiense, garantindo a Imóveis reformados 50.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Mobiliários adquiridos 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 efetividade e transparência na ação Veículos adquiridos 80.000,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00 governamental Aperfeiçoar o fluxo de processos 2500 - GESTÃO DE administrativos com foco A Classificar 820.595,00 820.595,00 1.179.079,00 1.202.661,00 PESSOAS efetividade Total da Unidade Orçamentária 6.520.595,00 6.607.319,00 28.545.559,00 29.872.927,00 20205 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IMEPI 14.682.254,00 15.584.428,00 12.892.729,00 13.492.240,00 0005 - AVANÇA PIAUÍ 8.061.476,00 8.928.794,00 765.000,00 6.491.059,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 1853 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS Agências instaladas 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 REGIONAIS 1891 - CONSTRUÇÃO DE Refeitório construído 2.900.000,00 4.021.318,00 0,00 0,00 REFEITÓRIO NA SEDE Promover um 1916 - CONSTRUÇÃO DE ambiente de negócios Promover o controle de LABORATÓRIOS DE PRÉREFORMA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 favorável para atração qualidade de produtos e MEDIDA E QUALIDADE e manutenção de serviços no estado. investidores 1917 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REFORMA 1.361.476,00 1.734.476,00 0,00 3.291.059,00 INSTALAÇÕES DO IMEPI 1918 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BASE DE REFORMA 2.500.000,00 1.873.000,00 0,00 2.000.000,00 AFERIÇÃO METROLÓGICA

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2925 - IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE Ações de fiscalização de CARGAS SÓLIDAS E carga sólida e verific. Promover um PERIGOSAS E TAXÍMETRO. ambiente de negócios Promover o controle de favorável para atração qualidade de produtos e 2927 - METROLOGIA e manutenção de serviços no estado. LEGAL E AVALIAÇÃO DE Fiscalização Realizada 600.000,00 600.000,00 665.000,00 1.100.000,00 investidores CONFORMIDADE

Campanhas educativas 2954 - IMEPI IMÓVEL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 realizadas 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 6.620.778,00 6.655.634,00 12.127.729,00 7.001.181,00 Ofertar serviços processos 2000 - ADMINISTRAÇÃO públicos de qualidade administrativos com foco DA UNIDADE A Classificar 3.720.000,00 3.655.634,00 8.434.174,00 3.330.654,00 piauiense, garantindo a efetividade transparência na ação formação, valorização e 2500 - GESTÃO DE A Classificar 2.900.778,00 3.000.000,00 3.693.555,00 3.670.527,00 dos servidores Total da Unidade Orçamentária 14.682.254,00 15.584.428,00 12.892.729,00 13.492.240,00 20206 - COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE 100.000,00 101.330,00 100.000,00 104.650,00 PARNAÍBA - ZPE 0005 - AVANÇA PIAUÍ 100.000,00 101.330,00 100.000,00 104.650,00 Promover um ambiente de negócios A Classificar 100.000,00 71.330,00 100.000,00 104.650,00 Definir e ordenar as 1893 - CONITUNIDADE favorável para atração estratégias de atração de ÀS DEMAIS FASES DA ZPE e manutenção de investimentos no estado PARNAÍBA Concursos públicos 0,00 30.000,00 0,00 0,00 investidores realizados Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.330,00 100.000,00 104.650,00 20207 - COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ - PORTO-PI 100.000,00 101.330,00 100.000,00 104.650,00 0005 - AVANÇA PIAUÍ 100.000,00 101.330,00 100.000,00 104.650,00 Atrair investimentos nos 4125 - PROMOÇÃO E setores do ATRAÇÃO DE A Classificar 80.000,00 81.330,00 50.000,00 84.650,00 Articular o atendimento agronegócio, das demandas de INVESTIMENTOS mineração, indústria, infraestrutura e logística comércio e serviços, necessária à atração de 4126 - IMPLANTAÇÃO DA com foco no novos investimentos INFRAESTRUTURA DO A Classificar 20.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 desenvolvimento PORTO PI econômico do estado

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Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 101.330,00 100.000,00 104.650,00 21 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 2.960.295.932,00 3.083.219.547,00 3.206.530.659,00 3.355.445.068,00 21101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 86.181.723,00 87.327.940,00 80.901.141,00 84.663.044,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 86.181.723,00 87.327.940,00 80.901.141,00 84.663.044,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

processos A Classificar 27.719.219,00 31.313.410,00 24.645.000,00 27.168.880,00 administrativos com foco

DA UNIDADE Concursos públicos na eficácia, eficiência e 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 efetividade realizados 2500 - GESTÃO DE Aprimorar a gestão de A Classificar 42.719.326,00 42.719.326,00 43.101.141,00 43.963.164,00 PESSOAS pessoas através da formação, valorização e 2868 - FORMAÇÃO E A Classificar 590.802,00 640.800,00 400.000,00 441.000,00 avaliação de desempenho VALORIZAÇÃO DOS dos servidores Cursos de Capacitação SERVIDORES PÚBLICOS 1.320.831,00 1.070.387,00 524.000,00 549.000,00 Garantir a inclusão da 2881 - PROMOÇÃO DA pessoa com deficiência ACESSIBILIDADE DA A Classificar 159.800,00 35.000,00 160.000,00 160.000,00 no âmbito da PESSOA COM DEFICIÊNCIA administração púbica Otimizar o atendimento 2876 - MELHORIA NO A Classificar 2.211.933,00 2.211.931,00 2.240.000,00 2.390.000,00 Ofertar serviços ao público (interno e ATENDIMENTO AO públicos de qualidade externo) com foco nas CIDADÃO Salas construídas 1.500.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 1.550.000,00 para a sociedade necessidades do cidadão piauiense, garantindo a Promover a regularização 1854 - GERENCIAMENTO eficiência, eficácia, fundiária e a alienação de E REGULARIZAÇÃO DO efetividade e bens imóveis do Estado, PATRIMÔNIO E A Classificar 944.944,00 162.480,00 797.090,00 798.000,00 transparência na ação não essenciais à ação IMOBILIÁRIO DO ESTADO governamental governamental. DO PIAUI 2869 - FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS PARA QUALIDADE DE VIDA E A Classificar 2.090.191,00 1.820.190,00 1.223.000,00 1.373.000,00 Promover ações que SAÚDE DO SERVIDOR proporcionem melhorias PUBLICO - CIASPI na qualidade de vida dos servidores públicos 2882 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO

A Classificar 1.462.280,00 392.019,00 1.410.910,00 1.510.000,00 CENTRO ADMINISTRATIVO CARRO 0,00 2.512.397,00 350.000,00 350.000,00 Promover o controle social através da Consultoria Contratada 3.812.000,00 0,00 0,00 0,00 2879 - MODERNIZAÇÃO articulação entre os Cursos de Capacitação DA GESTÃO COM 1.150.397,00 0,00 0,00 0,00 órgãos públicos, Profissional Ofertados TRANSPARÊNCIA civil EQUIPAMENTOS

100.000,00 200.000,00 1.200.000,00 1.060.000,00 ADQUIRIDOS

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2020 2021 2022 2023 Ofertar serviços Equipamentos de

0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 públicos de qualidade Promover o controle informática adquiridos para a sociedade social através da Infraestrutura física piauiense, garantindo a articulação entre os 2879 - MODERNIZAÇÃO 400.000,00 300.000,00 300.000,00 500.000,00 DA GESTÃO COM implantada eficiência, eficácia, órgãos públicos, efetividade e TRANSPARÊNCIA Mobiliários adquiridos 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 transparência na ação civil Serviço de informática governamental 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 contratado Total da Unidade Orçamentária 86.181.723,00 87.327.940,00 80.901.141,00 84.663.044,00 21102 - FUNDO ROTATIVO DE MATERIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO DO 3.909.732,00 3.961.731,00 4.280.187,00 4.479.215,00 PIAUÍ 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 3.909.732,00 3.961.731,00 4.280.187,00 4.479.215,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Ar condicionado 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 adquiridos Ofertar serviços públicos de qualidade CARRO 719.732,00 571.731,00 150.000,00 160.000,00 2884 - FUNDO ROTATIVO para a sociedade Elevadores adquiridos 300.000,00 0,00 0,00 0,00 DE MATERIAL E piauiense, garantindo a Administrar e modernizar a infraestrutura dos CONSERVAÇÃO DO Equipamentos de eficiência, eficácia, 250.000,00 750.000,00 1.248.668,00 1.317.000,00 órgãos estaduais PATRIMÔNIO PUBLICO DO informática adquiridos efetividade e ESTADO DO PIAUI transparência na ação Infraestrutura física governamental 1.500.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00 1.756.383,00 implantada Mobiliários adquiridos 1.000.000,00 1.000.000,00 1.441.519,00 1.245.832,00 Total da Unidade Orçamentária 3.909.732,00 3.961.731,00 4.280.187,00 4.479.215,00 21201 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - 316.192.607,00 317.491.452,00 386.630.326,00 404.608.636,00 IASPI 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 316.192.607,00 317.491.452,00 386.630.326,00 404.608.636,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar 4.302.000,00 4.300.000,00 7.500.000,00 8.800.000,00 Equipamentos de 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 Ofertar serviços Administrar e modernizar 2000 - ADMINISTRAÇÃO informática adquiridos públicos de qualidade a infraestrutura dos DA UNIDADE Mobiliários adquiridos 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 piauiense, garantindo a REFORMA 50.000,00 100.000,00 375.000,00 398.250,00 eficiência, eficácia, Veículos adquiridos 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 efetividade e 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 20.431.943,00 21.000.000,00 21.717.982,00 22.152.342,00 PESSOAS dos servidores

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Ofertar serviços públicos de qualidade 2930 - PLAMTA A Classificar 190.701.657,00 192.000.000,00 231.912.344,00 242.133.044,00 para a sociedade Promover ações que piauiense, garantindo a proporcionem melhorias eficiência, eficácia, na qualidade de vida dos efetividade e servidores públicos transparência na ação 2967 - IASPI SAÚDE A Classificar 100.607.007,00 99.991.452,00 125.000.000,00 131.000.000,00 governamental

Total da Unidade Orçamentária 316.192.607,00 317.491.452,00 386.630.326,00 404.608.636,00 21204 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ - ATI 74.166.957,00 74.342.738,00 120.607.141,00 126.026.109,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 74.166.957,00 74.342.738,00 120.607.141,00 126.026.109,00

1946 - AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DO GOVERNO COM

A Classificar 10.005.373,00 7.530.000,00 8.953.735,00 9.000.000,00 INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO A Classificar 6.710.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 8.800.000,00 Obras e Serviços 2000 - ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 executados DA UNIDADE Unidades escolares

50.000,00 70.000,00 90.000,00 100.000,00 equipadas (Mobiliário) a infraestrutura dos 2949 - MANUTENÇÃO E órgãos estaduais INCREMENTAÇÃO DO 2.000.000,00 3.000.000,00 3.253.540,00 4.500.000,00 Ofertar serviços contratado FUNDO DE INFORMÁTICA para a sociedade 2950 - NOVO DATA Plataforma tecnológica piauiense, garantindo a CENTER E MANUTENÇÃO 17.800.000,00 12.800.000,00 14.965.597,00 15.500.000,00 implantada eficiência, eficácia, DE EQUIPAMENTOS efetividade e 2951 - MODERNIZAÇÃO transparência na ação TECNOLOGICA DO Plataforma tecnológica governamental 9.000.000,00 6.200.000,00 7.620.668,00 7.552.635,00 ESTADO DO PIAUÍ COM implantada SUSTENTABILIDADE 2952 - EXPANSÃO DO Plataforma tecnológica PROJETO DE COMBATE A 4.661.934,00 4.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 implantada EXCLUSÃO DIGITAL pessoas através da 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 1.711.584,00 1.720.000,00 1.493.601,00 1.523.474,00 PESSOAS dos servidores Otimizar o atendimento 1943 - IMPLANTAÇÃO E ao público (interno e MANUTENÇÃO DOS Parcerias Público Privada 22.208.066,00 32.992.738,00 71.200.000,00 75.000.000,00 externo) com foco nas PROJETOS PIAUÍ (PPPs) contratadas necessidades do cidadão CONECTADO E INFOVIA espaçamento

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Total da Unidade Orçamentária 74.166.957,00 74.342.738,00 120.607.141,00 126.026.109,00 21205 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - EMGERPI 130.792.771,00 132.532.315,00 120.912.776,00 126.535.220,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 130.792.771,00 132.532.315,00 120.912.776,00 126.535.220,00

2005 - AÇÃO DE Aprimorar os processos OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS de execução e controle A Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 E RACIONALIZAÇÃO DE das despesas. RECURSOS HUMANOS. Garantir o equilíbrio fiscal do 2020 - REGULARIZAÇÃO Promover a regularização estado DOS IMÓVEIS, E fundiária e a alienação de REGULARIZAÇÃO DE Imóveis regularizados bens imóveis do Estado, 0,00 0,00 260.000,00 300.000,00 PROCESSOS REFERENTE A (regularização fundiária) não essenciais à ação AÇÕES JUDICIAIS governamental. (TRÂNSITO EM JULGADO).

A Classificar 12.855.000,00 13.036.465,00 13.316.000,00 16.743.688,00 Capacitação/treinamento 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 Aprimorar a gestão de 2000 - ADMINISTRAÇÃO realizados pessoas através da DA UNIDADE Equipamentos/Material formação, valorização e 0,00 0,00 600.000,00 446.500,00 dos servidores Imóveis reformados 0,00 0,00 400.000,00 600.000,00 2500 - GESTÃO DE A Classificar 117.792.771,00 119.335.850,00 105.312.776,00 107.419.032,00 PESSOAS

Ofertar serviços Aprimorar e integrar públicos de qualidade metodologias de 2017 - AÇÃO DE para a sociedade planejamento, OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS

A Classificar 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 piauiense, garantindo a orçamento, E RACIONALIZAÇÃO DE eficiência, eficácia, monitoramento e RECURSOS HUMANOS. efetividade e avaliação governamental transparência na ação 1880 - REGULARIZAÇÕES governamental DE AÇÕES JUDICIAIS TRANSITADAS E A Classificar 125.000,00 138.000,00 0,00 0,00 JULGADAS, CONTRATOS E Promover a regularização CONVÊNIOS fundiária e a alienação de HABITACIONAIS bens imóveis do Estado, não essenciais à ação 2004 - REGULARIZAÇÃO governamental. FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS, E REGULARIZAÇÃO DE Imóveis regularizados 0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSOS REFERENTE A (regularização fundiária) AÇÕES JUDICIAIS (TRÂNSITO EM JULGADO). Total da Unidade Orçamentária 130.792.771,00 132.532.315,00 120.912.776,00 126.535.220,00 21207 - FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA 22.039.521,00 22.332.649,00 25.993.073,00 32.201.750,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 6.136.304,00 6.429.431,00 9.410.872,00 9.688.532,00

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Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

A Classificar 1.011.231,00 1.304.357,00 655.948,00 1.649.376,00 Ar condicionado 20.000,00 20.000,00 100.000,00 160.000,00 adquiridos Diárias pagas 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Equipamentos de 80.000,00 80.000,00 150.000,00 200.000,00

44.895,00 44.895,00 44.895,00 44.895,00 adquiridos Administrar e modernizar 2000 - ADMINISTRAÇÃO Mobiliários adquiridos 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 Ofertar serviços a infraestrutura dos Pessoal Técnico públicos de qualidade DA UNIDADE órgãos estaduais 2.272.898,00 2.272.898,00 3.485.318,00 2.764.688,00 para a sociedade Especializado Contratado piauiense, garantindo a REFORMA 576.000,00 576.000,00 396.000,00 426.000,00 efetividade e Serviço de informática 120.120,00 120.120,00 60.000,00 60.000,00 transparência na ação contratado governamental Serviço de revital., limpeza e manutenção 134.142,00 134.142,00 134.142,00 134.142,00 contrat. Serviço de transporte 104.495,00 104.496,00 104.496,00 104.496,00 regularizado Aprimorar a gestão de 2500 - GESTÃO DE A Classificar 1.539.523,00 1.539.523,00 3.743.073,00 3.817.935,00 pessoas através da PESSOAS formação, valorização e 2896 - QUALIFICAÇÃO E avaliação de desempenho VALORIZAÇÃO DO Capacitação/treinamento 6.000,00 6.000,00 310.000,00 100.000,00 dos servidores realizados SERVIDOR 0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR 15.903.217,00 15.903.218,00 16.582.201,00 22.513.218,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Incentivar a adesão do servidor público ao Capacitação/treinamento

0,00 0,00 50.000,00 3.010.000,00 Inovar e captar regime de previdência realizados 2003 - IMPLEMENTAÇÃO novos ativos complementar com DA PREVIDÊNCIA financeiros para a opção pelo palno de COMPLEMENTAR previdência estadual benefícios da previdência Serviço de informática complementar do estado 0,00 0,00 200.000,00 2.240.000,00 afim de reduzir o contratado déficit financeiro e do Piauí atuarial, cumprindo A Classificar 0,00 0,00 788.983,00 360.000,00 com as obrigações dos pagamentos dos Promover a captação de Consultorias contratadas 12.243.716,00 12.243.716,00 10.243.716,00 11.243.716,00 benefícios 2888 - GESTÃO DA novos recursos Licença de Software previdenciários PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 240.000,00 200.000,00 financeiros Adquirida Passagens compradas 59.501,00 59.502,00 59.502,00 59.502,00

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Inovar e captar novos ativos financeiros para a previdência estadual afim de reduzir o Promover a captação de

2888 - GESTÃO DA Serviço de informática déficit financeiro e novos recursos 3.600.000,00 3.600.000,00 5.000.000,00 5.400.000,00 PREVIDÊNCIA contratado atuarial, cumprindo financeiros com as obrigações dos pagamentos dos benefícios previdenciários Total da Unidade Orçamentária 22.039.521,00 22.332.649,00 25.993.073,00 32.201.750,00 21208 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ 2.327.012.621,00 2.445.230.722,00 2.467.206.015,00 2.576.931.094,00 0011 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR 2.327.012.621,00 2.445.230.722,00 2.467.206.015,00 2.576.931.094,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomentar políticas e 0001 - PREVIDÊNCIA DO

A Classificar 2.319.572.621,00 2.437.790.722,00 2.464.766.016,00 2.574.491.094,00 ações de SERVIDOR PÚBLICO Inovar e captar sustentabilidade do RPPS novos ativos com foco em supervisão, financeiros para a controle e gestão de 2897 - MANUTENÇÃO DO A Classificar previdência estadual 2.440.000,00 2.440.000,00 2.439.999,00 2.440.000,00 riscos FUNDO DE PREVIDÊNCIA afim de reduzir o déficit financeiro e Incentivar a adesão do atuarial, cumprindo servidor público ao com as obrigações dos regime de previdência pagamentos dos 2914 - IMPLEMENTAÇÃO complementar com benefícios DA PREVIDÊNCIA A Classificar 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 opção pelo palno de previdenciários COMPLEMENTAR benefícios da previdência complementar do estado do Piauí Total da Unidade Orçamentária 2.327.012.621,00 2.445.230.722,00 2.467.206.015,00 2.576.931.094,00 22 - SECRETARIA DA JUSTIÇA 237.647.774,00 240.808.489,00 209.586.399,00 219.811.039,00 22101 - SECRETARIA DA JUSTIÇA 225.477.606,00 228.476.458,00 204.490.939,00 214.478.641,00 0003 - PIAUÍ SEGURO 89.189.406,00 90.351.758,00 75.938.435,00 82.170.086,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Ampliar, aparelhar e Estabelecimentos modernizar as prisionais equipados (EPI, 1.000.000,00 850.000,00 300.000,00 550.000,00 PROMOVER A infraestruturas físicas, armame GESTÃO INTEGRADA tecnológicas e 3048 - APARELHAMENTO Estabelecimentos DO SISTEMA ESTADUAL operacionais dos órgãos E MODERNIZAÇÃO DO 1.590.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 DE SEGURANÇA, Prisionais Equipados (mat e das unidades de SISTEMA PRISIONAL DEFESA SOCIAL, perm/TI segurança e defesa JUSTIÇA E TRÂNSITO Licenças de software social, de trânsito e do 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 sistema prisional. adquiridas

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2020 2021 2022 2023 modernizar as Terminais Videoinfraestruturas físicas, Conferências para 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 tecnológicas e 3048 - APARELHAMENTO audiências impla operacionais dos órgãos E MODERNIZAÇÃO DO e das unidades de SISTEMA PRISIONAL segurança e defesa Viaturas e Veículos social, de trânsito e do 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 800.000,00 sistema prisional. Desenvolver protocolos e metodologias operacionais integrados bem como consolidar o 4017 - FORTALECIMENTO compartilhamento de DA POLÍTICA DE informações entre as INTELIGÊNCIA E GESTÃO Núcleos Locais de Intelig forças de segurança, 600.000,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 DE OPERAÇÕES NO Peniten implan e equipad PROMOVER A sistema prisional, saúde, SISTEMA PRISIONAL DO GESTÃO INTEGRADA educação e assistência ESTADO DO SISTEMA ESTADUAL social, considerando a DE SEGURANÇA, articulação com os DEFESA SOCIAL, poderes e esferas JUSTIÇA E TRÂNSITO administrativas. 3143 - IMPLANTAR O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO, Implementar o sistema Sistema de classific, MONITORAMENTO E estadual de gestão monitor e gestão de 200.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 GESTÃO DE RISCOS NO integrada de riscos riscos SISTEMA PRISIONAL, EM ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE SEGURANÇA Encont, Fóruns e Semin à 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Qualificar os agentes 4016 - PROMOÇÃO DE melhoria do sist prision públicos para a FORMAÇÃO, Profissionais integração do Sistema APERFEIÇOAMENTO E 900.000,00 480.000,00 200.000,00 480.000,00 Estadual de Segurança, QUALIFICAÇÃO Defesa Social, Justiça e PROFISSIONAL DE Projetos de pesquisa Trânsito SERVIDORES apoiados técnica e 10.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 financeira

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Central e Núcleos de 4025 - GESTÃO DA Alternativas Penais 1.600.000,00 1.550.000,00 50.000,00 1.750.000,00 Implementar, ampliar e POLÍTICA DE Implantad aprimorar a execução da ALTERNATIVAS PENAIS E Política Estadual de Central e Núcleos de MONITORAÇÃO Alternativas Penais Monitoração Eletrônica de 200.000,00 250.000,00 50.000,00 310.000,00 ELETRÔNICA DE PESSOAS Pes Ampliar o acesso à saúde (aos) dos presos e internados em todas as unidades, com foco na 3047 - PROMOÇÃO DA Unidades Básicas de Política Nacional de SAÚDE DE PRESOS E Saúde 2.100.000,00 2.100.000,00 200.000,00 1.100.000,00 Atenção Integral à Saúde INTERNADOS reformadas/aparelhadas das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional ¿ PNAISP Desenvolver estratégias 3138 - ELABORAÇÃO, Cursos/oficinas que visem o IMPLANTAÇÃO E 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 realizados Promover a aprimoramento e o MANUTENÇÃO DO PLANO reintegração social dos desenvolvimento de ESTADUAL DE TRABALHO Oficinas de Trabalho presos e internados e trabalho e renda no E RENDA NO SISTEMA implantadas e 2.849.398,00 2.849.398,00 100.000,00 2.849.398,00 maximizar as políticas sistema prisional PRISIONAL aparelhadas voltadas ao egresso do sistema prisional, 2992 - MANUTENÇÃO tendo em vista a DOS ESTABELECIMENTOS A Classificar 71.780.008,00 74.107.360,00 59.522.576,00 62.803.741,00 garantia da dignidade Equacionar o déficit E GESTÃO DOS SERVIÇOS da pessoa humana PRISIONAIS carcerário baseado em desde a sua inserção estratégias de gestão de Estabelecimentos 3136 - CONSTRUÇÃO, 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 no sistema prisional risco de pessoas prisionais construídos até a sua reinserção na custodiadas pelo Estado. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS Estabelecimentos sociedade PRISIONAIS prisionais 5.000.000,00 5.000.000,00 6.265.859,00 9.131.947,00 Beneficiários (Programa

30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 Leitura Livre) Garantir a oferta de 2997 - APOIO À educação aos detentos e EXPANSÃO DA OFERTA DE 50.000,00 25.000,00 80.000,00 25.000,00 implementada internos do Sistema ENSINO NO SISTEMA Prisional PRISIONAL DO PIAUÍ Matrículas de Ensino Regular, EJA e cursos 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 prepara Promover estratégias de acompanhamento de egressos do sistema prisional, tendo em vista 4024 - APOIO AO Egressos atendidos nos EGRESSO DO SISTEMA 110.000,00 110.000,00 400.000,00 110.000,00 a (re)inserção no Programas de Apoio mercado de trabalho e a PRISIONAL redução dos índices de reincidência;

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Promover a reintegração social dos presos e internados e Estabelecimen Ativ. Cult. maximizar as políticas Promover programas de 100.000,00 100.000,00 25.000,00 100.000,00

Desprt. e Assist. implan voltadas ao egresso do Assistência ao preso, 4023 - PROGRAMAS DE sistema prisional, fortalecendo o vínculo e ASSISTÊNCIA AO PRESO, tendo em vista a participação da família e COM FOCO NA garantia da dignidade sociedade no PARTICIPAÇÃO FAMILIAR da pessoa humana acompanhamento de E DA SOCIEDADE desde a sua inserção presos e internados Espaços de Convivência 150.000,00 200.000,00 25.000,00 110.000,00 no sistema prisional familiar implantados até a sua reinserção na sociedade 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 136.288.200,00 138.124.700,00 128.552.504,00 132.308.555,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 a infraestrutura dos A Classificar 2.000.000,00 2.500.000,00 725.000,00 1.500.000,00 DA UNIDADE Ofertar serviços órgãos estaduais públicos de qualidade Aprimorar a gestão de para a sociedade pessoas através da piauiense, garantindo a formação, valorização e 2500 - GESTÃO DE A Classificar 133.988.200,00 135.274.700,00 127.802.504,00 130.358.555,00 eficiência, eficácia, PESSOAS efetividade e dos servidores Promover ações que 3149 - PROMOÇÃO À governamental proporcionem melhorias MELHORIA DA A Classificar 300.000,00 350.000,00 25.000,00 450.000,00 na qualidade de vida dos QUALIDADE DE VIDA DO servidores públicos SERVIDOR PENITENCIÁRIO Total da Unidade Orçamentária 225.477.606,00 228.476.458,00 204.490.939,00 214.478.641,00 22201 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - FUNPESPI 12.170.168,00 12.332.031,00 5.095.460,00 5.332.398,00 0003 - PIAUÍ SEGURO 12.170.168,00 12.332.031,00 5.095.460,00 5.332.398,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Promover a reintegração social dos A Classificar 1.300.000,00 12.332.031,00 1.000.000,00 2.000.000,00 presos e internados e maximizar as políticas 3049 - FOMENTO À voltadas ao egresso do Equacionar o déficit MELHORIA DO SISTEMA sistema prisional, carcerário baseado em PRISIONAL ATRAVÉS DO Estabelecimentos tendo em vista a estratégias de gestão de 8.700.000,00 0,00 2.095.460,00 2.332.398,00 FUNDO PENITENCIÁRIO prisionais construídos garantia da dignidade risco de pessoas DO ESTADO DO PIAUÍ - da pessoa humana custodiadas pelo Estado. FUNPESPI desde a sua inserção Estabelecimentos no sistema prisional 2.170.168,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 prisionais até a sua reinserção na sociedade Total da Unidade Orçamentária 12.170.168,00 12.332.031,00 5.095.460,00 5.332.398,00 24 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 1.295.571.816,00 1.319.119.947,00 1.761.648.133,00 1.843.213.320,00 espaçamento

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24101 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 1.295.571.816,00 1.319.119.947,00 1.761.648.133,00 1.843.213.320,00

0012 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 1.295.571.816,00 1.319.119.947,00 1.761.648.133,00 1.843.213.320,00

0901 - CUMPRIMENTO DE

A Classificar 294.607.124,00 343.536.067,00 168.000.000,00 255.000.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0902 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL A Classificar 125.904.187,00 54.000.000,00 85.786.478,00 100.000.000,00 DE EMPRESAS ESTATAIS 0903 - FUNDO DE A Classificar 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 CONTINGÊNCIA 0904 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS A Classificar 71.028.505,00 74.579.930,00 536.561.655,00 316.518.320,00 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0905 - SERVIÇO DE não definido 364.667.000,00 401.000.000,00 533.000.000,00 714.000.000,00 DÍVIDA INTERNA 0906 - SERVIÇO DE Não definido Não definido não definido 272.400.000,00 273.200.000,00 297.000.000,00 297.000.000,00 DÍVIDA EXTERNA 0907 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS DE não definido 14.000.000,00 14.200.000,00 10.000.000,00 14.500.000,00 RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO 0908 - PARCELAMENTOS não definido 54.000.000,00 56.700.000,00 0,00 0,00 DO RPPS 0909 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO não definido 97.965.000,00 100.903.950,00 105.300.000,00 119.070.000,00 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR - PASEP 0910 - TRANSFERÊNCIAS A Classificar 0,00 0,00 25.000.000,00 26.125.000,00 ESPECIAIS Total da Unidade Orçamentária 1.295.571.816,00 1.319.119.947,00 1.761.648.133,00 1.843.213.320,00 25 - MINISTÉRIO PÚBLICO 223.776.361,00 135.424.000,00 247.677.545,00 137.920.000,00 25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 219.976.361,00 129.674.000,00 244.227.545,00 131.970.000,00 0013 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ RESOLUTIVO 219.976.361,00 129.674.000,00 244.227.545,00 131.970.000,00 Aprimorar a gestão da 2999 - PRECATÓRIOS A Classificar 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 Aprimorar a folha de pagamentos ADMINISTRATIVOS gestão de pessoas para Aprimorar a gestão do 2940 - Atividades culturais

110.000,00 120.000,00 130.000,00 120.000,00 a melhoria dos serviços conhecimento por meio APERFEIÇOAMENTO realizadas ofertados à sociedade. de capacitação, produção FUNCIONAL DE MEMBROS científica entre outras. E SERVIDORES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 implementada

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Aprimorar a gestão do 2940 - Capacitação/treinamento conhecimento por meio APERFEIÇOAMENTO 50.000,00 250.000,00 196.000,00 250.000,00

realizados de capacitação, produção FUNCIONAL DE MEMBROS científica entre outras. E SERVIDORES Pesquisas realizadas 10.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Aprimorar a A Classificar 168.001.250,00 39.000.000,00 195.849.097,00 38.000.000,00 gestão de pessoas para Campanhas/eventos/Açõe a melhoria dos serviços Desenvolver mecanismos s realizados

100.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 ofertados à sociedade. de incentivo ao aumento 2600 - GESTÃO DE da produtividade e Consultorias contratadas 300.000,00 500.000,00 1.000.000,00 100.000,00 PESSOAS resolutividade dos membros e servidores. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 elaborados Prêmios concedidos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Campanhas educativas 50.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 realizadas Aprimorar e Aprimorar a qualidade e incorporar boas a produtividade dos 4000 - Cartilhas e folhetos 100.000,00 600.000,00 0,00 300.000,00 práticas de governança serviços prestados por DESENVOLVIMENTO DE impressos para melhorar a meio do planejamento, PROJETOS Núcleos implantados 100.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 efetividade das monitoramento e INSTITUCIONAIS atividades avaliação das ações. Terminais VideoConferências para 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 audiências impla Elevadores adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de 0,00 2.000.000,00 1.000,00 2.000.000,00 Equipamentos de

0,00 2.420.000,00 1.000,00 2.420.000,00 Adequar a infraestrutura Licenças de software 0,00 3.500.000,00 1.000,00 7.000.000,00 físicas, incluindo as adquiridas 2980 - INFRAESTRUTURA legislações pertinentes FÍSICA E TECNOLÓGICA Mobiliários adquiridos 0,00 5.000.000,00 27.000,00 5.000.000,00 (acessibilidade. Incêndio, outros) Prédios construídos 0,00 17.500.000,00 350.000,00 17.500.000,00 Modernizar e Prédios reformados/ expandir a 0,00 1.000.000,00 50.000,00 1.000.000,00 adequados infraestrutura física e tecnológica com vistas Serviço de informática 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 a otimização da gestão contratado Veículos adquiridos 0,00 300.000,00 100.000,00 300.000,00 A Classificar 30.000.000,00 30.000.000,00 33.188.448,00 30.000.000,00 Implantar a gestão de Consultorias contratadas 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 custos, incluindo a 2000 - COORDENAÇÃO E Diárias pagas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 aquisição, MANUTENÇÃO DOS desenvolvimento e/ ou SERVIÇOS ESTÁGIARIOS 4.200.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 melhoria dos sistemas de ADMINISTRATIVOS Frotas adquiridas 10.090.111,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 controle 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 adquiridos

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Modernizar e

custos, incluindo a 2000 - COORDENAÇÃO E Materiais de limpeza 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 expandir a adquiridos aquisição, MANUTENÇÃO DOS infraestrutura física e desenvolvimento e/ ou SERVIÇOS tecnológica com vistas melhoria dos sistemas de ADMINISTRATIVOS a otimização da gestão Passagens compradas 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 controle Otimizar o Fortalecer a comunicação atendimento ao interna, por meio de 2960 - MANUTENÇÃO público (interno e estratégias de DAS ATIVIDADES FINS DA

A Classificar 85.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 externo), com foco nas interlocução e integração CORREGEDORIA GERAL necessidades do da atuação dos diversos DO MINISTÉRIO PÚBLICO cidadão setores Total da Unidade Orçamentária 219.976.361,00 129.674.000,00 244.227.545,00 131.970.000,00 25102 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2.800.000,00 2.050.000,00 2.400.000,00 2.250.000,00 0013 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ RESOLUTIVO 2.800.000,00 2.050.000,00 2.400.000,00 2.250.000,00 A Classificar 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Concursos públicos

250.000,00 0,00 650.000,00 0,00 realizados Equipamento de Aprimorar a gestão 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Modernizar e segurança adquiridos patrimonial por meio da expandir a Equipamentos de aquisição, 4102 - MODERNIZAÇÃO 570.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 infraestrutura física e informática adquiridos desenvolvimento e/ou DO MINISTÉRIO PÚBLICO tecnológica com vistas melhoria dos sistemas de Licença de Software a otimização da gestão 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 controle. Adquirida Mobiliários adquiridos 300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Prédios construídos 1.000.000,00 800.000,00 500.000,00 800.000,00 Veículos adquiridos 230.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 Total da Unidade Orçamentária 2.800.000,00 2.050.000,00 2.400.000,00 2.250.000,00 25104 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPCD 1.000.000,00 3.700.000,00 1.050.000,00 3.700.000,00 0013 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ RESOLUTIVO 1.000.000,00 3.700.000,00 1.050.000,00 3.700.000,00 A Classificar 150.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 130.000,00 1.200.000,00 150.000,00 1.200.000,00 Otimizar o e informação realizadas Aperfeiçoar as formas de atendimento ao Campanhas/eventos/Açõe acesso do cidadão aos 150.000,00 800.000,00 450.000,00 800.000,00 público (interno e 4104 - PROTEÇÃO E s realizados órgãos, por meio de externo), com foco nas DEFESA DO CONSUMIDOR ações educativas e Equipamentos de necessidades do 70.000,00 500.000,00 50.000,00 500.000,00 orientadoras informática adquiridos cidadão Mobiliários adquiridos 300.000,00 700.000,00 200.000,00 700.000,00 Veículos adquiridos 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

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Total da Unidade Orçamentária 1.000.000,00 3.700.000,00 1.050.000,00 3.700.000,00 26 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 635.921.876,00 643.575.965,00 642.044.966,00 673.099.342,36 26101 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 614.838.260,00 622.911.112,00 585.449.907,00 614.077.213,12 0003 - PIAUÍ SEGURO 90.040.000,00 90.506.605,00 108.264.828,00 87.557.000,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

A Classificar 500.000,00 500.000,00 2.000.859,00 800.000,00 Aparelhos e utensílios 180.000,00 180.000,00 1.750.000,00 382.000,00 domésticos adquiridos Mobiliários adquiridos 520.000,00 520.000,00 1.000.000,00 300.000,00 Quartéis/Batalhões/Comp anhias da PMPI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1886 - GESTÃO DE construídos INFRAESTRUTURAS Quartéis/Batalhões/Comp modernizar as anhias da PMPI 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 infraestruturas físicas, reformados tecnológicas e Unidades de Seg. Pública 0,00 0,00 5.520.000,00 2.000.000,00 operacionais dos órgãos Adquiridas/Construídas e das unidades de Unidades de Seg. Pública segurança e defesa Reform/Ampliad/Adequa 0,00 0,00 10.450.000,00 7.450.000,00 PROMOVER A social, de trânsito e do d GESTÃO INTEGRADA sistema prisional. A Classificar 46.800.000,00 47.356.605,00 0,00 0,00 DO SISTEMA ESTADUAL Aeronaves não tripuladas DE SEGURANÇA, 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 adquiridas DEFESA SOCIAL, JUSTIÇA E TRÂNSITO 2899 - GESTÃO DE Helicópteros adquiridos 0,00 0,00 0,00 0,00 FROTAS Ônibus adquiridos 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 Semoventes adquiridos 307.000,00 307.000,00 0,00 0,00 Viaturas e Veículos 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00 A Classificar 300.000,00 300.000,00 2.080.000,00 500.000,00 Implementar 401.756,00 401.756,00 7.515.000,00 8.000.000,00 modernização tecnológica das 2901 - GESTÃO DE Equipamentos de 1.887.919,00 1.887.919,00 3.290.000,00 3.290.000,00 instituições que integram TECNOLOGIAS DA informática adquiridos o sistema da segurança INFORMAÇÃO Licenças de software pública, defesa social, 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 adquiridas justiça e trânsito.

0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 contratado

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2020 2021 2022 2023

PROMOVER A Qualificar os agentes A Classificar 387.825,00 387.825,00 0,00 0,00 GESTÃO INTEGRADA públicos para a

2902 - GESTÃO DE Capacitação/treinamento DO SISTEMA ESTADUAL integração do Sistema 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00 FORMAÇÕES E realizados DE SEGURANÇA, Estadual de Segurança, VALORIZAÇÕES DEFESA SOCIAL, Defesa Social, Justiça e Cursos/oficinas JUSTIÇA E TRÂNSITO Trânsito 1.132.175,00 1.132.175,00 0,00 0,00

realizados Promover a segurança no trânsito, reduzindo o número de A Classificar 1.945.000,00 1.945.000,00 0,00 0,00 Ampliar, em parceria infrações e, com os órgãos estaduais consequentemente, os e municipais índices de acidentes competentes, as ações de com vítimas e/ou com educação e fiscalização 2900 - GESTÃO DE Cartilhas e folhetos danos materiais, com 1.055.000,00 1.055.000,00 0,00 0,00 no trânsito, com atenção AÇÕES DE TRÂNSITO impressos foco em motociclistas e especial aos jovens condutores, motociclistas e tendo em vista a condutores de garantia da segurança ciclomotores Equipamento de nas rodovias e vias 81.200,00 81.200,00 0,00 0,00 públicas urbanas no segurança adquiridos Estado A Classificar 0,00 0,00 450.000,00 200.000,00 ampliação dos 2007 - GESTÃO DE Materiais educativos programas sociais 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 SUSTENTABILIDADES distribuídos desenvolvidos pelos órgãos e unidades de Ônibus adquiridos 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Segurança, contemplando as ações A Classificar 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00 relacionadas à formação Cartilhas e folhetos cidadã, os projetos 4006 - GESTÃO DE 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 PROGRAMAS SOCIAIS impressos PROMOVER A sociais e as ações educativas Materiais educativo e SEGURANÇA PÚBLICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 esportivos adquiridos PARA PREVENIR E REDUZIR A LETALIDADE 2010 - GESTÃO DE A Classificar 0,00 0,00 5.690.000,00 2.200.000,00 HUMANA, A VIOLÊNCIA PARCERIAS CONTRA PESSOAS E OS A Classificar 0,00 0,00 39.000.000,00 35.000.000,00 DANOS AO PATRIMÔNIO. Aeronaves não tripuladas 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 adquiridas Promover ações 2011 - GESTÃO DE preventivas e/ou Ônibus adquiridos 0,00 0,00 587.000,00 1.000.000,00 MOBILIDADES repressivas na segurança Semoventes adquiridos 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 ao patrimônio; Viaturas e Veículos

0,00 0,00 4.066.969,00 4.150.000,00 A Classificar 0,00 0,00 11.725.000,00 9.000.000,00 2012 - GESTÃO DE AÇÕES DE PACIFICAÇÃO Coletes balísticos 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 adquiridos

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Equipamento de

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2012 - GESTÃO DE Materiais bélicos AÇÕES DE PACIFICAÇÃO adquiridos (armas, 0,00 0,00 3.925.000,00 4.000.000,00 munições, etc Semoventes adquiridos 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 A Classificar 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 PROMOVER A 2015 - GESTÃO DE Capacitação/treinamento 0,00 0,00 1.430.000,00 1.500.000,00 SEGURANÇA PÚBLICA IDENTIDADE realizados PARA PREVENIR E Promover ações INSTITUCIONAL Concursos públicos REDUZIR A LETALIDADE preventivas e/ou 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 realizados HUMANA, A VIOLÊNCIA repressivas na segurança CONTRA PESSOAS E OS ao patrimônio; A Classificar 7.090.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 DANOS AO Armamentos letais PATRIMÔNIO. 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 0,00 adquiridos Armamentos não letais 2270 - GESTÃO DE 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 adquiridos AÇÕES POLICIAIS E AQUISIÇÕES BÉLICAS Coletes balísticos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 adquiridos Equipamento de 1.582.125,00 1.582.125,00 0,00 0,00 Munições adquiridas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 524.798.260,00 532.404.507,00 477.185.079,00 526.520.213,12 Ofertar serviços 2000 - ADMINISTRAÇÃO a infraestrutura dos A Classificar 45.219.203,00 45.686.698,00 8.062.000,00 48.473.472,12 públicos de qualidade DA UNIDADE órgãos estaduais para a sociedade piauiense, garantindo a Aperfeiçoar o fluxo de 2016 - GESTÃO DE A Classificar 0,00 0,00 794.800,00 360.000,00 eficiência, eficácia, processos ESTRATÉGIAS E efetividade e administrativos com foco DESENVOLVIMENTOS Consultorias contratadas 0,00 0,00 405.200,00 405.200,00 transparência na ação na eficácia, eficiência e governamental 2500 - GESTÃO DE efetividade A Classificar 479.579.057,00 486.717.809,00 467.923.079,00 477.281.541,00 PESSOAS Total da Unidade Orçamentária 614.838.260,00 622.911.112,00 585.449.907,00 614.077.213,12 26102 - HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE DA PMPI - TERESINA 19.197.415,00 18.753.564,00 52.195.059,00 54.622.129,24 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 19.197.415,00 18.753.564,00 52.195.059,00 54.622.129,24

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Fomentar a captação e 2500 - GESTÃO DE

A Classificar 1.250.000,00 1.367.090,00 4.510.000,00 1.567.436,00 aplicação de recursos PESSOAS financeiros com equidade 2872 - CAPACITAÇÃO nas regiões de saúde, Capacitação/treinamento TÉCNICA E VALORIZAÇÃO 30.000,00 30.000,00 34.500,00 36.450,00 reduzindo desigualdades DOS FUNCIONÁRIOS realizados

A Classificar 6.202.585,00 5.793.164,00 3.233.331,00 7.860.750,00 Diárias pagas 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 EQUIPAMENTOS 150.000,00 150.000,00 500.000,00 616.250,00 ADQUIRIDOS Fortalecer e aprimorar o Gênero alimentício Potencializar, processo de 1.348.708,32 1.361.500,00 2.300.000,00 2.700.000,00 adquirido modernizar e qualificar planejamento, controle, 2000 - ADMINISTRAÇÃO a gestão da saúde, com monitoramento, DA UNIDADE Materiais administrativos

674.353,68 680.750,00 1.600.000,00 1.950.000,00 disseminação de novos avaliação e o modelo de adquiridos modelos de gestão, gestão da SESAPI Materiais de limpeza 404.613,00 408.450,00 995.217,00 1.373.000,00 inovação tecnológica e adquiridos otimização de Passagens compradas 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 processos administrativosUtensílios gerais com 519.740,00 272.300,00 931.452,00 1.495.679,00 gerenciais, financeiros aquisição garantida e jurídicos, além de A Classificar 1.722.810,00 1.982.810,00 11.926.684,00 11.962.500,00 fortalecimento da parceria com o Atendimentos médico- 2.789.915,00 2.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 controle social hospitalares realizados Qualificar e modernizar a gestão da saúde, Bolsas de estágio 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 garantindo a reposição e concedidas complementação das Diárias pagas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2863 - ASSISTÊNCIA equipes com servidores HOSPITALAR E Equipamentos efetivos, bem como 200.000,00 200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 AMBULATORIAL hospitalares adquiridos incentivar sistemas de avaliação permanente de Insumos hospitalares c/ desempenho e 3.627.190,00 3.730.000,00 17.536.375,00 17.932.564,24 aquisição garantida qualificação profissional Obras e Serviços 150.000,00 150.000,00 500.000,00 500.000,00 executados Passagens compradas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Unidade Orçamentária 19.197.415,00 18.753.564,00 52.195.059,00 54.622.129,24 26103 - 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PARNAÍBA 180.000,00 182.394,00 300.000,00 300.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 180.000,00 182.394,00 300.000,00 300.000,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ofertar serviços para a sociedade

a infraestrutura dos A Classificar 180.000,00 182.394,00 300.000,00 300.000,00 órgãos estaduais efetividade e governamental Total da Unidade Orçamentária 180.000,00 182.394,00 300.000,00 300.000,00 26104 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - FLORIANO 491.115,00 497.647,00 300.000,00 300.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 491.115,00 497.647,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade a infraestrutura dos A Classificar 491.115,00 497.647,00 300.000,00 300.000,00 órgãos estaduais efetividade e governamental Total da Unidade Orçamentária 491.115,00 497.647,00 300.000,00 300.000,00 26105 - 4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PICOS 156.000,00 158.075,00 300.000,00 300.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 156.000,00 158.075,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade a infraestrutura dos A Classificar 156.000,00 158.075,00 300.000,00 300.000,00 governamental Total da Unidade Orçamentária 156.000,00 158.075,00 300.000,00 300.000,00 26106 - 7º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - CORRENTE 213.086,00 215.920,00 300.000,00 300.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 213.086,00 215.920,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade a infraestrutura dos A Classificar 213.086,00 215.920,00 300.000,00 300.000,00 governamental

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Total da Unidade Orçamentária 213.086,00 215.920,00 300.000,00 300.000,00 26107 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 120.000,00 121.596,00 300.000,00 300.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 120.000,00 121.596,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade

a infraestrutura dos A Classificar 120.000,00 121.596,00 300.000,00 300.000,00 governamental Total da Unidade Orçamentária 120.000,00 121.596,00 300.000,00 300.000,00 26108 - 10° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - URUÇUÍ 66.000,00 66.878,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade órgãos estaduais efetividade e governamental 26109 - 11° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - SÃO RAIMUNDO NONATO 108.000,00 109.436,00 300.000,00 300.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 108.000,00 109.436,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade a infraestrutura dos A Classificar 108.000,00 109.436,00 300.000,00 300.000,00 órgãos estaduais efetividade e governamental Total da Unidade Orçamentária 108.000,00 109.436,00 300.000,00 300.000,00 26110 - 12° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PIRIPIRI 96.000,00 97.277,00 300.000,00 300.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 96.000,00 97.277,00 300.000,00 300.000,00

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Ofertar serviços para a sociedade

a infraestrutura dos A Classificar 96.000,00 97.277,00 300.000,00 300.000,00 órgãos estaduais efetividade e governamental Total da Unidade Orçamentária 96.000,00 97.277,00 300.000,00 300.000,00 26111 - 14° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - OEIRAS 66.000,00 66.878,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade órgãos estaduais efetividade e governamental 26112 - 15° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - CAMPO MAIOR 72.000,00 72.958,00 300.000,00 300.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 72.000,00 72.958,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade a infraestrutura dos A Classificar 72.000,00 72.958,00 300.000,00 300.000,00 governamental Total da Unidade Orçamentária 72.000,00 72.958,00 300.000,00 300.000,00 26113 - 20º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PAULISTANA 66.000,00 66.878,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade governamental

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26114 - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA DE TURISMO - CIPTUR - LUÍS CORREIA 54.000,00 54.718,00 200.000,00 200.000,00

0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 54.000,00 54.718,00 200.000,00 200.000,00 Ofertar serviços para a sociedade

a infraestrutura dos A Classificar 54.000,00 54.718,00 200.000,00 200.000,00 governamental Total da Unidade Orçamentária 54.000,00 54.718,00 200.000,00 200.000,00 26115 - 16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - JOSÉ DE FREITAS 66.000,00 66.878,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade órgãos estaduais efetividade e governamental 26116 - 18º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - ÁGUA BRANCA 66.000,00 66.878,00 300.000,00 300.000,00 Ofertar serviços para a sociedade órgãos estaduais efetividade e governamental 26117 - 19º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - BOM JESUS 66.000,00 66.878,00 300.000,00 300.000,00

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Ofertar serviços para a sociedade

a infraestrutura dos A Classificar 66.000,00 66.878,00 300.000,00 300.000,00 órgãos estaduais efetividade e governamental Total da Unidade Orçamentária 66.000,00 66.878,00 300.000,00 300.000,00 28 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 41.616.544,00 41.156.744,00 66.603.236,00 69.909.154,00 28101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 41.616.544,00 41.156.744,00 66.603.236,00 69.909.154,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 28.714.309,00 29.053.985,00 46.866.260,00 48.989.438,00

1923 - IMPLANTAÇÃO DO Parques estaduais 100.000,00 110.000,00 150.000,00 150.000,00 PARQUE DAS NASCENTES implantados

A Classificar 40.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00

Ampliar a Garantir o cumprimento Plano de manejos de

1924 - GESTÃO DAS proteção de áreas com de todos os mecanismos unidades de conservação 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIDADES DE características naturais legais para criação e elaborados CONSERVAÇÃO E relevantes e regularizar gestão das UC's PARQUES ESTADUAIS Serviço de revital., as Unidades de existentes e a serem limpeza e manutenção 210.000,00 215.000,00 380.000,00 300.000,00 Conservação estaduais; criadas; contrat. 1926 - AMPLIAÇÃO, Unidades de conservação 50.000,00 55.000,00 105.000,00 100.000,00 ESTRUTURAÇÃO E implantadas ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS Unidades de conservação PROTEGIDAS 50.000,00 55.000,00 105.000,00 100.000,00

recuperadas Fortalecer os instrumentos de promoção do 1928 - CADASTRO CADASTRAMENTO 1.050.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 ordenamento territorial AMBIENTAL RURAL - CAR REALIZADO com vistas à regularização ambiental; Desenvolver ações visando 1962 - PROGRAMA DE Área recuperada 100.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 proteger, conservar e ARBORIZAÇÃO DO PIAUÍ E Implementar RECUPERAÇÃO DAS recuperar a flora, a Mudas nativas adquiridas 100.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 planos/processos para a MATAS CILIARES fauna e os recursos recuperação de Áreas edáficos; 2993 - MONITORAMENTO Degradadas; E RECUPERAÇÃO DE A Classificar 30.000,00 30.000,00 200.000,00 200.000,00 ÁREAS DEGRADADAS 1960 - PROGRAMA DE Alevinos para Implementar serviços de PEIXAMENTO COM povoamento/repovoamen 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 proteção da fauna; ESPÉCIES NATIVAS to adquiridos

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2020 2021 2022 2023 1927 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO Ampliar e modernizar a DAS REDES DE EQUIPAMENTOS rede hidrometeorológica 260.000,00 270.000,00 350.000,00 350.000,00 MONITORAMENTO DOS ADQUIRIDOS do estado; RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO

1921 - FUNDO ESTADUAL A Classificar 800.000,00 813.300,00 650.000,00 1.500.000,00 DE RECURSOS HIDRICOS - EQUIPAMENTOS FERH 200.000,00 200.000,00 250.000,00 230.000,00

ADQUIRIDOS Fortalecer a 1925 - CRIAÇÃO DO gestão hídrica do CADASTRO DE USUÁRIOS CADASTRAMENTO estado, em 50.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 Implementar e DE FONTES DE RECURSOS REALIZADO consonância com a aperfeiçoar os HIDRICOS Política Nacional e Estadual de Recursos instrumentos da política estadual de recursos A Classificar 1.048.484,00 1.074.133,00 13.055.847,00 10.503.938,00 Hídricos; 1930 - ELABORAÇÃO DE hídricos; ESTUDOS E PROJETOS E Logradouros/Vias CRIAÇÃO DE pavimentadas com 1.000.000,00 1.013.300,00 10.000.000,00 13.265.500,00 INSTRUMENTOS PARA paralelepípedo FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS Projetos de cooper. HIDRICOS técnica e/ou financeira 19.887.818,00 20.165.626,00 12.000.000,00 11.000.000,00 implem Promover o uso múltiplo 1922 - IMPLANTAÇÃO DE Sistemas de e de qualidade dos 200.000,00 200.000,00 400.000,00 230.000,00 SISTEMAS DE ADUTORAS abastecimento de água recursos hídricos implantados Fortalecer a Política Estadual de Educação Ambiental, objetivando a 1961 - EDUCAÇÃO Potencializar, fortalecer e conscientização da AMBIENTAL: descentralizar atividades sociedade para o uso MELHORANDO A Eventos realizados 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 voltadas à educação adequado da água, o QUALIDADE DE VIDA DAS ambiental no estado; manejo apropriado dos PESSOAS resíduos e a conservação do meio ambiente; Garantir o uso A Classificar 400.000,00 413.300,00 250.413,00 600.000,00 sustentável do Meio Animais atendidos 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Ambiente, em Garantir a estruturação 1919 - FUNDO ESTADUAL consonância com a da Gestão Ambiental DO MEIO AMBIENTE - EQUIPAMENTOS 200.000,00 200.000,00 400.000,00 230.000,00 Política Nacional e regionalizada FEMAM ADQUIRIDOS Estadual de Meio EQUIPAMENTOS Ambiente; 200.000,00 200.000,00 250.000,00 600.000,00 ALUGADOS

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3129 - PROGRAMA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

realizados Garantir a estruturação ESTADUAL DE APOIO AOS Garantir o uso da Gestão Ambiental ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE Materiais educativos 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 sustentável do Meio regionalizada MEIO AMBIENTE - distribuídos Ambiente, em PROMAM consonância com a Veículos adquiridos 100.000,00 100.000,00 120.000,00 160.000,00 Política Nacional e Garantir a melhoria EQUIPAMENTOS Estadual de Meio contínua das condições 200.000,00 200.000,00 500.000,00 400.000,00 1920 - CONTROLE E ADQUIRIDOS Ambiente; operacionais das FISCALIZAÇÃO atividades de fiscalização AMBIENTAL - TCFA Fiscalização Realizada 1.038.007,00 1.039.326,00 2.000.000,00 2.200.000,00 ambiental; Capacitação/treinamento 50.000,00 50.000,00 200.000,00 250.000,00 realizados Equipamento de

50.000,00 50.000,00 250.000,00 300.000,00 Prevenir e 3126 - AÇÕES DE EQUIPAMENTOS combater focos de Fomentar a criação da 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 PREVENÇÃO E COMBATE ADQUIRIDOS incêndios florestais, Rede de Brigadas A INCÊNDIOS E visando a Proteção da Municipais; Materiais educativos QUEIMADAS 50.000,00 50.000,00 200.000,00 250.000,00 Cobertura Vegetal distribuídos Veículos adquiridos 50.000,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00 Vistoria de campo 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 realizada 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 12.902.235,00 12.102.759,00 19.736.976,00 20.919.716,00 Ofertar serviços 1929 - MODERNIZAÇÃO públicos de qualidade A Classificar 40.000,00 45.000,00 200.000,00 232.000,00 DA GESTÃO para a sociedade a infraestrutura dos A Classificar 5.680.000,00 4.780.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 órgãos estaduais efetividade e transparência na ação 2500 - GESTÃO DE A Classificar 7.182.235,00 7.277.759,00 7.536.976,00 7.687.716,00 Total da Unidade Orçamentária 41.616.544,00 41.156.744,00 66.603.236,00 69.909.154,00 30 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 107.851.538,00 108.559.641,00 128.897.963,00 134.891.715,00 30101 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 88.931.467,00 89.387.933,00 109.157.821,00 114.233.658,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 31.508.896,00 29.402.021,00 45.480.016,00 35.459.050,00 Fortalecer áreas Aprimorar a estratégicas da gestão do Computadores adquiridos 300.000,00 180.000,00 901.008,00 370.000,00 4026 - MODERNIZAÇÃO organização e gestão SUAS: gestão do DA TECNOLOGIA DA descentralizada do trabalho, vigilância INFORMAÇÃO SUAS sociassitencial e Sistema Implementado 0,00 0,00 283.854,00 0,00 regulação do SUAS;

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2020 2021 2022 2023 3131 - PROMOÇÃO DE Cursos/oficinas DIREITOS HUMANOS AOS 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 realizados SEGMENTOS SOCIAIS (POVOS INDÍGENAS, POVOS DE TERREIROS, Mapeamento dos terreiros 20.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 QUILOMBOLAS E COMUNIDADES Pesquisas realizadas 20.000,00 30.000,00 50.000,00 108.540,00 TRADICIONAIS, LGBTQI, POPULAÇÃO NEGRA, MIGRANTE, MORADORES Plano Estadual de Direitos 30.000,00 130.000,00 180.000,00 108.540,00 DE RUA) E Humano Implantado ENFRENTAMENTO A TORTURA E AO Seminários realizados 50.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 TRABALHO ESCRAVO. Promover Direitos Humanos e A Classificar 10.000,00 10.000,00 377.000,00 10.000,00 inclusão social da Balcão de serviços população em situação 3133 - PROMOÇÃO DE 21.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 implantados de vulnerabilidade, AÇÕES DE EDUCAÇÃO E assegurando proteção Fortalecer e estruturar a CULTURA EM DIREITOS Campanhas/eventos/Açõe 50.000,00 30.000,00 53.000,00 58.540,00 social básica e especial rede de proteção especial HUMANOS E CIDADANIA. s realizados considerando as garantindo proteção Registros de nascimento especial aos indivíduos 20.000,00 30.000,00 0,00 50.000,00 perspectivas das concedidos populações em situação de risco Campanhas/eventos vulneráveis: LGBT, social e pessoal por 20.000,00 50.000,00 300.000,00 108.540,00 realizados pessoa idosa, pessoa violação de direitos com deficiência, (população em situação 3141 - REALIZAÇÃO DE Caravanas Realizadas 20.000,00 30.000,00 90.000,00 60.000,00 criança e adolescente, de rua, trabalho infantil, EVENTOS EM FORMAÇÃO Eventos/Cursos de jovens, população exploração sexual e DE DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA formação continuada 100.000,00 200.000,00 910.000,00 308.540,00 negra, população de trabalho escravo); realizados rua, população CIDADANIA carcerária, povos e Sistema estadual prom. 20.000,00 30.000,00 200.000,00 108.540,00 comunidades iguald. racial implantado tradicionais, mulheres 3146 - REFORMA, e migrante AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO A Classificar 2.015.789,00 2.839.800,00 4.216.745,00 3.350.623,00 ÓRGÃO GESTOR (SEDE, UNIDADE GESTORAS E SINE), CENTROS DE ATENDIMENTO Unidades SOCIOEDUCATIVO E Reformadas/Ampliadas/M 13.776.416,00 12.219.466,00 16.842.955,00 17.848.544,00 UNIDADES DE antidas ACOLHIMENTO A Classificar 40.000,00 50.000,00 116.000,00 128.540,00 4042 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO Atendimentos realizados 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 DISQUE DIREITOS HUMANOS Serviço de denúncias 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 criado/implantado

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Fortalecer e estruturar a rede de proteção especial garantindo proteção A Classificar 1.270.000,00 1.400.000,00 1.065.000,00 1.500.000,00 especial aos indivíduos 4127 - IMPLEMENTAÇÃO em situação de risco DO PLANO ESTADUAL DE social e pessoal por ATENDIMENTO Promover violação de direitos SOCIOEDUCATIVO DO Direitos Humanos e (população em situação PIAUÍ PLANO ESTADUAL inclusão social da de rua, trabalho infantil, 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPLEMENTADO população em situação exploração sexual e de vulnerabilidade, trabalho escravo); assegurando proteção Fortalecer o controle Campanhas/eventos social básica e especial social por meio do 20.000,00 30.000,00 162.878,00 150.000,00 realizados considerando as estimulo da implantação perspectivas das e qualificação dos 3145 - FORTALECIMENTO Conferências realizadas 480.000,00 466.150,00 818.658,00 0,00 populações conselhos e outros DO CONTROLE SOCIAL vulneráveis: LGBT, mecanismos de direitos: DAS POLITICAS pessoa idosa, pessoa Conselhos idoso, mulheres, pessoa VINCULADAS A SASC 50.000,00 60.000,00 160.000,00 315.000,00 com deficiência, Criados/Implantados com deficiência, criança e adolescente, juventude, LGBT, pessoas jovens, população Conselhos Estruturados 50.000,00 60.000,00 210.000,00 200.000,00 negra. negra, população de rua, população Potencializar e promover carcerária, povos e a defesa e a garantia dos 3059 - IMPLANTAÇÃO DO Campanhas/eventos/Açõe comunidades direitos das pessoas PROGRAMA AMIGO DO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 s realizados tradicionais, mulheres idosas e pessoas com IDOSO e migrante deficiências. 3039 - políticas de DESCENTRALIZAÇÃO DO ressocialização de jovens Centros de educação ATENDIMENTO 0,00 1.580.000,00 0,00 0,00 e adolescentes em construídos SOCIOEDUCATIVO DE conflito com a lei e INTERNAÇÃO. usuários de drogas. Promover iniciativas 2891 - PROMOÇÃO DE Pessoas atendidas 0,00 0,00 915.008,00 215.000,00 voltada para a AÇÕES DE qualificação, o Pessoas Inseridas no IMPLEMENTAÇÃO E 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 incremento da renda e Mercado de Trabalho FORTALECIMENTO DO inserção no mercado de SINE Unidades Implantadas 250.787,00 560.000,00 100.000,00 50.000,00 Reduzir a trabalho de grupos proporção de famílias vulneráveis na 3066 - IMPLEMENTAÇÃO em situação de perspectiva étnico-racial DO PROJETO VIVA O vulnerabilidade social. (mulheres, jovens, SEMIÁRIDO EM PARCERIA

Cursos de Capacitação adultos, LGBT, pessoas COM O FUNDO 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 com deficiência e INTERNACIONAL DE pessoas em processo de DESENVOLVIMENTO ressocialização) AGRÍCOLA - FIDA

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Cursos de Capacitação

50.000,00 307.701,00 357.830,00 430.000,00 Promover iniciativas 3144 - voltada para a Eventos de DESENVOLVIMENTO DE Empreendedorismo 500.000,00 400.000,00 360.000,00 440.412,00 qualificação, o AÇÕES DE incremento da renda e Realizados PROFISSIONALIZAÇÃO E inserção no mercado de EMPREENDEDORISMO Pessoas Qualificadas 1.705.787,00 1.740.000,00 3.240.000,00 2.260.787,00 trabalho de grupos Projetos de Economia vulneráveis na 1.000.000,00 1.100.000,00 2.700.000,00 1.300.000,00 Solidária Realizados (mulheres, jovens, 4039 - INCLUSÃO DE A Classificar 3.815.213,00 975.000,00 2.453.344,00 0,00 adultos, LGBT, pessoas USUÁRIOS , GRUPOS Reduzir a ESPECÍFICOS PARA O com deficiência e Famílias beneficiadas 0,00 0,00 675.000,00 700.000,00 proporção de famílias ACESSO A PROJETOS, em situação de PROGRAMAS, BENEFÍCIOS Parcerias realizadas 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 ressocialização) vulnerabilidade social. E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHO Pessoas Qualificadas 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Eventos realizados 20.000,00 30.000,00 150.000,00 50.000,00 Famílias beneficiadas 0,00 0,00 2.467.832,00 1.500.000,00 Promover segurança Oficinas realizadas 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 3142 - IMPLEMENTAÇÃO alimentar às famílias em DAS AÇÕES DE Plano de Segurança situação de pobreza FORTALECIMENTO SISAN Alimentar e Nutricional 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 extrema; Implem Refeições prontas

4.523.904,00 4.543.904,00 4.173.904,00 3.123.904,00 servidas 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 57.422.571,00 59.985.912,00 63.677.805,00 78.774.608,00

A Classificar 25.884.000,00 28.435.341,00 23.390.000,00 37.562.246,00 públicos de qualidade a infraestrutura dos DA UNIDADE para a sociedade órgãos estaduais Capacitação/treinamento 50.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 piauiense, garantindo a realizados eficiência, eficácia, Aperfeiçoar o fluxo de efetividade e processos transparência na ação administrativos com foco 2500 - GESTÃO DE A Classificar 31.488.571,00 31.490.571,00 40.227.805,00 41.032.362,00 efetividade Total da Unidade Orçamentária 88.931.467,00 89.387.933,00 109.157.821,00 114.233.658,00 30102 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.000.000,00 17.226.100,00 15.146.299,00 15.850.601,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 17.000.000,00 17.226.100,00 15.146.299,00 15.850.601,00

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2957 - AÇÕES DE Atendimentos de ENFRENTAMENTO ÁS assistência social 2.520.000,00 2.400.000,00 1.969.056,00 1.539.069,00 SITUAÇÕES DE realizados CALAMIDADE PÚBLICA E Kits de assistência EMERGENCIAIS 0,00 0,00 1.330.944,00 1.100.000,00

distribuídos 2991 - ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO A Classificar 0,00 528.450,00 0,00 0,00 SOCIOTERRITORIAL DO ESTADO Creas Regionalizados 0,00 0,00 1.159.800,00 0,00 Municípios c/ Benefícios 1.000.000,00 1.011.305,00 1.028.030,00 1.068.070,00 Eventuais Cofinanciados 3147 - Municípios c/ Proteção Fortalecer áreas COFINANCIAMENTO DOS Social de Alta Complex 1.500.000,00 1.511.305,00 2.128.036,00 1.568.070,00 estratégicas da gestão do SERVIÇOS DE PROTEÇÃO Cofi SUAS: gestão do SOCIAL BÁSICA E Municípios com Serv de trabalho, vigilância ESPECIAL DO SUAS E Proteção Social Básica 1.500.000,00 1.511.305,00 1.728.031,00 1.568.070,00 sociassitencial e BENEFÍCIOS EVENTUAIS. Cofi regulação do SUAS; Municípios c/Proteção Aprimorar a organização e gestão Social de Média Complex 2.000.000,00 2.011.305,00 962.402,00 2.068.070,00 descentralizada do Cofi SUAS Conselho Fortalecido 1.730.000,00 2.193.050,00 215.000,00 220.000,00 Conselhos Estruturados 0,00 0,00 0,00 0,00 Diagnóstico

0,00 528.450,00 50.000,00 0,00 Socioterritorial Atualizado 4128 - APRIMORAMENTO Municípios DA GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 227.816,00 420.000,00 Setor de Regulação do 100.000,00 0,00 0,00 0,00 SUAS Implantado Técnicos e Gestores 950.000,00 958.350,00 227.184,00 311.875,00 Capacitados 4060 - FORTALECIMENTO Fortalecer as instancias DA CADASTRO ÚNICO E Famílias acompanhadas 1.540.000,00 1.000.000,00 355.000,00 1.662.064,00 de controle social do DA INTERSETORIALIDADE SUAS, aperfeiçoando a DO PROGRAMA BOLSA Municípios relação do SUAS com o FAMÍLIA E 0,00 0,00 355.000,00 0,00 sistema de justiça e MONITORAMENTO DAS Sistema de Garantia de CONDICIONALIDADES DE Direitos (SGD) EDUCAÇÃO, SAÚDE E Municípios beneficiados 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSSITÊNCIA SOCIAL

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Promover Direitos Humanos e inclusão social da de vulnerabilidade, considerando as

4064 - IMPLANTAÇÃO E perspectivas das Potencializar e promover IMPLEMENTAÇÃO DO populações a defesa e a garantia dos PASSE LIVRE vulneráveis: LGBT, direitos das pessoas A Classificar 40.000,00 0,00 0,00 0,00 INTERMUNICIPAL PARA pessoa idosa, pessoa idosas e pessoas com PESSOAS IDOSAS NO com deficiência, deficiências. ESTADO DO PIAUI jovens, população negra, população de rua, população carcerária, povos e comunidades e migrante 2006 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ENFRENTAMENTO Municípios beneficiados 0,00 0,00 1.095.000,00 100.000,00 Reduzir as DA VIOLÊNCIA CONTRA A diversas formas de MULHER violências e outras violações de direitos 2983 - PROMOÇÃO DE Garantir o atendimento AÇÕES ESTRATÉGICAS DE A Classificar 320.000,00 328.450,00 0,00 0,00 humanos praticadas especializado como ENFRENTAMENTO AO enfrentamento as TRABALHO INFANTIL, vulneráveis: LGBT, diversas formas de ABUSO E EXPLORAÇÃO Municípios beneficiados 0,00 0,00 310.000,00 600.000,00 violência contra a SEXUAL com deficiência, população LGBT, pessoas criança e adolescente, Coletivos de Família idosa, criança e jovens, população Acolhedora Region 510.000,00 228.450,00 188.800,00 150.000,00 adolescente, população 3148 - REGIONALIZAÇÃO negra, população de Implantados negra, jovens e DAS UNIDADES DE rua, comunidades mulheres. ACOLHIMENTO PARA Creas Regionalizados 0,00 0,00 451.855,50 814.992,00 (com foco no CRIANÇAS,

Unidades de Acolhimento feminícidio) e ADOLESCENTES, JOVENS, 580.000,00 1.130.450,00 96.644,50 160.001,50 p/ Mulheres e Idosos migrantes POPULAÇÃO DE RUA, Regio MULHERES E IDOSOS. Unidades de Acolhimento

590.000,00 428.575,00 267.700,00 390.000,00 Regionalizadas

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Reduzir as

A Classificar 2.120.000,00 0,00 0,00 0,00 diversas formas de violências e outras violações de direitos Comitê Gestor Fortalecido 0,00 1.000.000,00 250.000,00 300.000,00 Promover iniciativas de humanos praticadas direitos humanos viabilizando programas vulneráveis: LGBT, de prevenção, promoção 1996 - FORTALECIMENTO Municípios 0,00 0,00 300.000,00 1.070.319,50 pessoa idosa, pessoa DO ATENDIMENTO Á apoiados/monitorados e defesa da cidadania com deficiência, PRIMEIRA INFÂNCIA - (LGBT, pessoa idosa, criança e adolescente, PROGRAMA CRIANÇA Municípios beneficiados 0,00 56.655,00 0,00 0,00 pessoa com deficiência, jovens, população FELIZ negra, população de população negra, jovens Programa Fortalecido 0,00 400.000,00 150.000,00 180.000,00 rua, comunidades e mulheres. (com foco no Técnicos e Gestores feminícidio) e 0,00 0,00 300.000,00 560.000,00 Capacitados migrantes Total da Unidade Orçamentária 17.000.000,00 17.226.100,00 15.146.299,00 15.850.601,00 30104 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FEDCA 500.000,00 506.650,00 521.600,00 545.854,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 500.000,00 506.650,00 521.600,00 545.854,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

3116 - IMPLEMENTAÇÃO A Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ESCOLA DE Promover CONSELHO Conselheiros/Servidores 100.000,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 Direitos Humanos e capacitados inclusão social da 3137 - EXECUÇÃO DO população em situação PROGRAMA ECOANDO de vulnerabilidade, LIBERDADE -

Egressos atendidos nos assegurando proteção ACOMPANHAMENTO DE 60.000,00 60.000,00 31.600,00 50.000,00 Programas de Apoio social básica e especial JOVENS EGRESSOS DO considerando as SISTEMA perspectivas das SOCIOEDUCATIVO políticas de populações ressocialização de jovens vulneráveis: LGBT, e adolescentes em 3140 - IMPLANTAÇÃO DO Núcleos implantados 0,00 0,00 60.000,00 0,00 pessoa idosa, pessoa NÚCLEO DE conflito com a lei e Profissionais com deficiência, SOCIOEDUCAÇÃO 60.000,00 60.000,00 51.600,00 70.000,00 usuários de drogas. Capacitados/Formados jovens, população 4067 - IMPLANTAÇÃO E negra, população de IMPLEMENTAÇÃO DO Municípios beneficiados 40.000,00 40.000,00 110.000,00 124.650,00 rua, população SIPIA CT E SIPIA SINASE carcerária, povos e comunidades 4068 - tradicionais, mulheres PROFISSIONALIZAÇÃO A Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 e migrante DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JOVENS CAPACITADOS 60.000,00 60.000,00 38.400,00 40.000,00 SOCIOEDUCATIVAS

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Promover Direitos Humanos e inclusão social da de vulnerabilidade, considerando as perspectivas das

políticas de populações 4069 - IMPLEMENTAÇÃO ressocialização de jovens Campanhas educativas vulneráveis: LGBT, DA CAMPANHA LEÃO 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 e adolescentes em realizadas pessoa idosa, pessoa AMIGO conflito com a lei e com deficiência, usuários de drogas. jovens, população negra, população de rua, população carcerária, povos e comunidades e migrante Garantir o atendimento especializado como Reduzir as enfrentamento as 4129 - APOIO TÉCNICO E diversas formas de diversas formas de OPERACIONAL À violências e outras violência contra a INSTANCIA ESTADUAL DE violações de direitos Conselhos Estruturados 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 população LGBT, pessoas CONTROLE SOCIAL DA humanos praticadas idosa, criança e POLÍTICA DA CRIANÇA E contra as populações adolescente, população DO ADOLESCENTE vulneráveis: LGBT, negra, jovens e pessoa idosa, pessoa mulheres. com deficiência, Promover iniciativas de criança e adolescente, direitos humanos jovens, população viabilizando programas negra, população de 4130 - APOIO AS de prevenção, promoção rua, comunidades ORGANIZAÇÕES DA Organizações da e defesa da cidadania tradicionais, mulheres SOCIEDADE CIVIL PARA Sociedade Civil 80.000,00 86.650,00 70.000,00 101.204,00 (LGBT, pessoa idosa, (com foco no IMPLEMENTAÇÃO DE Beneficiadas pessoa com deficiência, feminícidio) e PROJETOS migrantes população negra, jovens e mulheres. Total da Unidade Orçamentária 500.000,00 506.650,00 521.600,00 545.854,00 30105 - COORDENADORIA DO PROGRAMA MAIS VIDA COM CIDADANIA PARA O IDOSO 1.420.071,00 1.438.958,00 3.072.243,00 3.215.102,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 350.000,00 354.655,00 2.100.000,00 104.650,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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Promover Direitos Humanos e inclusão social da 1948 - PROMOÇÃO DE

Cursos/oficinas população em situação AÇÕES DE CIDADANIA E 30.000,00 34.655,00 800.000,00 45.350,00 realizados de vulnerabilidade, DIREITOS AOS IDOSOS considerando as perspectivas das Potencializar e promover populações a defesa e a garantia dos vulneráveis: LGBT, direitos das pessoas A Classificar 20.000,00 20.000,00 380.000,00 10.000,00 pessoa idosa, pessoa idosas e pessoas com com deficiência, deficiências. 1963 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS PARA jovens, população ATENDIMENTO AO IDOSO negra, população de rua, população carcerária, povos e Ônibus adquiridos 200.000,00 200.000,00 20.000,00 10.000,00 comunidades e migrante 1941 - REFORMA, voltada para a AMPLIAÇÃO E qualificação, o MANUTENÇÃO DAS A Classificar 10.000,00 10.000,00 865.360,00 5.300,00 incremento da renda e ESTRUTURAS FÍSICAS DOS inserção no mercado de Reduzir a CENTROS DE trabalho de grupos proporção de famílias ATENDIMENTOS vulneráveis na em situação de SOCIOEDUCATIVOS vulnerabilidade social. EXISTENTES, PROGRAMAS (mulheres, jovens, E DAS UNIDADES DE adultos, LGBT, pessoas REFORMA 90.000,00 90.000,00 34.640,00 34.000,00 ACOLHIMENTOS E com deficiência e ABRIGAMENTO PARA IDOSO ressocialização) 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 1.070.071,00 1.084.303,00 972.243,00 3.110.452,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 236.896,00 244.303,00 80.000,00 2.200.364,00

DA UNIDADE pessoas através da formação, valorização e A Classificar 833.175,00 840.000,00 892.243,00 910.088,00 governamental dos servidores Total da Unidade Orçamentária 1.420.071,00 1.438.958,00 3.072.243,00 3.215.102,00 30106 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUÍ - FET 0,00 0,00 1.000.000,00 1.046.500,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 0,00 0,00 1.000.000,00 1.046.500,00 espaçamento

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voltada para a qualificação, o Profissionais

1001 - 0,00 0,00 600.000,00 646.500,00 incremento da renda e Capacitados/Formados DESENVOLVIMENTO DE inserção no mercado de Reduzir a AÇÕES E SERVIÇOS DE trabalho de grupos proporção de famílias GESTÃO E MANUTENÇÃO vulneráveis na em situação de DA REDE DE vulnerabilidade social. ATENDIMENTO DO SINE E (mulheres, jovens, DE QUALIFICAÇÃO adultos, LGBT, pessoas Unidades de Atendimento SOCIAL E PROFISSIONAL 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 com deficiência e Fortalecidas ressocialização) Total da Unidade Orçamentária 0,00 0,00 1.000.000,00 1.046.500,00 33 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 34.587.573,00 32.875.057,00 36.278.287,00 37.965.227,00 33101 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 34.587.573,00 32.875.057,00 36.278.287,00 37.965.227,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 34.587.573,00 32.875.057,00 36.278.287,00 37.965.227,00

Administrar e modernizar A Classificar 4.500.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 a infraestrutura dos

DA UNIDADE Equipamentos de órgãos estaduais 50.000,00 50.665,00 100.000,00 104.650,00 Ofertar serviços pessoas através da para a sociedade 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 2.393.558,00 2.524.392,00 3.178.287,00 3.241.853,00 piauiense, garantindo a PESSOAS dos servidores efetividade e transparência na ação Fortalecer as relações governamental institucionais entre os 2873 - DIVULGAÇÃO DOS Poderes em âmbito PROGRAMAS, METAS E

A Classificar 27.644.015,00 25.700.000,00 28.000.000,00 29.518.724,00 Estadual, Federal e AÇÕES DO GOVERNO À Organismos SOCIEDADE EM GERAL Internacionais Total da Unidade Orçamentária 34.587.573,00 32.875.057,00 36.278.287,00 37.965.227,00 35 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 89.414.721,00 103.222.659,00 102.642.092,00 113.372.842,00 35101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 88.456.521,00 102.259.659,00 101.630.092,00 112.300.842,00 0016 - GESTÃO EFICIENTE ORIENTADA PARA GARANTIA DOS DIREITOS DOS HIPOSSUFICIENTES 88.456.521,00 102.259.659,00 101.630.092,00 112.300.842,00

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Adequar o efetivo de 2850 - APRIMORAR

Concursos públicos servidores e demais QUADRO DE SERVIDORES 0,00 503.409,00 403.000,00 0,00 realizados colaboradores PÚBLICOS 2600 - PESSOAL E Aprimorar a ENCARGOS SOCIAIS Aprimorar a gestão da gestão de pessoas para ALOCADOS ÀS A Classificar 69.612.521,00 80.850.000,00 85.892.500,00 90.137.125,00 folha de pagamentos a melhoria dos serviços ATIVIDADES ofertados à sociedade. ADMINISTRATIVAS Aprimorar a gestão do conhecimento por meio 2848 - CAPACITAÇÃO DE Capacitação/treinamento 102.000,00 112.000,00 123.400,00 135.762,00 de capacitação, produção RECURSOS HUMANOS realizados científica entre outras. Desenvolver Agilizar a resolução de ações de conflitos através do 2857 - FORTALECER A Atendimentos realizados 38.540,00 45.224,22 50.980,03 57.558,10 autocomposição para fortalecimento dos SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL agilizar resolução dos núcleos de DE CONFLITOS Sessões de Conciliação e

8.460,00 9.775,78 11.019,97 12.441,90 conflitos autocomposição. Mediação realizadas A Classificar 40.000,00 100.000,00 102.000,00 106.000,00 Equipamentos de 200.000,00 215.000,00 225.000,00 274.000,00 Imóveis construídos 1.920.000,00 1.990.000,00 434.000,00 829.000,00 Fomentar o uso de 2851 - MODERNIZAÇÃO inovações tecnológicas, Licença de Software DA INFRAESTRUTURA 20.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 por meio de Adquirida Modernizar e FÍSICA E TECNOLÓGICA investimentos em T. I. expandir a Mobiliários adquiridos 100.000,00 110.000,00 128.000,00 140.000,00 infraestrutura física e Prédios reformados/ tecnológica com vistas 340.000,00 355.000,00 370.000,00 385.000,00 adequados Veículos adquiridos 0,00 0,00 236.000,00 386.000,00 custos, incluindo a 2855 - MANUTENÇÃO E aquisição, EXECUÇÃO DA GESTÃO A Classificar 15.945.000,00 17.792.250,00 13.455.192,00 19.615.955,00 desenvolvimento e/ ou DA DPE/PI melhoria dos sistemas de controle Melhorar os diversos 2856 - DESENVOLVER canais de Ações de AÇÕES DE DEFESA E comunicação/informação Defesa/Promoção de 73.000,00 80.000,00 87.000,00 95.000,00 PROMOÇÃO DE DIREITOS Otimizar o entre os órgãos e o Direitos realizadas COLETIVOS atendimento ao cidadão; público (interno e Promover educação na externo) com foco nas qualidade do necessidades do 2854 - INTENSIFICAR AS atendimento do servidor cidadão; AÇÕES VOLTADAS AO aprimorando seu Atendimentos realizados 57.000,00 67.000,00 77.000,00 87.000,00 CIDADÃO INTEGRADO AO relacionamento SISTEMA PRISIONAL interpessoal e ao cidadão/cliente;

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Total da Unidade Orçamentária 88.456.521,00 102.259.659,00 101.630.092,00 112.300.842,00 35102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FMADPEP 958.200,00 963.000,00 1.012.000,00 1.072.000,00 0016 - GESTÃO EFICIENTE ORIENTADA PARA GARANTIA DOS DIREITOS DOS HIPOSSUFICIENTES 958.200,00 963.000,00 1.012.000,00 1.072.000,00 Aprimorar a Aprimorar a gestão do gestão de pessoas para conhecimento por meio 2858 - CAPACITAÇÃO DE Capacitação/treinamento

148.600,00 155.000,00 160.000,00 168.000,00 a melhoria dos serviços de capacitação, produção RECURSOS HUMANOS realizados ofertados à sociedade. científica entre outras. Adequar a infraestrutura físicas, incluindo as 2862 - ELABORAÇÃO E Projetos /Programa legislações pertinentes EXECUÇÃO DE 154.200,00 164.000,00 174.000,00 184.000,00 Executados (acessibilidade. Incêndio, PROGRAMAS E PROJETOS outros) A Classificar 60.000,00 44.000,00 48.000,00 50.000,00 Modernizar e Fomentar o uso de Equipamentos de 2859 - MODERNIZAÇÃO 165.000,00 146.000,00 144.000,00 152.000,00 expandir a inovações tecnológicas, informática adquiridos DA INFRAESTRUTURA infraestrutura física e por meio de Licença de Software FÍSICA E TECNOLÓGICA 15.000,00 14.000,00 16.000,00 18.000,00 tecnológica com vistas investimentos em T. I. Adquirida Mobiliários adquiridos 120.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 custos, incluindo a 2861 - MANUTENÇÃO E aquisição, EXECUÇÃO DA GESTÃO A Classificar 295.400,00 350.000,00 370.000,00 400.000,00 desenvolvimento e/ ou DA DPE/PI melhoria dos sistemas de controle Total da Unidade Orçamentária 958.200,00 963.000,00 1.012.000,00 1.072.000,00 36 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 48.055.577,00 48.390.726,00 46.052.318,00 48.193.750,00 36101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 48.055.577,00 48.390.726,00 46.052.318,00 48.193.750,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 48.055.577,00 48.390.726,00 46.052.318,00 48.193.750,00 A Classificar 780.000,00 970.000,00 1.099.000,00 1.799.130,00 Aperfeiçoar o fluxo de Ar condicionado 66.000,00 12.500,00 80.000,00 160.000,00 Ofertar serviços processos 2000 - ADMINISTRAÇÃO adquiridos públicos de qualidade administrativos com foco DA UNIDADE Computadores adquiridos 66.000,00 12.500,00 80.000,00 160.000,00 piauiense, garantindo a efetividade Concurso Público 100.000,00 150.000,00 25.000,00 100.000,00 eficiência, eficácia, REFORMA 68.000,00 50.149,00 20.000,00 100.000,00 efetividade e 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 46.655.577,00 46.855.577,00 44.436.588,00 45.325.320,00 PESSOAS dos servidores

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1877 - FUNDO DE

A Classificar 300.000,00 310.000,00 305.730,00 509.300,00 Ofertar serviços MODERNIZAÇÃO DA PGE públicos de qualidade 1882 - MANUTENÇÃO para a sociedade Otimizar o atendimento DAS PROCURADORIAS A Classificar 10.000,00 15.000,00 5.000,00 30.000,00 piauiense, garantindo a ao público (interno e REGIONAIS eficiência, eficácia, externo) com foco nas 1883 - MANUTENÇÃO efetividade e necessidades do cidadão DOS NÚCLEOS SETORIAIS DA PROCURADORIA -PGE A Classificar 10.000,00 15.000,00 1.000,00 10.000,00 governamental NAS SECRETARIAS DO ESTADO Total da Unidade Orçamentária 48.055.577,00 48.390.726,00 46.052.318,00 48.193.750,00 37 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 25.370.326,00 25.707.751,00 26.534.561,00 27.768.418,00 37101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 25.370.326,00 25.707.751,00 26.534.561,00 27.768.418,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 25.370.326,00 25.707.751,00 26.534.561,00 27.768.418,00 2000 - ADMINISTRAÇÃO A Classificar 430.500,00 450.000,00 80.000,00 2.133.311,00 DA UNIDADE Concurso Público 0,00 0,00 300.000,00 0,00 A Classificar 20.000,00 20.000,00 1.205.000,00 0,00 Equipamentos de 965.750,00 880.000,00 100.000,00 100.000,00 a infraestrutura dos Licença de Software 4131 - MODERNIZAÇÃO 0,00 0,00 50.000,00 63.950,00 órgãos estaduais Adquirida DA CONTROLADORIA Ofertar serviços Mobiliários adquiridos 845.750,00 851.500,00 100.000,00 100.000,00 GERAL DO ESTADO para a sociedade Unidades piauiense, garantindo a Reformadas/Ampliadas/M 100.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 eficiência, eficácia, antidas efetividade e Veículos adquiridos 300.000,00 330.000,00 0,00 0,00 governamental processos 4134 - PROMOÇÃO DA administrativos com foco A Classificar 49.500,00 49.500,00 100.000,00 280.604,00 TRANSPARÊNCIA efetividade pessoas através da 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 22.658.826,00 22.976.751,00 24.549.561,00 25.040.553,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 25.370.326,00 25.707.751,00 26.534.561,00 27.768.418,00 38 - SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 6.347.902,00 6.107.170,00 7.066.882,00 7.395.492,00 38101 - SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 6.147.902,00 5.904.510,00 6.866.882,00 7.186.192,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 2.980.000,00 1.317.290,00 3.319.000,00 1.894.107,00

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Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

A Classificar 130.000,00 0,00 98.000,00 0,00 Centros de reabilitação 1364 - AÇÕES DE construíd/equipad/reform 371.000,00 66.000,00 102.000,00 86.000,00 ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ad Infraestrutura física 480.000,00 370.000,00 450.000,00 500.000,00 implantada Atendimentos realizados 10.000,00 10.000,00 165.000,00 0,00

10.000,00 10.000,00 135.000,00 10.000,00 realizados 1374 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE Eventos realizados 25.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Promover Direitos Humanos e ATENDIMENTO À PESSOA Infraestrutura física COM DEFICIÊNCIA 90.000,00 0,00 0,00 20.000,00 inclusão social da implantada Pessoas com deficiência de vulnerabilidade, 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 acompanhadas social básica e especial Promover a A Classificar 590.000,00 70.000,00 1.212.128,00 84.000,00 considerando as acessibilidade da pessoa 1947 - APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS Apoios às Prefeituras e perspectivas das com deficiência às 150.000,00 109.000,00 149.000,00 149.000,00 LUCRATIVOS QUE ONG's realziados populações politicas públicas: saúde, vulneráveis: LGBT, educação, assistência ATENDEM AO Kits tecnológicos TRANSPORTE DE PESSOAS adquiridos 200.000,00 77.290,00 82.872,00 94.107,00 pessoa idosa, pessoa social, trabalho/emprego com deficiência, e renda, transporte e COM DEFICIÊNCIA Veículos adquiridos 855.000,00 550.000,00 880.000,00 900.000,00 criança e adolescente, mobilidade urbana, jovens, população habitação, dentre outras; 2932 - GARANTIA DE negra, população de ACESSO E PERMANÊNCIA rua, população DA PESSOA COM ESCOLA 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 carcerária, povos e DEFICIÊNCIA A UMA comunidades EDUCAÇÃO INCLUSIVA. tradicionais, mulheres A Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 e migrante 2944 - IMPLEMENTAÇÃO Municípios 25.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 DA ACESSIBILIDADE NO apoiados/monitorados DESENHO UNIVERSAL Pessoas com deficiência 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 acompanhadas 2970 - PROMOÇÃO DO ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AO MERCADO DE TRABALHO 9.000,00 8.000,00 7.000,00 2.000,00 realizados FORMAL, DE GERAÇÃO DE RENDA E DE EMPREENDEDORISMO 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 3.167.902,00 4.587.220,00 3.547.882,00 5.292.085,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 1.294.067,00 2.703.385,00 1.781.000,00 3.489.865,00

DA UNIDADE pessoas através da formação, valorização e A Classificar 1.873.835,00 1.883.835,00 1.766.882,00 1.802.220,00 governamental dos servidores Total da Unidade Orçamentária 6.147.902,00 5.904.510,00 6.866.882,00 7.186.192,00 38102 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNEDE 200.000,00 202.660,00 200.000,00 209.300,00 0007 - PIAUÍ INCLUSIVO 200.000,00 202.660,00 200.000,00 209.300,00 Promover Direitos Humanos e inclusão social da A Classificar 50.000,00 147.660,00 140.000,00 144.300,00 de vulnerabilidade, Fortalecer o controle social por meio do Capacitação/treinamento considerando as 10.000,00 10.000,00 60.000,00 65.000,00 estimulo da implantação 2975 - FORTALECIMENTO realizados perspectivas das e qualificação dos DAS INSTÂNCIAS populações conselhos e outros COLEGIADAS DE DEFESA vulneráveis: LGBT, mecanismos de direitos: DOS DIREITOS DAS idoso, mulheres, pessoa PESSOAS COM com deficiência, com deficiência, DEFICIÊNCIA Conferências realizadas 100.000,00 0,00 0,00 0,00 juventude, LGBT, pessoas jovens, população negra. negra, população de rua, população carcerária, povos e comunidades Conselhos Estruturados 40.000,00 45.000,00 0,00 0,00 e migrante Total da Unidade Orçamentária 200.000,00 202.660,00 200.000,00 209.300,00 39 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.350.010,00 10.487.665,00 12.000.000,00 12.558.000,00 39000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.350.010,00 10.487.665,00 12.000.000,00 12.558.000,00 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.350.010,00 10.487.665,00 12.000.000,00 12.558.000,00

9999 - RESERVA DE Não definido Não definido não definido 10.350.010,00 10.487.665,00 12.000.000,00 12.558.000,00 CONTINGÊNCIA Total da Unidade Orçamentária 10.350.010,00 10.487.665,00 12.000.000,00 12.558.000,00 44 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 52.852.435,00 53.555.373,00 56.889.055,00 59.534.396,00 44101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 52.852.435,00 53.555.373,00 56.889.055,00 59.534.396,00

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0003 - PIAUÍ SEGURO 10.113.082,00 11.019.721,00 11.900.000,00 10.465.000,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

A Classificar 424.918,00 944.639,00 4.274.918,00 389.918,00 Ar condicionado adquiridos Computadores adquiridos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Equipamento de proteção 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 coletivo adquiridos Equipamento de

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Equipamentos de 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Ampliar a Aprimorar a gestão dos 2916 - APARELHAMENTO Equipamentos de E EQUIPAMENTOS PARA Proteção Individual 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 capacidade de atuação riscos, por meio das em ações preventivas, ações de prevenção AS UNIDADES DO CORPO adquiridos DE BOMBEIROS Equipamentos emergenciais, (fiscalização, Eletroeletrônicos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 assistenciais e conscientização e adquiridos recuperativas do outras), da estruturação Sistema de Defesa do sistema de defesa e Imóveis construídos 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Estadual, com vistas a da preparação para Materiais bélicos garantir maior grau de desastres, estimulando a adquiridos (armas, 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 resiliência frente aos autoproteção dos munições, etc desastres e sinistros, cidadãos e com foco nos períodos proporcionando maior Mobiliários adquiridos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 de estiagem, resiliência e segurança Motocicletas adquiridas 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 queimadas e/ou diante dos eventos REFORMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 enchentes adversos Veículos adquiridos 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 Viaturas e Veículos 3.075.082,00 3.075.082,00 2.825.082,00 3.075.082,00 A Classificar 1.438.082,00 1.825.000,00 50.000,00 1.825.000,00 Aeronave adquirida 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Aeronaves não tripuladas 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2937 - PREVENÇÃO adquiridas CONTRA INCÊNDIOS E Câmeras de ACIDENTES videomonitoramento 75.000,00 75.000,00 50.000,00 75.000,00 adquiridas/instalad. Diárias pagas 400.000,00 400.000,00 25.000,00 400.000,00 Perícias realizadas 50.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 42.739.353,00 42.535.652,00 44.989.055,00 49.069.396,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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A Classificar 3.782.000,00 3.578.299,00 6.351.400,00 9.684.587,00 Armamentos letais

0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos Concursos públicos 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 realizados Diárias pagas 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Equipamentos esportivos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 adquiridos 2000 - ADMINISTRAÇÃO Eventos/Cursos de públicos de qualidade a infraestrutura dos DA UNIDADE formação continuada 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 realizados eficiência, eficácia, Materiais administrativos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 efetividade e adquiridos transparência na ação Materiais de limpeza governamental 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 adquiridos Materiais educativo e 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 esportivos adquiridos Passagens compradas 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 pessoas através da 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 37.677.353,00 37.677.353,00 37.357.655,00 38.104.809,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 52.852.435,00 53.555.373,00 56.889.055,00 59.534.396,00 45 - SECRETARIA DAS CIDADES 205.660.381,00 195.364.926,00 283.687.162,00 296.878.613,00 45101 - SECRETARIA DAS CIDADES 99.222.356,00 97.686.619,00 93.874.079,00 98.239.223,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 92.980.693,00 91.361.942,00 81.603.111,00 74.304.755,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 1870 - CONSTRUÇÃO, A Classificar 141.127,00 0,00 6.300.000,00 0,00 RECUPERAÇÃO E Asfaltamento realizado 20.000.000,00 21.361.942,00 21.503.111,00 11.904.755,00 AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE URBANA Estradas 15.987.978,00 20.000.000,00 15.000.000,00 22.500.000,00 Ampliar as ações A Classificar 2.676.789,00 0,00 0,00 0,00 de infraestruturas adequadas de mobilidade 1871 - CONSTRUÇÃO DE no estado PAVIMENTAÇÃO Logradouros/Vias urbana PARALELEPÍPEDO E OBRAS pavimentadas com 14.000.000,00 14.399.900,00 23.900.000,00 22.500.000,00 DE INFRAESTRUTURA NOS paralelepípedo MUNICÍPIOS Obras e Serviços 23.124.799,00 19.000.000,00 12.400.000,00 15.175.000,00 executados

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1873 - APOIO E Ampliar as ações INCENTIVO TÉCNICO E de infraestruturas ONGs contempladas com de mobilidade urbana FINANCEIRO A 200.000,00 200.100,00 100.000,00 100.000,00 adequadas de mobilidade incentivo técnico e financ. no estado ORGANIZAÇÕES NÃO urbana GOVERNAMENTAIS

1872 - AMPLIAÇÃO DE Rede de Abastecimento Ampliar e melhorar a SISTEMAS DE 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 infraestrutura e a de Água ESGOTAMENTO Ampliar o acesso qualidade dos serviços SANITÁRIO E ao saneamento básico de abastecimento d¿água ABASTECIMENTO DE Sistema de esgotamento 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 no estado, em dos municípios do estado sanitário implantado ÁGUA NOS MUNICÍPIOS consonância com as normas nacionais e da 1875 - IMPLEMENTAÇÃO, Área revitalizada 150.000,00 150.000,00 50.000,00 75.000,00 Organização Mundial Dotar o estado e os RECUPERAÇÃO E de Saúde (OMS) municípios de Planos de REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS Saneamento Básico DEGRADADAS E ÁREAS DE Planos de resíduos sólidos

100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 RESÍDUOS SÓLIDOS elaborados

Implantar, ampliar, restaurar e Dotar o estado de malha

1876 - IMPLANTAÇÃO DE conservar os modais rodoviária necessária ANÉIS VIÁRIOS NOS Anéis viários implantados 400.000,00 500.000,00 100.000,00 500.000,00 rodoviário, ferroviário, para o desenvolvimento MUNICÍPIOS hidroviário, portuário e econômico e social aeroviário do estado

1874 - ELABORAÇÃO DE Adutoras construídas 10.000.000,00 10.000.000,00 50.000,00 0,00 Potencializar o Ampliar e melhorar ESTUDOS E PROJETOS DE uso sustentável dos sistemas de Barragem construída 2.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00 0,00 IMPLEMENTAÇÃO E recursos hídricos do armazenamento e EXECUÇÃO DE OBRAS Projetos de execução de estado distribuição de água 200.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 HÍDRICAS obras hídricas elaborados 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 6.241.663,00 6.324.677,00 12.270.968,00 23.934.468,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Ofertar serviços públicos de qualidade 2000 - ADMINISTRAÇÃO Aprimorar a gestão de A Classificar 4.800.000,00 4.843.677,00 10.300.000,00 21.924.080,00 para a sociedade DA UNIDADE pessoas através da efetividade e 2500 - GESTÃO DE dos servidores A Classificar 1.441.663,00 1.481.000,00 1.970.968,00 2.010.388,00 transparência na ação PESSOAS governamental Total da Unidade Orçamentária 99.222.356,00 97.686.619,00 93.874.079,00 98.239.223,00 45201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN 90.128.845,00 81.194.559,00 122.379.356,00 128.069.996,00 0003 - PIAUÍ SEGURO 6.000.000,00 6.079.800,00 10.575.000,00 19.586.178,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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2020 2021 2022 2023 Implementar modernização tecnológica das 3055 - MODERNIZAÇÃO instituições que integram Rede de TI implantada 1.300.000,00 1.317.290,00 6.050.000,00 11.404.104,00 PROMOVER A TECNOLÓGICA o sistema da segurança GESTÃO INTEGRADA pública, defesa social, DO SISTEMA ESTADUAL justiça e trânsito. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL, Qualificar os agentes JUSTIÇA E TRÂNSITO públicos para a 3056 - QUALIFICAÇÃO E integração do Sistema Profissionais CAPACITAÇÃO DOS 90.000,00 91.197,00 45.000,00 52.000,00 Estadual de Segurança, Capacitados/Formados AGENTES Defesa Social, Justiça e Trânsito Ampliar, em parceria Campanhas educativas com os órgãos estaduais 856.000,00 867.384,80 584.232,00 924.548,00 realizadas e municipais competentes, as ações de Cidades sinalizadas 1.712.000,00 1.734.769,60 2.768.464,00 5.000.000,00 educação e fiscalização 3053 - MELHORIA NO Promover a no trânsito, com atenção TRÂNSITO segurança no trânsito, Fiscalização Realizada 1.070.000,00 1.084.231,00 705.290,00 1.155.686,00 especial aos reduzindo o número de motociclistas e infrações e, condutores de Kits de Material didático consequentemente, os 642.000,00 650.538,60 362.014,00 693.412,00 ciclomotores adquiridos índices de acidentes com vítimas e/ou com Fomentar a danos materiais, com municipalização de 3037 - INCENTIVO A Gestão municipal de foco em motociclistas e trânsito nas cidades do 80.000,00 81.064,00 10.000,00 86.408,00 MUNICIPALIZAÇÃO trânsito implantada jovens condutores, estado, com foco na tendo em vista a regulamentação garantia da segurança Promover a integração nas rodovias e vias entre órgãos de públicas urbanas no 3054 - COOPERAÇÃO segurança (PRF e PMPI) e Estado TÉCNICA COM ÓRGÃOS de trânsito (Detran e PARA APLICAÇÃO DA Convênios realizados 250.000,00 253.325,00 50.000,00 270.020,00 Strans), no sentido de LEGISLAÇÃO DE abranger a fiscalização TRÂNSITO em todo o Estado do Piauí 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 84.128.845,00 75.114.759,00 111.804.356,00 108.483.818,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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A Classificar 55.400.000,00 46.195.559,00 78.193.464,00 75.091.874,00 2000 - ADMINISTRAÇÃO Concursos públicos públicos de qualidade a infraestrutura dos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 DA UNIDADE realizados piauiense, garantindo a REFORMA 5.600.000,00 3.600.000,00 5.231.536,00 5.465.000,00 governamental formação, valorização e A Classificar 23.128.845,00 24.319.200,00 27.379.356,00 27.926.944,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 90.128.845,00 81.194.559,00 122.379.356,00 128.069.996,00 45202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - ADH 8.898.838,00 8.974.848,00 33.994.340,00 35.575.076,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 4.983.782,00 5.003.732,00 28.736.932,00 28.389.249,00 3103 - CONSTRUÇÃO DE Desenvolver projetos de Unidades habitacionais UNIDADES 3.300.000,00 3.250.000,00 19.897.087,00 12.850.000,00 construção de unidades construídas HABITACIONAIS habitacionais e urbanização de 4101 - FUNDO ESTADUAL Unidades habitacionais assentamentos precários DE HABITAÇÃO E 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 construídas INTERESSE SOCIAL Reduzir o déficit Promover a regularização habitacional do estado 3098 - REGULARIZAÇÃO Imóveis regularizados e averbação fundiária de 179.000,00 178.000,00 1.178.000,00 178.000,00 para população de até E AVERBAÇÃO FUNDIÁRIA (regularização fundiária) unidades habitacionais 5 salários mínimos, 3100 - CONSTRUÇÃO E Logradouros/Vias garantindo a URBANIZAÇÃO DE pavimentadas com 983.782,00 1.003.732,00 3.886.845,00 7.033.249,00 infraestrutura EQUIPAMENTOS SOCIAIS paralelepípedo adequada e a regularização fundiária 3101 - MELHORIA melhorias habitacionais 300.000,00 350.000,00 3.650.000,00 8.200.000,00 de unidades HABITACIONAL habitacionais Promover melhorias de unidades habitacionais Cursos de Capacitação

9.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00 de interesse social Profissional Ofertados 4103 - EXECUÇÃO DO Cursos/oficinas TRABALHO TÉCNICO 24.000,00 40.000,00 30.000,00 40.000,00 realizados SOCIAL Palestras realizadas 48.000,00 51.000,00 51.000,00 54.000,00 Reunião 40.000,00 25.000,00 35.000,00 25.000,00 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 3.915.056,00 3.971.116,00 5.257.408,00 7.185.827,00

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públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 3.000.000,00 3.036.060,00 3.547.000,00 5.441.210,00

DA UNIDADE pessoas através da formação, valorização e A Classificar 915.056,00 935.056,00 1.710.408,00 1.744.617,00 governamental dos servidores Total da Unidade Orçamentária 8.898.838,00 8.974.848,00 33.994.340,00 35.575.076,00 45203 - INSTITUTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 7.410.342,00 7.508.900,00 33.439.387,00 34.994.318,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 5.000.000,00 5.066.500,00 28.700.000,00 10.465.000,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

4054 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS POÇO TUBULAR

429.871,00 435.588,00 1.500.000,00 464.059,00 NOS MUNICÍPIOS EM PERFURADO E EQUIPADO CRISE HÍDRICA 12.643,00 12.811,00 400.000,00 13.656,00 4116 - EXPANSÃO DO realizados SISTEMA SISAR. Modelo de Gestão do 63.216,00 64.057,00 1.000.000,00 68.279,00 Ampliar e melhorar a SISAR infraestrutura e a Módulo sanitário qualidade dos serviços 2.246.679,00 2.276.559,00 7.321.040,00 2.426.597,00 implantados Ampliar o acesso de abastecimento d¿água 4124 - AMPLIAR OS ao saneamento básico dos municípios do estado SISTEMAS DE Parcerias Público Privada 101.146,00 102.491,00 1.104.482,00 109.246,00 no estado, em ABASTECIMENTO DE (PPPs) contratadas consonância com as ÁGUA, MÓDULO Polít de Conscientiz / normas nacionais e da SANITÁRIOS E Prevenção de Desper de 63.216,00 64.057,00 650.301,00 68.279,00 Organização Mundial ESGOTAMENTO Água de Saúde (OMS) SANITÁRIO DA ZONA URBANA E RURAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1.248.774,00 1.265.383,00 16.334.177,00 6.809.622,00 ÁGUA IMPLANTADO Apoio aos Municípios na 50.573,00 51.246,00 20.000,00 54.623,00 Política de Drenag Pluvial 4115 - ELABORAÇÃO E Dotar o estado e os Consórcios Municipais / IMPLEMENTAÇÃO DA 37.930,00 38.434,00 10.000,00 40.967,00 municípios de Planos de Outros Realizados POLÍTICA ESTADUAL DE Saneamento Básico Projetos de SANEAMENTO BÁSICO Sustentabilidade 12.643,00 12.811,00 10.000,00 13.656,00 Ambiental

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4118 - EMPREGAR ALTERNATIVAS/SOLUÇÕE Ampliar o acesso S TECNOLÓGICAS ao saneamento básico IMPLANTAÇÃO DE Implantar, ampliar e no estado, em TECNOLOGIAS Alternativas/Soluções otimizar os sistemas de consonância com as SUSTENTÁVEIS PARA Tecnológicas em Saneam 733.309,00 743.063,00 350.000,00 396.016,00 esgotamento sanitário normas nacionais e da CAPTAÇÃO, Básic dos municípios do estado Organização Mundial ARMAZENAMENTO E de Saúde (OMS) REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS. 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 2.410.342,00 2.442.400,00 4.739.387,00 24.529.318,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Ofertar serviços processos 2000 - ADMINISTRAÇÃO públicos de qualidade administrativos com foco DA UNIDADE A Classificar 1.000.000,00 1.032.058,00 2.450.000,00 22.194.143,00 piauiense, garantindo a efetividade transparência na ação formação, valorização e 2500 - GESTÃO DE A Classificar 1.410.342,00 1.410.342,00 2.289.387,00 2.335.175,00 dos servidores Total da Unidade Orçamentária 7.410.342,00 7.508.900,00 33.439.387,00 34.994.318,00 46 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 285.551.451,00 289.561.945,00 424.921.856,00 445.014.670,00 46101 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 83.833.381,00 84.137.725,00 192.360.549,00 201.305.314,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 71.894.309,00 72.039.863,00 178.079.140,00 184.415.296,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

A Classificar 800.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 Anéis viários implantados 100.000,00 300.000,00 500.000,00 600.000,00 1895 - OBRAS DE Asfaltamento realizado 7.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 INFRAESTRUTURA EM MOBILIDADE URBANA NO Logradouros/Vias Fomentar a implantação ESTADO pavimentadas com 5.000.000,00 6.066.936,00 16.700.000,00 17.700.000,00 Ampliar as ações de infraestruturas paralelepípedo adequadas de mobilidade no estado Rodoanel implantado 400.000,00 400.000,00 600.000,00 700.000,00 urbana 1902 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E Terminais rodoviários REFORMA DE TERMINAIS 50.000,00 100.000,00 200.000,00 1.100.000,00 construídos RODOVIÁRIOS NO ESTADO

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2020 2021 2022 2023 1906 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E Metrôs Dotar o estado de malha 10.194.309,00 10.200.000,00 10.800.000,00 13.190.550,00 REVITALIZAÇÃO DO reformados/ampliados ferroviária necessária METRÔ DE TERESINA para o desenvolvimento econômico e social 1911 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO FERROVIA 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 MODAL FERROVIÁRIO 1890 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA Asfaltamento realizado 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 TRANSCERRADO 1892 - PAVIMENTAÇÃO Asfaltamento realizado 3.050.000,00 2.172.927,00 22.700.000,00 19.591.732,00 DA BR 235/PI. 1903 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E Rodovias construídas 300.000,00 500.000,00 20.500.000,00 17.084.280,00 RECUPERAÇÃO DE Dotar o estado de malha ESTRADAS VICINAIS EM rodoviária necessária REVESTIMENTO PRIMÁRIO Implantar, para o desenvolvimento 1905 - OBRAS DE ARTES, ampliar, restaurar e econômico e social MELHORAMENTO, conservar os modais IMPLANTAÇÃO, Rodovias construídas 19.600.000,00 22.000.000,00 10.069.140,00 26.146.624,00 rodoviário, ferroviário, PAVIMENTAÇÃO E hidroviário, portuário e RECUPERAÇÃO DE aeroviário do estado RODOVIAS 3153 - DUPLICAÇÃO DA ESTRADA PI-211, QUE LIGA O CONJUNTO Estradas duplicadas 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 HABITACIONAL ALECRIM À CIDADE DE ESPERANTINA 1888 - ADMINISTRAÇÃO, Aeroportos e aeródromos ELABORAÇÃO DE 6.600.000,00 10.500.000,00 16.344.568,00 24.495.491,00 implantados PROJETOS, IMPLANTAÇÃO Estruturar e ampliar o E REFORMA DE AEROPORTOS E Aeroportos e aeródromos modal aeroviário do 3.000.000,00 3.000.000,00 10.745.432,00 11.006.619,00 AERÓDROMOS reformados estado 3121 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE POUSO CAMPO DE POUSO EM 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÍDO ESPERANTINA Fomentar o 1912 - IMPLANTAÇÃO E Hidrovias implantadas 100.000,00 100.000,00 3.500.000,00 100.000,00 desenvolvimento REVITALIZAÇÃO DO portuário e hidroviário do PORTO DE LUIS CORREIA estado E HIDROVIAS Portos construídos 100.000,00 100.000,00 3.500.000,00 100.000,00

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2907 - FISCALIZAÇÃO Implantar, DOS TRANSPORTES DE ampliar, restaurar e PASSAGEIROS E CARGAS conservar os modais Gerenciar a malha NAS RODOVIAS Ações de fiscalização de 10.000.000,00 10.000.000,00 14.720.000,00 35.000.000,00 rodoviário, ferroviário, rodoviária existente ESTADUAIS E FEDERAIS carga e tráfego rodov. hidroviário, portuário e DELEGADAS E aeroviário do estado GERENCIAMENTO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS. 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 11.939.072,00 12.097.862,00 14.281.409,00 16.890.018,00

públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 9.000.000,00 9.120.288,00 11.290.000,00 13.838.780,00

DA UNIDADE pessoas através da formação, valorização e A Classificar 2.939.072,00 2.977.574,00 2.991.409,00 3.051.238,00 governamental dos servidores Total da Unidade Orçamentária 83.833.381,00 84.137.725,00 192.360.549,00 201.305.314,00 46201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI 195.630.168,00 199.245.349,00 222.876.067,00 233.573.753,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 163.822.862,00 167.015.006,00 191.056.479,00 201.421.773,00

Drenagem superficial 1965 - CONSTRUÇÃO, 1.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 realizada RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E Pontes Fomentar a implantação AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE construídas/recuperadas 9.000.000,00 4.260.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 Ampliar as ações de infraestruturas ARTES ESPECIAIS E de mobilidade urbana Trecho de rodovia adequadas de mobilidade MOBILIDADE URBANA 10.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 4.020.000,00 no estado conservado urbana 1969 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA RODOVIA MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 AOS MUNICÍPIOS 1966 - REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE Consultoria Contratada 1.643.940,00 1.000.000,00 1.700.000,00 1.000.000,00 Dotar o estado de malha ENGENHARIA Implantar, rodoviária necessária RODOVIÁRIA ampliar, restaurar e conservar os modais para o desenvolvimento 1967 - RESTAURAÇÃO, Estradas construídas 15.350.000,00 10.000.000,00 43.828.867,00 79.150.000,00 rodoviário, ferroviário, econômico e social PAVIMENTAÇÃO, hidroviário, portuário e IMPLANTAÇÃO DE Estradas duplicadas 2.401.000,00 3.001.000,00 9.286.714,00 4.001.000,00 aeroviário do estado RODOVIAS 1964 E MOBILIDADE - RESTAURAÇÃO DA URBANA SEDE, NÚCLEOS Estradas Restauradas 71.207.922,00 87.554.006,00 101.802.120,00 40.171.222,00 RODOVIÁRIOS E Gerenciar a malha Equipamentos de RENOVAÇÃO DE 300.000,00 100.000,00 800.000,00 1.100.000,00 rodoviária existente informática adquiridos EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Impresso por Relatórios SEPLAN espaçamento

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1964 - RESTAURAÇÃO DA SEDE, NÚCLEOS Prédios reformados/

1.000.000,00 700.000,00 1.200.000,00 3.700.000,00 Implantar, RODOVIÁRIOS E adequados ampliar, restaurar e RENOVAÇÃO DE conservar os modais Gerenciar a malha EQUIPAMENTOS E rodoviário, ferroviário, rodoviária existente SISTEMAS DE Veículos adquiridos 220.000,00 200.000,00 200.000,00 579.551,00 hidroviário, portuário e INFORMAÇÃO aeroviário do estado 2968 - CONSERVAÇÃO Rodovias conservadas 51.000.000,00 50.000.000,00 22.138.778,00 58.000.000,00 DE RODOVIAS 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 31.807.306,00 32.230.343,00 31.819.588,00 32.151.980,00

A Classificar 1.970.000,00 2.236.000,00 5.079.961,00 4.685.295,00 para a sociedade órgãos estaduais Capacitação/treinamento 30.000,00 30.000,00 120.039,00 314.705,00 piauiense, garantindo a realizados transparência na ação formação, valorização e 2500 - GESTÃO DE A Classificar 29.807.306,00 29.964.343,00 26.619.588,00 27.151.980,00 dos servidores Total da Unidade Orçamentária 195.630.168,00 199.245.349,00 222.876.067,00 233.573.753,00 46202 - COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP 6.087.902,00 6.178.871,00 9.685.240,00 10.135.603,00 0008 - PIAUÍ INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 677.898,00 686.914,00 2.121.684,00 1.046.500,00 FERROVIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 Obras e Serviços 71.157,00 71.160,00 115.000,00 15.000,00 executados Ampliar as ações Planos de viabilidade Otimizar o sistema 3111 - OTIMIZAÇÃO DO 20.000,00 20.000,00 25.000,00 5.000,00 de mobilidade urbana técnica elaborados metroviário de Teresina SISTEMA METROVIÁRIO no estado Serviço de revital., limpeza e manutenção 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 contrat. Vagões adquiridos 100.000,00 100.000,00 40.000,00 20.000,00 3034 - VLT TERESINA - Obras e Serviços

10.000,00 10.000,00 35.000,00 8.000,00 TIMON executados Implantar, ampliar, restaurar e Dotar o estado de malha Obras e Serviços 3080 - VLT PARNAÍBA 20.000,00 20.000,00 35.000,00 10.000,00 conservar os modais ferroviária necessária executados rodoviário, ferroviário, para o desenvolvimento Obras e Serviços hidroviário, portuário e econômico e social 120.000,00 119.997,00 585.000,00 273.249,00 3084 - VLT TERESINA - executados aeroviário do estado ALTOS - CAMPO MAIOR Planos de viabilidade 10.000,00 10.000,00 263.342,00 79.124,00 técnica elaborados

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REFORMA 69.975,00 69.975,00 200.000,00 84.125,00 Serviço de revital., 3084 - VLT TERESINA - Implantar, limpeza e manutenção 38.974,00 38.974,00 500.000,00 244.563,00 Dotar o estado de malha ALTOS - CAMPO MAIOR ampliar, restaurar e contrat. conservar os modais ferroviária necessária Vagões adquiridos 100.000,00 109.016,00 178.342,00 194.124,00 rodoviário, ferroviário, para o desenvolvimento hidroviário, portuário e econômico e social 3088 - LINHA CAMPO REFORMA 20.000,00 20.000,00 35.000,00 10.000,00 aeroviário do estado MAIOR - PARNAÍBA 3096 - PROGRAMA TREM Obras e Serviços

17.792,00 17.792,00 30.000,00 73.315,00 REGIONAL executados 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 5.410.004,00 5.491.957,00 7.563.556,00 9.089.103,00 A Classificar 1.400.000,00 1.461.957,00 1.959.400,00 2.600.405,00 DA UNIDADE Ofertar serviços Administrar e modernizar 20.000,00 20.000,00 45.000,00 20.000,00 realizados públicos de qualidade a infraestrutura dos 3012 - REQUALIFICAÇÃO para a sociedade órgãos estaduais FÍSICA E DE RECURSOS Concursos públicos 20.000,00 20.000,00 45.000,00 20.000,00 piauiense, garantindo a HUMANOS DA CMTP realizados eficiência, eficácia, REFORMA 10.000,00 20.000,00 45.000,00 20.000,00 efetividade e 2500 - GESTÃO DE formação, valorização e A Classificar 3.960.004,00 3.970.000,00 5.469.156,00 6.428.698,00 PESSOAS dos servidores Total da Unidade Orçamentária 6.087.902,00 6.178.871,00 9.685.240,00 10.135.603,00 47 - SECRETARIA DO TURISMO 46.955.672,00 38.692.428,00 45.573.375,00 47.692.536,00 47101 - SECRETARIA DO TURISMO 46.955.672,00 38.692.428,00 45.573.375,00 47.692.536,00 0005 - AVANÇA PIAUÍ 41.824.404,00 32.183.854,00 38.210.796,00 32.376.609,00 300.000,00 250.000,00 125.000,00 250.000,00 e informação realizadas 3073 - FORTALECIMENTO Consultorias contratadas 300.000,00 250.000,00 125.000,00 250.000,00 Elaborar e implementar DA GESTÃO MUNICIPAL Cursos/Programas de um plano de 300.000,00 250.000,00 125.000,00 250.000,00 Promover o doutorado ofertados marketing/promoção desenvolvimento do Workshops realizados 300.000,00 250.000,00 125.000,00 250.000,00 estadual voltado para os turismo de forma polos turísticos do A Classificar 6.271.099,00 0,00 0,00 0,00 sustentável nos polos estado, através de uma turísticos piauienses Campanhas/eventos cooperação entre setores 500.000,00 375.000,00 37.500,00 625.000,00 públicos e privados; 4047 - PROMOÇÃO DO realizados TURISMO Kits de Material didático 500.000,00 375.000,00 37.500,00 625.000,00 adquiridos Manuais elaborados 500.000,00 375.000,00 37.500,00 625.000,00

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Elaborar e implementar Palestras realizadas 500.000,00 375.000,00 37.500,00 625.000,00 um plano de Parcerias Público Privada marketing/promoção 500.000,00 375.000,00 37.500,00 625.000,00

(PPPs) contratadas estadual voltado para os 4047 - PROMOÇÃO DO Pesquisas realizadas 500.000,00 375.000,00 37.500,00 625.000,00 polos turísticos do TURISMO estado, através de uma Placas de sinalização

500.000,00 375.000,00 37.500,00 625.000,00 Promover o cooperação entre setores adquiridas desenvolvimento do públicos e privados; Workshops realizados 500.000,00 375.000,00 37.500,00 625.000,00 turismo de forma sustentável nos polos Consultorias contratadas 500.000,00 500.000,00 100.000,00 750.000,00 turísticos piauienses 3075 - FORTALECIMENTO Cursos/oficinas Promover a ampliação e DA GESTÃO 500.000,00 500.000,00 100.000,00 750.000,00 realizados melhoria da INSTITUCIONAL PARA O infraestrutura básica para TURISMO Eventos realizados 500.000,00 500.000,00 100.000,00 750.000,00 o desenvolvimento do Workshops realizados 500.000,00 500.000,00 100.000,00 750.000,00 turismo no Piauí 3077 - FORTALECIMENTO A Classificar 1.000.000,00 1.000.000,00 560.360,00 2.000.000,00 DO TURISMO A Classificar 1.500.000,00 0,00 16.023.671,00 0,00 CALÇAMENTOS 4.970.661,00 5.036.770,80 5.146.072,10 6.386.857,00 IMPLANTADOS Promover um 3069 - INFRAESTRUTURA Espaços culturais ambiente de negócios Definir e ordenar as 5.970.661,00 5.036.770,80 3.000.000,00 3.000.000,00 TURÍSTICA E MELHORIA construídos favorável para atração estratégias de atração de DOS SERVIÇOS e manutenção de investimentos no estado Estradas pavimentadas 4.970.661,00 5.036.770,80 5.146.108,10 6.621.030,00 TURÍSTICOS investidores Estradas reformadas 4.970.661,00 5.036.770,80 3.000.000,00 0,00 Estradas Vicinais 4.970.661,00 5.036.770,80 4.134.584,80 5.368.722,00 Implantadas 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 5.131.268,00 6.508.574,00 7.362.579,00 15.315.927,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Ofertar serviços a infraestrutura dos 2000 - ADMINISTRAÇÃO A Classificar 3.500.000,00 5.000.000,00 4.823.669,00 11.082.933,00 públicos de qualidade órgãos estaduais DA UNIDADE para a sociedade piauiense, garantindo a Aprimorar a gestão de 1894 - MODERNIZAÇÃO eficiência, eficácia, DA SECRETARIA DO A Classificar 300.000,00 177.306,00 415.971,00 2.067.596,00 pessoas através da efetividade e formação, valorização e TURISMO transparência na ação avaliação de desempenho 2500 - GESTÃO DE governamental dos servidores A Classificar 1.331.268,00 1.331.268,00 2.122.939,00 2.165.398,00 PESSOAS Total da Unidade Orçamentária 46.955.672,00 38.692.428,00 45.573.375,00 47.692.536,00 49 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 18.071.649,00 18.529.568,00 32.953.608,00 34.485.950,00 49101 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 18.071.649,00 18.529.568,00 32.953.608,00 34.485.950,00 0003 - PIAUÍ SEGURO 12.654.531,00 14.934.059,00 28.636.369,00 27.881.948,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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Cisternas implantadas 260.000,00 503.570,00 500.000,00 1.000.000,00 Drenagem superficial

250.000,00 250.000,00 350.000,00 890.000,00 realizada 1191 - PREVENÇÃO DE Projetos da defesa civil 503.570,00 503.570,00 500.000,00 844.372,00 SOCORRO ASSISTENCIAL E elaborados RECUPERAÇÃO DE Rede elétrica implantada 50.000,00 50.000,00 500.000,00 1.050.000,00 DESASTRES PARA MINIMIZAR SEUS SIST. SIMPLIFICADO DE IMPACTOS ABASTEC. DE ÁGUA 610.000,00 610.000,00 790.055,00 1.869.821,00 IMPLANTADO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 250.000,00 250.000,00 350.000,00 1.739.991,00 ÁGUA IMPLANTADO Ampliar a 3127 - ESTRUTURAÇÃO capacidade de atuação DOS CONSELHOS Capacitação/treinamento em ações preventivas, 500.000,00 550.000,00 900.000,00 800.000,00 MUNICIPAIS DA DEFESA realizados emergenciais, CIVIL - COMDEC Aprimorar a gestão dos assistenciais e desastres, por meio da Água Potável distribuída 0,00 0,00 5.481.543,00 5.775.761,00 recuperativas do assistência emergencial Sistema de Defesa Asfaltamento realizado 125.000,00 125.000,00 576.290,00 1.076.290,00 às pessoas vitimadas, do Estadual, com vistas a restabelecimento de EQUIPAMENTOS garantir maior grau de 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 serviços essenciais e da ADQUIRIDOS resiliência frente aos recuperação dos cenários desastres e sinistros, Estradas Vicinais atingidos 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 com foco nos períodos Implantadas de estiagem, Kit Assistencial a queimadas e/ou 3151 - 0,00 0,00 10.725.789,00 3.336.042,00 Dessastres distribuído enchentes RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE Logradouros/Vias NORMALIDADE pavimentadas com 520.000,00 820.000,00 949.991,00 1.349.991,00 paralelepípedo POÇO TUBULAR

0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 PERFURADO E EQUIPADO Praças construídas 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Praças revitalizadas 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Unidades habitacionais 486.302,00 442.732,00 442.732,00 442.732,00 construídas Água Potável distribuída 2.298.038,00 5.691.524,00 0,00 0,00 3152 - FUNDO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL Kit Assistencial a 2.900.000,00 2.986.042,00 20.000,00 0,00 Dessastres distribuído

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Açude construído 493.283,00 493.283,00 793.021,00 950.000,00 Adutoras construídas 0,00 0,00 600.468,00 600.468,00 Ampliar a Aprimorar a gestão dos capacidade de atuação riscos, por meio das Adutoras reformadas 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 em ações preventivas, ações de prevenção Barragem construída 2.845.217,00 1.145.217,00 1.800.000,00 2.800.000,00 emergenciais, (fiscalização, assistenciais e conscientização e Bueiros construídos 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 recuperativas do outras), da estruturação 3124 - OBRAS PASSAGEM MOLHADA Sistema de Defesa do sistema de defesa e 0,00 0,00 518.000,00 518.000,00 ESTRUTURANTES IMPLANTADA Estadual, com vistas a da preparação para CONSTRUÍDAS OU Pontes garantir maior grau de desastres, estimulando a 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00 RECUPERADAS construídas/recuperadas resiliência frente aos autoproteção dos desastres e sinistros, cidadãos e Projetos da defesa civil com foco nos períodos proporcionando maior 174.880,00 174.880,00 174.880,00 174.880,00 elaborados de estiagem, resiliência e segurança queimadas e/ou diante dos eventos quadras poliesportivas 324.641,00 274.641,00 400.000,00 400.000,00 enchentes adversos construídas SISTEMA DE ENERGIA

0,00 0,00 640.000,00 640.000,00 SOLAR IMPLANTADO 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 5.417.118,00 3.595.509,00 4.317.239,00 6.604.002,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

Ofertar serviços A Classificar 3.523.461,00 1.701.852,00 2.310.000,00 4.563.618,00

Aprimorar a gestão de 2000 - ADMINISTRAÇÃO Equipamentos de para a sociedade 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 pessoas através da DA UNIDADE informática adquiridos avaliação de desempenho Mobiliários adquiridos 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 efetividade e dos servidores transparência na ação 2500 - GESTÃO DE governamental A Classificar 1.893.657,00 1.893.657,00 1.657.239,00 1.690.384,00

PESSOAS Total da Unidade Orçamentária 18.071.649,00 18.529.568,00 32.953.608,00 34.485.950,00 50 - SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 6.305.907,00 4.262.150,00 6.253.571,00 6.544.362,00 50101 - SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 6.205.907,00 4.162.150,00 6.203.571,00 6.492.037,00 0005 - AVANÇA PIAUÍ 4.348.387,00 2.330.590,00 4.188.638,00 313.950,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

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1887 - PROGRAMA DE

Rede de iluminação ELETRIFICAÇÃO RURAL E 1.000.000,00 103.990,00 360.000,00 263.950,00 pública implantada URBANA 1889 - CONSOLIDAÇÃO DA BASE LEGAL PIAUIENSE Planos estaduais NAS ÁREAS DE ENERGIAS 0,00 300.000,00 310.000,00 10.000,00 elaborados RENOVÁVEIS , 2903 - LEVANTAMENTO, PESQUISA E DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES Atrair DO PIAUÍ EM ENERGIAS Mapas elaborados 0,00 305.000,00 300.000,00 10.000,00 investimentos nos RENOVÁVEIS, setores do Estimular a implantação e MINERAÇÃO, PETRÓLEO E agronegócio, a ampliação das energias GÁS mineração, indústria, renováveis, exploração 2904 - mineral e gás natural IMPLANTAÇÃO/MANUTEN com foco no BANCO DE DADOS desenvolvimento ÇÃO BASE DE DADOS 250.000,00 300.000,00 500.000,00 10.000,00 IMPLANTADO econômico do estado ENERGÉTICOS E MINERÁRIOS DO PIAUÍ 2908 - INFRAESTRUTURA A Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 DE APOIO E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS EM EMPREENDIMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS , GRANDE PORTE 1.000.000,00 305.000,00 1.190.000,00 10.000,00 MINERAÇÃO E PETRÓLEO IMPLANTADO 4141 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA E Projeto/estudo Elaborado 2.098.387,00 1.016.600,00 1.528.638,00 10.000,00 EXPLORAÇÃO MINERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 1.857.520,00 1.831.560,00 2.014.933,00 6.178.087,00

públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 1.190.234,00 1.153.270,00 1.240.000,00 5.387.655,00

DA UNIDADE pessoas através da formação, valorização e A Classificar 667.286,00 678.290,00 774.933,00 790.432,00 governamental dos servidores Total da Unidade Orçamentária 6.205.907,00 4.162.150,00 6.203.571,00 6.492.037,00 50201 - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ - GASPISA 100.000,00 100.000,00 50.000,00 52.325,00 0005 - AVANÇA PIAUÍ 100.000,00 100.000,00 50.000,00 52.325,00

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Atrair investimentos nos setores do

Estimular a implantação e agronegócio, a ampliação das energias 1844 - DISTRIBUIÇÃO DE Recursos Naturais mineração, indústria, 100.000,00 100.000,00 50.000,00 52.325,00 renováveis, exploração GÁS NATURAL explorados (gás natural) mineral e gás natural com foco no desenvolvimento econômico do estado Total da Unidade Orçamentária 100.000,00 100.000,00 50.000,00 52.325,00 51 - SECRETARIA DA CULTURA 42.531.698,00 31.390.544,00 47.034.941,00 49.222.065,00 51101 - SECRETARIA DA CULTURA 42.531.698,00 31.390.544,00 47.034.941,00 49.222.065,00 0004 - PIAUÍ COM MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER 26.147.391,00 14.670.830,00 26.641.729,00 28.714.421,27 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 Articular políticas que contribuem para Certificados Emitidos 20.000,00 20.000,00 120.000,00 145.000,00 melhorar gestão, capacitação da produção Eventos realizados 35.000,00 35.000,00 135.000,00 160.000,00 cultural por meio de 2874 - PROMOÇÃO DO incentivos, participações, ARTESANATO PIAUIENSE. Identidade Profissional do divulgação dos trabalhos 35.000,00 35.000,00 135.000,00 160.000,00

Artesão emitida realizados para garantir sua autoParticipação em Feiras e 55.000,00 55.000,00 105.000,00 180.000,00 sustentabilidade. Eventos Ampliar o acesso e a produção cultural, 1852 - PROGRAMA PONTOS DE CULTURA 720.000,00 720.000,00 3.600.000,00 2.680.000,00 expandindo a CULTURA VIVA circulação de bens e A Classificar 11.553.169,00 0,00 0,00 0,00 serviços e conteúdos Promover políticas de culturais Atividades culturais incentivo a cultura, que 2244 - 479.045,00 479.045,00 979.045,00 1.029.045,00 realizadas tenham como ponto DEMOCRATIZAÇÃO E central a promoção, DIFUSÃO DAS ARTES Eventos realizados 4.322.000,00 4.322.000,00 4.085.017,00 5.902.907,00 circulação, consumo e CRIATIVA E DA CULTURA Festivais de cultura e visibilidade aos bens e PIAUIENSE 3.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 3.831.265,27 artes realizados produções da cultura Piauiense. Passagens compradas 158.205,00 158.205,00 158.205,00 158.205,00 2877 - REGISTRO DO Bolsas de incentivo PATRIMÔNIO VIVO DO 10.000,00 10.000,00 200.000,00 210.000,00 concedidas ESTADO DO PIAUÍ-RPV

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Expandir, A Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 democratizar e

Ampliar, modernizar, Obras e Serviços qualificar os espaços 2875 - MODERNIZAÇÃO 1.000.000,00 1.000.000,00 13.424.462,00 11.428.021,27 qualificar e manter os executados culturais, integrados as DAS INFRAESTRUTURAS espaços culturais por potencialidades e as DOS BENS E meio de divulgação de REFORMA 4.759.972,00 4.836.580,00 0,00 2.829.977,73 demandas dos EQUIPAMENTOS ações e parcerias territórios de CULTURAIS DO ESTADO. institucionais. Serviço de revital., desenvolvimento sustentável enda limpeza e manutenção 0,00 0,00 200.000,00 0,00

contrat. 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 16.384.307,00 16.719.714,00 20.393.212,00 20.507.643,73 Ofertar serviços públicos de qualidade 2000 - ADMINISTRAÇÃO Aprimorar a gestão de A Classificar 4.905.705,00 5.219.714,00 6.682.733,00 6.522.955,00 para a sociedade DA UNIDADE pessoas através da efetividade e 2500 - GESTÃO DE dos servidores A Classificar 11.478.602,00 11.500.000,00 13.710.479,00 13.984.688,73 transparência na ação PESSOAS governamental Total da Unidade Orçamentária 42.531.698,00 31.390.544,00 47.034.941,00 49.222.065,00 52 - SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL 48.887.791,00 45.664.139,00 74.360.412,00 77.818.171,00 52101 - SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL 14.323.014,00 10.639.650,00 37.001.120,00 38.721.672,00 0006 - PIAUÍ PRODUTIVO 7.563.014,00 3.039.900,00 28.120.000,00 28.622.746,00 Assegurar a Imóveis regularizados 4142 - APOIO AOS 60.000,00 415.950,00 150.000,00 471.123,00 Ampliar o acesso regularização fundiária PROGRAMAS DE (regularização fundiária) à terra, à água, à de terras estaduais para REGULARIZAÇÃO Produtores contemplados infraestrutura pequenos, médios e 200.000,00 413.950,00 150.000,00 469.123,00 FUNDIARIAS com Assistência Técnica produtiva e social para grandes produtores (PG) o desenvolvimento Implantar infraestrutura socioeconômico do 1973 - IMPLANTAÇÃO E básica para o Produtores contemplados estado MELHORAMENTO DA 2.500.000,00 760.000,00 27.200.000,00 26.172.500,00 desenvolvimento do com Assistência Técnica INFRAESTRUTURA campo

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Aumentar a Ampliar o acesso ao Atividades agropecuárias produção, a 100.000,00 235.000,00 137.000,00 242.000,00

crédito agrícola e realizadas produtividade e a 1968 - FORTALECIMENTO diversidade de DAS CADEIAS Produtores contemplados agricultores/as 100.000,00 235.000,00 136.000,00 240.000,00 produtos da PRODUTIVAS E com Assistência Técnica familiares, especialmente agropecuária e AGROINDÚSTRIA mulheres, jovens e Projetos do agronegócio extrativismo e acesso comunidades tradicionais 110.000,00 240.000,00 137.000,00 248.000,00 ao crédito visando a elaborados sustentabilidade, a promoção da crédito A Classificar 3.323.014,00 0,00 0,00 0,00 igualdade de gênero, a Desenvolver políticas que segurança alimentar e 1972 - FORTALECIMENTO Planos de negócios possibilitem a elevação o aumentovisando a DA PRODUÇÃO 670.000,00 375.000,00 36.000,00 391.000,00 da competitividade do elaborados sustentabilidade, a AGROPECUÁRIA agronegócio (PG) promoção da da renda Produtores contemplados 500.000,00 365.000,00 174.000,00 389.000,00 no campo. com Assistência Técnica 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 6.760.000,00 7.599.750,00 8.881.120,00 10.098.926,00

públicos de qualidade a infraestrutura dos A Classificar 4.760.000,00 5.579.750,00 6.480.000,00 7.649.783,00

DA UNIDADE 2500 - GESTÃO DE transparência na ação formação, valorização e PESSOAS A Classificar 2.000.000,00 2.020.000,00 2.401.120,00 2.449.143,00 governamental avaliação de desempenho dos servidores Total da Unidade Orçamentária 14.323.014,00 10.639.650,00 37.001.120,00 38.721.672,00 52201 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PI - ADAPI 34.564.777,00 35.024.489,00 37.359.292,00 39.096.499,00 0006 - PIAUÍ PRODUTIVO 3.180.000,00 3.207.215,00 2.447.000,00 3.085.705,00

Animais vacinados 740.000,00 732.273,00 129.240,12 70.792,62 Alcançar o status de 2894 - MANUTENÇÃO E Estabelecimentos zona livre de febre aftosa PROMOÇÃO DA SAÚDE 740.000,00 730.271,00 64.092,63 70.792,63 fiscalizados sem vacinação ANIMAL NO ESTADO Propriedades Fiscalizadas 740.000,00 730.271,00 1.153.667,25 1.274.267,25 Garantir a Estabelecimentos Controlar a 2911 - PROMOÇÃO DA 345.000,00 369.200,00 125.000,00 384.926,25 sanidade e defesa fiscalizados comercialização e o uso SANIDADE VEGETAL E animal e vegetal no de agrotóxicos no CONTROLE DE estado Propriedades Fiscalizadas 345.000,00 369.200,00 462.000,00 384.926,25 estado. AGROTÓXICOS Fortalecer e Intensificar a 2912 - PROMOÇÃO DA Educação Sanitária dos EDUCAÇÃO SANITÁRIA Eventos realizados 120.000,00 122.000,00 372.000,00 562.000,00 Agropecuaristas e da ANIMAL E VEGETAL sociedade.

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Intensificar a fiscalização Estabelecimentos Garantir a em veículos que 75.000,00 77.000,00 100.000,00 270.400,00

2917 - INSPEÇÃO DE fiscalizados sanidade e defesa transitam pelo estado PRODUTOS DE ORIGEM animal e vegetal no com animais e vegetais e ANIMAL estado /ou produtos de origem Produtos inspecionados 75.000,00 77.000,00 41.000,00 67.600,00 animal e vegetal 0010 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 31.384.777,00 31.817.274,00 34.912.292,00 36.010.794,00 Objetivo Diretriz Setorial Ação Produto 0,00 0,00 0,00 0,00

A Classificar 31.014.777,00 31.427.274,00 33.241.997,00 34.247.499,00 Equipamentos de 185.000,00 195.000,00 1.162.295,00 1.255.295,00 - - - - - informática adquiridos Prédios reformados/

185.000,00 195.000,00 508.000,00 508.000,00 adequados Total da Unidade Orçamentária 34.564.777,00 35.024.489,00 37.359.292,00 39.096.499,00 TOTAL 13.105.291.896,00 13.090.157.509,00 14.667.519.948,00 15.556.902.867,15

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Anexo III - Demonstrativo de Metas Físicas por Programa, Unidade orçamentária, Ação Orçamentária, Território de Desenvolvimento e

Recursos Financeiros Apreciação ALEPI

2020 2021 2022 2023 0001 - PIAUÍ SAUDÁVEL 24.163.570,00 1.421.015.759,00 25.106.262,00 1.421.533.076,00 24.846.258,00 1.983.000.038,00 27.574.324,00 2.075.209.539,24 17 - SECRETARIA DA SAÚDE 23.256.329,00 1.401.818.344,00 24.199.021,00 1.402.779.512,00 23.939.017,00 1.930.804.979,00 26.667.083,00 2.020.587.410,00 17101 - FUNSAUDE/SUS-GESTÃO PLENA ESTADUAL 18.219.163,00 1.109.798.287,00 18.979.403,00 1.105.543.868,00 19.656.283,00 1.424.951.861,00 22.235.429,00 1.403.021.120,00 1749 - ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E DE REGULAÇÃO 9,00 2.700.000,00 8,00 2.900.000,00 9,00 2.700.000,00 2,00 1.000.000,00 ASSISTENCIAL TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 1,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 400.000,00 0,00 0,00 1,00 1.800.000,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 Centrais region de regul. TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 1,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade assistencial implantadas TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 1,00 400.000,00 0,00 0,00 2,00 1.000.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 400.000,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 400.000,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS Centros regio/macro de Unidade especialidades estruturados TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 100.000,00 0,00 0,00 1,00 30.000,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 100.000,00 0,00 0,00 1,00 30.000,00 0,00 0,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 1,00 100.000,00 0,00 0,00 1,00 40.000,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2,00 120.910.000,00 1,00 114.255.349,00 2,00 143.489.653,00 1,00 182.253.487,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 120.110.000,00 1,00 114.255.349,00 1,00 143.389.653,00 1,00 182.253.487,00 Concursos públicos realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 800.000,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 2222 - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANEJASUS (PLANEJAMENTO 144,00 450.000,00 134,00 1.386.612,00 134,00 1.000.000,00 134,00 1.979.904,00 REGIONAL INTEGRADO) E PLANIFICASUS TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 244.890,00 0,00 244.890,00 0,00 244.890,00 Municípios apoiados/assessorados Unidade TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.542,00 0,00 563.247,00 tecnicamente TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 685.692,00 0,00 285.692,00 0,00 685.692,00 ITAUEIRAS Reuniões técnicas das CIR's Unidade 132,00 225.000,00 132,00 437.030,00 132,00 245.376,00 132,00 466.075,00 TD0 - ESTADO apoiadas Seminários macrorregionais Unidade TD0 - ESTADO 12,00 225.000,00 2,00 19.000,00 2,00 19.500,00 2,00 20.000,00 realizados 2241 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS PARA DISPERSAÇÃO REGULAR E 11.372.884,00 18.000.000,00 11.911.518,00 18.241.200,00 11.372.884,00 28.595.079,00 13.165.502,00 19.443.014,00 DISTRIBUIÇÃO Total de medic do componente Unidade TD0 - ESTADO 210,00 9.000.000,00 210,00 8.741.200,00 210,00 14.025.079,00 210,00 9.293.014,00 espec c/ estoq regul Total de medicamentos Unidade 11.372.674,00 9.000.000,00 11.911.308,00 9.500.000,00 11.372.674,00 14.570.000,00 13.165.292,00 10.150.000,00 TD0 - ESTADO convencionais dispensados 2394 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E 4.876.816,00 212.909.998,00 5.007.924,00 194.754.633,00 4.976.820,00 294.950.679,00 5.387.495,00 259.432.170,00 HOSPITALAR

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Física Física Física Física Exames citopatológicos de colo de Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 50.670,00 0,00 51.653,00 0,00 54.008,00 útero realizados Exames de mamografia realizados Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 50.670,00 0,00 51.353,00 0,00 54.008,00 TD0 - ESTADO 0,00 0,00 4,00 1.200.000,00 4,00 1.300.000,00 4,00 1.400.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 10,00 2.500.000,00 0,00 0,00 10,00 3.000.000,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 12,00 3.500.000,00 0,00 0,00 12,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Leitos hospitalares habilitados Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 10,00 2.500.000,00 0,00 0,00 10,00 3.000.000,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 10,00 2.500.000,00 0,00 0,00 10,00 3.000.000,00 0,00 0,00 10,00 2.500.000,00 0,00 0,00 10,00 6.200.000,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Procedimentos amb/hosp por Unidade TD0 - ESTADO 1.149.270,00 50.000.000,00 1.172.975,00 65.138.702,00 1.149.270,00 134.294.256,00 1.223.519,00 140.406.382,00 serviços contratados Procedimentos ambulatoriais/hosp. realizados pela rede Unidade TD0 - ESTADO 3.727.494,00 149.409.998,00 3.834.945,00 128.314.591,00 3.727.494,00 128.053.417,00 4.063.972,00 107.517.772,00 própria Serviços de saúde realizando Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10.000.000,00 100.000,00 10.000.000,00 TD0 - ESTADO autoavaliação 2395 - COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 224,00 25.000.000,00 224,00 25.335.000,00 224,00 45.826.499,00 224,00 37.004.187,00 Municípios beneficiados Unidade TD0 - ESTADO 224,00 25.000.000,00 224,00 25.335.000,00 224,00 45.826.499,00 224,00 37.004.187,00 2419 - CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS 1,00 16.400.000,00 1,00 12.566.160,00 1,00 22.809.943,00 1,00 13.394.076,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 16.400.000,00 1,00 12.566.160,00 1,00 22.809.943,00 1,00 13.394.076,00 2420 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 1.628.768,00 22.000.000,00 1.710.206,00 18.241.200,00 1.628.768,00 38.595.079,00 1.885.503,00 29.443.014,00 Atendimentos realizados Unidade TD0 - ESTADO 1.628.768,00 22.000.000,00 1.710.206,00 18.241.200,00 1.628.768,00 38.595.079,00 1.885.503,00 29.443.014,00 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1,00 600.000.000,00 1,00 608.040.000,00 1,00 640.333.597,00 1,00 653.140.269,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 600.000.000,00 1,00 608.040.000,00 1,00 640.333.597,00 1,00 653.140.269,00 2985 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER - MAC 314.847,00 100.000,00 326.841,00 0,00 338.875,00 103.306,00 351.043,00 0,00 Exames citopatológicos de colo de Unidade 191.721,00 50.000,00 198.980,00 0,00 206.278,00 50.000,00 213.710,00 0,00 TD0 - ESTADO útero realizados Exames de mamografia realizados Unidade TD0 - ESTADO 123.126,00 50.000,00 127.861,00 0,00 132.597,00 53.306,00 137.333,00 0,00 Mulheres assistidas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades de Acolhimento p/ Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mulheres e Idosos Regio 2986 - PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO PRÉ-NATAL E 620,00 100.000,00 620,00 101.340,00 620,00 103.306,00 620,00 108.016,00 PUERPÉRIO NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 50.670,00 0,00 51.653,00 0,00 54.008,00 Ações de conscientização e Unidade 396,00 50.000,00 396,00 0,00 396,00 0,00 396,00 0,00 TD0 - ESTADO Municípios apoiados/monitorados Unidade TD0 - ESTADO 224,00 50.000,00 224,00 50.670,00 224,00 51.653,00 224,00 54.008,00 2998 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES PARA O CONTROLE, ELIMINAÇÃO E 224,00 250.000,00 224,00 253.350,00 224,00 258.264,00 224,00 270.041,00 ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS Municípios c/ distribuição de Unidade 224,00 250.000,00 224,00 253.350,00 224,00 258.264,00 224,00 270.041,00 TD0 - ESTADO insumo à imunização 3009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 14,00 54.240.980,00 16,00 77.191.418,00 16.033,00 114.769.120,00 21.523,00 124.391.898,00 HOSPITALARES A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 2.354.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 5.000.000,00 1.500,00 5.000.000,00 Equipamentos hospitalares Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6.297.342,00 20.000,00 20.000.000,00 TD0 - ESTADO adquiridos Hospitais reformados/ampliados Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5.000.000,00 2,00 2.000.000,00 Unidades hospitalares ampliadas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 18.886.649,00 4,00 44.191.425,00 6,00 55.471.785,00 8,00 74.084.210,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Física Física Física Física TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.538.461,00 1,00 2.538.461,00 1,00 2.538.461,00 1,00 2.538.461,00 1,00 2.538.461,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 3,00 7.615.383,00 3,00 7.615.383,00 3,00 7.615.383,00 2,00 5.076.922,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5.076.922,00 Unidades hospitalares ampliadas Unidade TD2 - COCAIS 3,00 7.615.383,00 3,00 7.615.383,00 3,00 7.615.383,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 2,00 5.076.922,00 2,00 5.076.922,00 2,00 5.076.922,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 2.538.461,00 1,00 2.538.461,00 1,00 2.538.461,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 5.076.922,00 1,00 5.076.922,00 1,00 5.076.922,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 2.538.461,00 1,00 2.538.461,00 1,00 2.538.461,00 1,00 2.538.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.538.461,00 ITAUEIRAS Unidades hospitalares equipadas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10.000.000,00 5,00 3.000.000,00 3036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE 59,00 1.250.000,00 60,00 1.013.400,00 58,00 1.033.059,00 60,00 1.080.167,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veículos e unidades móveis de Unidade TD0 - ESTADO 58,00 1.000.000,00 60,00 1.013.400,00 58,00 1.033.059,00 60,00 1.080.167,00 saúde adquiridos 3038 - AÇÕES, PROCEDIMENTOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS EM PARCERIAS COM ENTIDADES DO 3,00 19.854.691,00 2,00 16.146.502,00 2,00 16.459.744,00 2,00 17.210.308,00 TERCEIRO SETOR (ONGS, OCIPS, O.S. E FUNDAÇÕES) A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 3.921.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projetos de cooper. técnica e/ou Unidade TD0 - ESTADO 2,00 15.933.000,00 2,00 16.146.502,00 2,00 16.459.744,00 2,00 17.210.308,00 financeira implem 3070 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE INTERNO DE INFECÇÃO HOSPITALAR NAS UNIDADES 23,00 50.000,00 46,00 50.670,00 13,00 51.653,00 4,00 54.008,00 HOSPITALARES DA REDE ESTADUAL Serviços de saúde realizando Unidade TD0 - ESTADO 23,00 50.000,00 46,00 50.670,00 13,00 51.653,00 4,00 54.008,00 autoavaliação 3112 - APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS EM SAÚDE 1,00 850.000,00 1,00 900.000,00 1,00 950.000,00 1,00 1.000.000,00 Consórcios Municipais / Outros Unidade 1,00 850.000,00 1,00 900.000,00 1,00 950.000,00 1,00 1.000.000,00 TD0 - ESTADO Realizados 3123 - ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE DO TRABALHADOR 40,00 1.000.000,00 50,00 1.013.400,00 40,00 1.033.059,00 70,00 1.080.167,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Municípios com ações de saúde do Unidade TD0 - ESTADO 40,00 1.000.000,00 50,00 1.013.400,00 40,00 1.033.059,00 70,00 1.080.167,00 trabalhador 3132 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 30,00 300.000,00 30,00 304.020,00 30,00 309.917,00 30,00 324.050,00 Unidade TD0 - ESTADO 30,00 300.000,00 30,00 304.020,00 30,00 309.917,00 30,00 324.050,00 3134 - REESTRUTURAÇÃO DAS COORDENAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DO 5,00 231.012,00 4,00 233.022,00 3,00 2.000.000,00 3,00 2.000.000,00 CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA Centros de simulação realística Unidade TD0 - ESTADO 1,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 implantado Coordenações regionais de saúde Unidade 4,00 131.012,00 4,00 133.022,00 3,00 2.000.000,00 3,00 2.000.000,00 TD0 - ESTADO reform/ampl/recup 3135 - INCENTIVO À SAÚDE 1,00 50.000,00 1,00 50.670,00 1,00 51.653,00 1,00 54.008,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 50.000,00 1,00 50.670,00 1,00 51.653,00 1,00 54.008,00 4070 - MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 224,00 150.000,00 224,00 152.010,00 224,00 154.958,00 224,00 162.025,00 Municípios apoiados/monitorados Unidade TD0 - ESTADO 224,00 150.000,00 224,00 152.010,00 224,00 154.958,00 224,00 162.025,00 4071 - ATENÇÃO BÁSICA 24,00 767.586,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 204.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 10,00 244.890,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Municípios apoiados/assessorados Unidade TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnicamente TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 13,00 318.357,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 4075 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO VIG. 855,00 1.000.000,00 864,00 1.013.400,00 855,00 1.033.059,00 884,00 1.080.167,00 SAÚDE. Municípios c/ ações de vigilân Unidade TD0 - ESTADO 224,00 800.000,00 224,00 900.000,00 224,00 1.000.000,00 224,00 1.030.000,00 sanitária Total de estabel inspec e monit Unidade TD0 - ESTADO 631,00 200.000,00 640,00 113.400,00 631,00 33.059,00 660,00 50.167,00 pela vigilân sanit 4076 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLOCO 21.476,00 450.000,00 17.632,00 456.030,00 15.279,00 464.876,00 13.204,00 486.075,00 VIG. SAÚDE Total de doenças de notificação Unidade 21.476,00 450.000,00 17.632,00 456.030,00 15.279,00 464.876,00 13.204,00 486.075,00 TD0 - ESTADO compul invst/encer 4077 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO 264,00 4.100.000,00 264,00 4.154.940,00 264,00 4.235.545,00 264,00 4.428.686,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 4.154.940,00 0,00 4.235.545,00 0,00 4.428.686,00 Ações de superv e monitor das Unidade TD0 - ESTADO 264,00 4.100.000,00 264,00 0,00 264,00 0,00 264,00 0,00 ações vigil em saúde 4078 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 50,00 150.000,00 50,00 152.010,00 50,00 154.958,00 50,00 162.025,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 152.010,00 0,00 154.958,00 0,00 162.025,00 Ações de vigil sobre fator de risco Unidade TD0 - ESTADO 18,00 50.000,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 não-biológicos Ações de vigilâ. sobre fatores de Unidade 32,00 100.000,00 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 TD0 - ESTADO risco biológicos 4079 - RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO SISTEMA ESTADUAL DE 15,00 250.000,00 10,00 253.350,00 1.000.008,00 11.258.264,00 1.100.005,00 25.270.041,00 SAÚDE EAS com prontuário eletrônico Unidade TD0 - ESTADO 8,00 125.000,00 7,00 128.350,00 6,00 133.264,00 5,00 135.041,00 implantado Equipamentos de informática Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 11.000.000,00 1.100.000,00 25.000.000,00 TD0 - ESTADO adquiridos Unidades hosp com sistema infor Unidade TD0 - ESTADO 7,00 125.000,00 3,00 125.000,00 2,00 125.000,00 0,00 135.000,00 de gestão hosp 4080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - BLOCO GESTÃO DO SUS 1.480,00 304.020,00 2.320,00 324.050,00 800,00 300.000,00 1.680,00 309.917,00 Profissionais Unidade 1.480,00 304.020,00 2.320,00 324.050,00 800,00 300.000,00 1.680,00 309.917,00 TD0 - ESTADO 4081 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EVENTOS DA 8,00 600.000,00 8,00 608.040,00 8,00 619.835,00 8,00 648.100,00 SAÚDE Unidade TD0 - ESTADO 8,00 600.000,00 8,00 608.040,00 8,00 619.835,00 8,00 648.100,00 realizados 4086 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO CES 1,00 380.000,00 1,00 385.092,00 1,00 392.562,00 1,00 410.463,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 380.000,00 1,00 385.092,00 1,00 392.562,00 1,00 410.463,00 4087 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM ODONTOLOGIA 50,00 5.000.000,00 80,00 5.067.000,00 50,00 5.165.299,00 164,00 5.400.837,00 (CEO E LRPD). Municípios apoiados/assessorados Unidade 50,00 5.000.000,00 80,00 5.067.000,00 50,00 5.165.299,00 164,00 5.400.837,00 TD0 - ESTADO tecnicamente 4999 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 304.001,00 45.748.895,00 306.501,00 20.000.000,00 DECORRENTE DO CORONAVÍRUS A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33.848.895,00 1,00 4.100.000,00 espaçamento

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Equipamentos de Proteção Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 2.500.000,00 2.500,00 3.000.000,00 Individual adquiridos Equipamentos/Material Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.500.000,00 1.500,00 3.500.000,00 TD0 - ESTADO Medicamentos Adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 5.000.000,00 2.500,00 7.500.000,00 Testes de Materiais de Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.900.000,00 300.000,00 1.900.000,00 TD0 - ESTADO Laboratórios Total da Unidade Orçamentária 18.219.163,00 1.109.798.287,00 18.979.403,00 1.105.543.868,00 19.656.283,00 1.424.951.861,00 22.235.429,00 1.403.021.120,00 17102 - HOSPITAL REGIONAL MANOEL SOUSA SANTOS - BOM JESUS 89.063,00 7.250.000,00 93.406,00 7.347.150,00 97.961,00 11.561.280,00 102.738,00 12.139.344,00 2074 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 89.063,00 7.250.000,00 93.406,00 7.347.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL MANOEL SOUSA SANTOS - BOM JESUS Procedimentos Unidade TD11 - CHAPADA DAS 89.063,00 7.250.000,00 93.406,00 7.347.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ambulatoriais/hospitalares realizados MANGABEIRAS 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 97.961,00 11.561.280,00 102.738,00 12.139.344,00 Procedimentos TD11 - CHAPADA DAS Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 97.961,00 11.561.280,00 102.738,00 12.139.344,00 ambulatoriais/hospitalares realizados MANGABEIRAS Total da Unidade Orçamentária 89.063,00 7.250.000,00 93.406,00 7.347.150,00 97.961,00 11.561.280,00 102.738,00 12.139.344,00 17103 - HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES - FLORIANO 286.369,00 28.000.000,00 288.003,00 29.388.600,00 289.645,00 42.379.286,00 291.297,00 67.598.250,00 2077 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 286.369,00 28.000.000,00 288.003,00 29.388.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES - FLORIANO Procedimentos TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E Unidade 286.369,00 28.000.000,00 288.003,00 29.388.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ambulatoriais/hospitalares realizados ITAUEIRAS 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 289.645,00 42.379.286,00 291.297,00 67.598.250,00 Procedimentos TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 289.645,00 42.379.286,00 291.297,00 67.598.250,00 ambulatoriais/hospitalares realizados ITAUEIRAS Total da Unidade Orçamentária 286.369,00 28.000.000,00 288.003,00 29.388.600,00 289.645,00 42.379.286,00 291.297,00 67.598.250,00 17104 - HOSPITAL COLÔNIA DO CARPINA - PARNAÍBA 40,00 800.000,00 40,00 810.720,00 40.000,00 423.360,00 40.000,00 444.528,00 4073 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 40,00 800.000,00 40,00 810.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL COLÔNIA DO CARPINA - PARNAÍBA. Procedimentos Unidade TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 40,00 800.000,00 40,00 810.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 423.360,00 40.000,00 444.528,00 Procedimentos Unidade TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 423.360,00 40.000,00 444.528,00 Total da Unidade Orçamentária 40,00 800.000,00 40,00 810.720,00 40.000,00 423.360,00 40.000,00 444.528,00 17105 - HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ - PICOS 271.020,00 100.000,00 272.566,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 271.020,00 100.000,00 272.566,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ - PICOS Procedimentos Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 271.020,00 100.000,00 272.566,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade Orçamentária 271.020,00 100.000,00 272.566,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17106 - HOSPITAL SENADOR CÂNDIDO FERRAZ - SÃO RAIMUNDO NONATO 274.044,00 8.180.000,00 284.836,00 8.289.612,00 296.052,00 19.081.422,00 307.711,00 20.035.493,00 2081 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 274.044,00 8.180.000,00 284.836,00 8.289.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL SENADOR CÂNDIDO FERRAZ - SÃO RAIMUNDO NONATO Procedimentos Unidade TD8 - SERRA DA CAPIVARA 274.044,00 8.180.000,00 284.836,00 8.289.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 296.052,00 19.081.422,00 307.711,00 20.035.493,00 Procedimentos Unidade TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 296.052,00 19.081.422,00 307.711,00 20.035.493,00 Total da Unidade Orçamentária 274.044,00 8.180.000,00 284.836,00 8.289.612,00 296.052,00 19.081.422,00 307.711,00 20.035.493,00 espaçamento

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Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física 17107 - HOSPITAL REGIONAL DR. LEONIDAS MELO - BARRAS 70.100,00 5.500.000,00 78.000,00 5.573.700,00 85.000,00 10.352.165,00 94.000,00 10.869.773,00 2280 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 70.100,00 5.500.000,00 78.000,00 5.573.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL LEÔNIDAS MELO - BARRAS Procedimentos Unidade TD2 - COCAIS 70.100,00 5.500.000,00 78.000,00 5.573.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 10.352.165,00 94.000,00 10.869.773,00 Procedimentos Unidade TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 10.352.165,00 94.000,00 10.869.773,00 Total da Unidade Orçamentária 70.100,00 5.500.000,00 78.000,00 5.573.700,00 85.000,00 10.352.165,00 94.000,00 10.869.773,00 17108 - HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR - CAMPO MAIOR 234.021,00 7.500.000,00 245.817,00 7.600.500,00 258.208,00 12.357.140,00 271.224,00 12.974.997,00 2082 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 234.021,00 7.500.000,00 245.817,00 7.600.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR - CAMPO MAIOR Procedimentos Unidade 234.021,00 7.500.000,00 245.817,00 7.600.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 258.208,00 12.357.140,00 271.224,00 12.974.997,00 Procedimentos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 258.208,00 12.357.140,00 271.224,00 12.974.997,00 TD3 - CARNAUBAIS Total da Unidade Orçamentária 234.021,00 7.500.000,00 245.817,00 7.600.500,00 258.208,00 12.357.140,00 271.224,00 12.974.997,00 17109 - HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE - CORRENTE 57.880,00 4.900.000,00 58.210,00 4.965.660,00 58.542,00 6.558.653,00 58.876,00 6.886.585,00 2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 57.880,00 4.900.000,00 58.210,00 4.965.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE - CORRENTE Procedimentos TD11 - CHAPADA DAS Unidade 57.880,00 4.900.000,00 58.210,00 4.965.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ambulatoriais/hospitalares realizados MANGABEIRAS 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 58.542,00 6.558.653,00 58.876,00 6.886.585,00 Procedimentos TD11 - CHAPADA DAS Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 58.542,00 6.558.653,00 58.876,00 6.886.585,00 ambulatoriais/hospitalares realizados MANGABEIRAS Total da Unidade Orçamentária 57.880,00 4.900.000,00 58.210,00 4.965.660,00 58.542,00 6.558.653,00 58.876,00 6.886.585,00 17110 - HOSPITAL REGIONAL DEOLINDO COUTO - OEIRAS 147.507,00 13.000.000,00 154.942,00 13.500.000,00 162.752,00 15.765.648,00 170.956,00 16.553.930,00 2085 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 147.507,00 13.000.000,00 154.942,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL DEOLINDO COUTO - OEIRAS Procedimentos Unidade TD7 - VALE DO CANINDÉ 147.507,00 13.000.000,00 154.942,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 162.752,00 15.765.648,00 170.956,00 16.553.930,00 Procedimentos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 162.752,00 15.765.648,00 170.956,00 16.553.930,00 Total da Unidade Orçamentária 147.507,00 13.000.000,00 154.942,00 13.500.000,00 162.752,00 15.765.648,00 170.956,00 16.553.930,00 17111 - HOSPITAL REGIONAL DR. CHAGAS RODRIGUES - PIRIPIRI 282.629,00 11.920.000,00 284.241,00 12.079.728,00 285.862,00 26.762.327,00 287.493,00 28.100.443,00 2086 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 282.629,00 11.920.000,00 284.241,00 12.079.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL DR. CHAGAS RODRIGUES - PIRIPIRI Procedimentos Unidade 282.629,00 11.920.000,00 284.241,00 12.079.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 285.862,00 26.762.327,00 287.493,00 28.100.443,00 Procedimentos Unidade TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 285.862,00 26.762.327,00 287.493,00 28.100.443,00 Total da Unidade Orçamentária 282.629,00 11.920.000,00 284.241,00 12.079.728,00 285.862,00 26.762.327,00 287.493,00 28.100.443,00 17112 - LABORATÓRIO CENTRAL DR. COSTA ALVARENGA - TERESINA 259.241,00 5.600.000,00 260.537,00 5.675.000,00 261.839,00 7.000.000,00 263.149,00 7.350.000,00 2213 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO CENTRAL DR. 259.241,00 5.600.000,00 260.537,00 5.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTA ALVARENGA - TERESINA

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Física Física Física Física Exames laboratoriais realizados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 259.241,00 5.600.000,00 260.537,00 5.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 261.839,00 7.000.000,00 263.149,00 7.350.000,00 Exames laboratoriais realizados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 261.839,00 7.000.000,00 263.149,00 7.350.000,00 Total da Unidade Orçamentária 259.241,00 5.600.000,00 260.537,00 5.675.000,00 261.839,00 7.000.000,00 263.149,00 7.350.000,00 17113 - HOSPITAL INFANTIL DR. LUCÍDIO PORTELA - TERESINA 134.470,00 7.520.000,00 135.237,00 7.620.768,00 136.009,00 23.901.096,00 136.784,00 25.096.150,00 2981 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 134.470,00 7.520.000,00 135.237,00 7.620.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELA - TERESINA Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 134.470,00 7.520.000,00 135.237,00 7.620.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 136.009,00 23.901.096,00 136.784,00 25.096.150,00 Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 136.009,00 23.901.096,00 136.784,00 25.096.150,00 Total da Unidade Orçamentária 134.470,00 7.520.000,00 135.237,00 7.620.768,00 136.009,00 23.901.096,00 136.784,00 25.096.150,00 17114 - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AREOLINO DE ABREU - TERESINA 23.463,00 3.950.000,00 24.646,00 4.002.930,00 25.889,00 5.821.085,00 27.194,00 1.912.139,00 4074 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 23.463,00 3.950.000,00 24.646,00 4.002.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AREOLINO DE ABREU - TERESINA Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 23.463,00 3.950.000,00 24.646,00 4.002.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 25.889,00 5.821.085,00 27.194,00 1.912.139,00 Procedimentos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 25.889,00 5.821.085,00 27.194,00 1.912.139,00 TD4 - ENTRE RIOS Total da Unidade Orçamentária 23.463,00 3.950.000,00 24.646,00 4.002.930,00 25.889,00 5.821.085,00 27.194,00 1.912.139,00 17115 - MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA - TERESINA 110.988,00 32.900.000,00 113.245,00 33.340.860,00 115.546,00 46.784.177,00 117.895,00 49.123.385,00 2920 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA - TERESINA 110.988,00 32.900.000,00 113.245,00 33.340.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Procedimentos Unidade 110.988,00 32.900.000,00 113.245,00 33.340.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 115.546,00 46.784.177,00 117.895,00 49.123.385,00 Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 115.546,00 46.784.177,00 117.895,00 49.123.385,00 Total da Unidade Orçamentária 110.988,00 32.900.000,00 113.245,00 33.340.860,00 115.546,00 46.784.177,00 117.895,00 49.123.385,00 17116 - INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS DR. NATAN PORTELA - TERESINA 49.045,00 6.330.000,00 49.325,00 6.414.822,00 40,00 18.278.339,00 40,00 19.192.255,00 4072 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 49.045,00 6.330.000,00 49.325,00 6.414.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS DR. NATAN PORTELA - TERESINA Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 49.045,00 6.330.000,00 49.325,00 6.414.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 18.278.339,00 40,00 19.192.255,00 Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 18.278.339,00 40,00 19.192.255,00 Total da Unidade Orçamentária 49.045,00 6.330.000,00 49.325,00 6.414.822,00 40,00 18.278.339,00 40,00 19.192.255,00 17117 - HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - TERESINA 164.023,00 100.000,00 170.844,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2230 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 164.023,00 100.000,00 170.844,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - TERESINA Procedimentos Unidade TD0 - ESTADO 164.023,00 100.000,00 170.844,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade Orçamentária 164.023,00 100.000,00 170.844,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17118 - CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI - TERESINA 1.047.159,00 18.800.000,00 1.099.517,00 19.051.000,00 1.154.493,00 25.089.146,00 1.212.217,00 3.243.603,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física 2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE HEMATOLOGIA E 1.047.159,00 18.800.000,00 1.099.517,00 19.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI - TERESINA Atendimentos realizados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 1.047.159,00 18.800.000,00 1.099.517,00 19.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.493,00 25.089.146,00 1.212.217,00 3.243.603,00 Atendimentos realizados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.493,00 25.089.146,00 1.212.217,00 3.243.603,00 Total da Unidade Orçamentária 1.047.159,00 18.800.000,00 1.099.517,00 19.051.000,00 1.154.493,00 25.089.146,00 1.212.217,00 3.243.603,00 17119 - HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE - PARNAÍBA 328.549,00 28.700.000,00 343.511,00 29.084.580,00 359.155,00 58.036.708,00 375.511,00 78.063.607,00 2087 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 328.549,00 28.700.000,00 343.511,00 29.084.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE - PARNAÍBA Procedimentos Unidade 328.549,00 28.700.000,00 343.511,00 29.084.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 359.155,00 58.036.708,00 375.511,00 78.063.607,00 Procedimentos Unidade TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 359.155,00 58.036.708,00 375.511,00 78.063.607,00 Total da Unidade Orçamentária 328.549,00 28.700.000,00 343.511,00 29.084.580,00 359.155,00 58.036.708,00 375.511,00 78.063.607,00 17121 - HOSPITAL ESTADUAL DR. JÚLIO HARTMAN - ESPERANTINA 235.248,00 9.600.000,00 247.106,00 9.728.640,00 259.562,00 9.445.920,00 272.646,00 9.918.216,00 2088 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 235.248,00 9.600.000,00 247.106,00 9.728.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JÚLIO HARTMAN - ESPERANTINA Procedimentos Unidade TD2 - COCAIS 235.248,00 9.600.000,00 247.106,00 9.728.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 259.562,00 9.445.920,00 272.646,00 9.918.216,00 Procedimentos Unidade TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 259.562,00 9.445.920,00 272.646,00 9.918.216,00 Total da Unidade Orçamentária 235.248,00 9.600.000,00 247.106,00 9.728.640,00 259.562,00 9.445.920,00 272.646,00 9.918.216,00 17123 - HOSPITAL LOCAL JOSÉ DE MOURA FÉ - SIMPLÍCIO MENDES 11.631,00 2.080.000,00 11.697,00 2.107.872,00 11.764,00 4.025.974,00 11.831,00 4.227.272,00 2089 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 11.631,00 2.080.000,00 11.697,00 2.107.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL LOCAL JOSÉ DE MOURA FÉ - SIMPLÍCIO MENDES Procedimentos Unidade TD7 - VALE DO CANINDÉ 11.631,00 2.080.000,00 11.697,00 2.107.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 11.764,00 4.025.974,00 11.831,00 4.227.272,00 Procedimentos Unidade TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 11.764,00 4.025.974,00 11.831,00 4.227.272,00 Total da Unidade Orçamentária 11.631,00 2.080.000,00 11.697,00 2.107.872,00 11.764,00 4.025.974,00 11.831,00 4.227.272,00 17124 - HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS - SÃO JOÃO DO PIAUÍ 111.287,00 4.300.000,00 115.225,00 4.357.620,00 119.302,00 12.171.162,00 123.524,00 12.779.720,00 2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 111.287,00 4.300.000,00 115.225,00 4.357.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS - SÃO JOÃO DO PIAUÍ Procedimentos Unidade TD8 - SERRA DA CAPIVARA 111.287,00 4.300.000,00 115.225,00 4.357.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 119.302,00 12.171.162,00 123.524,00 12.779.720,00 Procedimentos Unidade TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 119.302,00 12.171.162,00 123.524,00 12.779.720,00 Total da Unidade Orçamentária 111.287,00 4.300.000,00 115.225,00 4.357.620,00 119.302,00 12.171.162,00 123.524,00 12.779.720,00 17125 - HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA - VALENÇA DO PIAUÍ 141.691,00 5.200.000,00 142.499,00 5.269.680,00 143.312,00 4.940.640,00 144.129,00 5.187.672,00 2091 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 141.691,00 5.200.000,00 142.499,00 5.269.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA - VALENÇA PIAUÍ Procedimentos Unidade TD5 - VALE DO SAMBITO 141.691,00 5.200.000,00 142.499,00 5.269.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 143.312,00 4.940.640,00 144.129,00 5.187.672,00

Procedimentos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 143.312,00 4.940.640,00 144.129,00 5.187.672,00

Total da Unidade Orçamentária 141.691,00 5.200.000,00 142.499,00 5.269.680,00 143.312,00 4.940.640,00 144.129,00 5.187.672,00 17126 - HOSPITAL REGIONAL DIRCEU ARCOVERDE - URUÇUÍ 149.243,00 7.000.000,00 156.765,00 7.093.800,00 40,00 9.625.110,00 40,00 10.106.365,00 2092 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 149.243,00 7.000.000,00 156.765,00 7.093.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL DIRCEU ARCOVERDE - URUÇUÍ Procedimentos Unidade TD10 - TABULEIRO DO ALTO 149.243,00 7.000.000,00 156.765,00 7.093.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ambulatoriais/hospitalares realizados PARNAÍBA 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 9.625.110,00 40,00 10.106.365,00 Procedimentos TD10 - TABULEIRO DO ALTO

Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 9.625.110,00 40,00 10.106.365,00 ambulatoriais/hospitalares realizados PARNAÍBA Total da Unidade Orçamentária 149.243,00 7.000.000,00 156.765,00 7.093.800,00 40,00 9.625.110,00 40,00 10.106.365,00 17128 - HOSPITAL LOCAL DOMINGOS CHAVES - CANTO DO BURITI 119.483,00 3.750.000,00 120.164,00 3.800.250,00 120.850,00 2.474.640,00 121.850,00 2.598.372,00 2093 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

119.483,00 3.750.000,00 120.164,00 3.800.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL LOCAL DOMINGOS CHAVES - CANTO DO BURITI Procedimentos TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E Unidade 119.483,00 3.750.000,00 120.164,00 3.800.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 120.850,00 2.474.640,00 121.850,00 2.598.372,00 Procedimentos TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 120.850,00 2.474.640,00 121.850,00 2.598.372,00 Total da Unidade Orçamentária 119.483,00 3.750.000,00 120.164,00 3.800.250,00 120.850,00 2.474.640,00 121.850,00 2.598.372,00 17129 - I - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PARNAÍBA 1,00 140.000,00 1,00 141.876,00 1,00 148.320,00 1,00 155.736,00 4056 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA I - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PARNAÍBA 1,00 140.000,00 1,00 141.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 140.000,00 1,00 141.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 148.320,00 1,00 155.736,00 A Classificar A Classificar TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 148.320,00 1,00 155.736,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 140.000,00 1,00 141.876,00 1,00 148.320,00 1,00 155.736,00 17130 - III - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PIRIPIRI 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 257.760,00 1,00 270.648,00 4088 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA III - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PIRIPIRI 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD2 - COCAIS 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 257.760,00 1,00 270.648,00 A Classificar A Classificar TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 257.760,00 1,00 270.648,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 257.760,00 1,00 270.648,00 17131 - V - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - CAMPO MAIOR 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 259.200,00 1,00 272.160,00 4089 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA V - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - CAMPO MAIOR 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD3 - CARNAUBAIS 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 259.200,00 1,00 272.160,00 A Classificar A Classificar TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 259.200,00 1,00 272.160,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 259.200,00 1,00 272.160,00 17132 - VII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - VALENÇA DO PIAUÍ 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 83.520,00 1,00 87.696,00 4090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA VII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - VALENÇA DO PIAUÍ 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 83.520,00 1,00 87.696,00 espaçamento

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Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física A Classificar A Classificar TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 83.520,00 1,00 87.696,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 83.520,00 1,00 87.696,00 17133 - IX - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PICOS 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 203.040,00 1,00 213.192,00 4091 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA IX - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PICOS 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 203.040,00 1,00 213.192,00 A Classificar A Classificar TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 203.040,00 1,00 213.192,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 203.040,00 1,00 213.192,00 17134 - X - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - FLORIANO 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 87.840,00 1,00 92.232,00 4092 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA X - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - FLORIANO 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 4146 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 87.840,00 1,00 92.232,00

A Classificar A Classificar TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 87.840,00 1,00 92.232,00

ITAUEIRAS Total da Unidade Orçamentária 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 87.840,00 1,00 92.232,00 17135 - XII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - SÃO RAIMUNDO NONATO 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 275.040,00 1,00 288.792,00 4093 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA XII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - SÃO RAIMUNDO 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NONATO A Classificar A Classificar TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 275.040,00 1,00 288.792,00 A Classificar A Classificar TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 275.040,00 1,00 288.792,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 275.040,00 1,00 288.792,00 17136 - XIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - BOM JESUS 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 194.400,00 1,00 204.120,00 4094 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA XIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - BOM JESUS 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD11 - CHAPADA DAS A Classificar A Classificar 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS 4146 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 194.400,00 1,00 204.120,00 TD11 - CHAPADA DAS A Classificar A Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 194.400,00 1,00 204.120,00 MANGABEIRAS Total da Unidade Orçamentária 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 194.400,00 1,00 204.120,00 17137 - IV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - TERESINA 1,00 90.000,00 1,00 91.206,00 1,00 180.000,00 1,00 189.000,00 4095 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA IV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - TERESINA 1,00 90.000,00 1,00 91.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD4 - ENTRE RIOS 1,00 90.000,00 1,00 91.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 180.000,00 1,00 189.000,00 A Classificar A Classificar TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 180.000,00 1,00 189.000,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 90.000,00 1,00 91.206,00 1,00 180.000,00 1,00 189.000,00 17138 - UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO MOCAMBINHO 54.640,00 3.200.000,00 58.370,00 3.344.220,00 40,00 3.096.975,00 40,00 3.251.823,00 2190 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE

54.640,00 3.200.000,00 58.370,00 3.344.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTEGRADA DE SAÚDE DO MOCAMBINHO Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 54.640,00 3.200.000,00 58.370,00 3.344.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.096.975,00 40,00 3.251.823,00 espaçamento

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.096.975,00 40,00 3.251.823,00 Total da Unidade Orçamentária 54.640,00 3.200.000,00 58.370,00 3.344.220,00 40,00 3.096.975,00 40,00 3.251.823,00 17139 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 5.461,00 40.620.057,00 9.945,00 41.027.304,00 20,00 96.348.120,00 18,00 174.665.526,00 1740 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 5.455,00 30.620.057,00 9.937,00 36.027.304,00 12,00 60.000.000,00 16,00 104.665.526,00 HOSPITALARES DA REDE MATERNO INFANTIL Hospital infanto juvenil Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 28.000.000,00 implantado Maternidade refer. estadual alto Percentual 4.935,00 29.120.057,00 9.807,00 35.327.304,00 1,00 30.018.887,00 1,00 1.594.000,00 TD0 - ESTADO risco construída Maternidade reformada Percentual TD0 - ESTADO 520,00 1.500.000,00 130,00 700.000,00 2,00 10.000.000,00 2,00 20.000.000,00 Unidades hospitalares equipadas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 19.981.113,00 12,00 55.071.526,00 3004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE 6,00 10.000.000,00 8,00 5.000.000,00 8,00 36.348.120,00 2,00 70.000.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE REABILITAÇÃO E UNIDADES HOSPITALARES Centros de reabilitação Unidade TD0 - ESTADO 2,00 2.500.000,00 4,00 2.500.000,00 2,00 13.948.120,00 0,00 50.000.000,00 construíd/equipad/reformad TD0 - ESTADO 2,00 2.500.000,00 4,00 2.500.000,00 2,00 12.400.000,00 2,00 20.000.000,00 Centros regio/macro de Unidade TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2,00 5.000.000,00 0,00 0,00 especialidades estruturados TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Total da Unidade Orçamentária 5.461,00 40.620.057,00 9.945,00 41.027.304,00 20,00 96.348.120,00 18,00 174.665.526,00 17140 - VIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - OEIRAS 1,00 110.000,00 1,00 111.474,00 1,00 180.000,00 1,00 184.464,00 4096 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA VIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - OEIRAS 1,00 110.000,00 1,00 111.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 110.000,00 1,00 111.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 180.000,00 1,00 184.464,00 A Classificar A Classificar TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 180.000,00 1,00 184.464,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 110.000,00 1,00 111.474,00 1,00 180.000,00 1,00 184.464,00 17141 - XV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - URUÇUI 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 113.760,00 1,00 119.448,00 4097 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA XV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - URUÇUÍ 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA 4146 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 113.760,00 1,00 119.448,00 A Classificar A Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 113.760,00 1,00 119.448,00 PARNAÍBA Total da Unidade Orçamentária 1,00 100.000,00 1,00 101.340,00 1,00 113.760,00 1,00 119.448,00 17142 - HOSPITAL REGIONAL DR. FRANCISCO AYRES CAVALCANTE - AMARANTE 38.625,00 3.100.000,00 40.572,00 3.141.540,00 40,00 3.410.799,00 40,00 3.581.338,00 2288 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 38.625,00 3.100.000,00 40.572,00 3.141.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL REGIONAL DR. FRANCISCO AYRES CAVALCANTE - AMARANTE Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 38.625,00 3.100.000,00 40.572,00 3.141.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.410.799,00 40,00 3.581.338,00 Procedimentos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.410.799,00 40,00 3.581.338,00 TD4 - ENTRE RIOS Total da Unidade Orçamentária 38.625,00 3.100.000,00 40.572,00 3.141.540,00 40,00 3.410.799,00 40,00 3.581.338,00 17143 - HOSPITAL LOCAL GERSON CASTELO BRANCO 94.000,00 4.680.000,00 104.000,00 4.742.712,00 40,00 7.413.418,00 40,00 7.784.088,00 2201 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 94.000,00 4.680.000,00 104.000,00 4.742.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL LOCAL GERSON CASTELO BRANCO - LUZILÂNDIA Procedimentos Unidade TD2 - COCAIS 94.000,00 4.680.000,00 104.000,00 4.742.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 7.413.418,00 40,00 7.784.088,00 Procedimentos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 7.413.418,00 40,00 7.784.088,00 TD2 - COCAIS Total da Unidade Orçamentária 94.000,00 4.680.000,00 104.000,00 4.742.712,00 40,00 7.413.418,00 40,00 7.784.088,00 17144 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BOCÁINA 14.675,00 800.000,00 14.748,00 810.720,00 40,00 962.592,00 40,00 1.010.721,00 2995 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE 14.675,00 800.000,00 14.748,00 810.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MISTA DE SAÚDE DE BOCAINA Procedimentos ambulatoriais/hosp. realizados pela rede Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 14.675,00 800.000,00 14.748,00 810.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 própria 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 962.592,00 40,00 1.010.721,00 Procedimentos ambulatoriais/hosp. realizados pela rede Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 962.592,00 40,00 1.010.721,00 própria Total da Unidade Orçamentária 14.675,00 800.000,00 14.748,00 810.720,00 40,00 962.592,00 40,00 1.010.721,00 17145 - HOSPITAL ESTADUAL JÚLIO BORGES DE MACÊDO 62.000,00 2.940.000,00 68.000,00 2.979.396,00 40,00 2.977.920,00 40,00 3.126.816,00 2036 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 62.000,00 2.940.000,00 68.000,00 2.979.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL ESTADUAL JÚLIO BORGES DE MACÊDO - CURIMATÁ Procedimentos Unidade TD11 - CHAPADA DAS 62.000,00 2.940.000,00 68.000,00 2.979.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 2.977.920,00 40,00 3.126.816,00 Procedimentos TD11 - CHAPADA DAS Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 2.977.920,00 40,00 3.126.816,00 Total da Unidade Orçamentária 62.000,00 2.940.000,00 68.000,00 2.979.396,00 40,00 2.977.920,00 40,00 3.126.816,00 17146 - HOSPITAL ESTADUAL JOÃO LUIS DE MORAIS 81.178,00 4.500.000,00 84.367,00 4.560.300,00 40,00 5.644.546,00 40,00 5.926.773,00 2240 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 81.178,00 4.500.000,00 84.367,00 4.560.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL ESTADUAL JOÃO LUIS DE MORAIS - DEMERVAL LOBÃO Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 81.178,00 4.500.000,00 84.367,00 4.560.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 5.644.546,00 40,00 5.926.773,00 Procedimentos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 5.644.546,00 40,00 5.926.773,00 Total da Unidade Orçamentária 81.178,00 4.500.000,00 84.367,00 4.560.300,00 40,00 5.644.546,00 40,00 5.926.773,00 17147 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AVELINO LOPES 13.101,00 800.000,00 13.167,00 810.720,00 40,00 1.042.848,00 40,00 1.094.990,00 2242 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE 13.101,00 800.000,00 13.167,00 810.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MISTA DE SAÚDE DE AVELINO LOPES Procedimentos Unidade TD11 - CHAPADA DAS 13.101,00 800.000,00 13.167,00 810.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS própria 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 1.042.848,00 40,00 1.094.990,00 Procedimentos TD11 - CHAPADA DAS Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 1.042.848,00 40,00 1.094.990,00 Total da Unidade Orçamentária 13.101,00 800.000,00 13.167,00 810.720,00 40,00 1.042.848,00 40,00 1.094.990,00 17148 - HOSPITAL ESTADUAL JOSÉ FURTADO DE MENDONÇA 25.177,00 2.210.000,00 25.614,00 2.239.614,00 400,00 2.436.745,00 40,00 2.558.582,00 2243 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 25.177,00 2.210.000,00 25.614,00 2.239.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL ESTADUAL JOSÉ FURTADO DE MENDONÇA - SÃO MIGUEL DO TAPUIO Procedimentos Unidade TD3 - CARNAUBAIS 25.177,00 2.210.000,00 25.614,00 2.239.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 2.436.745,00 40,00 2.558.582,00

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Procedimentos

Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 2.436.745,00 40,00 2.558.582,00 Total da Unidade Orçamentária 25.177,00 2.210.000,00 25.614,00 2.239.614,00 400,00 2.436.745,00 40,00 2.558.582,00 17149 - UNIDADE MISTA DE SANTA FILOMENA 1.132,00 500.000,00 1.138,00 506.700,00 40,00 143.280,00 40,00 150.444,00 2260 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE 1.132,00 500.000,00 1.138,00 506.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MISTA DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA Procedimentos Unidade TD11 - CHAPADA DAS 1.132,00 500.000,00 1.138,00 506.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANGABEIRAS própria 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 143.280,00 40,00 150.444,00 Procedimentos Unidade TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 143.280,00 40,00 150.444,00 MANGABEIRAS própria Total da Unidade Orçamentária 1.132,00 500.000,00 1.138,00 506.700,00 40,00 143.280,00 40,00 150.444,00 17150 - UNIDADE MISTA PEDRO LOPES - FRANCINÓPOLIS 11.325,00 650.000,00 11.382,00 658.710,00 40,00 772.464,00 40,00 811.087,00 2271 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE 11.325,00 650.000,00 11.382,00 658.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MISTA PEDRO LOPES - FRANCINÓPOLIS Procedimentos ambulatoriais/hosp. realizados pela rede Unidade TD5 - VALE DO SAMBITO 11.325,00 650.000,00 11.382,00 658.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 própria 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 772.464,00 40,00 811.087,00 Procedimentos ambulatoriais/hosp. realizados pela rede Unidade TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 772.464,00 40,00 811.087,00 própria Total da Unidade Orçamentária 11.325,00 650.000,00 11.382,00 658.710,00 40,00 772.464,00 40,00 811.087,00 17151 - UNIDADE MISTA DE ITAINÓPOLIS 3.038,00 900.000,00 3.053,00 912.060,00 40,00 638.093,00 40,00 669.997,00 2272 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE

3.038,00 900.000,00 3.053,00 912.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MISTA DE ITAINÓPOLIS Procedimentos ambulatoriais/hosp. realizados pela rede Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 3.038,00 900.000,00 3.053,00 912.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 própria 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 638.093,00 40,00 669.997,00 Procedimentos ambulatoriais/hosp. realizados pela rede Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 638.093,00 40,00 669.997,00 própria Total da Unidade Orçamentária 3.038,00 900.000,00 3.053,00 912.060,00 40,00 638.093,00 40,00 669.997,00 17152 - HOSPITAL ESTADUAL NORBERTO MOURA 34.609,00 3.000.000,00 34.872,00 3.040.200,00 40,00 3.073.580,00 40,00 3.227.259,00 2278 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 34.609,00 3.000.000,00 34.872,00 3.040.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO HOSPITAL ESTADUAL NORBERTO MOURA - ELESBÃO VELOSO Procedimentos Unidade 34.609,00 3.000.000,00 34.872,00 3.040.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.073.580,00 40,00 3.227.259,00 Procedimentos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.073.580,00 40,00 3.227.259,00 Total da Unidade Orçamentária 34.609,00 3.000.000,00 34.872,00 3.040.200,00 40,00 3.073.580,00 40,00 3.227.259,00 17153 - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PAES LANDIM 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.073.580,00 40,00 3.227.259,00 4145 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.073.580,00 40,00 3.227.259,00 Procedimentos Unidade TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.073.580,00 40,00 3.227.259,00 Total da Unidade Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.073.580,00 40,00 3.227.259,00 espaçamento

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Física Física Física Física 26 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 907.241,00 19.197.415,00 907.241,00 18.753.564,00 907.241,00 52.195.059,00 907.241,00 54.622.129,24 26102 - HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE DA PMPI - TERESINA 907.241,00 19.197.415,00 907.241,00 18.753.564,00 907.241,00 52.195.059,00 907.241,00 54.622.129,24 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 293.923,00 9.390.000,00 293.923,00 8.756.164,00 293.923,00 9.650.000,00 293.923,00 16.085.679,00 A Classificar A Classificar TD4 - ENTRE RIOS 1,00 6.202.585,00 1,00 5.793.164,00 1,00 3.233.331,00 1,00 7.860.750,00 Diárias pagas Unidade TD4 - ENTRE RIOS 20,00 60.000,00 20,00 60.000,00 20,00 60.000,00 20,00 60.000,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade TD4 - ENTRE RIOS 150,00 150.000,00 150,00 150.000,00 150,00 500.000,00 150,00 616.250,00 Gênero alimentício adquirido Unidade TD4 - ENTRE RIOS 238.646,00 1.348.708,32 238.646,00 1.361.500,00 238.646,00 2.300.000,00 238.646,00 2.700.000,00 Unidade TD4 - ENTRE RIOS 25.984,00 674.353,68 25.984,00 680.750,00 25.984,00 1.600.000,00 25.984,00 1.950.000,00 adquiridos Materiais de limpeza adquiridos Unidade TD4 - ENTRE RIOS 3.123,00 404.613,00 3.123,00 408.450,00 3.123,00 995.217,00 3.123,00 1.373.000,00 Passagens compradas Unidade TD4 - ENTRE RIOS 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 Utensílios gerais com aquisição Unidade 25.984,00 519.740,00 25.984,00 272.300,00 25.984,00 931.452,00 25.984,00 1.495.679,00 TD4 - ENTRE RIOS garantida 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1,00 1.250.000,00 1,00 1.367.090,00 1,00 4.510.000,00 1,00 1.567.436,00 A Classificar A Classificar TD4 - ENTRE RIOS 1,00 1.250.000,00 1,00 1.367.090,00 1,00 4.510.000,00 1,00 1.567.436,00 2863 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 613.287,00 8.527.415,00 613.287,00 8.600.310,00 613.287,00 38.000.559,00 613.287,00 36.932.564,24 A Classificar A Classificar TD4 - ENTRE RIOS 1,00 1.722.810,00 1,00 1.982.810,00 1,00 11.926.684,00 1,00 11.962.500,00 Atendimentos médicoUnidade TD4 - ENTRE RIOS 210.328,00 2.789.915,00 210.328,00 2.500.000,00 210.328,00 6.500.000,00 210.328,00 5.000.000,00 hospitalares realizados Bolsas de estágio concedidas Unidade TD4 - ENTRE RIOS 15,00 7.500,00 15,00 7.500,00 15,00 7.500,00 15,00 7.500,00 Diárias pagas Unidade TD4 - ENTRE RIOS 10,00 20.000,00 10,00 20.000,00 10,00 20.000,00 10,00 20.000,00 Equipamentos hospitalares Unidade TD4 - ENTRE RIOS 150,00 200.000,00 150,00 200.000,00 150,00 1.500.000,00 150,00 1.500.000,00 adquiridos Insumos hospitalares c/ aquisição Unidade TD4 - ENTRE RIOS 402.770,00 3.627.190,00 402.770,00 3.730.000,00 402.770,00 17.536.375,00 402.770,00 17.932.564,24 garantida Obras e Serviços executados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 3,00 150.000,00 3,00 150.000,00 3,00 500.000,00 3,00 500.000,00 Passagens compradas Unidade TD4 - ENTRE RIOS 10,00 10.000,00 10,00 10.000,00 10,00 10.000,00 10,00 10.000,00 2872 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E VALORIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 30,00 30.000,00 30,00 30.000,00 30,00 34.500,00 30,00 36.450,00 Unidade TD4 - ENTRE RIOS 30,00 30.000,00 30,00 30.000,00 30,00 34.500,00 30,00 36.450,00 realizados Total da Unidade Orçamentária 907.241,00 19.197.415,00 907.241,00 18.753.564,00 907.241,00 52.195.059,00 907.241,00 54.622.129,24 0002 - EDUCAÇÃO PARA TODOS 990.535,00 2.718.575.631,00 983.678,00 2.455.843.483,00 450.333,00 2.238.239.600,00 450.706,00 2.222.382.593,00 14 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 990.535,00 2.718.575.631,00 983.678,00 2.455.843.483,00 450.333,00 2.238.239.600,00 450.706,00 2.222.382.593,00 14101 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.339,00 31.000.000,00 1.071,00 27.359.100,00 244,00 25.134.981,00 222,00 22.005.168,00 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 22,00 22.269.000,00 22,00 22.678.100,00 1,00 16.296.395,00 1,00 17.274.168,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 22,00 22.269.000,00 22,00 22.678.100,00 1,00 16.296.395,00 1,00 17.274.168,00 2921 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ 268,00 1.515.000,00 0,00 0,00 151,00 7.488.586,00 129,00 2.931.000,00 Polos da UAB e da UAPI equipados Unidade TD0 - ESTADO 177,00 695.000,00 0,00 0,00 91,00 5.448.000,00 91,00 1.200.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 3,00 80.000,00 0,00 0,00 2,00 150.000,00 2,00 150.000,00 7,00 80.000,00 0,00 0,00 4,00 150.000,00 3,00 150.000,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 14,00 50.000,00 0,00 0,00 10,00 170.000,00 0,00 100.000,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 6,00 50.000,00 0,00 0,00 4,00 150.000,00 0,00 0,00 Prédios reformados para sediar Unidade TD2 - COCAIS 8,00 50.000,00 0,00 0,00 5,00 150.414,00 5,00 200.000,00 UAB e da UAPI TD3 - CARNAUBAIS 3,00 77.979,00 0,00 0,00 2,00 200.000,00 1,00 150.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 8,00 50.000,00 0,00 0,00 6,00 250.172,00 4,00 200.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 80.000,00 0,00 0,00 1,00 250.000,00 0,00 150.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 10,00 50.000,00 0,00 0,00 6,00 100.000,00 4,00 131.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 7,00 50.000,00 0,00 0,00 4,00 150.000,00 3,00 150.000,00

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TD8 - SERRA DA CAPIVARA 11,00 50.000,00 0,00 0,00 8,00 150.000,00 8,00 150.000,00 Prédios reformados para sediar Unidade UAB e da UAPI TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E

13,00 152.021,00 0,00 0,00 8,00 170.000,00 8,00 200.000,00 ITAUEIRAS 2922 - MANUTENÇÃO DOS POLOS DA UNIVERSIDADE ABERTA NO PIAUÍ 1.027,00 3.431.000,00 1.027,00 3.381.000,00 91,00 1.150.000,00 91,00 1.300.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 333,00 1.500.000,00 333,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratado Unidade TD0 - ESTADO 214,00 1.681.000,00 214,00 1.681.000,00 91,00 1.150.000,00 91,00 1.300.000,00 repasses Visitas técnicas de monitoramento Unidade 480,00 250.000,00 480,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO realizadas 4055 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDUC E GERÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 22,00 3.785.000,00 22,00 1.300.000,00 1,00 200.000,00 1,00 500.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 22,00 3.785.000,00 22,00 1.300.000,00 1,00 200.000,00 1,00 500.000,00 Total da Unidade Orçamentária 1.339,00 31.000.000,00 1.071,00 27.359.100,00 244,00 25.134.981,00 222,00 22.005.168,00 14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 949.474,00 2.431.323.502,00 942.875,00 2.168.418.781,00 409.220,00 1.925.826.535,00 409.560,00 1.899.740.911,00 1897 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 298,00 47.750.265,00 252,00 46.702.037,00 75,00 5.040.000,00 75,00 5.040.000,00 TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 1,00 191.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares Construídas Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 1,00 13.969.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 2,00 4.233.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 1,00 3.674.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 4,00 926.733,00 4,00 767.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 450.000,00 4,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 4,00 300.000,00 4,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 8,00 900.000,00 8,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades escolares equipadas Unidade TD3 - CARNAUBAIS 2,00 200.000,00 2,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Equip. Eletrôn./TI) TD4 - ENTRE RIOS 29,00 2.050.000,00 29,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 5,00 800.000,00 5,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 2,00 200.000,00 2,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 70,00 900.000,00 7,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 5,00 800.000,00 5,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 400.000,00 4,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 3,00 575.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 695.049,00 4,00 767.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 3,00 695.049,00 4,00 767.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 4,00 926.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 3,00 575.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades escolares equipadas TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade (Laboratórios) TD4 - ENTRE RIOS 5,00 5.158.416,00 5,00 959.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 3,00 575.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 4,00 767.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 3,00 695.049,00 4,00 767.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 3,00 575.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 3,00 575.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta TD0 - ESTADO 75,00 2.000.000,00 75,00 2.000.000,00 75,00 5.040.000,00 75,00 5.040.000,00 TD2 - COCAIS 8,00 953.465,00 8,00 634.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS 2,00 263.366,00 2,00 233.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades escolares equipadas TD4 - ENTRE RIOS 29,00 718.811,00 29,00 2.562.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade (Mobiliário) TD5 - VALE DO SAMBITO 5,00 358.416,00 5,00 509.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 2,00 263.368,00 2,00 233.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 7,00 721.782,00 7,00 170.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 5,00 120.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 2.231.686,00 1,00 191.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 1,00 174.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 2.231.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 1,00 191.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 3,00 12.045.314,00 3,00 575.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 1,00 191.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 2.231.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 2.231.683,00 1,00 191.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.231.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 1901 - REORGANIZAÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E APROXIMAÇÃO COM O SETOR 6.926,00 115.000,00 6.926,00 115.000,00 117,00 440.000,00 130,00 440.000,00 PRODUTIVO PIAUIENSE Ações/Eventos de divulgação de Unidade TD0 - ESTADO 101,00 10.000,00 100,00 10.000,00 117,00 440.000,00 130,00 440.000,00 cursos realizadas Estágio de alunos da rede técnicoUnidade 6.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO profissional Licença de Software Adquirida Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 1,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Profissionais Unidade 825,00 75.000,00 825,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO 1944 - PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM REGIME DE COLABORAÇÃO 115.091,00 5.425.000,00 115.091,00 5.425.000,00 95.320,00 3.548.000,00 95.320,00 3.548.000,00 Diárias pagas Unidade TD0 - ESTADO 1.984,00 50.000,00 1.984,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade TD0 - ESTADO 8.771,00 2.650.000,00 8.771,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos Total de Alunos de Alfabetização Unidade TD0 - ESTADO 95.320,00 2.660.000,00 95.320,00 3.160.000,00 95.320,00 3.548.000,00 95.320,00 3.548.000,00 Total de Formadores Regionais e Unidade TD0 - ESTADO 245,00 40.000,00 245,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Municipais Total de Professores Unidade 8.771,00 25.000,00 8.771,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO Alfabetizadores 1956 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 506,00 453.925.544,00 503,00 328.452.005,00 661,00 599.258.802,00 881,00 570.629.444,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.302.254,00 0,00 0,00 1,00 586.608.802,00 1,00 254.236.922,00 Unidades Escolares Construídas Unidade TD0 - ESTADO 5,00 126.511.693,00 3,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares Equipadas Unidade TD0 - ESTADO 400,00 158.761.597,00 400,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO 100,00 167.350.000,00 100,00 238.452.005,00 660,00 12.650.000,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 21.572.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 8.628.864,00 PARNAÍBA Unidades Escolares Unidade TD11 - CHAPADA DAS reformadas/adaptadas/ampliadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 22.291.232,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 12.943.296,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 36.672.672,00 TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 18.336.336,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 111.457.002,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 13.302.832,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 22.291.232,00 Unidades Escolares Unidade TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 16.538.656,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 16.179.120,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 16.179.120,00 ITAUEIRAS 1957 - EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 316,00 92.605.000,00 316,00 55.105.000,00 158,00 52.349.395,00 158,00 52.349.395,00 Profissionais Unidade 79,00 800.000,00 79,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO Unidades Escolares com repasse Unidade TD0 - ESTADO 79,00 25.655.000,00 79,00 3.155.000,00 79,00 36.749.395,00 79,00 36.749.395,00 para manutenção Unidades Escolares Equipadas Unidade TD0 - ESTADO 79,00 10.650.000,00 79,00 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares Unidade TD0 - ESTADO 79,00 55.500.000,00 79,00 40.500.000,00 79,00 15.600.000,00 79,00 15.600.000,00 1959 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 236,00 8.035.000,00 236,00 1.035.000,00 149,00 3.501.000,00 149,00 3.501.000,00 Salas de AEE implantadas Unidade TD0 - ESTADO 118,00 5.800.000,00 118,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares com Unidade TD0 - ESTADO 118,00 2.235.000,00 118,00 235.000,00 149,00 3.501.000,00 149,00 3.501.000,00 atendimento AEE inclusivo 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1,00 1.040.568.498,00 1,00 1.284.592.904,00 1,00 170.334.006,00 1,00 173.740.687,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.040.568.498,00 1,00 1.284.592.904,00 1,00 170.334.006,00 1,00 173.740.687,00 2892 - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 152.224,00 85.660.114,00 152.224,00 115.756.569,00 70.000,00 34.372.114,00 70.000,00 34.372.114,00 Alfabetizadores formados Unidade TD0 - ESTADO 2.000,00 226.000,00 2.000,00 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alfabetizandos Cadastrados Unidade TD0 - ESTADO 50.000,00 84.756.000,00 50.000,00 114.852.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alunos atendidos com Unidade 50.000,00 226.114,00 50.000,00 226.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO alimentação Kits de Material pedagógico Unidade TD0 - ESTADO 50.000,00 226.000,00 50.000,00 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos Municípios monitorados Unidade 224,00 226.000,00 224,00 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO /Alfabetização da EJA Total de Alunos de Alfabetização Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 34.372.114,00 70.000,00 34.372.114,00 2893 - EXPANSÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E MELHORIA DOS CENTROS 48,00 46.210.000,00 47,00 1.335.000,00 49,00 500.000,00 49,00 500.000,00 DE EJA TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 2,00 55.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Núcleos de Educação à Distância TD3 - CARNAUBAIS 1,00 34.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade implantados TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 2,00 55.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 1,00 62.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 2,00 55.336,00 2,00 55.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD10 - TABULEIRO DO ALTO 1,00 27.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares Equipadas Unidade PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 2,00 55.336,00 2,00 55.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Física Física Física Física TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 27.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 3,00 83.004,00 3,00 83.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS 1,00 27.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 4,00 110.672,00 4,00 110.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 27.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares Equipadas Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 3,00 83.004,00 3,00 83.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 27.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 2,00 55.336,00 2,00 55.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 27.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Unidades Escolares monitoradas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 500.000,00 49,00 500.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 2,00 4.055.336,00 2,00 55.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD10 - TABULEIRO DO ALTO 1,00 2.027.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 2,00 4.055.336,00 2,00 55.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 2.027.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 3,00 6.083.004,00 3,00 83.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares Unidade TD3 - CARNAUBAIS 1,00 2.027.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 4,00 8.985.672,00 4,00 110.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 2.027.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 3,00 6.083.004,00 3,00 83.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 2.027.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 2,00 4.055.336,00 2,00 55.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.027.668,00 1,00 27.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 2905 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROEJA 1.350,00 350.000,00 1.350,00 350.000,00 1.350,00 350.000,00 1.350,00 350.000,00 TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 350.000,00 1.350,00 350.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 100,00 29.350,00 100,00 29.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 29.150,00 50,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 50,00 29.150,00 50,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 100,00 29.150,00 100,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 50,00 29.150,00 50,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Matrículas realizadas Unidade 50,00 29.150,00 50,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS TD4 - ENTRE RIOS 500,00 29.150,00 500,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 100,00 29.150,00 100,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 100,00 29.150,00 100,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 50,00 29.150,00 50,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 100,00 29.150,00 100,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 29.150,00 100,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 2906 - MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 132.751,00 610.000,00 101.751,00 5.485.000,00 90.000,00 20.600.000,00 90.000,00 20.600.000,00 Alunos certificados Unidade TD0 - ESTADO 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consultoria Contratada NUMERO TD0 - ESTADO 1,00 35.000,00 1,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kits de Material pedagógico Unidade 31.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO adquiridos Matrículas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 90.000,00 425.000,00 90.000,00 5.350.000,00 90.000,00 20.600.000,00 90.000,00 20.600.000,00 Profissionais Unidade 1.750,00 50.000,00 1.750,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO 2918 - EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS 2.023,00 10.830.000,00 2.044,00 930.000,00 30,00 6.302.000,00 30,00 3.080.000,00 Escolas Agrotécnicas/EFAS com Unidade TD0 - ESTADO 4,00 8.850.000,00 20,00 300.000,00 30,00 6.302.000,00 30,00 3.080.000,00 Módulos Didáticos de espaçamento

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Matrículas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 2.000,00 280.000,00 2.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ônibus Escolares Adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 4,00 1.500.000,00 9,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pilotos da Escola Agrotécnica Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO Sustentável implanta Profissionais Unidade TD0 - ESTADO 15,00 200.000,00 15,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2919 - MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 33.000,00 1.630.000,00 33.000,00 11.630.000,00 1.000,00 5.060.147,00 1.000,00 5.419.000,00 Certificados Emitidos Unidade TD0 - ESTADO 1.000,00 50.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 5.060.147,00 1.000,00 5.419.000,00 Kits de Material didático Unidade 32.000,00 1.580.000,00 32.000,00 11.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO adquiridos Matrículas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2924 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1.521,00 35.665.000,00 1.521,00 22.665.000,00 4,00 670.000,00 4,00 670.000,00 Consultoria Contratada NUMERO TD0 - ESTADO 1,00 6.665.000,00 1,00 1.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eventos/Cursos de formação Unidade 4,00 5.500.000,00 4,00 5.500.000,00 4,00 670.000,00 4,00 670.000,00 TD0 - ESTADO Unidade TD0 - ESTADO 200,00 6.000.000,00 200,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos Professores formados Unidade TD0 - ESTADO 658,00 15.000.000,00 658,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Profissionais da Equipe técnica Unidade TD0 - ESTADO 658,00 2.500.000,00 658,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formados 2955 - APOIO AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL 43.988,00 70.874.998,00 43.788,00 13.475.000,00 244,00 5.750.000,00 244,00 5.750.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 37.800,00 26.500.000,00 37.700,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentação Alunos atendidos com transporte Unidade TD0 - ESTADO 5.700,00 43.600.000,00 5.600,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares com repasse Unidade TD0 - ESTADO 244,00 500.000,00 244,00 500.000,00 244,00 5.750.000,00 244,00 5.750.000,00 para manutenção Unidades Escolares monitoradas Unidade TD0 - ESTADO 244,00 274.998,00 244,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2956 - APOIO AO EDUCANDO - ENSINO MÉDIO 150.407,00 215.516.518,00 165.126,00 143.699.790,00 458,00 37.770.527,00 458,00 39.770.527,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.033.578,00 0,00 0,00 1,00 17.770.527,00 1,00 19.770.527,00 Unidade TD0 - ESTADO 98.000,00 60.651.783,00 103.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentação Alunos atendidos com transporte Unidade TD0 - ESTADO 29.400,00 139.545.789,00 32.000,00 137.114.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alunos da Rede de Ensino Regular Unidade TD0 - ESTADO 22.450,00 3.000.000,00 29.550,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 atendidos com aux Unidades Escolares com repasse Unidade 457,00 8.800.000,00 457,00 2.800.000,00 457,00 20.000.000,00 457,00 20.000.000,00 TD0 - ESTADO para manutenção Unidades Escolares monitoradas Unidade TD0 - ESTADO 99,00 2.485.368,00 119,00 485.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2958 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COM MEDIAÇÃO 30.852,00 108.379.965,00 30.951,00 50.950.444,00 1.200,00 27.525.000,00 1.200,00 27.525.000,00 TECNOLÓGICA DO PIAUÍ A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empresa Contratada Unidade TD0 - ESTADO 1,00 35.035.444,00 1,00 32.035.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade TD0 - ESTADO 30.000,00 12.000.000,00 30.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos Kits tecnológicos adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 100,00 30.244.521,00 100,00 9.115.000,00 1.200,00 27.525.000,00 1.200,00 27.525.000,00 Kits tecnológicos modernizados Unidade TD0 - ESTADO 450,00 25.000.000,00 450,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades Escolares monitoradas Unidade TD0 - ESTADO 300,00 5.800.000,00 400,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2961 - PROGRAMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS 4.568,00 17.996.200,00 4.519,00 17.996.200,00 660,00 1.011.000,00 660,00 1.011.200,00 Bolsas de Formação Concedidas Unidade TD0 - ESTADO 2.549,00 12.971.200,00 2.500,00 12.946.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratos de gestão monitorados Unidade TD0 - ESTADO 658,00 25.000,00 658,00 50.000,00 660,00 1.011.000,00 660,00 1.011.200,00 Fóruns de gestores realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 1.500.000,00 1,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Membros de instâncias coletivas Unidade TD0 - ESTADO 1.316,00 2.000.000,00 1.316,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 capacitados

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Oficinas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 44,00 1.500.000,00 44,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2962 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE 614,00 11.660.000,00 674,00 3.660.000,00 660,00 9.664.290,00 660,00 9.664.290,00 ESTADUAL Aplicação do Saepi nas Unidades Unidade TD0 - ESTADO 600,00 6.100.000,00 660,00 3.100.000,00 660,00 9.664.290,00 660,00 9.664.290,00 Escolares da Rede Avaliações Globais Integradas Unidade TD0 - ESTADO 3,00 2.250.000,00 3,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizadas Devolutivas Pedagócias Realizadas Unidade TD0 - ESTADO 3,00 1.550.000,00 3,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divulgação dos Resultados Unidade 5,00 600.000,00 5,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO Realizada Formações de Apropriação Unidade TD0 - ESTADO 3,00 1.160.000,00 3,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizada 2963 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO REGULAR DE NÍVEL FUNDAMENTAL 75.600,00 30.838.000,00 75.400,00 5.338.000,00 32.152,00 103.645.000,00 32.152,00 103.645.000,00 Kits de Material didático Unidade 37.800,00 1.500.000,00 37.700,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO adquiridos Matrículas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 37.800,00 29.338.000,00 37.700,00 3.838.000,00 32.152,00 103.645.000,00 32.152,00 103.645.000,00 2964 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO REGULAR DE NÍVEL MÉDIO 196.000,00 144.928.400,00 206.000,00 51.970.832,00 114.899,00 836.696.244,00 114.899,00 836.696.244,00 Unidade TD0 - ESTADO 98.000,00 10.528.000,00 103.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos Matrículas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 98.000,00 134.400.400,00 103.000,00 48.970.832,00 114.899,00 836.696.244,00 114.899,00 836.696.244,00 3058 - EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NA REGIÃO DO SEMIÁRIDO E NO CAMPO 1.154,00 1.750.000,00 1.155,00 1.750.000,00 33,00 1.439.010,00 140,00 1.439.010,00 Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 4,00 450.000,00 4,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade TD0 - ESTADO 10,00 200.000,00 11,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratado Profissionais Unidade 1.000,00 800.000,00 1.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO Projetos /Programa Executados Unidade TD0 - ESTADO 140,00 300.000,00 140,00 300.000,00 33,00 1.439.010,00 140,00 1.439.010,00 Total da Unidade Orçamentária 949.474,00 2.431.323.502,00 942.875,00 2.168.418.781,00 409.220,00 1.925.826.535,00 409.560,00 1.899.740.911,00 14201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI 39.721,00 256.202.129,00 39.731,00 260.014.937,00 40.868,00 285.278.084,00 40.923,00 298.543.514,00 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 255,00 31.219.675,00 255,00 31.740.033,00 255,00 48.030.812,00 305,00 56.028.501,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 31.113.675,00 1,00 31.634.033,00 1,00 47.924.812,00 1,00 55.922.501,00 Unidade TD0 - ESTADO 4,00 6.000,00 4,00 6.000,00 4,00 6.000,00 4,00 6.000,00 realizados Concurso Público VAGAS TD0 - ESTADO 250,00 100.000,00 250,00 100.000,00 250,00 100.000,00 300,00 100.000,00 2167 - PROMOÇÃO DE ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO 26,00 960.000,00 26,00 960.000,00 26,00 3.279.139,00 26,00 3.997.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 1,00 2.819.139,00 1,00 3.537.000,00 Bolsas de mestrado concedidas Unidade TD0 - ESTADO 20,00 360.000,00 20,00 360.000,00 20,00 360.000,00 20,00 360.000,00 Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 1,00 182.843.697,00 1,00 185.058.784,00 1,00 178.679.699,00 1,00 182.253.293,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 182.843.697,00 1,00 185.058.784,00 1,00 178.679.699,00 1,00 182.253.293,00 3169 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FUESPI 24.301,00 18.537.000,00 24.301,00 19.714.363,00 24.301,00 27.512.267,00 24.301,00 14.663.758,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.500.000,00 1,00 1.000.000,00 1,00 11.073.470,00 1,00 1.000.000,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade TD0 - ESTADO 5.595,00 4.363.797,00 5.595,00 6.363.797,00 5.595,00 3.425.231,00 5.595,00 4.048.786,00 Livros adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 18.681,00 1.600.000,00 18.681,00 1.600.000,00 18.681,00 1.600.000,00 18.681,00 1.600.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 289.996,00 1,00 140.000,00 1,00 140.000,00 1,00 209.000,00 2,00 2.146.522,00 2,00 2.146.522,00 2,00 2.146.522,00 2,00 2.146.522,00 Prédios construídos Unidade PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 1,00 2.006.522,00 1,00 2.006.522,00 1,00 2.006.522,00 1,00 1.006.522,00 MANGABEIRAS

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TD2 - COCAIS 1,00 140.000,00 1,00 140.000,00 1,00 140.000,00 1,00 140.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 1,00 549.998,00 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00

Prédios construídos Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 140.000,00 1,00 140.000,00 1,00 140.000,00 1,00 140.000,00

TD7 - VALE DO CANINDÉ 2,00 2.640.002,00 2,00 2.640.000,00 2,00 3.303.000,00 2,00 1.804.594,00

2,00 2.146.522,00 2,00 2.146.522,00 2,00 2.146.522,00 2,00 1.177.334,00 ITAUEIRAS TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 107.142,00 1,00 107.142,00 1,00 107.142,00 1,00 107.142,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 MANGABEIRAS TD2 - COCAIS 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00

Prédios reformados/ adequados Unidade TD3 - CARNAUBAIS 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00

TD4 - ENTRE RIOS 3,00 225.499,00 3,00 202.858,00 3,00 202.858,00 3,00 202.858,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00

1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 1,00 85.125,00 ITAUEIRAS Projeto/estudo Elaborado Unidade TD0 - ESTADO 1,00 35.125,00 1,00 35.125,00 1,00 35.125,00 1,00 35.125,00 4008 - ENSINO DE GRADUAÇÃO, MONITORIA E MOBILIDADE ESTUDANTIL 1.236,00 2.450.000,00 1.236,00 2.450.000,00 1.236,00 9.245.588,00 1.236,00 6.102.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 1,00 3.420.588,00 1,00 277.000,00 Bolsas de incentivo concedidas Unidade TD0 - ESTADO 1.200,00 1.920.000,00 1.200,00 1.920.000,00 1.200,00 5.325.000,00 1.200,00 5.325.000,00 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE Unidade TD0 - ESTADO 30,00 280.000,00 30,00 280.000,00 30,00 400.000,00 30,00 400.000,00 CURSOS Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 4009 - PROMOÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 42,00 1.268.000,00 52,00 1.268.000,00 58,00 1.268.000,00 63,00 1.268.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 31,00 670.000,00 40,00 670.000,00 45,00 670.000,00 50,00 670.000,00 realizados Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 7,00 400.000,00 7,00 400.000,00 7,00 400.000,00 7,00 400.000,00 Oficinas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 3,00 98.000,00 4,00 98.000,00 5,00 98.000,00 5,00 98.000,00 4010 - PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR 2.782,00 2.630.972,00 2.782,00 2.630.972,00 2.782,00 1.830.000,00 2.782,00 7.060.000,00 Matrículas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 2.782,00 2.630.972,00 2.782,00 2.630.972,00 2.782,00 1.830.000,00 2.782,00 7.060.000,00 4011 - ENSINO A DISTÂNCIA 8.803,00 6.240.972,00 8.803,00 6.240.972,00 8.803,00 3.050.000,00 8.803,00 9.000.000,00 Matrículas realizadas NEAD Unidade TD0 - ESTADO 4.958,00 2.740.972,00 4.958,00 2.740.972,00 4.958,00 1.525.000,00 4.958,00 4.500.000,00 Matrículas realizadas UAPI Unidade TD0 - ESTADO 3.845,00 3.500.000,00 3.845,00 3.500.000,00 3.845,00 1.525.000,00 3.845,00 4.500.000,00 4012 - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA - PRONERA 72,00 1.432.125,00 72,00 1.432.125,00 72,00 1.837.265,00 72,00 2.441.875,00 Matrículas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 69,00 1.363.125,00 69,00 1.363.125,00 69,00 1.768.265,00 69,00 2.372.875,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 21.000,00 1,00 21.000,00 1,00 21.000,00 1,00 21.000,00 Prédios reformados/ adequados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 1,00 28.000,00 1,00 28.000,00 1,00 28.000,00 1,00 28.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 4013 - PROMOÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E INCENTIVO À 2.051,00 7.089.688,00 2.051,00 6.989.688,00 3.182,00 8.640.514,00 3.182,00 12.230.000,00 PRODUÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 250.000,00 1,00 150.000,00 1,00 50.000,00 1,00 150.000,00 Alunos atendidos com Unidade 1.300,00 3.500.000,00 1.300,00 3.500.000,00 2.431,00 3.110.514,00 2.431,00 4.000.000,00 TD0 - ESTADO alimentação Bolsas de incentivo concedidas Unidade TD0 - ESTADO 745,00 3.239.688,00 745,00 3.239.688,00 745,00 5.380.000,00 745,00 7.980.000,00 Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 4014 - PROMOÇÃO PESQUISA E TECNOLOGIA 151,00 730.000,00 151,00 730.000,00 151,00 754.800,00 151,00 2.349.087,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 Bolsas de incentivo concedidas Unidade TD0 - ESTADO 150,00 720.000,00 150,00 720.000,00 150,00 704.800,00 150,00 2.299.087,00 4046 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS 1,00 800.000,00 1,00 800.000,00 1,00 1.150.000,00 1,00 1.150.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 800.000,00 1,00 800.000,00 1,00 1.150.000,00 1,00 1.150.000,00 Total da Unidade Orçamentária 39.721,00 256.202.129,00 39.731,00 260.014.937,00 40.868,00 285.278.084,00 40.923,00 298.543.514,00 14204 - FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DO PIAUÍ 1,00 50.000,00 1,00 50.665,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.093.000,00 2895 - EXPANSÃO DO SINAL DIGITAL 1,00 50.000,00 1,00 50.665,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.093.000,00 Unidade TD4 - ENTRE RIOS 1,00 50.000,00 1,00 50.665,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.093.000,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 50.000,00 1,00 50.665,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.093.000,00 0003 - PIAUÍ SEGURO 1.635.120,00 303.512.759,00 1.676.916,00 310.820.792,00 509.275,00 342.318.881,00 1.745.984,00 320.521.275,00 12 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1.091,00 83.345.572,00 1.065,00 85.596.818,00 1.012,00 101.908.789,00 1.035,00 87.528.665,00 12101 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 692,00 70.431.572,00 643,00 72.510.792,00 635,00 87.269.058,00 648,00 72.195.629,00 1991 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 117,00 16.831.572,00 105,00 18.248.259,00 95,00 43.500.000,00 104,00 10.188.087,90 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Licenças de software adquiridas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 100.000,00 1,00 101.300,00 1,00 103.224,00 1,00 107.868,90 Unidades de Seg Púb Unidade TD0 - ESTADO 15,00 831.000,00 10,00 561.202,00 10,00 571.864,00 10,00 597.598,00 contempladas c/ mater. bélicos TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.999,00 2,00 66.879,00 2,00 62.000,00 0,00 0,00 2,00 63.999,00 2,00 66.879,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 2,00 62.806,00 2,00 63.999,00 2,00 66.879,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 2,00 62.806,00 2,00 63.999,00 2,00 66.879,00 TD2 - COCAIS 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.999,00 2,00 66.879,00 Unidades de Seg Púb (equip TD3 - CARNAUBAIS 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.999,00 2,00 66.879,00 Unidade proteção individual) TD4 - ENTRE RIOS 12,00 372.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.999,00 2,00 66.879,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.999,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.999,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 0,00 0,00 2,00 66.879,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 0,00 0,00 2,00 66.879,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 2,00 62.000,00 0,00 0,00 2,00 63.999,00 2,00 66.879,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 1,00 3.970.579,00 2,00 7.601.400,00 2,00 2.209.687,00 2,00 1.655.449,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS Unidades de Seg Púb Equipadas Unidade TD4 - ENTRE RIOS 2,00 4.000.000,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (especializados) TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 200.000,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 200.000,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 0,00 0,00 10,00 296.488,00 1,00 302.121,00 10,00 315.715,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 3,00 87.804,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 TD10 - TABULEIRO DO ALTO 1,00 29.268,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 PARNAÍBA Unidades de Seg Púb Equipadas TD11 - CHAPADA DAS Unidade 2,00 58.536,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 (não especializados) MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 2,00 58.536,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 TD2 - COCAIS 2,00 58.536,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 TD3 - CARNAUBAIS 2,00 58.536,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 TD4 - ENTRE RIOS 20,00 585.365,00 8,00 237.190,00 8,00 241.696,00 8,00 252.573,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta TD5 - VALE DO SAMBITO 2,00 58.536,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 3,00 87.804,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 Unidades de Seg Púb Equipadas Unidade TD7 - VALE DO CANINDÉ 2,00 58.536,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 (não especializados) TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 29.268,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 1,00 29.268,00 2,00 59.297,00 2,00 60.424,00 2,00 63.143,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 0,00 0,00 24,00 4.278.912,00 25,00 37.658.379,00 25,00 4.746.271,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 2,00 352.000,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00 1,00 176.000,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 1,00 176.000,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 176.000,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 2,00 352.000,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00 Viaturas adquiridas Unidade 2,00 352.000,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS TD4 - ENTRE RIOS 10,00 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 2,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 176.000,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 176.000,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 176.000,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00 1,00 176.000,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 2054 - CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 350,00 1.500.000,00 300,00 1.181.833,00 300,00 1.200.000,00 300,00 6.258.481,00 Profissionais Unidade TD0 - ESTADO 350,00 1.500.000,00 300,00 1.181.833,00 300,00 1.200.000,00 300,00 6.258.481,00 2988 - MANUTENÇÃO DAS POLICIAS CIVIL, MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E TÉCNICA E 1,00 31.000.000,00 1,00 30.000.000,00 1,00 22.595.529,00 1,00 39.000.000,00 CIENTÍFICA A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 31.000.000,00 1,00 30.000.000,00 1,00 22.595.529,00 1,00 39.000.000,00 3043 - FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO NO ÂMBITO 205,00 2.000.000,00 212,00 2.000.000,00 212,00 1.100.000,00 212,00 2.000.000,00 DA SEGURANÇA PÚBLICA Ações do Gabinete de Seg. Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 6,00 300.000,00 6,00 50.000,00 6,00 300.000,00 Itinerante Realizadas Campanhas/eventos/Ações Unidade 5,00 600.000,00 6,00 300.000,00 6,00 50.000,00 6,00 300.000,00 TD0 - ESTADO realizados Crianças e Adolesc participantes Unidade TD0 - ESTADO 200,00 1.400.000,00 200,00 1.400.000,00 200,00 1.000.000,00 200,00 1.400.000,00 no mirim-cidadão 3057 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 Consultoria contratada Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 3078 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 16,00 17.500.000,00 11,00 11.368.900,00 13,00 14.000.000,00 17,00 10.193.692,00 TD0 - ESTADO 1,00 3.000.000,00 4,00 8.532.500,00 5,00 9.074.178,00 9,00 6.741.860,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 2,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD11 - CHAPADA DAS 2,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS Unidade Adquiridas/Construídas TD2 - COCAIS 1,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS 2,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 2,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO 0,00 0,00 5,00 2.026.000,00 8,00 4.925.822,00 8,00 3.451.832,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 1,00 405.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 1,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 1,00 405.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Unidade TD4 - ENTRE RIOS 3,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3079 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE E AMPLIAÇÃO, 3,00 1.600.000,00 13,00 8.711.800,00 13,00 3.873.529,00 13,00 3.555.368,10 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TELEVIGILÂNCIA Centros Integrados de Comando e TD0 - ESTADO 0,00 0,00 1,00 202.600,00 1,00 203.434,00 1,00 214.312,10 Unidade Controle Implantad TD4 - ENTRE RIOS 1,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 700.000,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00

0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 265.803,00 1,00 279.088,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 128.572,00 1,00 271.088,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00 Municípios beneficiados Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00 TD4 - ENTRE RIOS 1,00 700.000,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00 0,00 0,00 1,00 709.100,00 1,00 327.572,00 1,00 279.088,00 ITAUEIRAS Total da Unidade Orçamentária 692,00 70.431.572,00 643,00 72.510.792,00 635,00 87.269.058,00 648,00 72.195.629,00 12102 - DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL 217,00 3.914.000,00 238,00 3.966.056,00 194,00 7.212.000,00 204,00 7.547.358,00 1899 - REFORMA E MELHORIA DE UNIDADES POLICIAIS 5,00 289.000,00 6,00 331.056,00 2,00 200.000,00 2,00 250.000,00 Unidades da Polícia Civil Unidade TD4 - ENTRE RIOS 5,00 289.000,00 6,00 331.056,00 2,00 200.000,00 2,00 250.000,00 Reformadas 2909 - MANUTENÇÃO DA DELEGACIA GERAL 1,00 1.100.000,00 1,00 1.100.000,00 1,00 1.952.000,00 1,00 2.233.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.100.000,00 1,00 1.100.000,00 1,00 1.952.000,00 1,00 2.233.000,00 2910 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL 11,00 2.400.000,00 11,00 2.400.000,00 21,00 5.040.000,00 21,00 5.044.358,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 2.200.000,00 1,00 2.200.000,00 1,00 2.940.000,00 1,00 2.854.858,00 Unidades de Polícia Civil Unidade TD0 - ESTADO 5,00 120.000,00 5,00 120.000,00 10,00 1.600.000,00 10,00 1.689.500,00 Equipadas Unidades de Polícia Civil Unidade TD0 - ESTADO 5,00 80.000,00 5,00 80.000,00 10,00 500.000,00 10,00 500.000,00 Mobiliadas 2913 - MANUTENÇÃO DO PROJETO PAPO COM A PC 150,00 25.000,00 155,00 30.000,00 100,00 5.000,00 100,00 5.000,00 Ações de projetos sociais Unidade TD0 - ESTADO 150,00 25.000,00 155,00 30.000,00 100,00 5.000,00 100,00 5.000,00 realizadas 4109 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 50,00 100.000,00 65,00 105.000,00 70,00 15.000,00 80,00 15.000,00 Profissionais Unidade TD0 - ESTADO 50,00 100.000,00 65,00 105.000,00 70,00 15.000,00 80,00 15.000,00 Total da Unidade Orçamentária 217,00 3.914.000,00 238,00 3.966.056,00 194,00 7.212.000,00 204,00 7.547.358,00 12201 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO PIAUI 182,00 9.000.000,00 184,00 9.119.970,00 183,00 7.427.731,00 183,00 7.785.678,00 3130 - COMBATE A CRIMINALIDADE VIOLENTA 82,00 7.096.333,00 84,00 7.191.556,00 83,00 5.462.677,00 83,00 5.732.196,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 722.422,00 1,00 767.069,00 1,00 1.081.196,00 1,00 1.157.567,00 Licenças de software adquiridas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 100.000,00 1,00 101.300,00 1,00 103.224,00 1,00 107.869,00 TD0 - ESTADO 17,00 219.378,00 17,00 186.971,00 17,00 388.129,00 17,00 486.013,00 Unidades de Seg Púb TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00 Unidade contempladas c/ mater. bélicos TD10 - TABULEIRO DO ALTO 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00 PARNAÍBA

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física TD11 - CHAPADA DAS 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00 TD2 - COCAIS 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00 TD3 - CARNAUBAIS 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00

Unidades de Seg Púb TD4 - ENTRE RIOS 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00

Unidade contempladas c/ mater. bélicos TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00

TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00

1,00 55.400,00 1,00 56.120,00 1,00 57.186,00 1,00 59.759,00 ITAUEIRAS TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.998,00 2,00 66.878,00 1,00 31.000,00 0,00 0,00 2,00 63.998,00 2,00 66.878,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 2,00 62.806,00 2,00 63.998,00 2,00 66.878,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 2,00 62.806,00 2,00 63.998,00 2,00 66.878,00 TD2 - COCAIS 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.998,00 2,00 66.878,00 Unidades de Seg Púb (equip TD3 - CARNAUBAIS 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.998,00 2,00 66.878,00 Unidade proteção individual) TD4 - ENTRE RIOS 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.998,00 2,00 66.878,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.998,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 2,00 63.998,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 2,00 62.000,00 2,00 62.806,00 0,00 0,00 2,00 66.878,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 31.000,00 2,00 62.806,00 0,00 0,00 2,00 66.878,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 2,00 62.000,00 0,00 0,00 2,00 63.998,00 2,00 66.878,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 1,00 486.273,00 1,00 461.873,00 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades de Seg Púb Equipadas Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (especializados) TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 264.939,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 312.926,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 0,00 0,00 5,00 148.243,00 5,00 151.060,00 5,00 157.855,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 3,00 87.804,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00 1,00 29.268,00 1,00 26.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 2,00 58.636,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 2,00 58.536,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00

Unidades de Seg Púb Equipadas TD2 - COCAIS 2,00 58.536,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00

Unidade (não especializados) TD3 - CARNAUBAIS 2,00 58.536,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00

TD4 - ENTRE RIOS 3,00 87.804,00 4,00 118.592,00 4,00 120.848,00 4,00 126.284,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 29.268,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 29.268,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 29.268,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 29.268,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 1,00 29.268,00 1,00 29.648,00 1,00 30.212,00 1,00 31.571,00

ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 5,00 880.000,00 5,00 891.440,00 5,00 338.375,00 5,00 349.250,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 176.000,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00 Viaturas adquiridas Unidade 0,00 0,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00

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TD2 - COCAIS 1,00 176.000,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS 1,00 176.000,00 0,00 0,00 1,00 181.675,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 1,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00 Viaturas adquiridas Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 1,00 189.850,00

0,00 0,00 1,00 178.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 3139 - PROMOVER AÇÕES DE HABITAÇÃO E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS 100,00 1.903.667,00 100,00 1.928.414,00 100,00 1.965.054,00 100,00 2.053.482,00 DA SEGURANÇA PÚBLICA (PROVIDA) Profissionais da Seg Púb Unidade 100,00 1.903.667,00 100,00 1.928.414,00 100,00 1.965.054,00 100,00 2.053.482,00 TD0 - ESTADO Atendidos no Âmb PROVIDA Total da Unidade Orçamentária 182,00 9.000.000,00 184,00 9.119.970,00 183,00 7.427.731,00 183,00 7.785.678,00 22 - SECRETARIA DA JUSTIÇA 3.696,00 101.359.574,00 3.935,00 102.683.789,00 3.842,00 81.033.895,00 1.204.044,00 87.502.484,00 22101 - SECRETARIA DA JUSTIÇA 3.691,00 89.189.406,00 3.934,00 90.351.758,00 3.837,00 75.938.435,00 1.204.041,00 82.170.086,00 2992 - MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS E GESTÃO DOS SERVIÇOS PRISIONAIS 1,00 71.780.008,00 1,00 74.107.360,00 1,00 59.522.576,00 1,00 62.803.741,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 71.780.008,00 1,00 74.107.360,00 1,00 59.522.576,00 1,00 62.803.741,00 2997 - APOIO À EXPANSÃO DA OFERTA DE ENSINO NO SISTEMA PRISIONAL DO PIAUÍ 2.256,00 150.000,00 2.703,00 135.000,00 2.703,00 200.000,00 3.603,00 155.000,00 Beneficiários (Programa Leitura Unidade 1.000,00 30.000,00 1.200,00 35.000,00 1.200,00 40.000,00 1.600,00 45.000,00 TD0 - ESTADO Livre) Unidade TD0 - ESTADO 6,00 50.000,00 3,00 25.000,00 3,00 80.000,00 3,00 25.000,00 implementada Matrículas de Ensino Regular, EJA Unidade TD0 - ESTADO 1.250,00 70.000,00 1.500,00 75.000,00 1.500,00 80.000,00 2.000,00 85.000,00 e cursos prepara 3047 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DE PRESOS E INTERNADOS 7,00 2.100.000,00 10,00 2.100.000,00 10,00 200.000,00 12,00 1.100.000,00 Unidades Básicas de Saúde Unidade TD0 - ESTADO 7,00 2.100.000,00 10,00 2.100.000,00 10,00 200.000,00 12,00 1.100.000,00 reformadas/aparelhadas 3048 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 41,00 3.240.000,00 46,00 2.550.000,00 47,00 2.500.000,00 50,00 2.850.000,00 Estabelecimentos prisionais Unidade TD0 - ESTADO 17,00 1.000.000,00 18,00 850.000,00 19,00 300.000,00 20,00 550.000,00 equipados (EPI, armame Estabelecimentos Prisionais Unidade TD0 - ESTADO 17,00 1.590.000,00 18,00 1.000.000,00 17,00 1.000.000,00 20,00 1.300.000,00 Equipados (mat perm/TI Licenças de software adquiridas Unidade TD0 - ESTADO 2,00 100.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 Terminais Video-Conferências Unidade TD0 - ESTADO 2,00 50.000,00 6,00 150.000,00 6,00 150.000,00 6,00 150.000,00 para audiências impla Unidade TD0 - ESTADO 3,00 500.000,00 3,00 500.000,00 4,00 1.000.000,00 3,00 800.000,00 adquiridos 3136 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS 2,00 5.000.000,00 2,00 5.000.000,00 4,00 12.265.859,00 1,00 9.131.947,00 Estabelecimentos prisionais Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6.000.000,00 0,00 0,00 construídos TD0 - ESTADO 1,00 3.500.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 5.065.859,00 0,00 1.631.947,00 TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 1,00 3.000.000,00 1,00 600.000,00 0,00 0,00 Estabelecimentos prisionais MANGABEIRAS Unidade reformados/ampliados TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1,00 600.000,00 0,00 0,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7.500.000,00 ITAUEIRAS 3138 - ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE TRABALHO E

20,00 2.949.398,00 20,00 2.949.398,00 17,00 200.000,00 20,00 2.949.398,00 RENDA NO SISTEMA PRISIONAL Cursos/oficinas realizados Unidade TD0 - ESTADO 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00

espaçamento

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Oficinas de Trabalho implantadas

Unidade TD0 - ESTADO 10,00 2.849.398,00 10,00 2.849.398,00 7,00 100.000,00 10,00 2.849.398,00 e aparelhadas 3143 - IMPLANTAR O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E GESTÃO DE RISCOS NO 1,00 200.000,00 1,00 100.000,00 1,00 50.000,00 1,00 100.000,00 SISTEMA PRISIONAL, EM ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE SEGURANÇA Sistema de classific, monitor e Unidade 1,00 200.000,00 1,00 100.000,00 1,00 50.000,00 1,00 100.000,00

TD0 - ESTADO gestão de riscos 4016 - PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE

610,00 1.010.000,00 312,00 600.000,00 308,00 350.000,00 312,00 600.000,00 SERVIDORES Encont, Fóruns e Semin à melhoria Unidade TD0 - ESTADO 8,00 100.000,00 8,00 100.000,00 4,00 100.000,00 8,00 100.000,00 do sist prision Profissionais Unidade TD0 - ESTADO 600,00 900.000,00 300,00 480.000,00 300,00 200.000,00 300,00 480.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 2,00 10.000,00 4,00 20.000,00 4,00 50.000,00 4,00 20.000,00 4017 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE INTELIGÊNCIA E GESTÃO DE OPERAÇÕES NO SISTEMA 18,00 600.000,00 0,00 600.000,00 17,00 100.000,00 0,00 100.000,00 PRISIONAL DO ESTADO Núcleos Locais de Intelig Peniten Unidade TD0 - ESTADO 18,00 600.000,00 0,00 600.000,00 17,00 100.000,00 0,00 100.000,00 implan e equipad 4023 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO PRESO, COM FOCO NA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR E DA 27,00 250.000,00 29,00 300.000,00 21,00 50.000,00 21,00 210.000,00 SOCIEDADE Estabelecimen Ativ. Cult.Desprt. e Unidade TD0 - ESTADO 17,00 100.000,00 17,00 100.000,00 17,00 25.000,00 17,00 100.000,00 Assist. implan Espaços de Convivência familiar Unidade TD0 - ESTADO 10,00 150.000,00 12,00 200.000,00 4,00 25.000,00 4,00 110.000,00 implantados 4024 - APOIO AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL 700,00 110.000,00 800,00 110.000,00 700,00 400.000,00 1.200.000,00 110.000,00 Egressos atendidos nos Programas Unidade TD0 - ESTADO 700,00 110.000,00 800,00 110.000,00 700,00 400.000,00 1.200.000,00 110.000,00 de Apoio 4025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ALTERNATIVAS PENAIS E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOAS 8,00 1.800.000,00 10,00 1.800.000,00 8,00 100.000,00 20,00 2.060.000,00 Central e Núcleos de Alternativas Unidade TD0 - ESTADO 4,00 1.600.000,00 5,00 1.550.000,00 4,00 50.000,00 10,00 1.750.000,00 Penais Implantad Central e Núcleos de Monitoração Unidade TD0 - ESTADO 4,00 200.000,00 5,00 250.000,00 4,00 50.000,00 10,00 310.000,00 Eletrônica de Pes Total da Unidade Orçamentária 3.691,00 89.189.406,00 3.934,00 90.351.758,00 3.837,00 75.938.435,00 1.204.041,00 82.170.086,00 22201 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - FUNPESPI 5,00 12.170.168,00 1,00 12.332.031,00 5,00 5.095.460,00 3,00 5.332.398,00 3049 - FOMENTO À MELHORIA DO SISTEMA PRISIONAL ATRAVÉS DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO 5,00 12.170.168,00 1,00 12.332.031,00 5,00 5.095.460,00 3,00 5.332.398,00 ESTADO DO PIAUÍ - FUNPESPI A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.300.000,00 1,00 12.332.031,00 1,00 1.000.000,00 1,00 2.000.000,00 Estabelecimentos prisionais TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 4.700.000,00 0,00 0,00 1,00 1.095.460,00 1,00 2.332.398,00 Unidade construídos TD4 - ENTRE RIOS 1,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Estabelecimentos prisionais TD4 - ENTRE RIOS 1,00 1.170.168,00 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 Unidade TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Total da Unidade Orçamentária 5,00 12.170.168,00 1,00 12.332.031,00 5,00 5.095.460,00 3,00 5.332.398,00 26 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 1.224.086,00 90.040.000,00 1.224.086,00 90.506.605,00 14.446,00 108.264.828,00 14.495,00 87.557.000,00 26101 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 1.224.086,00 90.040.000,00 1.224.086,00 90.506.605,00 14.446,00 108.264.828,00 14.495,00 87.557.000,00 1886 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS 1.836,00 5.050.000,00 1.836,00 5.050.000,00 173,00 20.720.859,00 223,00 10.932.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 1,00 2.000.859,00 1,00 800.000,00 Aparelhos e utensílios domésticos Unidade TD0 - ESTADO 150,00 180.000,00 150,00 180.000,00 50,00 1.750.000,00 100,00 382.000,00 adquiridos Mobiliários adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 1.668,00 520.000,00 1.668,00 520.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 300.000,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quartéis/Batalhões/Companhias Unidade TD0 - ESTADO 2,00 2.000.000,00 2,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 da PMPI construídos TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quartéis/Batalhões/Companhias TD3 - CARNAUBAIS 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade da PMPI reformados TD4 - ENTRE RIOS 4,00 578.125,00 4,00 578.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 1,00 115.625,00 1,00 115.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5.520.000,00 2,00 2.000.000,00 Adquiridas/Construídas Unidades de Seg. Pública Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10.450.000,00 20,00 7.450.000,00 TD0 - ESTADO 2007 - GESTÃO DE SUSTENTABILIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 10.002,00 1.650.000,00 10.002,00 1.400.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 450.000,00 1,00 200.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00 20.000,00 TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00 20.000,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 Materiais educativos distribuídos Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 70.000,00 3.500,00 70.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 ITAUEIRAS Ônibus adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 2010 - GESTÃO DE PARCERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.690.000,00 1,00 2.200.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.690.000,00 1,00 2.200.000,00 2011 - GESTÃO DE MOBILIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 44.003.969,00 36,00 40.500.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 39.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Aeronaves não tripuladas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 200.000,00 10,00 200.000,00 adquiridas Ônibus adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 587.000,00 1,00 1.000.000,00 Semoventes adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 150.000,00 5,00 150.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 4.066.969,00 20,00 4.150.000,00 adquiridos 2012 - GESTÃO DE AÇÕES DE PACIFICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.006,00 18.725.000,00 3.006,00 16.075.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11.725.000,00 1,00 9.000.000,00 Coletes balísticos adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000.000,00 1.000,00 2.000.000,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000.000,00 1.000,00 1.000.000,00 adquiridos Materiais bélicos adquiridos Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.925.000,00 1.000,00 4.000.000,00 TD0 - ESTADO (armas, munições, etc Semoventes adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 75.000,00 5,00 75.000,00 2015 - GESTÃO DE IDENTIDADE INSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 4.440.000,00 22,00 4.510.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 1.430.000,00 20,00 1.500.000,00 realizados Concursos públicos realizados Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00 2270 - GESTÃO DE AÇÕES POLICIAIS E AQUISIÇÕES BÉLICAS 1.002.011,00 18.252.125,00 1.002.011,00 18.162.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 7.090.000,00 1,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO 1.000,00 2.000.000,00 1.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 30,00 60.000,00 30,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Armamentos letais adquiridos Unidade TD3 - CARNAUBAIS 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 30,00 60.000,00 30,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 15,00 30.000,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Armamentos não letais adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 200,00 1.160.000,00 200,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Coletes balísticos adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 600,00 1.000.000,00 600,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de segurança Unidade 3.000,00 1.582.125,00 3.000,00 1.582.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO adquiridos TD0 - ESTADO 908.000,00 4.540.000,00 908.000,00 4.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 4.000,00 20.000,00 4.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 6.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Munições adquiridas Unidade TD3 - CARNAUBAIS 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 54.000,00 285.000,00 54.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 2899 - GESTÃO DE FROTAS 166,00 55.567.000,00 166,00 56.123.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 46.800.000,00 1,00 47.356.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aeronaves não tripuladas Unidade adquiridas TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Física Física Física Física TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aeronaves não tripuladas TD4 - ENTRE RIOS 4,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade adquiridas TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Helicópteros adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ônibus adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 1,00 350.000,00 1,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semoventes adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 30,00 307.000,00 30,00 307.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO 100,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 4,00 140.000,00 4,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viaturas e Veículos Especializados TD2 - COCAIS 2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade 2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos TD3 - CARNAUBAIS

TD4 - ENTRE RIOS 6,00 210.000,00 6,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 70.000,00 2,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 2900 - GESTÃO DE AÇÕES DE TRÂNSITO 211.013,00 3.081.200,00 211.013,00 3.081.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produto Unidade de Medida Território 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.945.000,00 1,00 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD10 - TABULEIRO DO ALTO 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cartilhas e folhetos impressos Unidade TD3 - CARNAUBAIS 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 151.000,00 755.000,00 151.000,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Unidade TD0 - ESTADO 12,00 81.200,00 12,00 81.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos 2901 - GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 999,00 2.589.675,00 999,00 2.589.675,00 1.205,00 13.035.000,00 1.205,00 11.940.000,00 Produto Unidade de Medida Território 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 1,00 2.080.000,00 1,00 500.000,00 Equipamento de rádio Unidade 57,00 401.756,00 57,00 401.756,00 1.000,00 7.515.000,00 1.000,00 8.000.000,00 TD0 - ESTADO

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física TD0 - ESTADO 534,00 582.175,00 534,00 582.175,00 200,00 3.290.000,00 200,00 3.290.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD10 - TABULEIRO DO ALTO 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamentos de informática Unidade TD2 - COCAIS 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos TD3 - CARNAUBAIS 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 118.704,00 37,00 118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Licenças de software adquiridas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100.000,00 2,00 100.000,00 Serviço de informática contratado Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 50.000,00 2,00 50.000,00 2902 - GESTÃO DE FORMAÇÕES E VALORIZAÇÕES 560,00 4.500.000,00 560,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 387.825,00 1,00 387.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/treinamento Unidade TD3 - CARNAUBAIS 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizados TD4 - ENTRE RIOS 8,00 2.100.000,00 8,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Cursos/oficinas realizados Unidade TD0 - ESTADO 540,00 1.132.175,00 540,00 1.132.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4006 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS 7.501,00 1.000.000,00 7.501,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 875.000,00 1,00 875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cartilhas e folhetos impressos Unidade TD0 - ESTADO 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais educativo e esportivos Unidade TD0 - ESTADO 2.500,00 100.000,00 2.500,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos Total da Unidade Orçamentária 1.224.086,00 90.040.000,00 1.224.086,00 90.506.605,00 14.446,00 108.264.828,00 14.495,00 87.557.000,00 44 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 3.643,00 10.113.082,00 3.643,00 11.019.721,00 3.640,00 11.900.000,00 3.643,00 10.465.000,00 44101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 3.643,00 10.113.082,00 3.643,00 11.019.721,00 3.640,00 11.900.000,00 3.643,00 10.465.000,00 2916 - APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS 1.016,00 7.800.000,00 1.016,00 8.319.721,00 1.016,00 11.400.000,00 1.016,00 7.765.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 424.918,00 1,00 944.639,00 1,00 4.274.918,00 1,00 389.918,00 Ar condicionado adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 40,00 50.000,00 40,00 50.000,00 40,00 50.000,00 40,00 50.000,00 Computadores adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 20,00 100.000,00 20,00 100.000,00 20,00 100.000,00 20,00 100.000,00 Equipamento de proteção coletivo Unidade TD0 - ESTADO 40,00 200.000,00 40,00 200.000,00 40,00 200.000,00 40,00 200.000,00 adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 20,00 50.000,00 20,00 50.000,00 20,00 50.000,00 20,00 50.000,00 Equipamento de segurança Unidade 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 TD0 - ESTADO adquiridos

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Unidade TD0 - ESTADO 20,00 50.000,00 20,00 50.000,00 20,00 50.000,00 20,00 50.000,00 adquiridos Equipamentos de Proteção Unidade 600,00 700.000,00 600,00 700.000,00 600,00 700.000,00 600,00 700.000,00

TD0 - ESTADO Individual adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 30,00 50.000,00 30,00 50.000,00 30,00 50.000,00 30,00 50.000,00 adquiridos Imóveis construídos Unidade TD0 - ESTADO 2,00 500.000,00 2,00 500.000,00 2,00 500.000,00 2,00 500.000,00 Materiais bélicos adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00 (armas, munições, etc Mobiliários adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 50,00 100.000,00 50,00 100.000,00 50,00 100.000,00 50,00 100.000,00 Motocicletas adquiridas Unidade TD0 - ESTADO 8,00 150.000,00 8,00 150.000,00 8,00 150.000,00 8,00 150.000,00 REFORMA OBRA TD0 - ESTADO 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 Veículos adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 20,00 1.850.000,00 20,00 1.850.000,00 20,00 1.850.000,00 20,00 1.850.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 4,00 3.075.082,00 4,00 3.075.082,00 4,00 2.825.082,00 4,00 3.075.082,00 adquiridos 2937 - PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E ACIDENTES 2.627,00 2.313.082,00 2.627,00 2.700.000,00 2.624,00 500.000,00 2.627,00 2.700.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.438.082,00 1,00 1.825.000,00 1,00 50.000,00 1,00 1.825.000,00 Aeronave adquirida Unidade TD0 - ESTADO 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 Aeronaves não tripuladas Unidade 5,00 50.000,00 5,00 50.000,00 2,00 50.000,00 5,00 50.000,00 TD0 - ESTADO adquiridas Câmeras de videomonitoramento Unidade TD0 - ESTADO 20,00 75.000,00 20,00 75.000,00 20,00 50.000,00 20,00 75.000,00 adquiridas/instalad. Diárias pagas Unidade TD0 - ESTADO 2.500,00 400.000,00 2.500,00 400.000,00 2.500,00 25.000,00 2.500,00 400.000,00 Perícias realizadas Unidade TD0 - ESTADO 100,00 50.000,00 100,00 50.000,00 100,00 25.000,00 100,00 50.000,00 Total da Unidade Orçamentária 3.643,00 10.113.082,00 3.643,00 11.019.721,00 3.640,00 11.900.000,00 3.643,00 10.465.000,00 45 - SECRETARIA DAS CIDADES 376.113,00 6.000.000,00 413.722,00 6.079.800,00 455.082,00 10.575.000,00 500.589,00 19.586.178,00 45201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN 376.113,00 6.000.000,00 413.722,00 6.079.800,00 455.082,00 10.575.000,00 500.589,00 19.586.178,00 3037 - INCENTIVO A MUNICIPALIZAÇÃO 4,00 80.000,00 4,00 81.064,00 3,00 10.000,00 3,00 86.408,00 Gestão municipal de trânsito Unidade TD0 - ESTADO 4,00 80.000,00 4,00 81.064,00 3,00 10.000,00 3,00 86.408,00 implantada 3053 - MELHORIA NO TRÂNSITO 376.057,00 4.280.000,00 413.667,00 4.336.924,00 455.027,00 4.420.000,00 500.534,00 7.773.646,00 Campanhas educativas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 4,00 856.000,00 5,00 867.384,80 6,00 584.232,00 7,00 924.548,00 Cidades sinalizadas Unidade TD0 - ESTADO 15,00 1.712.000,00 20,00 1.734.769,60 15,00 2.768.464,00 20,00 5.000.000,00 Fiscalização Realizada Unidade TD0 - ESTADO 3.600,00 1.070.000,00 3.960,00 1.084.231,00 4.356,00 705.290,00 4.792,00 1.155.686,00 Unidade TD0 - ESTADO 372.438,00 642.000,00 409.682,00 650.538,60 450.650,00 362.014,00 495.715,00 693.412,00 adquiridos 3054 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 1,00 250.000,00 1,00 253.325,00 1,00 50.000,00 1,00 270.020,00 Convênios realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 250.000,00 1,00 253.325,00 1,00 50.000,00 1,00 270.020,00 3055 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1,00 1.300.000,00 0,00 1.317.290,00 1,00 6.050.000,00 1,00 11.404.104,00 Rede de TI implantada Unidade TD0 - ESTADO 1,00 1.300.000,00 0,00 1.317.290,00 1,00 6.050.000,00 1,00 11.404.104,00 3056 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES 50,00 90.000,00 50,00 91.197,00 50,00 45.000,00 50,00 52.000,00 Profissionais Unidade 50,00 90.000,00 50,00 91.197,00 50,00 45.000,00 50,00 52.000,00 TD0 - ESTADO Total da Unidade Orçamentária 376.113,00 6.000.000,00 413.722,00 6.079.800,00 455.082,00 10.575.000,00 500.589,00 19.586.178,00 49 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 26.491,00 12.654.531,00 30.465,00 14.934.059,00 31.253,00 28.636.369,00 22.178,00 27.881.948,00 49101 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 26.491,00 12.654.531,00 30.465,00 14.934.059,00 31.253,00 28.636.369,00 22.178,00 27.881.948,00 1191 - PREVENÇÃO DE SOCORRO ASSISTENCIAL E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES PARA MINIMIZAR

47,00 1.923.570,00 72,00 2.167.140,00 91,00 2.990.055,00 99,00 7.394.184,00 SEUS IMPACTOS Cisternas implantadas Unidade TD0 - ESTADO 25,00 260.000,00 50,00 503.570,00 50,00 500.000,00 50,00 1.000.000,00 Drenagem superficial realizada Kilômetro TD0 - ESTADO 4,00 250.000,00 4,00 250.000,00 8,00 350.000,00 8,00 890.000,00

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Projetos da defesa civil elaborados Unidade TD0 - ESTADO 10,00 503.570,00 10,00 503.570,00 10,00 500.000,00 14,00 844.372,00

Rede elétrica implantada Metro TD0 - ESTADO 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 5,00 500.000,00 5,00 1.050.000,00 SIST. SIMPLIFICADO DE ABASTEC. Unidade 6,00 610.000,00 6,00 610.000,00 12,00 790.055,00 12,00 1.869.821,00

TD0 - ESTADO DE ÁGUA IMPLANTADO Unidade TD0 - ESTADO 1,00 250.000,00 1,00 250.000,00 6,00 350.000,00 10,00 1.739.991,00 ÁGUA IMPLANTADO 3124 - OBRAS ESTRUTURANTES CONSTRUÍDAS OU RECUPERADAS 21,00 3.838.021,00 20,00 2.088.021,00 33,00 6.136.369,00 33,00 7.293.348,00 Açude construído Unidade TD0 - ESTADO 8,00 493.283,00 8,00 493.283,00 8,00 793.021,00 8,00 950.000,00 Adutoras construídas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 600.468,00 3,00 600.468,00 Adutoras reformadas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 350.000,00 3,00 350.000,00 Barragem construída Unidade TD0 - ESTADO 1,00 2.845.217,00 1,00 1.145.217,00 1,00 1.800.000,00 1,00 2.800.000,00 Bueiros construídos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 370.000,00 4,00 370.000,00 PASSAGEM MOLHADA Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 518.000,00 1,00 518.000,00 IMPLANTADA Pontes construídas/recuperadas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 490.000,00 1,00 490.000,00 Projetos da defesa civil elaborados Unidade TD0 - ESTADO 10,00 174.880,00 10,00 174.880,00 10,00 174.880,00 10,00 174.880,00 quadras poliesportivas Unidade TD0 - ESTADO 2,00 324.641,00 1,00 274.641,00 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 construídas SISTEMA DE ENERGIA SOLAR Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 640.000,00 1,00 640.000,00 IMPLANTADO 3127 - ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL - COMDEC 10,00 500.000,00 11,00 550.000,00 11,00 900.000,00 16,00 800.000,00 HORA TD0 - ESTADO 10,00 500.000,00 11,00 550.000,00 11,00 900.000,00 16,00 800.000,00 realizados 3151 - RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE NORMALIDADE 8.913,00 1.194.902,00 11.912,00 1.451.332,00 31.117,00 18.589.945,00 22.030,00 12.394.416,00 Água Potável distribuída Metro³ TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 5.481.543,00 9.000,00 5.775.761,00 Asfaltamento realizado Kilômetro TD0 - ESTADO 1.900,00 125.000,00 1.900,00 125.000,00 2.400,00 576.290,00 2.600,00 1.076.290,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade TD0 - ESTADO 1,00 18.600,00 1,00 18.600,00 1,00 18.600,00 1,00 18.600,00 Estradas Vicinais Implantadas KM TD0 - ESTADO 2,00 45.000,00 2,00 45.000,00 2,00 45.000,00 2,00 45.000,00 Kit Assistencial a Dessastres Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 10.725.789,00 10.400,00 3.336.042,00 TD0 - ESTADO distribuído Metro² TD0 - ESTADO 7.000,00 520.000,00 10.000,00 820.000,00 10.000,00 949.991,00 13,00 1.349.991,00 com paralelepípedo POÇO TUBULAR PERFURADO E Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 TD0 - ESTADO EQUIPADO Praças construídas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 200.000,00 2,00 200.000,00 Praças revitalizadas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100.000,00 2,00 100.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 10,00 486.302,00 9,00 442.732,00 9,00 442.732,00 9,00 442.732,00 construídas 3152 - FUNDO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL 17.500,00 5.198.038,00 18.450,00 8.677.566,00 1,00 20.000,00 0,00 0,00 Água Potável distribuída Metro³ TD0 - ESTADO 7.500,00 2.298.038,00 8.250,00 5.691.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kit Assistencial a Dessastres Unidade 10.000,00 2.900.000,00 10.200,00 2.986.042,00 1,00 20.000,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO distribuído Total da Unidade Orçamentária 26.491,00 12.654.531,00 30.465,00 14.934.059,00 31.253,00 28.636.369,00 22.178,00 27.881.948,00 0004 - PIAUÍ COM MAIS CULTURA, ESPORTE E LAZER 13.558,00 37.235.143,00 13.527,00 19.705.750,00 13.613,00 42.116.729,00 13.585,00 42.636.921,27 14 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 11.891,00 11.087.752,00 11.864,00 5.034.920,00 11.903,00 15.475.000,00 11.909,00 13.922.500,00 14203 - FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI 11.891,00 11.087.752,00 11.864,00 5.034.920,00 11.903,00 15.475.000,00 11.909,00 13.922.500,00 2994 - GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 68,00 230.000,00 68,00 200.000,00 68,00 430.000,00 68,00 430.000,00 TRANSPORTE LOCADO Unidade TD0 - ESTADO 8,00 80.000,00 8,00 80.000,00 8,00 280.000,00 8,00 280.000,00 VIAGENS INTERNACIONAIS Unidade TD0 - ESTADO 10,00 50.000,00 10,00 50.000,00 10,00 50.000,00 10,00 50.000,00 REALIZADAS Viagens nacionais realizadas Unidade TD0 - ESTADO 50,00 100.000,00 50,00 70.000,00 50,00 100.000,00 50,00 100.000,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta 3011 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E ESCOLARES EM DIVERSAS MODALIDADES 52,00 1.565.836,00 57,00 455.000,00 63,00 1.775.000,00 57,00 2.065.000,00 OLÍMPICAS E PARAOLÍMPICA A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO 14,00 140.000,00 19,00 90.000,00 19,00 90.000,00 19,00 90.000,00 Atividades esportivas realizadas Unidade TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 1,00 100.000,00 1,00 200.000,00 Campeonatos de futebol TD0 - ESTADO 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 4,00 500.000,00 1,00 500.000,00 Unidade realizados TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 2,00 80.000,00 1,00 150.000,00 Campeonatos esportivos TD0 - ESTADO 3,00 60.000,00 3,00 60.000,00 3,00 160.000,00 3,00 200.000,00 Unidade realizados TD4 - ENTRE RIOS 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 3,00 120.000,00 2,00 200.000,00 Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 4,00 200.000,00 5,00 50.000,00 5,00 300.000,00 4,00 300.000,00 JOGOS ESCOLARES REALIZADOS Unidade TD0 - ESTADO 1,00 200.000,00 1,00 100.000,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 Viagens nacionais realizadas Unidade TD0 - ESTADO 25,00 35.836,00 25,00 25.000,00 25,00 125.000,00 25,00 125.000,00 3015 - IMPLEMENTAÇÃO DO BOLSA ATLETA ESTADUAL BEM COMO CRIAR E IMPLANTAR UM PLANO 155,00 125.000,00 155,00 100.000,00 155,00 600.000,00 155,00 925.000,00 DE ALTO RENDIMENTO PARA DIVERSAS MODALIDADES. Atividades esportivas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 5,00 50.000,00 5,00 50.000,00 5,00 25.000,00 5,00 50.000,00 Bolsas atleta concedidas Unidade TD0 - ESTADO 150,00 75.000,00 150,00 50.000,00 150,00 575.000,00 150,00 875.000,00 3019 - PROMOVER O MAIOR ACESSO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA AOS MATERIAIS ESPORTIVOS 10.001,00 986.916,00 10.000,00 129.920,00 10.000,00 350.000,00 10.000,00 500.000,00 NECESSÁRIOS ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS DE LAZER, EDUCAÇÃO E RENDIMENTO. A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 786.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais educativo e esportivos Unidade 10.000,00 200.000,00 10.000,00 129.920,00 10.000,00 350.000,00 10.000,00 500.000,00 TD0 - ESTADO adquiridos 3020 - PROMOVER A CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E 26,00 1.700.000,00 23,00 1.830.000,00 25,00 7.450.000,00 28,00 4.782.500,00 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ESPORTE E LAZER A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO 3,00 140.000,00 3,00 140.000,00 3,00 140.000,00 3,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 140.000,00 Academia Popular implantada Unidade PARNAÍBA TD3 - CARNAUBAIS 1,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 170.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 170.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00 10,00 950.000,00 10,00 250.000,00 adquiridos Espaços esportivos construídos Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 1,00 160.000,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 Estádios construídos Unidade TD3 - CARNAUBAIS 1,00 100.000,00 1,00 350.000,00 0,00 0,00 1,00 800.000,00 TD3 - CARNAUBAIS 1,00 100.000,00 1,00 250.000,00 0,00 0,00 1,00 225.000,00 Estádios reformados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 1,00 100.000,00 1,00 250.000,00 1,00 3.000.000,00 1,00 1.000.000,00 Ginásios poliesportivos Unidade TD0 - ESTADO 2,00 180.000,00 2,00 200.000,00 2,00 80.000,00 2,00 80.000,00 reformados Manutenção de espaços de Unidade TD0 - ESTADO 2,00 100.000,00 2,00 100.000,00 3,00 2.469.000,00 2,00 1.017.500,00 esporte e lazer realizada quadras poliesportivas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 200.000,00 1,00 100.000,00 2,00 500.000,00 2,00 500.000,00 construídas Quadras poliesportivas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 80.000,00 1,00 180.000,00 3,00 301.000,00 1,00 280.000,00 reformadas 3025 - REFORMAR E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDESPI, 51,00 190.000,00 16,00 40.000,00 51,00 400.000,00 51,00 470.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 15,00 20.000,00 15,00 20.000,00 15,00 100.000,00 15,00 120.000,00 adquiridos Mobiliários adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 35,00 50.000,00 0,00 0,00 35,00 100.000,00 35,00 150.000,00 Prédios reformados/ adequados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 120.000,00 1,00 20.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 3028 - PROMOÇÃO DE TREINAMENTOS E FORMAÇÃO. PARA PROFISSONAS ESPORTIVOS E 27,00 120.000,00 34,00 160.000,00 34,00 160.000,00 34,00 240.000,00 APERFEIÇOAMENTO DE ENTIDADES ESPORTIVAS Atividades esportivas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 5,00 20.000,00 5,00 20.000,00 5,00 20.000,00 5,00 20.000,00

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Unidade TD0 - ESTADO 6,00 20.000,00 10,00 50.000,00 10,00 50.000,00 10,00 100.000,00 realizados Conselhos Estruturados Unidade TD0 - ESTADO 2,00 20.000,00 2,00 10.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 Cursos de formação continuada de Unidade TD0 - ESTADO 5,00 20.000,00 8,00 40.000,00 8,00 40.000,00 8,00 40.000,00 prof. realizados Cursos/oficinas realizados Unidade TD0 - ESTADO 8,00 20.000,00 8,00 20.000,00 8,00 20.000,00 8,00 40.000,00 Fóruns de gestores realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 1,00 10.000,00 1,00 20.000,00 3033 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL 1.510,00 170.000,00 1.510,00 120.000,00 1.506,00 310.000,00 1.515,00 510.000,00

TD0 - ESTADO 9,00 90.000,00 9,00 45.000,00 5,00 90.000,00 14,00 160.000,00 Atividades esportivas realizadas Unidade TD11 - CHAPADA DAS

1,00 10.000,00 1,00 5.000,00 1,00 50.000,00 1,00 150.000,00 MANGABEIRAS Materiais educativo e esportivos Unidade 1.500,00 70.000,00 1.500,00 70.000,00 1.500,00 170.000,00 1.500,00 200.000,00 TD0 - ESTADO adquiridos 4020 - ADMINISTRAÇÃO DA POTYCABANA 1,00 6.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 4.000.000,00 1,00 4.000.000,00 Manutenção de espaços de Unidade TD4 - ENTRE RIOS 1,00 6.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 4.000.000,00 1,00 4.000.000,00 esporte e lazer realizada Total da Unidade Orçamentária 11.891,00 11.087.752,00 11.864,00 5.034.920,00 11.903,00 15.475.000,00 11.909,00 13.922.500,00 51 - SECRETARIA DA CULTURA 1.667,00 26.147.391,00 1.663,00 14.670.830,00 1.710,00 26.641.729,00 1.676,00 28.714.421,27 51101 - SECRETARIA DA CULTURA 1.667,00 26.147.391,00 1.663,00 14.670.830,00 1.710,00 26.641.729,00 1.676,00 28.714.421,27 1852 - PROGRAMA CULTURA VIVA 25,00 720.000,00 25,00 720.000,00 30,00 3.600.000,00 26,00 2.680.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 210.000,00 1,00 120.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 270.000,00 1,00 180.000,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 210.000,00 1,00 120.000,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 2,00 60.000,00 2,00 60.000,00 2,00 270.000,00 2,00 180.000,00 TD2 - COCAIS 2,00 60.000,00 2,00 60.000,00 2,00 270.000,00 2,00 240.000,00 PONTOS DE CULTURA Unidade TD3 - CARNAUBAIS 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 210.000,00 1,00 120.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 4,00 60.000,00 4,00 60.000,00 6,00 510.000,00 5,00 420.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 4,00 60.000,00 4,00 60.000,00 4,00 390.000,00 4,00 300.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 3,00 60.000,00 3,00 60.000,00 3,00 330.000,00 3,00 290.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 3,00 60.000,00 3,00 60.000,00 3,00 330.000,00 3,00 290.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 4,00 390.000,00 1,00 300.000,00 2,00 60.000,00 2,00 60.000,00 2,00 210.000,00 2,00 120.000,00 ITAUEIRAS 2244 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVA E DA CULTURA PIAUIENSE 144,00 19.512.419,00 143,00 7.959.250,00 146,00 8.722.267,00 143,00 10.921.422,27 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 11.553.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atividades culturais realizadas Unidade TD0 - ESTADO 6,00 479.045,00 6,00 479.045,00 6,00 979.045,00 6,00 1.029.045,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 7,00 307.500,00 7,00 307.500,00 7,00 307.500,00 7,00 307.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 300.000,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 9,00 620.750,00 9,00 620.750,00 8,00 713.767,00 9,00 613.767,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 300.000,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 5,00 310.000,00 5,00 310.000,00 5,00 310.000,00 5,00 310.000,00 Eventos realizados Unidade TD3 - CARNAUBAIS 1,00 135.000,00 1,00 135.000,00 1,00 135.000,00 1,00 135.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 25,00 1.632.500,00 25,00 1.632.500,00 25,00 852.500,00 25,00 3.320.390,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 3,00 171.250,00 3,00 171.250,00 3,00 171.250,00 3,00 171.250,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 5,00 197.500,00 5,00 197.500,00 5,00 197.500,00 5,00 197.500,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 1,00 350.000,00 1,00 400.000,00 6,00 372.500,00 6,00 372.500,00 6,00 372.500,00 6,00 372.500,00 ITAUEIRAS

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Física Física Física Física TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 TD11 - CHAPADA DAS 1,00 600.000,00 1,00 600.000,00 1,00 1.000.000,00 1,00 540.000,00 MANGABEIRAS TD2 - COCAIS 3,00 1.000.000,00 3,00 1.000.000,00 3,00 1.000.000,00 3,00 850.000,00 Festivais de cultura e artes Unidade 5,00 490.000,00 5,00 490.000,00 5,00 240.000,00 5,00 1.531.265,27 TD4 - ENTRE RIOS realizados TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 350.000,00 1,00 350.000,00 1,00 700.000,00 1,00 350.000,00 2,00 400.000,00 2,00 400.000,00 2,00 400.000,00 2,00 400.000,00 ITAUEIRAS Passagens compradas Unidade TD0 - ESTADO 60,00 158.205,00 60,00 158.205,00 60,00 158.205,00 60,00 158.205,00 2874 - PROMOÇÃO DO ARTESANATO PIAUIENSE. 1.489,00 145.000,00 1.489,00 145.000,00 1.489,00 495.000,00 1.489,00 645.000,00 Certificados Emitidos Unidade TD0 - ESTADO 480,00 20.000,00 480,00 20.000,00 480,00 120.000,00 480,00 145.000,00 Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 35.000,00 1,00 35.000,00 1,00 135.000,00 1,00 160.000,00 Identidade Profissional do Artesão Unidade TD0 - ESTADO 1.000,00 35.000,00 1.000,00 35.000,00 1.000,00 135.000,00 1.000,00 160.000,00 emitida Participação em Feiras e Eventos Unidade TD0 - ESTADO 8,00 55.000,00 8,00 55.000,00 8,00 105.000,00 8,00 180.000,00 2875 - MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS BENS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO 8,00 5.759.972,00 5,00 5.836.580,00 15,00 13.624.462,00 17,00 14.257.999,00 ESTADO. A Classificar A Classificar TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO 2,00 1.000.000,00 2,00 1.000.000,00 1,00 479.314,00 3,00 2.107.999,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3.000.000,00 2,00 1.600.000,00 TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 300.000,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4.145.148,00 2,00 4.020.022,27 Obras e Serviços executados Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.500.000,00 1,00 1.000.000,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000.000,00 1,00 700.000,00 ITAUEIRAS TD2 - COCAIS 3,00 2.359.972,00 2,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.000.000,00 REFORMA OBRA TD4 - ENTRE RIOS 3,00 2.400.000,00 1,00 3.436.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 829.977,73 Serviço de revital., limpeza e Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 200.000,00 0,00 0,00 manutenção contrat. 2877 - REGISTRO DO PATRIMÔNIO VIVO DO ESTADO DO PIAUÍ-RPV 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 30,00 200.000,00 1,00 210.000,00 Bolsas de incentivo concedidas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 30,00 200.000,00 1,00 210.000,00 Total da Unidade Orçamentária 1.667,00 26.147.391,00 1.663,00 14.670.830,00 1.710,00 26.641.729,00 1.676,00 28.714.421,27 0005 - AVANÇA PIAUÍ 4.122,00 70.324.298,00 4.143,00 53.418.512,00 1.865,00 97.099.340,00 2.138,00 94.115.896,00 11 - GOVERNADORIA DO ESTADO 6,00 302.000,00 6,00 305.990,00 15,00 520.000,00 17,00 206.650,00 11119 - SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES 4,00 300.000,00 4,00 303.990,00 13,00 500.000,00 15,00 204.650,00 1896 - CONVÊNIOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPP 4,00 300.000,00 4,00 303.990,00 13,00 500.000,00 15,00 204.650,00 Unidade TD0 - ESTADO 4,00 300.000,00 4,00 303.990,00 5,00 250.000,00 5,00 54.650,00 contratadas Projeto Contratado Acompanhado Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 250.000,00 10,00 150.000,00 Total da Unidade Orçamentária 4,00 300.000,00 4,00 303.990,00 13,00 500.000,00 15,00 204.650,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 20.000,00 2,00 2.000,00 AGRESPI 4139 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DO PIAUÍ 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 10.000,00 1,00 1.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 10.000,00 1,00 1.000,00 4140 - CONTROLE DE QUALIDADE, TARIFAS E PREÇOS DOS SERVIÇOS REGULADOS E 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 10.000,00 1,00 1.000,00 DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRESPI

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 10.000,00 1,00 1.000,00 Total da Unidade Orçamentária 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 20.000,00 2,00 2.000,00 13 - SECRETARIA DA FAZENDA 1,00 3.100.000,00 1,00 101.330,00 2,00 100.000,00 2,00 104.650,00 13203 - AGÊNCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A - PIAUÍ FOMENTO 1,00 3.100.000,00 1,00 101.330,00 2,00 100.000,00 2,00 104.650,00 1311 - FORTALECIMENTO DA AGÊNCIA DE FOMENTO 1,00 3.100.000,00 1,00 101.330,00 2,00 100.000,00 2,00 104.650,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 3.100.000,00 1,00 101.330,00 1,00 50.000,00 1,00 104.650,00 Concursos públicos realizados Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50.000,00 1,00 0,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 3.100.000,00 1,00 101.330,00 2,00 100.000,00 2,00 104.650,00 20 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4.010,00 20.649.507,00 4.028,00 18.396.748,00 946,00 54.029.906,00 1.229,00 61.061.712,00 20101 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3.012,00 7.943.031,00 3.007,00 5.718.744,00 73,00 26.762.599,00 79,00 28.132.983,00 1976 - FORTALECIMENTO DO COMERCIO E SERVIÇO DO ESTADO 2.721,00 200.000,00 2.718,00 125.000,00 19,00 635.930,00 19,00 635.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 2.703,00 155.000,00 2.700,00 80.000,00 1,00 455.930,00 1,00 455.000,00 Ações/Eventos de divulgação de Unidade 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 TD0 - ESTADO cursos realizadas TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 TD11 - CHAPADA DAS 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 MANGABEIRAS TD2 - COCAIS 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 Feiras realizadas Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 ITAUEIRAS 1979 - EMPREENDER PARA CRESCER 9,00 200.000,00 9,00 30.000,00 7,00 805.896,00 7,00 525.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 4,00 40.000,00 4,00 5.000,00 1,00 705.896,00 1,00 405.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00 Eventos realizados Unidade MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 1,00 5.000,00 1,00 20.000,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 2,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.000,00 1,00 20.000,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 1,00 5.000,00 1,00 20.000,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15.000,00 1,00 20.000,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 1,00 5.000,00 1,00 10.000,00 1,00 20.000,00 Planos de negócios elaborados Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 1,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 1,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 1980 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PIAUÍ 6,00 1.291.974,00 5,00 2.553.744,00 15,00 5.710.773,00 26,00 6.103.937,00 TD0 - ESTADO 1,00 1.271.974,00 1,00 2.533.744,00 1,00 4.645.773,00 1,00 4.913.937,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 5,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projetos /Programa Executados Unidade TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 30.000,00 PARNAÍBA

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 40.000,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 4,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15.000,00 1,00 5.000,00 Projetos /Programa Executados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1.000.000,00 10,00 1.005.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 50.000,00 5,00 50.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00 ITAUEIRAS 1982 - FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 255,00 250.000,00 255,00 10.000,00 11,00 4.315.843,00 6,00 4.288.624,35 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 250,00 175.000,00 250,00 5.000,00 1,00 2.720.843,00 1,00 2.970.961,00 Arranjo produtivo local Unidade TD0 - ESTADO 5,00 75.000,00 5,00 5.000,00 10,00 1.595.000,00 5,00 1.317.663,35 implantado - APL'S 1994 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO 21,00 6.001.057,00 20,00 3.000.000,00 21,00 15.294.157,00 21,00 16.580.421,65 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1,00 4.344.157,00 1,00 4.084.038,30 Infraestrutura física implantada Unidade TD0 - ESTADO 20,00 4.801.057,00 20,00 3.000.000,00 20,00 10.950.000,00 20,00 12.496.383,35 Total da Unidade Orçamentária 3.012,00 7.943.031,00 3.007,00 5.718.744,00 73,00 26.762.599,00 79,00 28.132.983,00 20201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI 43,00 1.000.000,00 56,00 1.013.300,00 42,00 600.000,00 55,00 1.080.082,00 1950 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/MOBILIÁRIOS ADEQUADOS AO REGISTRO E 36,00 400.000,00 49,00 400.000,00 35,00 400.000,00 48,00 400.000,00 PIAUÍ DIGITAL. Ar condicionado adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 3,00 30.000,00 0,00 0,00 3,00 30.000,00 Computadores adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 25,00 120.000,00 25,00 140.000,00 25,00 120.000,00 25,00 140.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 10,00 30.000,00 10,00 30.000,00 10,00 30.000,00 10,00 30.000,00 adquiridos Mobiliários adquiridos Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 10,00 200.000,00 0,00 0,00 10,00 200.000,00 Servidor de rede Unidade TD0 - ESTADO 1,00 250.000,00 1,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 1951 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE ÓRGÃOS PARCEIROS/INTEGRADOS AO PIAUÍ DIGITAL. 2,00 150.000,00 2,00 150.000,00 2,00 75.000,00 2,00 150.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 realizados Workshops realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 1,00 0,00 1,00 75.000,00 1952 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PRÓPRIOS (REGISTRO COMÉRCIO). 2,00 150.000,00 2,00 150.000,00 2,00 75.000,00 2,00 150.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 realizados Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 75.000,00 1,00 75.000,00 1,00 0,00 1,00 75.000,00 1953 - AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DO PIAUÍ DIGITAL. 3,00 300.000,00 3,00 313.300,00 3,00 50.000,00 3,00 380.082,00 Unidade TD0 - ESTADO 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 50.000,00 1,00 100.000,00 realizados Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 100.000,00 1,00 113.300,00 1,00 0,00 1,00 180.082,00 Workshops realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 0,00 1,00 100.000,00 Total da Unidade Orçamentária 43,00 1.000.000,00 56,00 1.013.300,00 42,00 600.000,00 55,00 1.080.082,00 20203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI 920,00 3.445.000,00 929,00 2.533.250,00 825,00 25.702.307,00 1.087,00 25.148.288,00 1005 - PROJETO CENTRO DE INTELIGENCIAS EM AGRAVO TROPICAIS E EMERGENTES E 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4.611.600,00 10,00 500.000,00 NEGLIGENCIADOS - CIATEN/CIEM Projetos de pesquisa cient., Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4.611.600,00 10,00 500.000,00 TD0 - ESTADO 1006 - PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUI - UAPI 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.352.040,00 100,00 873.233,00 Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.352.040,00 100,00 873.233,00 repasses

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Física Física Física Física 1259 - BOLSAS DE MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO 257,00 500.000,00 262,00 750.000,00 265,00 3.789.120,00 274,00 7.000.000,00 Bolsas de doutorado concedidas Unidade TD0 - ESTADO 90,00 300.000,00 90,00 320.000,00 90,00 1.000.000,00 90,00 2.000.000,00 Bolsas de incentivo concedidas Unidade TD0 - ESTADO 24,00 50.000,00 28,00 115.000,00 30,00 789.120,00 36,00 1.000.000,00 Bolsas de mestrado concedidas Unidade TD0 - ESTADO 133,00 100.000,00 133,00 200.000,00 133,00 1.000.000,00 133,00 2.000.000,00 Projetos de pesquisa cient., Unidade 10,00 50.000,00 11,00 115.000,00 12,00 1.000.000,00 15,00 2.000.000,00 TD0 - ESTADO 1266 - REALIZAÇÃO E AUXÍLIOS FINANCEIROS A EVENTOS, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA, 120,00 155.000,00 124,00 129.900,00 140,00 2.215.147,00 160,00 500.000,00 TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO Unidade TD0 - ESTADO 60,00 155.000,00 62,00 29.900,00 70,00 2.215.147,00 80,00 100.000,00 realizados Divulgação dos Resultados Unidade 60,00 0,00 62,00 100.000,00 70,00 0,00 80,00 400.000,00 TD0 - ESTADO Realizada 1268 - BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (GRADUAÇÃO) E APOIO TÉCNICO 250,00 100.000,00 250,00 100.000,00 250,00 2.794.400,00 250,00 1.000.000,00 Bolsas de iniciação científica Unidade TD0 - ESTADO 250,00 100.000,00 250,00 100.000,00 250,00 2.794.400,00 250,00 1.000.000,00 (graduação) conced. 1270 - FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 13,00 300.000,00 13,00 200.000,00 0,00 0,00 13,00 5.250.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 13,00 300.000,00 13,00 200.000,00 0,00 0,00 13,00 5.250.000,00 1282 - FOMENTO DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX 10,00 200.000,00 10,00 150.000,00 0,00 0,00 10,00 2.075.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 10,00 200.000,00 10,00 150.000,00 0,00 0,00 10,00 2.075.000,00 1283 - INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES NO ESTADO DO PIAUÍ - PPP 10,00 150.000,00 10,00 150.000,00 10,00 560.000,00 10,00 1.522.488,00 Unidade TD0 - ESTADO 10,00 150.000,00 10,00 150.000,00 10,00 560.000,00 10,00 1.522.488,00 1284 - APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES - PRONEM 10,00 150.000,00 10,00 150.000,00 10,00 1.224.356,00 10,00 1.200.000,00 Núcleos implantados Unidade TD0 - ESTADO 10,00 150.000,00 10,00 150.000,00 10,00 1.224.356,00 10,00 1.200.000,00 1285 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO REGIONAL - DCTR 10,00 150.000,00 10,00 150.000,00 10,00 210.000,00 10,00 600.000,00 Projetos de pesquisa cient., Unidade 10,00 150.000,00 10,00 150.000,00 10,00 210.000,00 10,00 600.000,00 TD0 - ESTADO 1288 - BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO - PIBIC-JR 100,00 180.000,00 100,00 100.000,00 0,00 0,00 100,00 400.000,00 Bolsas de iniciação científica Unidade TD0 - ESTADO 100,00 180.000,00 100,00 100.000,00 0,00 0,00 100,00 400.000,00 junior concedidas 2530 - FUNDO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO ESTADO DO PIAUÍ - 10,00 50.000,00 10,00 100.000,00 0,00 0,00 10,00 200.000,00 FUNDES Unidade TD0 - ESTADO 10,00 50.000,00 10,00 100.000,00 0,00 0,00 10,00 200.000,00 2794 - FUNDO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO ESTADO DO PIAUÍ - 100,00 1.000.000,00 100,00 203.350,00 0,00 0,00 100,00 270.595,00 FUNDES PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI Unidade TD0 - ESTADO 100,00 1.000.000,00 100,00 203.350,00 0,00 0,00 100,00 270.595,00 repasses 3160 - FOMENTO À INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE NO ESTADO DO PIAUÍ - INOVA PIAUÍ 20,00 350.000,00 20,00 200.000,00 20,00 2.090.208,00 20,00 3.356.972,00 Unidade TD0 - ESTADO 20,00 350.000,00 20,00 200.000,00 20,00 2.090.208,00 20,00 3.356.972,00 3163 - PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPSUS 10,00 160.000,00 10,00 150.000,00 10,00 1.855.436,00 10,00 400.000,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Unidade TD0 - ESTADO 10,00 160.000,00 10,00 150.000,00 10,00 1.855.436,00 10,00 400.000,00 Total da Unidade Orçamentária 920,00 3.445.000,00 929,00 2.533.250,00 825,00 25.702.307,00 1.087,00 25.148.288,00 20205 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IMEPI 8,00 8.061.476,00 8,00 8.928.794,00 3,00 765.000,00 5,00 6.491.059,00 1853 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS REGIONAIS 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agências instaladas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1891 - CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA SEDE 1,00 2.900.000,00 1,00 4.021.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refeitório construído Unidade TD4 - ENTRE RIOS 1,00 2.900.000,00 1,00 4.021.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1916 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PRÉ-MEDIDA E QUALIDADE 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFORMA OBRA TD4 - ENTRE RIOS 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1917 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IMEPI 1,00 1.361.476,00 1,00 1.734.476,00 0,00 0,00 1,00 3.291.059,00 REFORMA OBRA TD4 - ENTRE RIOS 1,00 1.361.476,00 1,00 1.734.476,00 0,00 0,00 1,00 3.291.059,00 1918 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BASE DE AFERIÇÃO METROLÓGICA 1,00 2.500.000,00 1,00 1.873.000,00 0,00 0,00 1,00 2.000.000,00 REFORMA OBRA TD4 - ENTRE RIOS 1,00 2.500.000,00 1,00 1.873.000,00 0,00 0,00 1,00 2.000.000,00 2925 - IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CARGAS SÓLIDAS E PERIGOSAS E TAXÍMETRO. 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 Ações de fiscalização de carga Unidade TD0 - ESTADO 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 sólida e verific. 2927 - METROLOGIA LEGAL E AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 1,00 600.000,00 1,00 600.000,00 1,00 665.000,00 1,00 1.100.000,00 Fiscalização Realizada Unidade TD0 - ESTADO 1,00 600.000,00 1,00 600.000,00 1,00 665.000,00 1,00 1.100.000,00 2954 - IMEPI IMÓVEL 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 Campanhas educativas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 Total da Unidade Orçamentária 8,00 8.061.476,00 8,00 8.928.794,00 3,00 765.000,00 5,00 6.491.059,00 20206 - COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE 25,00 100.000,00 26,00 101.330,00 1,00 100.000,00 1,00 104.650,00 PARNAÍBA - ZPE 1893 - CONITUNIDADE ÀS DEMAIS FASES DA ZPE PARNAÍBA 25,00 100.000,00 26,00 101.330,00 1,00 100.000,00 1,00 104.650,00 A Classificar A Classificar TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 25,00 100.000,00 25,00 71.330,00 1,00 100.000,00 1,00 104.650,00 Concursos públicos realizados Unidade TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 1,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade Orçamentária 25,00 100.000,00 26,00 101.330,00 1,00 100.000,00 1,00 104.650,00 20207 - COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ - PORTO-PI 2,00 100.000,00 2,00 101.330,00 2,00 100.000,00 2,00 104.650,00 4125 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 1,00 80.000,00 1,00 81.330,00 1,00 50.000,00 1,00 84.650,00 A Classificar A Classificar TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 80.000,00 1,00 81.330,00 1,00 50.000,00 1,00 84.650,00 4126 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO PI 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 1,00 50.000,00 1,00 20.000,00 A Classificar A Classificar TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 1,00 50.000,00 1,00 20.000,00 Total da Unidade Orçamentária 2,00 100.000,00 2,00 101.330,00 2,00 100.000,00 2,00 104.650,00 47 - SECRETARIA DO TURISMO 79,00 41.824.404,00 77,00 32.183.854,00 77,00 38.210.796,00 65,00 32.376.609,00 47101 - SECRETARIA DO TURISMO 79,00 41.824.404,00 77,00 32.183.854,00 77,00 38.210.796,00 65,00 32.376.609,00 3069 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E MELHORIA DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS 61,00 27.353.305,00 60,00 25.183.854,00 60,00 36.450.436,00 48,00 21.376.609,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.023.671,00 0,00 0,00 CALÇAMENTOS IMPLANTADOS Metro² TD0 - ESTADO 12,00 4.970.661,00 12,00 5.036.770,80 12,00 5.146.072,10 12,00 6.386.857,00 Espaços culturais construídos Unidade TD0 - ESTADO 12,00 5.970.661,00 12,00 5.036.770,80 12,00 3.000.000,00 12,00 3.000.000,00 Estradas pavimentadas Kilômetro TD0 - ESTADO 12,00 4.970.661,00 12,00 5.036.770,80 12,00 5.146.108,10 12,00 6.621.030,00 Estradas reformadas Kilômetro TD0 - ESTADO 12,00 4.970.661,00 12,00 5.036.770,80 12,00 3.000.000,00 0,00 0,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Estradas Vicinais Implantadas KM TD0 - ESTADO 12,00 4.970.661,00 12,00 5.036.770,80 12,00 4.134.584,80 12,00 5.368.722,00 3073 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL 4,00 1.200.000,00 4,00 1.000.000,00 4,00 500.000,00 4,00 1.000.000,00 Ações de conscientização e Unidade TD0 - ESTADO 1,00 300.000,00 1,00 250.000,00 1,00 125.000,00 1,00 250.000,00 Consultorias contratadas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 300.000,00 1,00 250.000,00 1,00 125.000,00 1,00 250.000,00 Cursos/Programas de doutorado Unidade 1,00 300.000,00 1,00 250.000,00 1,00 125.000,00 1,00 250.000,00 TD0 - ESTADO ofertados Workshops realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 300.000,00 1,00 250.000,00 1,00 125.000,00 1,00 250.000,00 3075 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL PARA O TURISMO 4,00 2.000.000,00 4,00 2.000.000,00 4,00 400.000,00 4,00 3.000.000,00 Consultorias contratadas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 1,00 100.000,00 1,00 750.000,00 Cursos/oficinas realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 1,00 100.000,00 1,00 750.000,00 Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 1,00 100.000,00 1,00 750.000,00 Workshops realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 1,00 100.000,00 1,00 750.000,00 3077 - FORTALECIMENTO DO TURISMO 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 1,00 560.360,00 1,00 2.000.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 1,00 560.360,00 1,00 2.000.000,00 4047 - PROMOÇÃO DO TURISMO 9,00 10.271.099,00 8,00 3.000.000,00 8,00 300.000,00 8,00 5.000.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 6.271.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Campanhas/eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 375.000,00 1,00 37.500,00 1,00 625.000,00 Kits de Material didático Unidade 1,00 500.000,00 1,00 375.000,00 1,00 37.500,00 1,00 625.000,00 TD0 - ESTADO adquiridos Manuais elaborados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 375.000,00 1,00 37.500,00 1,00 625.000,00 Palestras realizadas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 375.000,00 1,00 37.500,00 1,00 625.000,00 Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 375.000,00 1,00 37.500,00 1,00 625.000,00 contratadas Pesquisas realizadas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 375.000,00 1,00 37.500,00 1,00 625.000,00 Placas de sinalização adquiridas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 375.000,00 1,00 37.500,00 1,00 625.000,00 Workshops realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 500.000,00 1,00 375.000,00 1,00 37.500,00 1,00 625.000,00 Total da Unidade Orçamentária 79,00 41.824.404,00 77,00 32.183.854,00 77,00 38.210.796,00 65,00 32.376.609,00 50 - SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 26,00 4.448.387,00 31,00 2.430.590,00 825,00 4.238.638,00 825,00 366.275,00 50101 - SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 22,00 4.348.387,00 27,00 2.330.590,00 25,00 4.188.638,00 25,00 313.950,00 1887 - PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA 10,00 1.000.000,00 10,00 103.990,00 10,00 360.000,00 10,00 263.950,00 Rede de iluminação pública Metro² TD0 - ESTADO 10,00 1.000.000,00 10,00 103.990,00 10,00 360.000,00 10,00 263.950,00 implantada 1889 - CONSOLIDAÇÃO DA BASE LEGAL PIAUIENSE NAS ÁREAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS , 0,00 0,00 4,00 300.000,00 2,00 310.000,00 2,00 10.000,00 Planos estaduais elaborados Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 4,00 300.000,00 2,00 310.000,00 2,00 10.000,00 2903 - LEVANTAMENTO, PESQUISA E DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO PIAUÍ EM ENERGIAS 0,00 0,00 2,00 305.000,00 2,00 300.000,00 2,00 10.000,00 RENOVÁVEIS, MINERAÇÃO, PETRÓLEO E GÁS Mapas elaborados Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 2,00 305.000,00 2,00 300.000,00 2,00 10.000,00 2904 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO BASE DE DADOS ENERGÉTICOS E MINERÁRIOS DO PIAUÍ 2,00 250.000,00 2,00 300.000,00 2,00 500.000,00 2,00 10.000,00 BANCO DE DADOS IMPLANTADO Unidade TD0 - ESTADO 2,00 250.000,00 2,00 300.000,00 2,00 500.000,00 2,00 10.000,00 2908 - INFRAESTRUTURA DE APOIO E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS , 4,00 1.000.000,00 4,00 305.000,00 4,00 1.190.000,00 4,00 10.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPREENDIMENTOS DE GRANDE Unidade TD0 - ESTADO 4,00 1.000.000,00 4,00 305.000,00 4,00 1.190.000,00 4,00 10.000,00 PORTE IMPLANTADO 4141 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA E EXPLORAÇÃO MINERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 6,00 2.098.387,00 5,00 1.016.600,00 5,00 1.528.638,00 5,00 10.000,00

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Projeto/estudo Elaborado Unidade TD0 - ESTADO 6,00 2.098.387,00 5,00 1.016.600,00 5,00 1.528.638,00 5,00 10.000,00

Total da Unidade Orçamentária 22,00 4.348.387,00 27,00 2.330.590,00 25,00 4.188.638,00 25,00 313.950,00 50201 - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ - GASPISA 4,00 100.000,00 4,00 100.000,00 800,00 50.000,00 800,00 52.325,00 1844 - DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 4,00 100.000,00 4,00 100.000,00 800,00 50.000,00 800,00 52.325,00

TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00

TD2 - COCAIS 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00 Recursos Naturais explorados (gás Metro³ natural) TD4 - ENTRE RIOS 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 500,00 20.000,00 500,00 22.325,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00 ITAUEIRAS Total da Unidade Orçamentária 4,00 100.000,00 4,00 100.000,00 800,00 50.000,00 800,00 52.325,00 0006 - PIAUÍ PRODUTIVO 3.735.843,00 228.359.690,00 5.011.045,00 214.372.031,00 5.959.281,00 210.919.056,00 6.311.273,00 216.181.506,47 11 - GOVERNADORIA DO ESTADO 140,00 928.459,00 140,00 940.807,00 230,00 6.530.713,00 306,00 7.641.922,00 11117 - COORDENADORIA DE FOMENTO À IRRIGAÇÃO 140,00 928.459,00 140,00 940.807,00 230,00 6.530.713,00 306,00 7.641.922,00 1945 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR IRRIGADA NO ESTADO 50,00 223.459,00 50,00 232.807,00 137,00 1.100.000,00 223,00 3.495.133,00 CALÇAMENTOS IMPLANTADOS Metro² TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 400.000,00 2,00 1.009.526,00 Estradas Vicinais Implantadas KM TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 200.000,00 20,00 770.000,00 Kit`s de irrigação Unidade 50,00 223.459,00 50,00 232.807,00 113,00 200.000,00 199,00 935.607,00 TD0 - ESTADO adquiridos/distribuídos PASSAGEM MOLHADA Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 300.000,00 2,00 780.000,00 IMPLANTADA 1974 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO NO SEMIÁRIDO 20,00 233.000,00 20,00 234.000,00 20,00 300.000,00 20,00 177.789,00 Cisternas implantadas Unidade TD0 - ESTADO 20,00 233.000,00 20,00 234.000,00 20,00 300.000,00 20,00 177.789,00 1977 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA IRRIGAÇÃO VOLTADA AO AGRONEGÓCIO 10,00 235.000,00 10,00 236.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 Placas solares implantadas Unidade TD0 - ESTADO 10,00 235.000,00 10,00 236.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 1978 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO 60,00 237.000,00 60,00 238.000,00 73,00 4.980.713,00 63,00 3.969.000,00 Barragem construída Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.513.356,00 1,00 3.000.000,00 Barragens revitalizadas Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1.222.357,00 2,00 709.000,00 Famílias atendidas por sistema de Unidade TD0 - ESTADO 40,00 57.000,00 50,00 48.000,00 60,00 45.000,00 50,00 50.000,00 irrigação Poços tubulares e artesianos Unidade 20,00 180.000,00 10,00 190.000,00 10,00 200.000,00 10,00 210.000,00 TD0 - ESTADO adquiridos Total da Unidade Orçamentária 140,00 928.459,00 140,00 940.807,00 230,00 6.530.713,00 306,00 7.641.922,00 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.163.339,00 216.688.217,00 3.419.454,00 207.184.109,00 4.353.785,00 173.821.343,00 4.351.655,00 176.831.133,47 15101 - SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.108.859,00 194.770.023,00 2.117.676,00 189.922.970,00 4.314.806,00 105.773.430,00 4.312.770,00 105.908.437,47 1958 - POTENCIALIZAÇÃO DOS MERCADOS INSTITUCIONAIS EXISTENTES E VIABILIZAÇÃO DE NOVAS

166,00 150.000,00 1.517,00 5.020.000,00 1.219,00 4.150.000,00 1.247,00 13.978.146,47 OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50.000,00 1,00 1.000.000,00 Agricultores com acesso ao Unidade 1,00 10.000,00 1.250,00 1.700.000,00 1.000,00 700.000,00 1.000,00 1.500.000,00 TD0 - ESTADO mercado institucional Eventos realizados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 4,00 120.000,00 4,00 120.000,00 4,00 120.000,00 Feiras realizadas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 100,00 900.000,00 50,00 1.000.000,00 50,00 6.358.146,47 Instituições beneficiadas com a Unidade 160,00 0,00 160,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 TD0 - ESTADO produção adquirida PAA ESTADUAL IMPLANTADO Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 1,00 1.200.000,00 1,00 860.000,00 1,00 3.000.000,00 PAA LEITE IMPLANTADO Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 1,00 900.000,00 1,00 700.000,00 1,00 1.000.000,00 Quitanda virtual realizada Unidade TD0 - ESTADO 1,00 100.000,00 1,00 200.000,00 72,00 720.000,00 100,00 1.000.000,00 1993 - FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS AGROPECUÁRIO DE SOCIOBIODIVERSIDADE 97,00 2.733.900,00 207,00 20.135.300,00 1.078,00 3.940.000,00 1.088,00 5.064.200,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 1.100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 744.207,00 1,00 1.000.000,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 1,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 1,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agroindústrias de base familiar Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 implantadas TD4 - ENTRE RIOS 1,00 10.000,00 0,00 0,00 2,00 100.000,00 1,00 200.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 1,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS Alevinos para MILHEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 200.000,00 1.000,00 200.000,00 TD0 - ESTADO povoamento/repovoamento adquiridos Banco de sementes IMPLANTADO Unidade TD0 - ESTADO 36,00 644.000,00 48,00 1.500.000,00 30,00 150.000,00 30,00 150.000,00 Complexo de piscicultura do Unidade 1,00 64.900,00 1,00 5.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS estado implantados EMPREENDIMENTOS DA Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 20,00 233.400,00 2,00 23.400,00 2,00 23.400,00 AGRICULTURA FAMILIAR ASSESSORAD TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPREENDIMENTOS DE GRANDE PARNAÍBA Unidade 0,00 0,00 1,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PORTE IMPLANTADO TD2 - COCAIS TD4 - ENTRE RIOS 1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO 0,00 0,00 1,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade PARNAÍBA PORTE IMPLANTADO TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXPERIENCIAS AGROECOLOGICAS Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 48,00 960.000,00 15,00 300.000,00 15,00 300.000,00 SISTEMATIZADAS PLANO ESTADUAL DE TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 1,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade AQUICULTURA IMPLANTADO TD4 - ENTRE RIOS 1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planos de negócios elaborados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 1,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planos de reestruturação dos APLS Unidade TD0 - ESTADO 1,00 90.000,00 1,00 90.000,00 1,00 90.000,00 1,00 90.000,00 elaborados Planos de reestruturação dos APLS Unidade 1,00 100.000,00 1,00 250.000,00 1,00 250.000,00 1,00 250.000,00 TD0 - ESTADO implantados Unidade TD0 - ESTADO 1,00 90.000,00 1,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 elaborados Planos estaduais elaborados Unidade TD0 - ESTADO 3,00 100.000,00 2,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA Unidade TD0 - ESTADO 15,00 225.000,00 15,00 225.000,00 10,00 200.000,00 20,00 500.000,00 IMPLANTADA PROJETO DE APOIO A Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 5,00 500.000,00 1,00 600.000,00 1,00 1.000.000,00 HORTICULTURA PROJETO DE COMBATE A POBREZA Unidade 1,00 10.000,00 10,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD0 - ESTADO RURAL ELABORADOS PROJETO DE COMBATE A POBREZA Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 10,00 3.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RURAL IMPLANTADOS PROJETOS DE APOIO A Unidade TD0 - ESTADO 1,00 10.000,00 1,00 1.900.000,00 1,00 352.800,00 1,00 352.800,00 APICULTURA PROJETOS DE APOIO A BACIA Unidade 1,00 10.000,00 3,00 471.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA LEITEIRA PROJETOS DE APOIO A Unidade TD0 - ESTADO 2,00 10.000,00 2,00 1.900.000,00 1,00 429.593,00 1,00 398.000,00 CAJUCULTURA PROJETOS DE APOIO A Unidade TD0 - ESTADO 6,00 10.000,00 6,00 600.000,00 1,00 220.000,00 1,00 220.000,00 OVINOCAPRINOCULTURA

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Física Física Física Física SEMENTE CRIOLAS CADASTRADAS Unidade TD0 - ESTADO 14,00 100.000,00 25,00 200.000,00 10,00 80.000,00 10,00 80.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 UNIDADE DE PRODUÇÃO DE Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 1,00 500.000,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 PISCICULTURA REESTRUTURADA TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS 1995 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA 10,00 190.002,00 4.210,00 30.411.317,00 1.059,00 10.002.100,00 919,00 5.000.000,00 Produto Unidade de Medida Território 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 70.000,00 1,00 200.000,00 1,00 5.052.100,00 1,00 500.000,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 5,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 4,00 77.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 4,00 77.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CISTERNAS ESCOLARES TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 5,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade IMPLANTADAS - 53.000L TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 4,00 77.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 4,00 77.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 77.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 1,00 10.000,00 436,00 1.819.600,00 50,00 200.000,00 25,00 200.000,00 TD3 - CARNAUBAIS 1,00 10.000,00 8,00 107.600,00 60,00 200.000,00 50,00 200.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 428,00 2.712.000,00 50,00 200.000,00 25,00 150.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 1,00 10.000,00 436,00 2.819.600,00 60,00 200.000,00 50,00 200.000,00 Cisternas implantadas Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 10.000,00 436,00 2.819.600,00 60,00 300.000,00 50,00 200.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 1,00 10.000,00 436,00 2.819.600,00 50,00 300.000,00 25,00 150.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 10.000,00 440,00 2.835.600,00 60,00 200.000,00 50,00 200.000,00 0,00 0,00 428,00 1.712.000,00 50,00 300.000,00 25,00 150.000,00 ITAUEIRAS Poços tubulares e artesianos Unidade 1,00 30.002,00 1,00 1.000.000,00 80,00 1.500.000,00 80,00 1.500.000,00 TD0 - ESTADO adquiridos TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 350.000,00 30,00 350.000,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 4,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 4,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 4,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIST. SIMPLIFICADO DE ABASTEC. Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 4,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE ÁGUA IMPLANTADO TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 4,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 4,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS Unidade TD0 - ESTADO 1,00 20.000,00 1.000,00 6.000.000,00 500,00 400.000,00 500,00 400.000,00 CINZAS IMPLANTADOS Sistemas de abastecimento de Kilômetro 1,00 10.000,00 100,00 500.000,00 8,00 800.000,00 8,00 800.000,00 TD0 - ESTADO água implantados 3008 - VIVA O SEMIÁRIDO 805,00 67.810.000,00 168,00 19.380.000,00 163,00 22.963.034,00 98,00 4.650.000,00 Produto Unidade de Medida Território 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 4.080.000,00 1,00 100.000,00 1,00 19.728.034,00 1,00 1.000.000,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 4,00 1.200.000,00 1,00 300.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 TD3 - CARNAUBAIS 2,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 5,00 1.600.000,00 2,00 600.000,00 1,00 150.000,00 2,00 200.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 4,00 1.200.000,00 1,00 300.000,00 1,00 200.000,00 2,00 200.000,00 AGROINDÚSTRIAS E Unidade COOPERATIVAS APOIADAS TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 4,00 1.200.000,00 2,00 600.000,00 1,00 100.000,00 2,00 200.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 4,00 1.200.000,00 2,00 600.000,00 1,00 100.000,00 2,00 220.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 4,00 1.200.000,00 1,00 300.000,00 1,00 200.000,00 2,00 200.000,00 5,00 1.780.000,00 1,00 300.000,00 1,00 100.000,00 2,00 200.000,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 550,00 2.750.000,00 100,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 50.000,00 BIODIGESTORES IMPLANTADO Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 200.000,00 0,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 50.000,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Física Física Física Física TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.000,00 10,00 50.000,00 BIODIGESTORES IMPLANTADO Unidade TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 50.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 50.000,00 TD0 - ESTADO 30,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00

Unidade IMPACTO REALIZADO TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00

TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00

TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 80.000,00 2,00 80.000,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 15,00 1.200.000,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 10,00 400.000,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 Eventos realizados Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 15,00 1.200.000,00 2,00 80.000,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 15,00 1.200.000,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 15,00 1.200.000,00 2,00 80.000,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 15,00 3.750.000,00 7,00 1.750.000,00 3,00 200.000,00 3,00 200.000,00 TD3 - CARNAUBAIS 7,00 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 10,00 4.000.000,00 8,00 3.000.000,00 3,00 200.000,00 3,00 200.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 18,00 4.750.000,00 7,00 2.750.000,00 4,00 200.000,00 4,00 200.000,00 PROJETOS PRODUTIVOS DA Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 18,00 4.750.000,00 7,00 2.750.000,00 3,00 200.000,00 3,00 200.000,00 AGRICULTURA FAMILIAR RESILI TD7 - VALE DO CANINDÉ 18,00 4.700.000,00 7,00 1.750.000,00 3,00 200.000,00 3,00 200.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 18,00 4.750.000,00 7,00 1.750.000,00 3,00 200.000,00 3,00 200.000,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 18,00 4.750.000,00 7,00 1.750.000,00 3,00 200.000,00 3,00 200.000,00 ITAUEIRAS 3027 - FOMENTO AOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO FAMILIAR 2.006.711,00 26.338.928,00 2.010.278,00 42.677.047,00 4.210.314,00 38.542.799,00 4.210.465,00 50.226.392,98 Produto Unidade de Medida Território 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 2.000.000,00 1,00 0,00 1,00 50.000,00 1,00 700.000,00 ANALISE DE SOLOS SUBSIDIADOS Unidade TD0 - ESTADO 1.000,00 40.000,00 3.200,00 128.000,00 0,00 0,00 200,00 60.000,00 TD0 - ESTADO 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO TD11 - CHAPADA DAS Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 DO S.I.M MANGABEIRAS TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 CINTURÃO VERDE Unidade 2,00 200.000,00 5,00 750.000,00 4,00 600.000,00 4,00 600.000,00 TD4 - ENTRE RIOS REESTRUTURADO TD0 - ESTADO 300,00 1.888.914,00 1.500,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 300.000,00 250,00 800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 300.000,00 250,00 300.000,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 300.000,00 250,00 300.000,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 500.000,00 250,00 500.000,00

Kit`s de irrigação TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 300.000,00 250,00 800.000,00

Unidade adquiridos/distribuídos TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 300.000,00 250,00 300.000,00

TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300.000,00 200,00 300.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 300.000,00 250,00 489.233,98 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 200.000,00 250,00 200.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 300.000,00 250,00 300.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 300.000,00 250,00 300.000,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 300.000,00 250,00 300.000,00

ITAUEIRAS KITS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA Unidade TD0 - ESTADO 16,00 1.888.914,00 30,00 7.100.000,00 30,00 1.500.000,00 30,00 2.500.000,00 ADQUIRIDOS TD0 - ESTADO 1.000.000,00 400.000,00 1.000.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 MUDAS FORRAGEIRAS ADQUIRIDAS Unidade TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 PARNAÍBA

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 180.000,00 300.000,00 180.000,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 90.000,00 150.000,00 90.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 MUDAS FORRAGEIRAS ADQUIRIDAS Unidade TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 120.000,00 200.000,00 120.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 210.000,00 350.000,00 210.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 150.000,00 250.000,00 150.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 210.000,00 350.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 1.000.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 175.000,00 50.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 525.000,00 150.000,00 525.000,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 350.000,00 100.000,00 350.000,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.050.000,00 300.000,00 1.050.000,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 525.000,00 150.000,00 525.000,00 Mudas frutíferas distribuídas Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 525.000,00 150.000,00 525.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 525.000,00 150.000,00 525.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 875.000,00 250.000,00 875.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.050.000,00 300.000,00 1.050.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 700.000,00 200.000,00 700.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 175.000,00 50.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 525.000,00 150.000,00 525.000,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 216,00 3.884.764,00 167,00 3.000.000,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 Quintais Produtivos Implantados Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITAUEIRAS SELO DA AGRICULTURA FAMILIAR Unidade 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 TD0 - ESTADO IMPLANTADO TD0 - ESTADO 100,00 420.000,00 100,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 84.000,00 7,00 84.000,00 TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 72.000,00 6,00 72.000,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 72.000,00 6,00 72.000,00 MANGABEIRAS Sementes crioulas distribuidas Tonelada TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 84.000,00 7,00 84.000,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 120.000,00 10,00 120.000,00 TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 120.000,00 10,00 120.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 120.000,00 10,00 120.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 120.000,00 10,00 120.000,00

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Valor Meta Física Física Física Física Física TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 120.000,00 10,00 120.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 120.000,00 10,00 120.000,00 Sementes crioulas distribuidas Tonelada TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 96.000,00 8,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 72.000,00 6,00 72.000,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 300,00 2.500.000,00 300,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 260.000,00 20,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 390.000,00 30,00 390.000,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 390.000,00 30,00 390.000,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 650.000,00 50,00 650.000,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 650.000,00 50,00 650.000,00 Sementes distribuídas TONELADAS TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 650.000,00 50,00 650.000,00 TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 650.000,00 50,00 650.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 585.000,00 45,00 585.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 650.000,00 50,00 650.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 585.000,00 45,00 585.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 520.000,00 40,00 520.000,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 520.000,00 40,00 520.000,00 ITAUEIRAS TD0 - ESTADO 90,00 2.500.000,00 240,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD10 - TABULEIRO DO ALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 300.000,00 10,00 300.000,00 PARNAÍBA TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 200.000,00 5,00 200.000,00 MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 200.000,00 10,00 200.000,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 300.000,00 10,00 300.000,00 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR Unidade TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 200.000,00 15,00 200.000,00 IMPLANTADO TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 500.000,00 10,00 500.000,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 300.000,00 10,00 200.000,00 TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 300.000,00 10,00 300.000,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 300.000,00 10,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 300.000,00 10,00 300.000,00 ITAUEIRAS SUBSÍDIO DE ENERGIA Unidade TD0 - ESTADO 4.900,00 11.101.100,00 4.900,00 7.779.047,00 4.900,00 8.888.035,00 4.900,00 18.657.159,00 3082 - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ARTICULAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 8,00 347.607,00 44,00 3.725.000,00 4,00 960.000,00 4,00 880.000,00 GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS Produto Unidade de Medida Território 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 90.000,00 1,00 100.000,00 1,00 680.000,00 1,00 600.000,00 TD0 - ESTADO 0,00 0,00 42,00 3.545.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 SECRETARIAS MUNICIPAIS DE Unidade AGRICULTURA ESTRUTURADAS TD10 - TABULEIRO DO ALTO 7,00 257.607,00 0,00 0,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 PARNAÍBA Seminários realizados Unidade TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 1,00 80.000,00 1,00 180.000,00 1,00 180.000,00 3087 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NOS MUNICÍPIOS 30.156,00 26.010.000,00 30.156,00 26.100.000,00 30.181,00 11.406.950,00 28.180,00 5.425.999,02 Produto Unidade de Medida Território 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 110.000,00 1,00 50.000,00 1,00 6.219.950,00 1,00 280.000,00 Barragens revitalizadas Unidade TD0 - ESTADO 20,00 2.600.000,00 20,00 2.600.000,00 5,00 1.036.000,00 5,00 1.036.000,00 CALÇAMENTOS IMPLANTADOS Metro² TD0 - ESTADO 30.000,00 5.250.000,00 30.000,00 5.250.000,00 30.000,00 1.000.000,00 28.000,00 1.000.000,00 Estradas Vicinais Implantadas KM TD0 - ESTADO 100,00 4.300.000,00 100,00 3.300.000,00 160,00 1.076.000,00 160,00 1.084.999,02 Matadouros implantados Unidade TD0 - ESTADO 10,00 5.200.000,00 10,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSAGEM MOLHADA Unidade TD0 - ESTADO 20,00 3.500.000,00 20,00 4.000.000,00 10,00 1.000.000,00 10,00 1.000.000,00 IMPLANTADA PONTES IMPLANTADAS Unidade TD0 - ESTADO 3,00 1.050.000,00 3,00 900.000,00 4,00 1.025.000,00 4,00 1.025.000,00 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Unidade TD0 - ESTADO 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÍDAS

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2020 2021 2022 2023 Unidade TD0 - ESTADO 1,00 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00 1,00 50.000,00 0,00 0,00 construídas 3102 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 67,00 24.790.000,00 41,00 12.935.000,00 11,00 4.786.000,00 43,00 2.106.000,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 4.220.000,00 1,00 335.000,00 1,00 4.126.000,00 1,00 506.000,00

ESTUDO DE DESEMPENHO FÍSICO TD2 - COCAIS 2,00 400.000,00 0,00 0,00 2,00 400.000,00 2,00 400.000,00

Unidade REALIZADO TD4 - ENTRE RIOS 1,00 80.000,00 0,00 0,00 2,00 80.000,00 0,00 0,00

TD2 - COCAIS 3,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eventos realizados Unidade TD3 - CARNAUBAIS 3,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD4 - ENTRE RIOS 4,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLANO DA CADEIA PRODUTIVA DA Unidade TD4 - ENTRE RIOS 2,00 300.000,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 APICULTURA ELABORADO PLANO DA CADEIA PRODUTIVA DA Unidade 1,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD2 - COCAIS CAJUCULTURA ELABORADO TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 300.000,00

PROJETO DE INVESTIMENTO TD2 - COCAIS 15,00 6.000.000,00 15,00 4.475.000,00 0,00 0,00 10,00 300.000,00

Unidade PRODUTIVO IMPLANTADO TD3 - CARNAUBAIS 15,00 6.070.000,00 10,00 3.650.000,00 0,00 0,00 10,00 300.000,00

TD4 - ENTRE RIOS 20,00 6.750.000,00 15,00 4.475.000,00 5,00 100.000,00 10,00 300.000,00 3107 - ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 613,00 37.985.336,00 540,00 23.225.056,00 262,00 275.000,00 211,00 3.003.456,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 230.030,00 1,00 150.000,00 1,00 35.000,00 1,00 300.000,00 ANALISE DE SOLOS SUBSIDIADOS Unidade TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 1,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIA TÉCNICA TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 1,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade DISPONIBILIZADA TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 1,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30.000,00 30,00 400.000,00 ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA KM TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 40,00 4.000.000,00 20,00 30.000,00 20,00 500.000,00 IMPLANTADA TD8 - SERRA DA CAPIVARA 70,00 2.800.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00 Estradas Vicinais Implantadas KM TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 30,00 1.990.000,00 20,00 30.000,00 20,00 503.456,00 TD8 - SERRA DA CAPIVARA 60,00 1.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 30.000,00 0,00 500.000,00 MERCADO DO PRODUTOR Unidade 0,00 0,00 1,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTALADO TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSAGENS MOLHADAS TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 165,00 1.000.056,00 15,00 30.000,00 0,00 0,00

Unidade IMPLANTADAS TD8 - SERRA DA CAPIVARA 165,00 305.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POÇO TUBULAR PERFURADO E Unidade TD8 - SERRA DA CAPIVARA 12,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPADO PROJETO MONTE OREBE Unidade TD8 - SERRA DA CAPIVARA 1,00 24.620.040,00 1,00 7.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLANTADO

TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 30.000,00 50,00 500.000,00 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO Unidade 0,00 0,00 300,00 5.000.000,00 90,00 30.000,00 90,00 300.000,00 IMPLANTADOS TD8 - SERRA DA CAPIVARA 300,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 70.001,00 8.240.000,00 70.001,00 6.040.000,00 70.001,00 5.125.000,00 70.001,00 15.299.993,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 1,00 50.000,00 1,00 300.000,00

TD0 - ESTADO 70.000,00 8.200.000,00 70.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TD1 - PLANÍCIE LITORÂNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000.000,00 3.000,00 642.857,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 400.000,00 3.000,00 642.857,00 PARNAÍBA AGRICULTORES/AS INCLUÍDOS NO Unidade TD11 - CHAPADA DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 400.000,00 3.000,00 642.857,00 GARANTIA SAFRA MANGABEIRAS TD12 - CHAPADA VALE DO ITAÍM 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 400.000,00 5.000,00 1.071.429,00 TD2 - COCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100.000,00 5.000,00 1.071.429,00 TD3 - CARNAUBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 200.000,00 5.000,00 1.071.429,00 espaçamento

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2020 2021 2022 2023 Programa / Órgão / Unidade Orçamentária Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Quantidade Meta Física Física Física Física TD4 - ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 200.000,00 6.000,00 1.285.714,00 TD5 - VALE DO SAMBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 600.000,00 10.000,00 2.142.857,00 TD6 - VALE DO RIO GUARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 475.000,00 10.000,00 2.142.857,00 AGRICULTORES/AS INCLUÍDOS NO Unidade TD7 - VALE DO CANINDÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 500.000,00 10.000,00 2.142.857,00 GARANTIA SAFRA TD8 - SERRA DA CAPIVARA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 400.000,00 5.000,00 1.071.425,00 TD9 - VALE DOS RIOS PIAUÍ E 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 400.000,00 5.000,00 1.071.425,00 ITAUEIRAS Unidade TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizados 4083 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO 225,00 174.250,00 514,00 274.250,00 514,00 3.622.547,00 514,00 274.250,00 CAPACITAÇÃO PNCF REALIZADAS Unidade TD0 - ESTADO 3,00 30.000,00 5,00 50.000,00 5,00 400.000,00 5,00 50.000,00 PLANO OPERATIVO ANUAL - POA Unidade 1,00 10.000,00 1,00 18.000,00 1,00 393.000,00 1,00 18.000,00 TD0 - ESTADO ELABORADO PROJETOS PRODUTIVOS DO PNCF Unidade TD0 - ESTADO 90,00 24.250,00 150,00 36.250,00 150,00 411.250,00 150,00 36.250,00 IMPLANTADOS TD2 - COCAIS 1,00 5.000,00 35,00 10.000,00 35,00 360.000,00 35,00 10.000,00 PROJETOS PRODUTIVOS NAS UPF Unidade 1,00 5.000,00 35,00 10.000,00 35,00 360.000,00 35,00 10.000,00 TD3 - CARNAUBAIS REESTRUTURADOS TD4 - ENTRE RIOS 1,00 5.000,00 35,00 10.000,00 35,00 360.000,00 35,00 10.000,00 Seminário para o crédito fundiário Unidade TD0 - ESTADO 3,00 65.000,00 3,00 75.000,00 3,00 898.297,00 3,00 75.000,00 UNIDADES PRODUTIVAS DO PNCF Unidade TD0 - ESTADO 125,00 30.000,00 250,00 65.000,00 250,00 440.000,00 250,00 65.000,00 CONTRATADAS Total da Unidade Orçamentária 2.108.859,00 194.770.023,00 2.117.676,00 189.922.970,00 4.314.806,00 105.773.430,00 4.312.770,00 105.908.437,47 15201 - INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI 1.303,00 13.784.209,00 1.302,00 13.967.539,00 1.303,00 38.732.910,00 1.302,00 38.980.309,00 2236 - GESTÃO DAS TERRAS PÚBLICAS ESTADUAIS. 1,00 250.000,00 0,00 0,00 1,00 12.774.954,00 1,00 0,00 A Classificar A Classificar TD0 - ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12.774.954,00 1,00 0,00 Plataforma tecnológica implantada Unidade TD0 - ESTADO 1,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2240 - MODERNIZAÇÃO DO INTERPI 52,00 1.948.000,00 52,00 1.948.000,00 52,00 2.350.000,00 51,00 4.466.908,00 Consultorias contratadas Unidade TD0 - ESTADO 1,00 65.000,00 1,00 65.000,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 Equipamentos Eletroeletrônicos Unidade 50,00 1.440.000,00 50,00 1.440.000,00 50,00 1.579.143,00 50,00 3.201.512,00 TD0 - ESTADO adquiridos Infraestrutura física implantada Unidade TD0 - ESTADO 1,00 443.000,00 1,00 443.000,00 1,00 670.857,00 1,00 1.265.396,00 2244 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS URBANAS NO ESTADO. 250,00 1.500.000,00 250,00 1.500.000,00 250,00 4.535.000,00 250,00 4.039.328,00

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